财务审核合同职责和审核内容

财务审核合同职责和审核内容

财务审核合同的职责和审核内容如下:

1. 职责:

财务审核合同是指财务部门对合同的合法性、合理性、合规性等方面进行审核,以确保合同的签订行为符合公司的财务规范和法律法规。财务审核合同的主要职责包括:

(1)审核合同内容:对合同条款、金额、支付方式、时间、地点等进行全面审核,确保合同内容完整、合法、合规。

(2)审核合同金额:核实合同所涉及的金额,确保合同金额与公司的财务预算、收入、成本等相关数据相符。

(3)审核合同签订状态:检查合同签订是否符合公司规定,是否存在欺诈、胁迫等行为,确保合同签订过程符合公司规定。

(4)审核合同有效性:对不符合法律法规和公司规定的合同进行

提示和说明,要求其重新审核并符合公司规定。

2. 审核内容:

财务审核合同的审核内容主要包括以下几个方面:

(1)合同金额:核实合同所涉及的金额,确保合同金额与公司的财务预算、收入、成本等相关数据相符。

(2)合同条款:对合同条款进行全面审核,确保合同内容完整、合法、合规。

(3)支付方式:确认合同支付方式是否符合公司规定,如是否采用现金、转账等方式,同时检查支付方式是否符合法律法规和公司规定。

(4)合同签订状态:检查合同签订是否符合公司规定,是否存在欺诈、胁迫等行为,确保合同签订过程符合公司规定。

(5)合同有效性:对不符合法律法规和公司规定的合同进行提示

和说明,要求其重新审核并符合公司规定。

(6)其他细节:如合同期限、违约责任、争议解决等条款的审核。

财务审核合同的要点

财务审核合同的要点 XXX:销售合同中财务部审核要点 销售合同中财务部审核要点: 1.产品价格是否符合价格政策,是否超过最低限价;如果超过了最低限价,是否得到了相关人员的特别授权。 2.折扣、佣金、返利等,是否符合价格政策、经销商协议或其他规定。 3.合同安装费用、运输费用、培训费用、保险费用等是否约定明确。 4.测算合同毛利率与净利润率是否达到预期盈利目标。 5.合同违约金、保证金、定金条款是否约定明确。 6.国内种类的选择及相关税金支付的约定。 7.出口合同中关于国际纳税及双边税收协定等相关条款(主要是服务类合同)。 8.收款方式(时间、比例)是否符合价格政策和信用政策。(客户的资信评定不属于合同评审的范畴) 9.出口合同中关于结算工具和外汇处理的相关事项。 10.产品保修中可能形成的预计欠债。 11.条约中有关的验收据款导致的与所有权相干的权力和义务、风险和报酬的转嫁对财务确认收入的影响。

XXX:各种常见经济条约审核要点 常见合同的审核范围及重点予以说明,供相关审核人员参考。 1生产采购类: 生产采购类条约包孕但不限于下列条约: 备注:上表中年度采购框架协议、设备采购合同日常审核中不可长期授权。) 物料采购类条约: 年度框架协议及日常采购条约: 备注:对于年度框架采购协议需提供经审批通过的《年度采购计划》等签批文件。日常采购条约需提交经审批通过的《采购申请单》等文件。上表中财务部门含有结算部门,下同。) 产品质量保证协议:无论是采购还是对外委托加工都需要在采购、委外加工合同中或单独签订质量保证协议,明确质量保证条款。质量保证协议出采购部门、法务和财务进行例行审核外,品控部门还需从专业角度参与审核: 采购业务如涉及保密信息,需签订保密协议,相应的保密协议的审核应关注以下方面:

合同审核岗位职责3篇

合同审核岗位职责3篇 合同审核岗位职责3篇 合同审核岗位职责1 财务相关人员岗位工作职责 ——————临时整理 财务日审工作内容 1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致;依据《挂账日志》 2.核算昨日夜间稽核员完成的报表,《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》,报表是否平衡、完整; 3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表; 4.负责稽核当日各种消费项目明细表; 5.抽查酒店是否存在矛盾房; 6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全; 7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准; 8.负责稽核每日发生的待结帐,依据《哑房名单》,并及时催促前台处理以前待结帐; 9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。

10.检查每日免费房与自用房情况,半日/全日加收,换房和升级情况,修改房价的操作。 11.每日把各类报表按日期、序号分类存放,月末装订成册; 12.记录接待及收银员工作中存在的问题,及时向财务经理汇报发现的问题,提出改进意见,进一步完善收银制度,防止作弊现象。 13.审核完成后,向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。 14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理,随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如:《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。 夜审工作内容 一.夜审前准备工作: ① 检查所有住店帐户资料是否录入准确,包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。 ② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。 ③ 核查当日所有交易明细是否准确无误,依据《挂账日志》等。 ④ 检查其他各营业点消费账单,包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费,折扣,赠送,挂房帐、应

财务审核合同要点

企业财务审核合同应关注的要点 实务工作中,企业财务通常被要求参与合同签署的审核,即在合同审批流程中参加财务会签环节。但与企业法务部门的全面性审核不同,财务审核侧重于对合同中涉财条款的审查与核对,具体应关注五大要点。 要点一:对合同金额的审核。 主要关注合同金额是否匹配相应的资源工程,并控制在相应的工程额度内,超出局部是否执行了相应的审批程序;合同正文中的金额信息计算是否准确,是否与合同附件资料〔如报价单、谈判记录等〕一致,大小写金额是否相同;对于框架合同要留意框架合同金额是否合理,是否设置金额上限;涉及分期付款的合同,合同金额乘以付款比例是否等于分期付款金额等。 要点二:对结算条款的审核。 主要关注合同结算条款是否符合企业信用管理规定,特别是对于预付款项、付款进度、验收款的管理要求,比方有企业规定对于设备类、物资类采购原那么上不进行预付款,并按执行进度分批次支付货款,具体支付比例依据合作商信用等级确定。确有特殊情况需要支付预付款项的,应经过管理层特殊审批前方可进行。 合同结算方式〔如银行转账、银行票据、现金交易等〕是否符合企业相关规定。如企业明确规定应采用银行转账等电子结算方式的,

不得规定通过现金方式进行结算。除总分公司、委托第三方收款等情形外,合同正文中涉及的收款方的账户名称应与合同签订方的名称一致。 合同结算依据及附件是否符合企业会计核算要求,约定的结算附件是否包含请款通知书、发票、工作量考核表、对账单、采购清单、验收纪要等,具体需结合合同标的予以判定。 合同中约定的付款时限是否具有操作性。鉴于企业内部管理流程,合同结算条款中是否预留足够时间以完成付款审批动作,防止出现“合同签订后1个工作日内付款〞、“收到乙方发票后当天付款〞等操作性不强的付款条款,以合理躲避违约风险。 要点三:对涉税事项的审核。 主要关注合同约定业务的类型,判断该业务的涉税种类、税率、是否有过渡政策或优惠政策;关注合同中约定的税负承当、发票开具等条款是否符合国家税收法律法规的要求。合同中明确约定发票类型的,发票类型需与合同业务内容、业务性质保持一致,审核时应结合以合作对方机构所在地、劳务发生地、业务内容为标准进行判定;对于涉及增值税业务的票据,应标明开具增值税专票或者普通发票,以及包含的税率;合同中未明确约定发票类型的,应通过“乙方须提供符合税法规定、以甲方财务要求的正规税务发票〞等模糊方式进行。最后,要特别注意行政事业收据的使用范围。企业与行政事业单位合作的业务事项,合作内容是行政事业单位职责范围内的业务,那么对方可以提供行政事业单位专用收据报账;合作内容为超出政府行政事

财务审核合同范本

财务审核合同范本 一、引言 财务审核作为企业管理的重要环节,扮演着确保财务数据准确性和透明度的关键角色。为建立有效的财务审核机制,合同的制定和执行起着至关重要的作用。本文将介绍一份,以供参考。 二、背景 在如今竞争激烈的商业环境中,企业必须保持财务透明度,以满足公司内外部利益相关者的要求。财务审核合同作为一项法律文件,规范着财务审核的流程和责任,为企业提供了一个明确的制度框架。 三、合同条款 1. 审核目的:明确财务审核的目标,包括核实财务数据的准确性、发现潜在风险和错误,以及改进财务管理过程。 2. 审核范围:对财务报表、账目记录、支出报销、合规性以及风险评估等方面进行审核,确保企业在各个财务方面符合法律法规和内部要求。 3. 审核流程:详细描述财务审核的步骤和时间表,包括数据收集、分析、核实和报告等环节,以确保审核的全面性和及时性。 4. 审核责任:明确财务审核的责任和义务,包括内部审计部门或外部审计机构的角色,以及各级管理层和员工的配合义务。

5. 数据保护:确保被审核的财务数据的保密性和安全性,规定 数据使用的权限和操作规范,以免造成数据泄露和滥用。 6. 问题处理:规定出现问题后的处理程序,包括错误纠正、改 进措施、惩罚机制和索赔等条款,以保证财务审核的有效性和效益。 7. 合同期限:确定合同的起止时间,并规定续约和终止的条件 和程序。 四、执行方式 1. 内部审核:企业可以建立内部审计部门,负责进行日常的财 务审核工作。内部审核师应该具备相关的专业知识和经验,在审核对 象的选择和结果分析方面起到关键作用。 2. 外部审核:为确保独立性和客观性,企业也可以聘请独立的 审计公司进行财务审核。外部审核师应该具备权威认证和资质,并应 遵守专业道德规范,为企业提供准确和可靠的财务评估。 3. 协作机制:内部审计部门和外部审计机构应建立有效的沟通 和合作机制,共同推进财务审核工作。双方可以定期开会、交流经验,共同解决存在的问题。 五、成功案例 以下是一个在财务审核中取得成功的案例: 某电子公司在执行财务审核合同后,发现了一起内部财务舞弊行为。内部审计部门及时发现了账目记录的不一致和异常现象,并向高 层管理层报告。随后,公司成立了特别调查小组,对财务舞弊进行了 深入调查。经过一系列的调查和证据收集,财务舞弊行为得到了确认,

财务对合同审核流程

财务对合同审核流程 1. 简介 合同是商业活动中重要的法律文件,对于公司的财务状况和风险承担具有重要影响。因此,财务部门在合同审核过程中扮演着关键角色,确保合同的财务条款符合公司的战略和财务目标。本文将详细介绍财务对合同审核的步骤和流程,以确保流程清晰且实用。 2. 合同审核流程 步骤1:收集合同文件 财务部门首先需要收到合同文件,包括合同正本和所有附件。合同文件可以通过电子邮件、文件共享系统或传真等方式交付给财务部门。财务部门应确保收到的合同文件是完整和准确的。 步骤2:初步审核 财务部门在收到合同文件后,进行初步审核。初步审核的目的是了解合同的基本内容和财务条款,以确定是否需要进一步深入审核。初步审核的步骤包括: - 阅读 合同的主要条款和条件,包括付款条款、价格、货币、付款方式等。 - 检查合同 的有效性和法律合规性,确保合同符合相关法律法规和公司政策。 - 确定合同的 风险和影响,评估合同对公司的财务状况和业务运营的影响。 步骤3:详细审核 如果初步审核发现了潜在的问题或需要进一步了解合同条款,财务部门将进行详细审核。详细审核的目的是深入了解合同的财务条款,以确保其与公司的财务目标和策略相符。详细审核的步骤包括: - 仔细阅读合同的所有条款和条件,特别关注 财务相关的条款,如付款条款、价格调整、税务条款等。 - 检查合同的风险和影响,分析合同对公司的财务风险和业务运营的影响。 - 与合同相关的其他部门 (如法务、采购、销售等)进行沟通和协调,了解他们对合同的理解和意见。 - 根据公司的财务政策和标准,评估合同的财务合理性和可行性。 - 如果需要,与 合同签订方进行谈判,以达成更有利于公司的财务条款。 步骤4:财务报告和意见 在完成详细审核后,财务部门应向公司管理层提供财务报告和意见。财务报告应包括对合同的财务影响和风险的分析,以及建议采取的措施。财务意见可以包括以下内容: - 对合同的财务条款的评估和建议,如付款条款、价格调整、税务条款等。- 对合同的财务风险和影响的评估,以及应对风险的建议。 - 对合同的财务合理 性和可行性的评估。 - 其他与合同财务相关的意见和建议。

财务审核员岗位职责

财务审核员岗位职责 概述 财务审核员是企业财务管理部门中一个十分重要的职位。这个岗位要求具备一 定的财务知识和管理能力,对企业的财务管理工作有深入的了解,能够独立完成各项财务审核工作。 本文将介绍财务审核员的岗位职责,包括审核流程、工作要求和所需技能等方面,帮助大家更好地了解这个职位。 工作内容 财务审核 财务审核员的主要职责就是进行财务审核,包括以下内容: 1.财务凭证的审核:核对凭证的原始凭证、填制凭证的正确性、账户余 额及科目是否正确等。 2.财务报表的审核:审核月度、季度和年度财务报表,如资产负债表、 利润表和现金流量表等。 3.企业内部财务管理的审核:对各个部门的财务管理工作进行审核,如 预算管理、成本控制等。 4.对外合同的审核:审查合同的条款、缴纳保证金、跟踪合同的执行情 况,确保合同的合规性和准确性。 财务管理 除了财务审核,财务审核员还要具备较强的财务管理能力,包括以下内容: 1.账务管理:监管企业的资金流动状况,确保账务和财务信息的准确性 和安全性。 2.税务管理:熟练掌握财务和税务法规,负责企业的纳税申报和缴纳税 款等。 3.预算管理:负责编制预算和预测财务状况,协调成本控制和节约开支。 4.资金管理:监管企业的资金流动和使用,做好资金需求和使用计划并 协调各部门执行。 其他职责 财务审核员还有一些其他的职责,包括:

1.业务沟通:与各部门协调沟通,解决财务问题和纠正错误。 2.确保合规:确保企业的财务活动符合法律法规和内部政策,有必要时 就外部合规法律问题提供支持。 3.内部控制:协调和推动制定内部控制方案,确保在风险控制和内部审 计等方面做好工作。 工作要求 财务审核员的岗位要求涉及多方面的知识和技能,主要有以下几点: 1.财务知识:熟悉财务管理基本理论和会计、审计、财务等方面的专业 知识。 2.熟悉企业管理:了解企业财务管理的整体架构和流程,以及涉及到的 概念、原则和技巧等。 3.统计和分析能力:具备一定的数据分析能力,熟悉使用Excel等电子 表格软件进行数据的处理,具备数据挖掘和分析能力。 4.专业知识:熟悉财务控制、成本管理、预算编制和资金管理等职责。 5.语言表达和沟通能力:良好的口头和书面表达能力,能清晰有效地与 团队和其他部门沟通。 6.团队合作:能够与其他部门团队合作,理解团队工作的优点和价值。 技能要求 1.学位: 本科及以上学位,专业不限,财务、会计专业优先,3年以上 工作经验。 2.使用Excel, PowerPoint等软件。 3.具备良好的管理、分析和评估能力,能对各种数据进行分析,能灵活 应对各种场合和工作情况。 4.熟悉国家财务法规,财务体系,财务管理系统。 5.能独立思考,具有组织和管理能力。 6.工作认真、负责任且责任心强,具有团队意识和团队精神。 总结 财务审核员是企业财务管理中不可或缺的岗位,主要职责是进行财务审核和管理,并与各部门协调沟通。除了财务知识和管理能力外,还需具备统计分析能力、有效沟通和团队合作能力等技能。希望本文能够对想了解或从事财务审核员工作的人员提供一定的帮助。

财务总监审批合同的职责

财务总监审批合同的职责 全文共四篇示例,供读者参考 第一篇示例: 财务总监作为公司的高级管理者和财务决策者,对审批合同具有重要的职责。审批合同不仅关乎公司的财务风险和稳健经营,还涉及公司的合规和风险管理。财务总监在审批合同过程中承担着重要的角色和责任。 财务总监需要对合同内容进行全面审查。他需要确保合同条款的合法性和合理性,包括合同的金额、付款条件、履约义务、违约责任、风险分担等内容。财务总监需要充分了解合同的财务影响和风险,确保合同的条款与公司的财务战略和可承受的风险水平相一致。 财务总监需要对合同的财务影响进行评估。他需要分析合同对公司的资金流动、财务状况、经营业绩等方面的影响,评估合同是否符合公司的财务目标和战略规划。财务总监还需审查合同的成本和收益,确保合同的签订符合公司的财务预算和利润目标。 财务总监需要进行风险评估和控制。他需要识别合同可能存在的风险,包括市场风险、信用风险、流动性风险等,并采取相应的措施进行风险管理。在审批合同过程中,财务总监需要确保公司能够承受合同可能带来的财务风险,避免因合同签订而导致公司的财务困境。 财务总监还需要确保合同的合规性。他需要与公司的法务部门合作,确保合同的签订符合相关法律法规和公司内部的合规要求。财务总监需要审查

合同的合规性,避免合同可能存在的法律风险和合规隐患,以确保公司在商业活动中不会触犯法律或违反公司政策。 财务总监还需要在合同谈判和签订阶段进行谈判和决策。他需要与业务部门和合作伙伴进行有效的沟通与协商,以确保合同的条款和条件符合双方利益并达成共识。财务总监需要参与谈判,从财务角度为合同的签订提出建议和意见,保障公司的利益最大化。 作为公司的财务决策者,财务总监在审批合同过程中承担着重要的职责和角色。他需要全面审查合同内容、评估财务影响、进行风险评估和控制、确保合规性,并在谈判和签订阶段提供财务建议和决策。财务总监的审批合同职责不仅关乎公司的财务利益和风险管理,还关系到公司的合规和商业信誉,需要高度重视和认真执行。 第二篇示例: 财务总监审批合同是企业财务管理中的重要环节,其职责涉及到合同审核、监督、风险控制等多方面工作。下面就从合同审批的必要性、职责和具体操作流程等方面展开论述。 一、合同审批的必要性 合同是企业日常运营中不可或缺的一部分,通过签订合同,企业与外部单位确定了业务往来、责任义务等关系。而合同内容的真实性、合法性、合规性等对企业财务安全和经营发展至关重要。财务总监作为企业财务管理的主要负责人,担负着审批合同的职责,主要目的在于确保合同的合法合规,避免因合同风险而带来的财务损失。 二、财务总监审批合同的职责

财务审核岗位职责

财务审核岗位职责 财务审核岗位是一个重要的职责,对于公司的财务状况和业务运作有着重要的影响。下面是财务审核岗位的职责,详细介绍了财务审核岗位的工作内容和要求。 一、财务数据审核 1. 审核财务报表:财务审核岗位负责审查和核对财务报表,确保其准确性和合规性。包括利润表、资产负债表、现金流量表等报表的审核。 2. 审核会计记录:财务审核岗位负责审查会计记录,包括凭证、账簿和账户,以确保其准确性和合规性。 3. 核对银行对账单:财务审核岗位负责核对公司的银行对账单,确保银行账户的余额与公司账簿的余额一致。 4. 审核应收账款和应付账款:财务审核岗位负责审核公司的应收账款和应付账款,确保金额的准确性和合规性。 5. 审核财务制度和流程:财务审核岗位负责审核公司的财务制度和流程,以确保其合规性和有效性。 二、财务合规性审核 1. 审核税务合规:财务审核岗位负责审核公司的税务合规情况,包括税务申报和纳税义务的履行。 2. 审核合同和合规性:财务审核岗位负责审核公司与合作伙伴之间的合同和合规性,确保公司遵守合同约定和法律法规。

3. 审核财务审计:财务审核岗位负责参与财务审计工作,协助公司完成外部审计和内部审计。 4. 风险控制:财务审核岗位负责识别和控制财务风险,提出合理的风险防控措施。 三、财务决策支持 1. 提供财务分析报告:财务审核岗位负责提供财务分析报告,给出财务数据的解释和建议。 2. 参与预算编制:财务审核岗位负责参与公司的预算编制工作,为公司的决策提供财务支持和建议。 3. 管理财务项目:财务审核岗位负责管理公司的财务项目,包括投资项目和融资项目等。 4. 提供财务咨询:财务审核岗位负责为公司提供财务咨询,包括税务筹划、资产配置等方面的建议。 四、沟通与协调 1. 与其他部门协调:财务审核岗位负责与其他部门进行沟通和协调,协助解决财务问题和提供财务支持。 2. 与外部机构合作:财务审核岗位负责与外部机构进行合作,如银行、税务机关、审计机构等。 3. 向上级报告:财务审核岗位负责向上级报告工作进展和问题,及时汇报重要财务信息。 五、技术能力要求

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