隐患排查治理“五定表”

隐患排查治理“五定表”

洗煤厂隐患排查治理“五定表”

部门(单位): 年 月 日

隐患排查及各种检查表

安全标准化 八、隐患排查与治理 XXXXXX有限公司

目录序号文件名称 1 安全检查与隐患治理管理制度 2 自评管理制度 3 安全检查计划与实施方案 4 安全检查形式和安全检查的内容 5 综合性安全检查表 6 专业性安全检查表 7 季节性安全检查表 8 节假日安全检查表 9 安全隐患评估、分级、登记情况台帐 10 安全检查隐患整改通知单 11 安全检查隐患整改回复单 12 安全生产重大事故隐患治理档案 13 安全检查隐患整改/验收台账 14 安全标准化绩效考核记录 15 日常性安全检查表

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要内容: 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患;

隐患排查治理档案表

附件1事故隐患排查治理工作流程图

附件2重大事故隐患排查治理档案表

注:1、本模板中默认10张工作表,请按顺序填写,如果隐患比较多,可以增加页签,如果不足10个,请将多余的删除。 2、所有工作表格式均按A4纸排版,请勿拖动行宽、行高、及修改工作表名称,以免造成导入、统计时产生错误。 3、事故隐患按发现顺序编号,格式为:单位汉字名称简写+4位年号+4位顺序号(如:单位简称20090001),如果不按照格式填写,可能无法直接导入,需要手工录入。 4、本表由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理,验收结束后报安全监察部门建档。 5、隐患所在单位和发现人单位,应该与安全监督与管理系统中的单位名称一致。 6、所有日期必须是yyyy-MM-dd格式,年份必须填写,而且必须是4位,否则无法正确导入。 7、预评估等级和评估等级必须填写,否则统计的数据有误。

附件3一般事故隐患排查治理档案表 年度公司

注:1、本模板中默认10张工作表,请按顺序填写,如果隐患比较多,可以增加页签,如果不足10个,请将多余的删除。 2、所有工作表格式均按A4纸排版,请勿拖动行宽、行高、及修改工作表名称,以免造成导入、统计时产生错误。 3、事故隐患按发现顺序编号,格式为:单位汉字名称简写+4位年号+4位顺序号(如:单位简称20090001),如果不按照格式填写,可能无法直接导入,需要手工录入。 4、本表由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理,验收结束后报安全监察部门建档。 5、隐患所在单位和发现人单位,应该与安全监督与管理系统中的单位名称一致。 6、所有日期必须是yyyy-MM-dd格式,年份必须填写,而且必须是4位,否则无法正确导入。 7、预评估等级和评估等级必须填写,否则统计的数据有误。

施工现场安全隐患排查治理检查表

施工现场安全隐患排查 治理检查表 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

施工现场安全隐患排查治理检查表1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施

(2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况

(3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。 10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规定上报 11:安全标志:(1)按平面布置安全标志 (2)安全文明施工实施细则履行了审批手续 (3)安全标志有专人维护与管理

隐患排查五级

附件 神源煤化工“五级”隐患排查管理办法 为严格落实“五级”隐患排查规定,进一步规范隐患分级排查整治闭合管理,及时消除安全隐患,确保矿井安全生产。经研究,特制定“五级”隐患排查管理体系。 一、“五级”隐患排查分工 1、公司排查。每月安全质量标准化检查,安监处负责检查分组,职能科室管技人员参加,副总师以上领导带队;每周一集体上岗安全隐患排查和安全动态督查,安监处负责检查分组,职能科室管技人员参加,副总师以上领导带队,对全矿井井下、地面生产系统进行全覆盖检查;每月不定期开展一次重大安全隐患排查,由公司总经理组织。 2、专业排查。由分管副总经理负责组织采掘顶板、机电运输、煤眼管理、一通三防、防治水、防突等专项隐患排查。⑴顶板专项隐患排查由掘进副总师负责,半个月组织一次检查,生产技术部实施;⑵机电运输专项隐患排查由机电副总师负责,半个月组织一次检查,机电装备部实施;⑶“一通三防”专项隐患排查由通风副总师负责,每月组织一次检查,通风区实施;⑷防治水专项隐患排查由地测副总师负责,每月组织一次检查,地测科实施;⑸煤眼专项隐患排查由调度中心主任负责,每月组织一次检查;⑹防突专项隐患排查由防突副总师负责,每月组织一次检查,瓦斯办实施。 3、科区排查。基层单位主要负责人每周至少组织一次本单位所有施工范围内的现场隐患排查,排查情况、隐患分析、落实整改作为周安全例会的主要内容。对存在的主要隐患制定整改措

施,明确指定现场跟踪整改负责人。 4、班组排查。班组排查由班组长负责当班施工区域安全确认和工序转换安全确认,发现问题及时处理,并填写在“层级安全确认”记录本上,对于重大安全隐患要及时向单位和调度中心报告。 5、个人排查。⑴所有岗位职工主动安全确认。⑵特殊工种(井下电钳工、放炮员、瓦检员、监测工、安监员、提升机司机、采煤机(掘进机)司机、瓦斯抽采工、防突工、探放水工)工作区域安全确认。⑶管技人员安全确认抽问。 二、“五级”隐患排查职责 1、公司排查 ⑴月度组织安全质量标准化检查,由安监处负责下发“五 定表”,并跟踪督查落实。 ⑵周一组织集体上岗隐患排查,由安监处负责下发“五定表”,并跟踪督查落实。 ⑶不定期组织安全动态检查,由安监处负责下发“五定表”,并跟踪落实。 ⑷每月初组织一次重大安全隐患排查,由公司总经理带队检查,所查隐患由安监处下发“五定表”,并跟踪落实。 2、专业排查 ⑴采掘顶板专项隐患排查,由生产技术部负责下发“五定表”或业务联系书,并跟踪督查落实。隐患排查落实情况于检查后5日内报安监处备案(属A级隐患的提交公司安全办公会,研究整改措施和方案)。 ⑵机电运输专项隐患排查,由机电装备部负责下发“五定表”或业务联系书,并跟踪督查落实。隐患排查落实情况于检查后3

尾矿库(生产)安全隐患排查检查表

附件7 山西省尾矿库(生产)安全隐患检查表 尾矿库名称 所属地区 检查机构 检查时间

企业基本情况表 尾矿库名称 地址(库址) 企业名称及负责人姓名联系电话 安全管理机构 机构名称 尾矿库主要负责人资质证号分管安全负责人资质证号分管技术负责人资质证号 证照管理发证机关证号有效期至营业执照 土地使用手续 配套矿山 建设项目 情况 预评价报告评价单位备案机关备案时间 安全专篇设计单位审查单位批复时间 验收评价报告评价单位组织单位验收时间 尾矿库在线监测安装使用情况 设计单位使用情况 审查单位审查时间

目录 一、安全管理现状检查 (1) 二、地面安全设施检查 (5) 三、坝体工程检查 (6) 四、排洪防汛检查 (7) 五、排渗设施及在线监测系统检查 (8)

一、安全管理现状检查 序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见 1 证照情况工商营业执照 查各证照有无及其有效 性 土地使用手续 安全生产许可证 尾矿库主要负责人安全任职资格证书 查各证书有无及其有效 性 安全管理人员安全资格证 各类特种作业人员的资格证书 2 规章制度1.企业应当建立健全行政领导岗位安 全生产责任制、职能机构安全生产责 任制、岗位人员的安全生产责任制。 查制度建立及落实情况 2.企业应建立健全安全活动日制度、 安全目标管理制度、安全奖惩制度、 安全技术审批制度、危险源监控和安 全隐患排查制度、安全检查制度、安 全教育培训制度、安全办公会议制度、 安全费用提取制度、值班制和交接班 制度等。 查制度制定及落实情况 3.企业应建立输送作业规程、筑坝作 业规程、排水作业规程,各工种操作 规程。 查规程制定及落实情况 3 管理机构建立健全企业安全管理机构;企业应 设立专门安全管理机构,配备专职安 全管理人员。专职安全管理人员不少 于2人,每班必须确保有专(兼)职 安全员在岗。 查安全机构设立和管理 人员配备情况

安全隐患整改方案模板

XXXX煤矿 安全隐患整改方案 编制: 审查: 批准: 编制单位:XX煤矿技术部编制日期:2014年10月30日

XXXX煤矿 安全隐患整改方案综合会审意见XX煤矿会审意见: 会审人员签字: 会审时间:2014年10月1日 XX煤矿规程(措施)会审签字单

XX煤矿安全隐患整改方案

集团公司审批意见 煤矿所属集团公司审批意见: (章) 年月日 XXXX集团公司XXXX煤矿 安全隐患整改方案

2013年3月30日,贵州***工矿股份有限公司对我矿的安全生产状况进行了全面的检查,经现场检查,共查出隐患6条,建议2条。我矿对本次所查出的隐患高度重视,于当天晚上19:00分在矿会议室组织召开了安全隐患专项整改会议,成立了专项隐患整改治理领导小组,按照“五落实”(落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案)原则和有关规定要求逐条进行整改,为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作,按照会议精神编制本整改方案。 一、落实整改责任,成立组织机构 1、设立安全隐患整改领导小组: 组长:xxx(负责隐患落实整改工作的安排布置、全面指挥及组织协调管理工作) 副组长:xxx(负责整改工作期间的现场指挥、跟踪、随时抽查跟进隐患整改落实进度情况) XXX(负责审核安全隐患整改方案和协助组长解决整改过程中出现的技术难题) 成员:XXX XXX XXX (具体负责各项整改工作的实施和安全检查。经常深入现场,根据自身职责分管范围进行隐患整改跟进,力争按质、按量、按时完成整改任务。)安全隐患整改领导小组职责: (1)对编制的整改方案认真进行会审,并提出会审意

危险化学品隐患排查治理检查表

危险化学品企业隐患排查治理检查表 检查单位检查人员检查时间 企业监管受检查企业企业类型 等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 (一)建立、健全安全生产责任制 1 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管 理人员及职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 (二)组织制定安全生产规章制度和操作规程 安全生产例会,工艺管理,开停车管理,设备管查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全理,电气管理,公用工程管理,施工与检维修(特安全生产规章制度文本生产规章制度 别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、 起重作业、临时用电作业、破土作业等)安全规 2 程,安全技术措施管理,变更管理,巡回检查, 安全检查和隐患排查治理;干部值班,事故管理, 厂区交通安全,防火防爆,防尘防毒,防泄漏, 重大危险源,关键装置与重点部位管理;危险化 学品安全管理,承包商管理,劳动防护用品管理; 安全教育培训,安全生产奖惩等安全管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省 3 行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示制度,查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故况管理要求 word 版本整理分享

专项报告四项制度情况 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企查企业下发的标准化达标 4 业标准化体系运行情况计划,已达标企业标准化 体系运行记录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特查企业下发的文件和有无企业应建立岗位操作安全 5 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标 岗位安全操作规程文本规程准规定的作业安全规程 (三)保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理查企业相关文件、资料(发按照各市规定提取安全费6 制度,安全投入是否符合安全生产要求;是否依票)用和缴纳保险费 法为从业人员缴纳工伤保险 (四)安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的事故隐患抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作 (五)生产安全事故 10 是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故 11 是否及时、如实报告生产安全事故事故报告单如实及时报告(六)管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全 生产管理人员 查企业下发的文件按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员 13 主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是 否依法取得资格证书 查相关人员培训证书应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗 word 版本整理分享

隐患整改五定表

隐患整改“五定”表 检查单位:永馨园北区四标段项目部日期:2016年8月26日序号责任单位检查部位存在问题整改标准及措施负责人整改时间复查时间复查人整改结果 已整改 1 6#楼施工队十四层十四层以上伸缩缝未防护及时防护曹威8.27 8.27 王猛 已整改 2 8#楼施工队十七层水电间洞口未防护及时防护曹威8.27 8.27 王猛 已整改 3 6#楼施工队十五层卸载钢丝绳未安装及时安装曹威8.28 8.28 王猛 已整改 4 6#楼施工队十五层十五层以上楼梯未清理及时清理曹威8.28 8.28 王猛 5 6

隐患整改“五定”表 检查单位:永馨园北区四标段项目部日期:2016年8月18日序号责任单位检查部位存在问题整改标准及措施负责人整改时间复查时间复查人整改结果 已整改 1 9#楼施工队采光井采光井水平防护不到位及时防护滕文忠8.20 8.20 王猛 已整改 2 9#楼施工队十层外架水平防护不严及时防护滕文忠8.20 8.20 王猛 已整改 3 9#楼施工队十四层十四层以上电梯井临边防护未做及时防护滕文忠8.20 8.20 王猛 4 5 6

隐患整改“五定”表 检查单位:永馨园北区四标段项目部日期:2016年8月10日序号责任单位检查部位存在问题整改标准及措施负责人整改时间复查时间复查人整改结果 1 6#楼施工队钢筋棚钢筋切断机运行中无人看守立即改正并予以罚款加 强教育 曹威8.10 8.10 王猛 已整改 2 9#楼施工队钢筋棚开关箱内接插盘立即整改滕文忠8.10 8.10 王猛 已整改3 9#楼施工队一层电梯井临边防护不严及时防护滕文忠8.11 8.11 王猛 已整改4 5 6

液化气站安全隐患排查治理检查表

液化气站安全隐患排查治理检查表 检查日期:年月日检查人: 单元检查内容检查结果整改要求复查、处理结果 1、各类人员对安全生产责任制和岗位职责熟 悉并认真执行。 2、有岗位作业安全操作规程,并在各岗位张 贴悬挂。 3、有健全安全管理制度(防火、防爆、防雷 一、电、防静电制度、用火、用电审批制度、动 安火作业安全管理制度、出入库制度). 全4、有事故应急救援预案并定期演练 制5、安全标志应齐全完备 度6、液化石油气储存运输制度 7、设备、安全附件、仪表、计量器具的定 期检查或检验制度。 8 、有定期对气瓶的运输(含装卸及驾驶)、 储存和使用人员进行安全技术教育制度 9、有隐患排查治理制度 1、主要负责人、安全管理人员取得《安全资 格证书》,并定期复审,从业经培训并取得 上二、岗资格。 从 2.站内必须配备掌握液化石油气专业技术和 业压力容器知识的专职安全技术负责人。 人 3.充装站生产岗位人员必须由经过专业技术 员培训并取得认证资格的持证人员担任,且每 要班人员不得少于两人。必须穿防静电工作服、求鞋上岗 4.站内应配备适量的经培训合格的压力容器、 罐车和气瓶检查人员及附件检修人员。 1、储罐充装量必须严格控制,严禁超过最 大充装量。 2、贮罐必须设置就地指示的液位计。 3、储罐应设置全启式安全阀,100 m3以上的 贮罐,应设两个以上安全阀,并符合GB17267三、规定。 工4、贮罐必须设置就地指示的压力表。 艺 5、贮罐应设放散管,管口应高出平台 2 米且设高出地面 5 米以上。 施 6、贮罐宜设置就地指示的液化石油气温度 的温度计表。应设排污管。 7 、、烃泵进口应设过滤器,出口应设安全 回流阀及旁通管和旁通阀。 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字: 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字: 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字:

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 淹 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2

表2-2安全隐患排查检查计划表 2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管

担任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。 3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单

房屋建筑及市政工程施工安全隐患排查表.doc

房屋建筑和市政工程施工安全隐患排查表工程名称: Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级类别类别类别类别 管理 制度 资质 资格 教育 培训 基础安全安全 管理基础费用 应急 管理 安全 检查 技术 方案 Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级类别类别类别类别隐患描述 1、员岗位安全生产责任制未建立 2、 2、安全制度不健全不落实 3、 3、未制定全各岗位人员安全技术操作规程 4、 4、未制定安全目标和考核制度 5、 5、未按规定报告事故 1、安全管理人员不足,管理人员未持证或证书过 期 2、 2、三类人员、特种作业人员、特种设备操作 人员未持证上岗 3、 3、未与分包单位签订安全协议书 4、 4、未掌握分包单位资质、设备、安全体系、 安全管理人员情况 1、无安全培训教育制度 2、 2、新入场员工未进行三级安全教育 3、 3、转岗、复工、使用新设备新工艺前未进行安 全培训教育 4、 4、培训时间不足,培训教育无考核记录 5、 5、安全活动未开展 1、安全费用提取和使用不符合法规 2、 2、无安全费用保障制度 3、 3、无安全费用实施计划和使用台账 1、应急总体预案、专项预案和现场处置方案未 制定或无针对性 2、 2、应急预案未评审,无演练记录 3、 3、未建立应急组织、队伍 4、 4、未配备足够应急物资 1、危险源未辨识到位 2、 2、重大危险源无管控措施和监控记录 3、 3、未按规定进行隐患排查,排查出的隐患未 治理或治理未做到“五定”原则 4、 4、未按规定实施安全检查,检查出的问题未 按期整改验收 1、施工组织设计中未制定安全措施 2、 2、危险性较大分部分项工程施工无专项安全技 术方案 3、 3、超过一定规模无专家论证 4、组织设计、专项 措施未经审批 4、 4、方案未交底或交底内容不全 5、 5、未按方案组织施工 隐患描述 参考依据 《安全生产 法》、《企业安全 生产费用提取 和使用管理办 法》、《突发事 件应急预案管 理办法》、《建设 工程安全生产 管理条例》、 《危险性较 大的分部分项 工程安全管理 办法》 参考依据

施工现场安全隐患排查治理检查表

《施工现场安全隐患排查治理检查表》 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 (2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性, 双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况 (3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无 过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。 10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规 定上报

施工现场安全隐患排查治理检查表(正式版)

文件编号:TP-AR-L3790 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场安全隐患排查 治理检查表(正式版)

施工现场安全隐患排查治理检查表 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产 责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或 各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施 工与环境保护管理目标

(2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 (2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度

班组安全隐患排查治理表

象山矿井班组岗位工种现场“手指口述”安全确认检查考核登记表 单位:填报人(班组长): 2015年月日点班 确认内容安全环境确认(50分)设备状态确认(50分)备注 考核标准(1)上岗证件是否齐全; (2)作业地点巷道帮顶是否安全可靠; (3)启动设备前是否检查周围有人作业; (4)作业地点是否退路畅通; (5)作业地点是否有其他妨碍物存在; (6)设备运行安全环境是否良好; (7)作业地点文明生产是否干净。 (1)设备是否完好; (2)设备保护是否完好; (3)操作按钮、信号是否灵敏可靠; (4)安全设施是否齐全可靠; (5)设备油位及润滑部位是否缺油; (6)设备连接部位是否紧固; (7)是否进行设备试运转。 此项考核与岗 位工种工资挂 钩 (1)没有进行安全环境确认不得分; (2)安全确认不全面,缺一项扣5分; (3)确认存在隐患未整改扣10分/项。 (1)没有进行安全环境确认不得分; (2)安全确认不全面,缺一项扣5分; (3)确认存在隐患未整改扣10分/项。 岗位姓名得分扣分原因得 分 扣分原因实际得分 跟班队干签字:现场安检员签字:

象山矿井班组安全隐患排查风险评估治理表 单位:填报人(班组长): 2015年月日点班编码:XSKJ—yhPG—() 序号 隐患风险识别 风险 评价 隐患风险控制 隐患内容类别可能造成的事故及后果等级控制措施 处理 期限 责任人整改结果验收人 当班 安检 员销 号确 认 1 2 3 4 5 6 7 8 注:类别:采煤、掘进、机电、运输、通风、防治水、标化、其他 等级:Ⅰ—极度风险—停产处理Ⅱ—高度风险—立即、实时处理Ⅲ—中度风险—实时,限期处理Ⅳ—低度风险—当天处理Ⅴ—可承受风险—当班处理 跟班队干签字:

安全隐患整改方案

安全隐患整改方案 2018年6月26日,灵石县政府煤炭安全监管专家组会同煤炭工业局第五分队对我矿的安全生产状况进行了全面的检查,经现场检查,共查出隐患31 条。我矿对本次所查出的隐患高度重视,于当天下午5:00在矿调度室组织召开了安全隐患专项整改会议,成立了专项隐患整改治理领导小组,按照“五落实”(落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案)原则和有关规定要求逐条进行整改,为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作,按照会议精神编制本整改方案。 一、落实整改责任,成立组织机构 1、设立安全隐患整改领导小组: 组长:唐计生(负责隐患落实整改工作的安排布置、全面指挥及组织协调管理工作) 副组长:唐计忠(负责整改工作期间的现场指挥、跟踪、随时抽查跟进隐患整改落实进度情况) 尹卫国(负责审核安全隐患整改方案和协助组长解决整改过程中出现的技术难题) 成员:李达、任振君、赵志阳、赵凤艳、韩佳伟(具体负责各项整改工作的实施和安全检查。经常深入现场,根据自身职责分管范围进行隐患整改跟进,力争按质、按量、按时完成整改任务。) 安全隐患整改领导小组职责: (1)对编制的整改方案认真进行会审,并提出会审意见。(2)对整改方案提出的各项安全措施是否可行,遗漏补充,负责整改工作安全。 (3)制定隐患整改表,对隐患整改进度进行跟踪检查。(4)严格执行“编号登记、复查销号”的整改制度。(5)整改领导小组成员分工明确,责任到人,层层落实责任。 (6)对各项整改项目,责任人必须到现场指挥、督查、发现问题及时处理。

(7)在隐患整改过程中,遇到难以解决的问题时,由领导小组组长负责召开领导小组全体工作人员会议,提出解决问题的方法和措施。 (8)按整改方案进行整改,安全措施不到位决不允许施工。(9)做好整改期间各项记录,在规定期限内对所有隐患督查整改落实到位。 2、设立安全隐患整改、复查验收领导小组: 组长:唐计生(矿长) 副组长:师安平(安全矿长)尹卫国(总工程师) 成员:张俊蓬、唐计忠、靳立全、付成东、任德珍 安全隐患整改、复查验收领导小组职责: (1)负责所有整改项目复查验收工作,对整改不合格的必须重新进行整改,直到合格为止。 (2)制定各项整改项目验收标准,严格按标准进行验收。(3)对整改期间“三违”现象进行督查,对各类违章、违纪行为按有关规定进行处罚。 (4)狠抓整改工程质量,对各项整改工程质量跟踪检查,发现问题,及时处理。 (5)对整改工作失职人员进行严肃查处。 (6)对整改各项安全检查记录进行检查、完善。 (7)整改结束并经自查自验合格后,报请集团公司验收。 3、整改所需资金及物资设备保障 矿长、供应科、财务科长负责筹措整改所需资金及整改期间物资设备的正常供应等。 二、整改要求 严格按照定措施、定时限、定资金、定预案、定责任人的“五定”原则,针对存在的薄弱环节,采取切实有效措施,进行重点整治,严密防范。同时要求各队、各班组对安全隐患必须本着快速、安全、优质、高效、限期的原则进行整改,确保矿井安全生产。如果发现对隐患整改采取消极态度、拖延或采取应付使整改质量无保证而导致发生事故的,将严厉追究有关人员的责任。 三、隐患内容及整改措施、责任人、整改时间

隐患排查治理安全检查表

安全检查表 编制: 审核: 批准: 发布日期:实施日期:

目录 01.公司级安全检查表 (1) 02.压力容器、压力管道安全检查表 (3) 03.锅炉安全检查表 (4) 04.起重机械安全检查表 (6) 05.危险化学品安全检查表 (9) 06.电气设备安全检查表 (11) 07.机械设备安全检查表 (13) 08.厂房、建筑物安全检查表 (16) 09.安全装置安全检查表 (17) 10.防火防爆及消防安全检查表 (20) 11.防尘防毒安全检查表 (22) 12.监测仪表安全检查表 (24) 13.工艺安全检查表 (25) 14.季节性安全检查表(春季) (27) 15.季节性安全检查表(夏季) (28) 16.季节性安全检查表(秋季) (29) 17.季节性安全检查表(冬季) (31) 18.安全管理月度检查表 (33) 19.节假日安全检查表 (35)

01.公司级安全检查表 被检查单位:单位负责人:检查时间:年月日人员公司级安全检查由安全环保部组织、主要负责人牵头,各部门主管领导及部门经理、车间主任(中层以上级别干部)参加。 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每年不少于四次检查 序号检查项目检查标准检查方法 (或依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 安全生产 责任制 1、认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、法令、规定、指示。 2、组织制订本部门的安全管理制度和人员安全职责,并进行考核,层层签订安全生产责 任状。 3、组织本部门人员安全学习、岗位练兵、反事故演习等安全活动,落实安全教育管理制 度,对新入厂人员(包括实习、代培人员)进行车间、班组级安全教育,考试合格后方 准分配到班组工作。 4、基层单位组织实施本部门的安全技术操作规程和劳动保护措施。 5、基层单位每周组织一次安全检查,并落实整改措施。 6、发生事故及时处理、上报。按事故处理“四不放过”原则组织落实。 查部门安 全管理制 度,岗位安 全职责及 相关台帐、 记录等。 1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹 清晰工整。 2、各联锁装置必须投用,完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 查记录 2 设备管理1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。 查现场 1

安全检查和事故隐患排查治理制度

安全检查与事故隐患排查治理制度 1 目的 为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程.认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患,从而避免工伤事故的发生,保护职工的健康、安全,特制定本制度。 2 适用范围 本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求,适用于我公司内各部门及班组。 3 总则 3.1 安全生产检查依据“分级管理、分线负责”的原则进行实施。 3.2 安全生产检查的方式 安全生产检查的方式一般按检查的目的、要求、阶段、对象不同、分为经常性检查、专业检查和定期检查三种。 3.2.1 经常性检查是指安全技术人员和车间、班组管理者、员工 对安全生产的日查、周查和月查。主要包括:巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。 3.2.2 专业检查是根据企业特点,组织有关专业技术人员和管理 人员,有计划、有重点地对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。 3.2.3 定期检查是企业或主管部门组织的按规定日程和规定的周 期进行的全面安全检查。主要包括:安全生产大检查、行业

检查、企业内定期检查。 4 职责 4.1 主管生产安全的部门领导负责审查安全检查年度计划,督促 重大隐患整改。 4.2 安全保卫部负责编制年度安全生产检查计划。负责制定安全 管理检查表。负责组织专业检查和定期检查,并下达隐患整改通知单,验证整改效果。负责指导相关人员开展经常性检查。负责对检查结果实施考评。 4.3 设备维修部负责制定设备设施专业检查表,参与专业检查和 定期检查。负责设备设施隐患的整改工作。 4.4 保卫部负责制定防火、交通安全专业检查表。组织防火和消 防器材专业检查。参与定期检查。负责下达火灾隐患整改通知单.并验证整改效果。 4.5 工会参与定期检查,督促隐患整改。 4.6 生产车间负责组织本单位经常性检查。负责组织本单位的隐 患整改,并将整改情况按时上报。 5 经常性安全检查 5.1 检查范围 5.1.1 设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境,以及违章指 挥、违章作业情况。 5.1.2 危险源:按照危险源识别和评价划定的重大、重要和一般 等三级危险源。

2017安全隐患整改五定表

永乐煤矿安全隐患整改五定表 2017年月日 编号内容整改标准整改措施罚款整改期限责任人验收时间验收情况验收人 1 副立井底未打扫卫生,洒水。爱护公物,文 明卫生时刻 保持 按标准化要 求规范 当班已处 理 张后平 2 下料口需安装喷雾。按安装标准 安装 按标准化要 求规范 张后平 3 中央变电所一个灭火器失效。按要求配备按标准化要 求规范 张后平 4 回风大巷电缆沟未回收。全部回收按标准化要 求规范 张后平 5 回风煤门与回风大巷接头处密闭做 1.5m,留2m。 按照密闭墙 构建图纸及 时密闭 按标准化要 求规范 张后平 6 恢复回风大巷压风、洒水管路。按照设计要 求恢复 按标准化要 求规范 张后平 7 回风大巷自吸泵水仓清理淤泥。淤泥清完按标准化要 求规范 张后平 8 打扫回风大巷卫生。爱护公物,文 明卫生时刻 保持 按标准化要 求规范张后平 矿长:总工:检查人:被检查人:

永乐煤矿安全隐患整改五定表 2017年月日 编号内容整改标准整改措施罚款整改期限责任人验收时间验收情况验收人 9 恢复、清理牌板。爱护公物,文 明卫生时刻 保持 按标准化要 求规范 张后平 10 破碎机绕道至回风大巷口漏风严重, 且内部未摸面。 按照密闭墙 构建图纸及 时密闭 按标准化要 求规范 张后平 11 3227水仓处,支撑管路的钢管从新 设计更换。 安全可靠 按标准化要 求规范 张后平 12 电工打开开关,违章操作。严格按规程 操作 按标准化要 求规范 当班已处 理 张后平 13 辅运大巷喷浆时阀门未保护。严格按设计 要求做好防 护 按标准化要 求规范 当班已处 理 张后平 14 辅运大巷喷浆不达标。当场已安排从 新补喷。 严格按技术 要求 按标准化要 求规范 当班已处 理 张后平 15 矿长:总工:检查人:被检查人:特此说明:项目部申请验收前必须整改到位为标准。未完成上述全部问题,不予验收。

安全隐患排查5定落实单

新疆众兴公司一煤矿周隐患排查“五定”落实单 2014年03月16日公司和我矿领导对矿井进行了安全检查,共提出09条问题,03月16日下午我矿隐患排查领导小组召开专题会议,按“五定”原则对隐患复验落实如下: 序号整改内容落实时间整改措施负责人落实人落实情况 1 地面高压配电室卫生差,值班室内有 结冰现象,记录填写不及时。 2014.03.19 及时清理卫生。邵光明孟庆江 2 地面空压机房应安设电话,室内温度 较高,应及时安设引风道,外间房杂 物较多应及时清理。 2014.03.19安设电话,及时清理卫生。邵光明孟庆江 3 地面主扇房应安设调度电话。2014.03.19安设调度电话。邵光明孟庆江 4 +578m水平45#煤层回顺联络道风门闭 锁装置开关不灵活。 2014.03.19及时调整。刘立国段俊义 5 +578m水平45#煤层西翼综掘面瓦斯探 头悬挂位置不准确。 2014.03.19悬挂位置要正确。刘立国伊布拉音 6 +578m水平45#煤层西翼综掘面回顺矿 压大,工作面锚索未及时跟上。 2014.03.19锚索要及时跟上。赵艳明王书苗 7 +578m水平45#煤层西翼综掘面局扇位 置不合理未吊挂到规定高度。 2014.03.19按规定吊挂。赵艳明王书苗

8 +578m水平45#煤层东翼综采面,架后 放顶煤炮孔为直径500mm大小,应改 为750mm炮孔。 2014.03.19及时扩孔。赵艳明王书苗 9 +578m水平45#煤层东翼综采面爆破巷 掘进工作面局扇不合理,应安装在进 风巷内。 2014.03.19局扇应安装合理。赵艳明王书苗 10 此次复查验收安全隐患计:09条;已经落实整改条。%复验人员:

施工现场安全隐患排查治理检查表通用范本

内部编号:AN-QP-HT722 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 施工现场安全隐患排查治理检查表通 用范本

施工现场安全隐患排查治理检查表通用 范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解

相关文档
最新文档