作业指导书

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消毒供应中心护理单元广东医学院附属医院护理系统

高压蒸汽灭菌器操作程序

1.0目的使操作人员正确使用高压蒸汽灭菌器。

2.0适用范围适用于此项操作的工作人员。

3.0引用文件瑞典洁定公司高压蒸汽灭菌器操作说明书。

4.0操作规程

4. 1 打开冷水阀,打开蒸汽阀。检查压力在3—6B的之间,门检查压力在2.5—3Bar之间(先开主阀门排管道内冷凝水,约1分钟后再开分阀门。)

4. 2 插上空压机插头,启动空气压缩机。

4. 3 合上电源总开关。

4. 4 把灭菌器上的电源开关按钮按至开的位置。

4. 5 用P1-P3按钮选择适当程序,按下后程序指示灯亮。

4. 6 按开门键(OPENDOOR)打开灭菌腔门。

4. 7 将待灭菌的物品装进灭菌腔内。

4. 8 检查减压后的蒸汽压力不低于2.5Kpa。

4. 9 按关门键(CLOSEDOOR),并等关门(CLOSEDOOR)指示灯和开始(START)指示灯亮,后按开始键(START),程序即自动运行。

4.10 程序完成后无菌侧的门自动打开,卸下物品即可。

4.11 按关门键(CLOSEDOOR)待关门,指示灯亮后,打开清洁侧门放入下一锅物品。

4.12 一天工作完成后依次关灭菌器空气压缩机机、水阀、蒸汽。

4.13 关总电源。

4.14 必要时可用不含氯的清洁剂清洁腔体并干燥。

5. 0 操作流程图

灭菌器操作规程图

环氧乙烷气体灭菌操作程序

1.0 目的使操作人员正确使用环氧乙烷气体灭菌器。

2.0 适用范围适用于此项操作的工作人员。

3.0 引用文件美国安达信环氧乙烷消毒柜系列说明书。

4.0 操作规程

4.1 检查准备。

4.1.1 电源:打开总开关,显示屏显示正常提示,打印机打印正常,然后进行

装包工作。

4.1.2 打包:根据器械数量,选择相应的消毒包,先放器械再放EO气体罐在

塑料包中间位置及配件的一切准备,然后塑料包用封口机严密封牢。

4.2 放入/取出/开门/关门……全过程根据显示屏提示。

4.2.1 打开电源,显示屏显示机器状态。

4.2.2 按「SETUP」键

4.2.3 输入密码[14789]

4.2.4 按放入键[LOAD] 取出键[UNLOAD] 确认键[ENTER]

4. 3 放入过程

按[SETUP]→密码[14789]→放入[LOAD]→数量[1-9]→确认[ENTTER]→打印机根据放入包的数量打印标签→确印[ENTER]→系统清洗倒计时5分钟→开门放入。

4. 4 取出过程

按[SETUP]→密码[14789]→取出[UNLOAD]→确认[ENTER]→对应包号移到右上角→确认[ENTER]→系统清洗倒计时5分钟→开门取出。

清洗消毒器操作程序

1.0 目的使操作人员正确使用清洗消毒器。

2.0 适用范围适用于此项操作的工作人员。

3.0 引用文件瑞典洁定公司清洗消毒器操作说明书。

4.0 操作规程

4.1 打开电源开关,打开自来水开关。

4.2 打开污染侧门。

4.3 将器械放入载物架上。

4.4 确保喷水臂可以自由转动而不接触器械,将门关闭。

4.5 选用P1程序按钮。

4.6 按开始按钮,整个程序运行期间,黄灯亮起,当前程序段即“冲洗”实

际温度和剩下的程序时间显示。

4.7 程序完成时,清洁侧门灯亮。

4.8 打开清洁侧门取出全部物品。

4.9 把门关上。

4.10 关电源开关,关水开关。

5. 0 操作流程图

清洗机操作规程图

热封口机的操作程序

1.0 目的使操作人员正确使用热封口机

2.0 适用范围适用于此项操作人员

3.0 操作规程

3.1 接上电源。

3.2 开启电源开关,面板上的温度调节器指示灯亮,封口机开始预热。

3.3 调节温度(0.8—2)。

3.4 将包装袋放入封口机入口,踩脚踏开关键0.3—0.5秒。

3.5 取出包装袋,待封口冷却后检查封口紧密程度,一定要密封。

3.6 工作完成后,关闭温度开关、电源开关。

封口机使用操作图

生物指示剂培养锅操作程序

1.0 目的使操作人员正确使用生物指示剂培养锅。

2.0 适用范围适用于此项操作的人员。

3.0 引用文件生物指示剂培养锅的说明书。

4.0 操作规程

4.1 将已灭菌和要做对照管的生物指示剂置于培养锅的相对空格内-挤压

(将塑料管内培压碎),顺着放入空格内。

4.2 插上电源培养锅绿色指示灯亮,表示培养工作正常。

4.3 置温度计于锅中观察温度(嗜热脂肪杆菌芽胞为56℃、枯草杆菌黑色

变种芽胞37℃)。

4.4 分别于是24小时、48小时观察结果并计录。

数字式鼓风干燥箱操作程序

1.0 目的使操作人员正确使用数字式干燥箱。

2.0 适用范围适用于此项操作的人员

3.0 引用文件上海跃进医疗器械厂《数字式鼓风干燥箱使用说明书》

4.0 操作规程

4.1将物品放进箱内,关上玻璃门和外门,并将箱顶的活门适当打开。

4.2接上电源,开启,选温度开关,档次选用为,使用温度为100℃(开

一档),100℃以上(开二档),150℃以上(开三档),200℃以上(开四档),达到使用温度后开一挡或二档。

4.3开启鼓风开关,鼓风机工作。

4.4仪器正常工作时,指示灯亮,指示恒温或加温状态。

4.5每次使用完后,将电源全部切断。

电热恒温水温箱操作程序

1.0 目的使操作人员正确使用电热恒温水温箱

2.0 适用范围适用于此项操作的人员

3.0 引用文件上海悦丰仪器仪表有限公司《电热恒温水温箱使用说明

书》

4.0 操作规程

4.1 通电前,在水箱中加入适量水,水位不能低于电热管。

4.2 接通电源,仪器开始工作。

4.3 按所需温度,转动温度设定选择优录取37℃。

4.4 将准备好的试验管置于试管架内,放入水温箱中,恒温1小时

4.5 工作结束关电源开关。

热源监测操作程序

1.0 目的使操作人员正确执行热源监测操作规程。

2.0 适用范围适用于此项操作的人员。

3.0 引用文件中华人民共和国卫生部《消毒技术规范》2002年版198页

4.0 操作规程

4.1 试验准备:试用所用器皿经过去热源处理,常用的方法是250℃干烤1

小时或180℃干烤2小时。

4.2 检查方法

4.2.1取装有0.1ml鲎试溶液的试管4支,其中两支加入0.1ml供试品溶液

作为供试品管,1支加入0.1ml无菌注射水作为阴性对照管。

4.1.2将试管中溶液轻轻混匀后,封闭管口,垂直放入37℃±1℃水浴箱或恒

温箱中,保温60分钟。保温和取拿过程应避免受到震动造成假阴性结果。

4.2.3结果判断:将试管从水浴箱中轻轻取出,缓缓倒转180度时管内凝胶

不变形,不从管壁滑脱为阳性,记录为(+);凝胶不能保持完整并从管壁滑脱为阴性,记录为(-)。

消毒供应中心污染物品回收过程工作程序

1.0 目的:防止污染扩散,最大限度地减少医院内感染。

2.0 适应范围:适用于消毒供应中心下收人员对各科室使用后污染物品的回收。

3.0 工作程序

3.1 严格遵守消毒隔离制度,污车行污道、污梯,严格区分污车具,并按要求做好个人防护。

3.2 下收人员将污物回收车推至各科室对使用后的医疗物品进行回收。

3.3 物品回收到消毒供应中心污染区进行分类清点、分类放置,洗涤组组长进行核对登记。

3.4 污物及下收人员双手不能污染周围环境。

3.5 污物回收车用含氯的消毒液进行消毒,然后用高压水枪进行冲洗并抹干,存放于污车洗车间,器械盒浸泡于含氯的消毒液中。

3.6 工作完毕依次脱下手套、防护服等。

3.7 组长电脑查看各科请领物品的指令,核对回收物品,有出入时及时与使用科室联系反馈回收情况,征得认可。

4.0 记录

4.1 洗涤组组长将回收的各科各类器械的数量、品种及时输入电脑,发送至无菌物品发放间。

洗涤间洗涤工作程序

1.0目的:将回收的物品在灭菌前按其特性及污染的类别和量(如微生物、颗粒

异物和其他有害污染物),选用相应的方法予以清除,使灭菌前物品

的污染量降低到可以接受的水平。

2.0适用范围:适用于消毒供应中心工作人员对各类污染器材的处理过程。

3.0工作程序

3.1穿刺针头和玻璃注射器的洗涤过程。

3.1.1初步浸泡:用含氯500mg/L消毒剂浸泡30min,(多酶清洗液浸泡2—1

分钟),然后用清水冲洗。

3.1.2去热源处理:用2%的消佳净浸泡3~24小时,然后用清水冲洗;或煮

沸半小时→自来水冲洗→热水冲洗→纯水冲洗→包装→灭菌。

3.1.3超声:将已去热源处理的针头进行超声处理,超声机的使用方法见《超

声机使用说明书》。

3.1.4磨擦清洗:用针头磨擦器擦洗针栓,高压水枪冲洗,检查针头是否通

畅,不通者用钢丝通再用清水冲干净。

3.1.5纯水冲洗:将处理好的针头逐个纯水冲洗,然后检测氯化物、澄明度、

酸碱度,检测合格立即包装,纯水冲洗完毕至高压灭菌的时间不得超过2小时。

3.1.6洗涤结束,由质检员对每批洗涤物进行澄明度、氯化物、酸碱度的检

查,检查方法见《消毒供应中心各种监测管理程序》,针头应锐利、光滑、无钩、坡度适当、针梗无弯曲,发现不合格物品应重新清洗。

3.2金属、搪瓷类器械的洗涤过程:

3.2.1大部分物品直接送入清洗消毒器清洗,方法见《清洗消毒器4656使用

说明书》;清洗完毕,从清洗消毒器清洁门取出物品进烘干箱烘干30分钟,(温度为90℃)。

3.2.2从烘干箱取出物品;

3.3各种管道的清洗过程:方法同金属、搪瓷类清洗法,清洗完用棉签检查管

内是否清洗干净。

4.0记录

4.1各种医疗器械清洗质量检查本。

4.2物品洗涤数量输入电脑。

清洗器械(人工)操作流程图

清洗导管操作流程图

清洗针头操作流程图

器械包装过程工作程序

1.0目的:为了避免物品灭菌后遭受外界的污染,需要进行包装处理。

2.0适用范围:适用于此项操作的人员。

3.0工作程序

3.1器械质量检查器械必须先经过去污、清洗处理过程后,外表应清洁无

垢,外形完整,无生锈与裂隙。各类器械都有其特殊用途,应根据器械功能来测试及检查,使器械能充分发挥使用功能。

3.1.1有关节器械的检查如钳子、夹子等。关节活动要顺畅,检查咬合功

能,咬齿完整,松紧合适,对合整齐;特别尖端部分要紧密闭合无扭曲或变形,边缘圆滑无磨损;检查器械的锁齿,可将钳子夹紧橡胶管,然

后抖动自动弹掉者废弃;亦可将器械卡锁在第一齿的位置持着器械的另

一端,而以锁齿的部位在手掌上拍打,如果器械因此而弹开,则表示齿功能不佳;检查器械的张力,把器械合并,两边齿干上锁齿间应有1mm 左右的距离;若发现关节较紧,可用水溶性的润滑剂喷洒表面及关节上。

3.1.2持针器的检查其颚夹面之咬合无磨损。取一根与持针器相称的缝针,

用持针器咬住缝针,将卡锁在第二锁齿的位置;试着摇动缝针,如果缝针可以用手轻易地抽出,则表示持针器功能不佳。

3.1.3剪刀的检查剪刀应锋利,不可有钝、卷曲、缺口的现象。须检查剪

刀在闭合时有无空隙,柄干是否对称,关节松紧度合适不应自动弹开,螺丝有无松脱;5cm以上的剪刀,必须能够以刀尖处一次剪齐4层纱布;

5cm以下的剪刀,则应以刀尖处一次剪齐2层纱布;但眼科剪刀不用此法检查,以防损伤精细器械。

3.1.4精密仪器检查应小心根据其功能进行检查,同时须以手指小心触摸,

以检查边缘或尖端有无卷曲、挂钩。需要时可用放大镜协助检查。

3.1.5橡胶导管类的检查用注射器或冲洗器由接头处注入空气,也可吸取

95%乙醇由接头处注入管腔内,以检查管腔是否通畅,须使导管沥干不

可有水分;并应检查管道弹性与韧性,可用双手握住导管两端以相反方

向拉,松开一端时,向中间回缩的拉力很大,则表示其导管弹性较好;

导管还应无粘连与裂痕;尺寸长短合乎规定,且与匹配的器材连接后密

合性好。

3.1.6穿刺针检查穿刺针应锐利,斜面平整,尖端无挂钩与卷边,用注射器

注入空气或95%乙醇以检查针头通畅程度,应去除针孔中的水分。

3.1.7玻璃类的检查外表应光洁透明,无裂痕与残缺,刻度靖晰,无漏气。

3.1.8牵引器与扩张器的检查扩张状况是否良好。

3.1.9金属气管导管的检查金属气管导管由3部分组成,即:外管、内管、

管心。检查时,将内管插入外管,其内管长度应比外管长度短1~2mm;

管心的尖端要求椭圆形,插入外管后椭圆部分应突出外管约0.5cm,其周围必须完全密合;内外管上的固定器必须灵活易转动,但不可太松以免脱落。

3.1.10螺丝帽及接头的检查结构完整,无挂丝现象,配套吻合牢固。

3.1.11电/气枪、气管插管物品、电线等,应形状完整无凹陷与破损,能配套

吻合,电/气枪剪端或钻嘴锯片应清洁,且尖度呈平头状时须更换。

3.1.12镀铬器材的检查镀铬部分应完整,如有磨损或脱落时,容易导致漏

电、积存污物、生锈等;镀铬器材的边缘应圆滑无锐边,锐边的边缘会损伤组织。

3.1.13敷料的检查检查其完整性,若有散口应内折。

3.1.14布类的检查布类应清洁,无破洞,无毛尘与碎屑,未被染色。

4.0包装原则

4.1我国1995年发布的《消毒与灭菌效果的评价方法》明确指出,在物品包

外用化学指示胶带,可作为物品是否经过灭菌的处理标志;在物品包内中心部位用化学指示剂,可作为物品是否灭菌的参考标志。

器械的组装必须依照各类器械治疗包的配备上内容及数量,准确核对,不得遗漏,以确保工作品质。

4.2灭菌包大小标准预真空和脉动真空压力蒸汽灭菌器物品包,体积不超过

30cm×30cm×50cm,敷料包重量不超过5kg,金属包重量不超过7 kg,以利蒸汽的渗透,包装过大过重则影响蒸汽穿透,从而导致灭菌失败。

4.3包装时金属类与敷料类分类包装,因金属表面蒸汽不易挥发,形成冷凝水

使敷料潮湿,导致湿包。

4.4金属盆或盘类包装时,须用纱布或吸水巾分隔,不能直接重叠,以免蒸汽

不能充分渗透物品而影响灭菌效果。

4.5包装时,双层包布包裹,包布完整无破洞,无异物黏附;包装松紧度适中,

包裹太紧则会影响蒸汽的穿透。

4.6包装时,器械的尖锐部分,剪刀的尖端须用器械套类物品包裹,以防刺破

外包装。

4.7器械清洗后的含水量不可少于5%,以利于蒸汽的穿透。

5.0包装的方式以包装材料可分为布包、纸包、盒装,形式有:长方形、正

方形、平塔形、信封形,包装后须固定,用化学指示胶带封包;盒装时灭菌前应打开侧孔,盒盖合适,严密。

5.1用布包装:

5.1.1检查:首先检查各种器械的名称、数量、质量、清洁度。

5.1.2准备:按各包的内容准备物品,各包内容物见《各种包内容物一览表》。

准备好交另一包装人员再次查对后包装。

5.1.3包装:根据需包装物品的大小选择不同的包布,包布应为双层,将已准

备好的物品放置在包布上,再次查对器械的数量、齐全后包好。用化学指示胶带封口(长度为6cm),每包内放置化学指示卡,包外挂治疗包卡片,注明治疗包的名称、包内容物、配备者、查对者、有效期。

5.2 用包装袋包装的物品,应根据所需包装物品的大小选择不同规格的包装

贴标签到袋内注明名称、科室、包装者、有效日期,气体灭菌的时间为半年,高压灭菌的有效期为一个月;用封口机封口,封口应严密。

6.0登记:由质检员每天对各种包的质量进行检查,检查结果记录在《包装物品质量抽查表》上。

7.0表格

7.1包装物品数量输入电脑。

7.2各种物品包装质量抽查表。

7.3各种包内容物一览表。

各种包内容物一览表

光泽度测试作业指导书

光泽度测试作业指导书 保密等级:保密版本/状态:发文号: 编制_______________ 审核_______________ 批准_______________ 日期____________ 日期____________ 日期____________ 2014-11-3 发布2014-11-3 实施

《光泽度测试作业指导书》修订履历表 1目的及适用范围 本标准规定了用反射计以20°、60°或85°几何条件测定色漆漆膜、塑料、陶瓷、石材、纸张或金属材料等平面制品的镜面光泽度的测试方法。本方法不适用于含金属颜料色漆漆膜的光泽测量。

20°几何条件适用于高光泽材料(即60°镜面光泽高于70单位的材料); 85°几何条件适用于低光泽材料(即60°镜面光泽低于10单位的材料)。2参考标准 GB/T 9754-2007色漆和清漆不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜 面光泽的测定 GB/T 8807-1988塑料镜面光泽试验方法 ISO 2813:2014色漆和清漆不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 ASTM D523-2014光泽度测试方法 3仪器设备 三角度光泽度测试仪 生产商:深圳市三诺仪器有限公司型号:SN-206085 4测试条件 4.1测试对象:液体漆样 4.1.1试验用底材(底材应是镜面质量的玻璃,厚度为3mm ,尺寸150 x 100mm , 玻璃最小尺寸至少应等于光照区域的长度); 4.1.2漆膜涂布器(槽深为150 ± 2 pm的块状涂布器或采用其他施涂方法); 4.2 20 °、60。和85。镜面光泽的测定方法: 4.2.1 60。条件适用于所有的漆膜,但是对于很高光泽和接近无光泽的漆膜,20°或85。也许更适用。 4.2.2 20 °条件在对高光泽漆膜(即60 °镜面光泽高于70单位的漆膜)的情况能给出更好的分辨率。 4.2.3 85。条件在对于低光泽的漆膜(即60 °镜面光泽低于10单位的漆膜)的情况能给出更好的分辨率。 5测试步骤 5.1校准 本设备共有黑色涂料及白色涂料两个校准模块并附有不同角度下的校准参考 值,在测试之前要对照测试条件对该角度(20。或60。或80 °)进行校准以保证测

作业指导书的制作

一. 制作前准备 1. 研读客户或RD提供的数据,将所有的条件及规格汇整成一份“作业注意事项”. 2. 针对样品进行结构分析,将各工程段(SMT、AI、加工、插件、修补、组立)区分,并核对BOM分阶是否正确。 3. 确立零件及组件的加工方式与规格;安规零件的区分。 4. 制定生产的流程,及工作站的安排并编写流程图。 5. 确认工站的安排是否合理,是否有达到平衡工时,是否有重复确认及防止不良流出的功能。 二. 制作S.O.P. 关于S.O.P.的制作原则以清晰、易懂、明确为原则,使作业者可轻易研读并明了作业的内容、顺序、 基准。产线的S.O.P.区分为加工、插件、修补、组立等四个工程段。 1. SOP制作完成后,须经由品保确认,再由生技主管确认。(除制作者以外,签名部分不可使用计算机打 印)。 2. 每一个机种的SOP皆须有一份版本的LIST,用以标明该机种于当时各工作站最新SOP 的版本为何。 3. 须有一份该机种SOP的变更记事,包含该机种全部SOP所有变更的事项LIST。 4. SOP发行于制造单位需使用“A3”规格的纸及品保单位需使用“A4”规格的纸,并皆须有签收。 5. 所有的SOP皆须打印出存盘,并且电子文件皆须有备份” 其实,在产品没有上线前,SOP初稿完成后要工程人员自己先做一次,再要求产线的多个作业员试做,必要时 可以请其他站组没有从事过该项工作的人员来作业,将他们作业过程 中遇到的问题点再改善后加入到SOP中,最后才能定稿,导入批量生产 SOP是最基本的也是最重要的职责,一份完整而且最新最标准的SOP不但可以规范生产流程而且影响整个公司的 运作。很多资深的管理者这样概括一个公司:“一个公司有两 本手册就可以了,一本是红本子(质量手册),一本是蓝本子(SOP),“可见SOP的延伸范围及重要性。 如下是制作SOP(standard operation procedure/标准作业指导书)的一些数据,供参考. 标准作业指导书(S.O.P.) 制作要领 定义: SOP是作业人员的工作准则,将作业人员的工作予说明与规范,以达作业的一致性与标准性。

产品测试作业指导书

1.0目的 为确保本公司所制作的产品符合客户需求,在合理的情况下展开对产品进行针对性测试。 2.0、适用范围: 凡属本公司与客户所签订合约或订单上所需求的产品要求。 3.0、职责: 3.1、业务部:负责客户的信息收集、整理;标准的信息沟通以及确认。 3.2、工程课:根据客人的测试要求,界定产品测试工序。 3.3、品质部:根据客户要求,制定测试文件并结合测试测试文件要求,对产品进行测试。 4.0、测试标准要求 4.1、烧烟测试:产品的破坏性测试需要能通过2根烟对烧5次(即10根烟)后,产品不能有脱落、掉漆、掉色现 象。 4.2、粘油测试:产品表面涂层附着力测试,用专用的3M胶纸贴在产品表面,停留90±30秒后,以反向180°角迅 速拉起,涂层表面不能有脱落、掉漆、掉色现象。 4.3、摔箱测试:包装成品可靠性测试,卡通箱陈品需要通过一角三棱六面的摔箱测试,产品摔箱高度如下(如客户 有特别要求,以客户要求为准) 4.4、盐雾测试:产品质破坏性测试,将产品放在盐雾测试机中进行抗氧化测试(圣诞系列产品为1%盐水24H,其他 类别产品5%的盐水24H)产品表面涂层不能有生锈、氧化、变色、掉皮、掉漆显现。 4.5、重金属测试:产品须通过ROHS测试,产品本身材质,含铅量不能超过300ppm,产品表面涂层不能超过90ppm。 4.6、泡酒测试:抗氧化测试,产品放在52度白酒中泡30分钟,再取出放在自然环境下4H,不能有生锈、氧化、 变色、掉皮、掉漆现象。 4.7、拉力/挂重测试:属功能测试,圣诞挂钩产品,需要能通过3磅的挂重测试;沐浴类产品,单钩需要能过5分

钟35磅的挂钩测试;双钩需要能通过5分钟50磅的挂钩测试。 4.8附着力测试:涂层需能过粘油及百格测试; 4.8.1、百格测试:用界刀在测试品表面上介横竖九条相互垂直且相距1/16英寸(2mm )刻度痕,需介透涂层, 但刻痕切勿番界,将胶纸贴在刻痕上; 4.8.2、粘油测试:直接粘胶纸,用手指平面压实,待90± 30秒,左手压住产品,右手捏住胶纸的自由端,反向 约180度迅速撕除3M 胶纸,涂层表面不能有脱落、掉漆、掉色现象。 4.9、洗碗机测试:在80-90℃洗碗测试机内测试300个循环,产品不能出现掉漆、掉叻架油、变色、龟裂现象。 5.0、各客户要求测试项目

网版制作作业指导书

网版制作作业指导书 网版制作作业指导书 1.1新网框先用砂纸进行打磨处理,擦干净网框上的灰尘及垃圾,再选其中一面 上好底胶(底胶的配制:拉网胶水:50g、稀释剂:25g、硬化剂:13g、停放30分钟硬化干透后方可使用)。 1.2根据网框尺寸裁剪网纱,(通常网纱直径比网框大10cm左右)。 1.3检查绷网系统气压,施力杆要正常安全,夹子无松动问题后方可拉网。 1.4调节气压,并打开入升降垫木板开关,将垫木板开至最高位且检查垫木板是否平整。 1.5将网框放在拉网台面上,调整好夹子与网框的距离且保持平行。然后再将网 纱夹在网框四周夹子上。注意夹子要摆放整齐,夹子与夹子之间的距离要保持大小一致(防止因受力不均匀影响拉网质量)。网纱不可有皱折,应保持平整(预防拉网时拉破网纱)。 1.6将施力杆调至最高施力位置,并用手向下均匀施力,施力时应注意四周的施 力要均匀且施力次数要尽量相等。每施力一次均要用张力计测量网纱张力情况,达到要求后即停止施力。并将施力杆调至最低位。 1.7拉网胶的配制:拉网胶:50g、稀释剂:25g、硬化剂:13g。 1.8待网纱达到所承受的最高压力后,在网框与网纱接触处,均匀地涂上适量的 拉网胶,在涂拉网胶时尽量不要超出网框内、外侧,不可将拉网胶滴到网框内的网纱上,低于51T网纱涂拉网胶要涂二次或以上,且每次都要涂均匀,以保证拉出的网更加牢固耐用,末一次涂胶完成后,自然干燥约30分钟。使

网纱紧粘于网框上。 1.9将施力杆沿逆时针方向均匀施力,使四周夹子同时往内缩,然后再松开夹子, 取出绷好的网,并用刀子割掉网框外侧的多余的网纱,切割时一定要割得整齐。 1.10绷好的网用胶带封好四周,封网时需用毛巾擦拭胶纸,胶纸内不可有气泡, 尽量将胶纸内的空气擦出,使胶纸与网框完全贴紧(延长丝网使用寿命),上、 下层胶纸尽量重合在一条线上(防止因沾水使胶纸脱落)。 1.11封好的网需静止8小时以上,再用毛巾擦拭二面胶纸与网框接触的地方。用 清水及洗洁精对丝网进行清洁处理,洗干净的网用干净的毛巾擦干网上的水印。放入烤炉以50?烘干。烘干后的网放在指定位置,待上浆晒网。 2.3.2烤够时间后,将网版拿出,将底面上浆三次,又上下旋转180?,再从下向上上浆一次,然后翻过网版顶面,从下向上浆一次,再将网版上、下旋 180?,从下向上上浆一次,放入烤箱烘烤。 2.3.3烤够时间后,将网版拿出,将底面从下而上上浆一次,再将网版上下旋 转180?,从下向上上浆一次,烘干即可。 2.4 51T网上浆方法(分三次上浆,且每次上浆后烤30分钟、50?) 2.4.1第一、二次上浆动作用2. 3.1、2.3.2 2.4.2第二次上浆烤够时间后拿出网版将底面从下向上上浆三次,再将网版上、 下旋转180?,从下向上再上浆一次,烤干后即可。 2.5 90T网版上浆方法(分三次上浆,烘烤条件同43T网上浆)

仓库作业指导书

原材料入库作业指导书 1目的 为规范原材料入库过程,确保合格原材料流转入生产环节,制定本作业指导书。2范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部:负责收料通知单的下推和告知; 3.2仓储物流部:负责来料的核对、入库; 3.3品质管理部:负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息,由采购通知检验验收,确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏;货运单号、件数是否一致; 必要时需核对数量,正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱,取出送货单。(送货单需供应商提供一式两份,一份采购留底,一份入库办事员清点 用。) 5.3.2依据送货单,核对物料名称、型号、数量,并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件,在清点过 程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告 知采购通知供应商办理。

5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后,依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量(实收)等信息, 同时结合系统中相应的收料通知单,下推生成外购入库单并保存,同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后,进入外购入库序时薄界面,选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物 料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收 接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面,设置为连续套打所选单据,选中需打印的记录,点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面,选择使用套打,然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡,到原材料待检区找到相应的物料,并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分,入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理 库位上的余料,保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分,应及时做好物料标示(货架标示类)并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料,入库办事员在接到不合格通知单时,及时到外购入库单里找到该批物料的入库 单,完成一级反审核。然后删除该条物料的记录,取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的,直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区(未入库)。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示(货架及定位标示用) 6.6让步接收单

作业指导书1

永钢集团操作作业指导书文件编号:YGLTⅡ/WI7.5.1-01—01

1.3询问有关生产事项(设备、炉况、运输等) 1.4认真执行工长交接班制度,做到交清接明,如遇炉况不顺,交班工长应配合接班工长处理好炉况。 2.核料 2.1 变料单中的原燃料成份与正在使用的原燃料成分进行核对,确认无误。如图2-1。并校正炉渣碱度,炉料负荷以及喷煤量。 图2-1 2.2跟称量室核对矿批、焦批的重量,以及所用仓炉料的用量。 2.3跟喷吹工核对小时煤量。 3.检查原燃料情况 3.1查看烧结矿粒度(烧结矿粒度要求:5~80㎜,其中10~50㎜大于75%)及强度(目测烧结矿中的白点、小粒度块矿的量及烧结矿颜色)。 3.2查看焦碳粒度(目测焦碳粒度小于25mm的比例,25~40mm的小焦比例以及小于10mm的焦粉比例)、水分含量(即焦碳干燥程度)以及焦碳质量(焦碳外形棱角分明,断面呈银灰色,则表明焦碳质量较好;黑头焦数量多少也表明焦碳质量好坏)。 3.3查看块矿、球团矿粒度(块矿粒度要求6~40㎜部分大于85%小于6mm 部分不超过5%,球团粒度要求6.3~18mm部分大于90.0%)。 3.4查看振动筛筛分效果(发现振动筛堵塞,通知上料工清筛)及振动筛筛网原燃料成份变化时,及时变料 要求每班交接班各核对一次,班中核对两次。 每班巡查矿槽4次,巡查时注意矿槽路面、球团矿等杂物,防止摔倒。 查看小车矿、焦堆头每班2次,间隔4小时; 焦炭水分化验每

(若有损坏,通知维修工修理)。 3.5查看小车矿、焦堆头。 3.6取500g左右焦碳拿回工长室,放入“焦碳水分快速分析仪”内进行水分检测,并记录其检测结果。 4.当班炉内操作: 4.1看风口 站在风口平台用看火镜观察风口,风口明亮不耀眼,风口前焦炭活跃,圆周工作均匀,无生降、不挂渣则可判断炉缸工作状态活跃;看喷煤情况及煤枪位置。 4.2查看电脑画面上探尺运动趋势。 探尺运动轨迹整齐有规律(如图4-1和4-3)无停滞(如图4-5)、无吸尺、无滑尺崩落现象(如图4-4),且探尺记录倾角比较固定(如图4-2)。 图4-1 图4-2班4次。 每小时观察一次风口,观看时应侧身站立。 正常料线范围:800~1800mm,如需变动,应请示汇报。因故压料时,料线不得高于500mm。 如果出现连续滑尺、难行等现象,及时减风减氧。 探尺运动历史趋势探尺记录倾角

物料控制作业指导书

物料控制作业指导书 发布日期:2013-12-03 实施日期:2013- 12-03

物料控制作业指导书 1 目的 做好原、辅材料、成品的进出仓、保管及其管理工作。 2 范围 各种原、辅材料、成品、零配件等需经物控部入库、发料的物料。 3 职责 物控部负责对供应商及来料质量的管理,库主管﹑仓库管理人员负责仓库收发料和物料数量﹑归置区域的管理,仓库搬运人员听从仓库管理人员的领导和指挥,负责物料的装卸﹑移库搬动和整理等工作。 4 物料出入库的管理必须遵循以下工作程序: 4.1 入库物料应遵循《仓库收货流程》和《收料流程》,物控部在通知仓库接收入库物资后,仓库应及时通知质检部进厂检验员到现场检验。 4.2 仓库应根据送货单上的材料名称、型号规格、数量、价格各项要求逐项进行验收,然后向送货方出具收货单。为杜绝安全、质量隐患,入库时电梯间须有仓管员随行: 4.2.1 定长定量和其它计量材料,要求厂家必须将重量(或长度)标识清楚; 4.2.2 定长定量和其它计量材料,按单位理论重量(或长度)乘以数量验收入库; 4.2.3 待检材料入库后加挂黄色待检标识; 4.3 质检部检验员自接到检验通知之日起,在车间有使用到待检材料的前提下,三个工作日内按照待检物料的检验标准及要求安排相关车间测试、分别进行抽检或全检,认真做检验记录,并在检验判定单上注明合格、不合格、退货或让步使用建议等检验结果及其详细原因,及时反馈给仓库。 4.3.1 定长定量和其它计量材料,质检部应严格按照定长定量和计量标准要求检验,并在判定单上注明实际重量或长度。 4.4 仓管员根据质检部出具的合格品通知书、供方发票,按进仓管理规定办理入库手续登账入库;材料入库后,按品种、规格摆放在5S区域图固定库位,加挂合格品和材料名称、规格数(重)量标识。 4.5原辅材料批次的管理。 4.5.1物控部负责通知供应商进行原辅材料批次的定义和设置,供应商将设置好的材料批次明确通知我司,我司根据批次对材料进行识别管理和追溯。 4.5.2仓管人员在收料时,须认真看清供应商送货单上注明的材料批号,根据材料批号分别堆放,每个批号的物料放置区域都有一个相对隔离的区域,每个批号的物料都有清晰的标识(标识物料名称和来料批号);仓管人员在发料时,须在出仓单上注明领用材料的批次。 4.5.3新入库物料的摆放,不得挡住其它原有库存物料的挪动移位,使原有库存物料领用不便甚至无法领用;搬运人员应听从仓管员的指挥,按照物料批号卸料和将物料分区域整齐摆

EMC_测试作业指导书

EMC测试作业指导书 一.EMC 测试类型 EMC测试包括ESD测试,EFT测试,Surge 测试,Harmonic 测试,Flicker 测试,Conducted Immunity 测试,Power Dip测试和EMI 测试,相应的测试标准和测试方法将在下面详细介绍。 二.名词定义: ESD:静电放电 EFT:电快速瞬变脉冲群 Harmonic :谐波 Flicker :闪烁发射 Surge :浪涌 Power Dip:电压跌落 Conducted Immunity : 传导免疫性 EUT:受试设备 三.测试规划 5.1 ESD测试 5.11测试目的 验证产品设计的成熟度,模拟在干燥地区易遭受静电放电的情况,保证产品在ESD下性能保持完好,功能正常,不被损害。 5.12 测试标准 按照EN61000-4-2 进行,测试电压为8KV(空气放电)和4KV(接触放电). 5.13 测试场地 BQC EMC实验室 5.14 测试设备 NoiseKen ESS-2002(静电测试器) 5.15 ESD原理 一个充电的导体接近另一个导体时,就有可能发生ESD。首先,两个导体之间会建立一个很强的电场,产生由电场引起的击穿。两个导体之间的电压超过它们之间空气和绝缘介质的击穿电压时,就会产生电弧。在0.7ns到10ns的时间里,电弧电流会达到几十安培,有时甚至会超过100安培。电弧将一直维持直到两个导体接触短路或者电流低到不能维持电弧为止。可能产生电弧的实例有人体、带电器件和机器。人的自然动作摩擦会形成400~600V电势,如果他们在打开或包装泡沫衬底纸箱或气泡塑料袋过程中一直接触的都是绝缘体,其身体表面上的净电荷积累可能达到约26,000V。针对大多数环境的产品和通用标准决定使用如5.12标准所列的测试水平. 5.16 测试方法

模板工程作业指导书样本

模板工程作业指导书样本 1. 适用范围 本作业指导书适用于模板工程施工。 2. 作业准备 (1)在开工以前组织技术人员认真学习施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟悉规范和施工技术标准。 (2)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前培训,合格后持证上岗。 (3)组织相关材料的进场工作,确保人员、机具能及时到位。 (4)了解模板及其支架的有关规定:保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承载新浇注混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇注及养护等工艺要求;模板中所有的接缝应平整、严密,不得有漏浆现象。 (5)向工人进行技术交底,并把有关质量标准交代给作业人员。以便自检与互检。 (6)依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。

(7)制定现场施工安全保证措施,制定针对的应急预案。 (8)作业前现场临时设施如:生活、办公设施、施工场地、设施准备已完成。 3. 技术要求 (1)模板能够满足各个阶段的荷载要求。 (2)尺寸偏差控制在《验标》规定范围内。 (3)每块模板的大小应便于拆装和倒运。 (4)模板设计要求重量轻,结构设计合理; (5)钢模板接缝要少,模板安装使用尽量通用,设计时要考虑工期。 4. 施工程序与工艺流程 施工工艺和流程见下页图。

模板工程施工流程图 5. 施工要求 5.1 施工准备 (1)依据工程设计文件的要求,选择适用于各工程的模板(木模或钢模)进行模板设计,并按《验标》要求计算相应荷载。设计模板时,模板的几何尺寸要符合设计文件的尺寸要求,并保证结构构件各部位相应位置的准确。模板本身及支承系统,计算时要考虑足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受混凝土荷载和施工荷载,不产生破坏或质量要求标准以外的变形。 (2)在选择模板时,模板的构造和拼合连接要便于安

仓库作业指导书

文件编号: 仓库运作指导书 版 本 号: 修订记录: 页 序:1/3 1.目的 为了使仓管员明确其岗位职责,规范作业程序,使之标准作业,以达成仓库管理合理化。 2.适用范围 凡本公司货仓之收发、储存、出货、盘点及异常处理均属。 3.职责 3.1经理负责仓库运作流程、管理制度的制定及操作员培训; 3.2组长负责运作流程的实施及仓管员工作现场指导; 3.3仓管及杂工按照作业指导书进行操作; 4.作业内容 4.1外购原材料、半成品、辅料、电镀品收货入仓 A. 仓管员根据供应商提供的有效《送货单》和采购部提供的《订货单》或《采购申请单》核对品名、规格、数量准确无误后方可签单暂收。 B. 任何形式来料需更正《送货单》资料的必须由供应商签名认可,仓管员不得私自更改供应商送货单上的任何资料。 C. 经点收后的物料、半成品应分类存放于“待检区”,通知IQC验货,验货完毕后将合 格的物料摆进物料仓、半成品存储区,不合格的则转移至“不良品区”,危险物品需 隔离摆放于危险品仓库。 D. 点收货品不得在地下进行,必须在清洁的台面、卡板或垫纸上点收,点收完毕后须把原装保护层封箱整齐摆放在卡板上,以免造成人为损环而影响产品品质。 E. 所有供应商来料必须定量包装并标识清楚,而尾数则须百分之百点收或用电子称重量,对每一份送货单所列出之货品点收完毕后,核对实际货品名称、规格、数量、准确无误后方可签收。 F. 凡是供应商送交之货品,文件有下列任何一种异常现象的不得收货入仓 ---没有订单号码 ---没有品名、规格 ---交超PO数量 ---实际货品与文件资料不符等异常现象物品 ---包装破烂 G. 经品保部鉴定不合格的物料、半成品需退回供应商,由仓管员开具《退货单》,经负 责人确认后通知采购部联络供应商退货,委外加工的不合格品(如电镀品)由外协开《委外产品返工扣款单》、工业产品直接开《外发加工单》单据上注明返工退回供应商。 H. 供应商送货时同车有非本公司物品需带出的,由仓管员开具《物品放行条》并给相关人士签名确认,保安查实后方可放行。 I. 仓管员必须随时留意急用物料的返货情况,并于第一时间将急用物料发出给生产部门及知会直属上级。 J. 以上原材料、辅料手续齐全入仓后由仓管员开《收料单》入仓,电镀品、工业半成品来料直接在送货单签名入仓。 4.2本厂加工半成品、退料、废品入仓 A. 生产、品保入仓的半成品须转入下一道工序的,仓管员首先确认每一款产品重量、数量、名称、规格、标识以及单据是否与实物相符,如不相符的退回入仓部门返工,如相符的,收货签单入仓。 B. 仓管员在接到各部门报废物品时,先确认《报废单》上是否有相关审批人士签名, 如没有按会签流程签名审核的退回入仓部门,废品签收程序同上(4.2 第A条)。 C. 生产所剩物料以及生产过程中发现来料不良的须退仓的情况,单据上必须有品保人员签名确认,仓管员签收程序同上(4.2 第A条)。

作业指导书1

集密控岗位司机操作规程 1、开机前: 1.1生产科依据入选原煤化验结果,设定重介质悬浮液的密度,依据原煤性质和入选量,设定重介质悬浮液的压力,并按产品指标要求设定精煤灰分,下发生产任务入选通知单。集控岗位司机按入选任务通知单要求设定系统参数,如有问题及时汇报相关领导协调解决。 1.2认真检查电源是否正常,电压是否在工作范围内,各工作仪表显示数据是否在正常范围内。 1.3打开皮带秤、测灰仪、密度控制电脑,检查各参数是否正常。认真做好交接班工作,仔细询问上班情况,做好开机准备工作。 1.4广播通知现场安全注意事项,并开警铃进行集中启车。 2、生产现场准备完毕,确认检查无误,即可开机: 2.1系统设备启动后,设定给定密度、压力,具备上煤条件后,通知准备段上煤。 2.2根据机测密度和给定密度之间的误差,通过手动调整加水,合理进行分流开度操作,使误差控制为士1g/cm3。待系统运行稳定后,将密度调节由手动转入自动控制,带煤正常运行10分钟后,通知化验室采精煤 样做精煤灰分化验分析,系统员做人测密度,人测密度与机测密度允许误差为士5 g/cm3,每班至少两次。 2.3及时了解化验结果,结合测灰仪情况,合理调整给定密度,保证产品质量控制在上级下达的指标要求范围之内,努力提高精煤灰分合格率和精煤产率。 2.4依据上煤量,将重介质悬浮液给料压力控制在0.28 —0.30MPa以保持旋流器中适当液固比。合介桶运行液位控制在30%以上,出现液位偏低,及时指挥加介,进行调整,其他各桶液位确保均衡生产。 2.5运行过程中若出现液位、压力、密度急剧下降,旋流器堵塞,密控系统断电,及时通知先停煤,再停介质泵,后报相关人员进行处理。

软件测试作业指导书

测试作业指导书 基础篇 (3) 001.什么是软件缺陷(BUG) (3) 002.影响软件质量的原因 (3) 003.提高软件质量的方法 (4) 004.软件测试的目标与定义 (4) 005.软件测试中的原则 (5) 006.如何成为一个好的软件测试员 (7) 007.软件测试的阶段划分 (9) 008.测试用例的设计方法 (9) 01.测试用例的特征: (9) 02.测试用例的设计原则 (9) 03.等价类划分方法 (10) 04.边界值分析方法 (11) 05.因果图方法 (15) 06.判定表驱动分析方法 (16) 07.功能图分析方法 (20) 08.场景设计方法 (21) 09.测试用例设计综合策略 (21) 10.测试用例的设计步骤 (22) 009.软件测试的基本方式 (22) 01.黑盒测试 (22) 02.白盒测试 (22) 03.静态测试 (22) 04.动态测试 (22) 010.软件测试的基本方法 (22) 01.过测试和失败测试 (22) 02.等价类划分 (22) 03.数据测试 (23) 04.状态测试 (23) 05.其他黑盒测试方法 (25) 实践篇 (26)

001.测试流程图 (26) 002.测试准备 (27) 003.如何做好式样理解 (27) 004.关于测试用例的设计 (27) 005.测试数据的准备 (28) 006.测试的实施 (29) 007.测试过程中的变更管理 (30) 008.如何填写QA票和BUG票 (30) 009.文档管理工具(CVS)的使用 (30) 010.BUG管理工具(QAMS)的使用 (30)

产品作业指导书制作规范

产品作业指导书制作规范 1 目的和适用范围 为规范《产品作业指导书》的编制内容和流程,提升对产品生产过程的指导作用,特制定本规范。 本规范适用于《产品作业指导书》的制作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX JZ001 订单模板及报料单编制办法 工作责任追究管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1 产品作业指导书 产品作业指导书是指用以指导某个具体操作过程或事物形成的技术性、可操作性标准技术文件。 3.2 过程 过程是指一组相关的具体作业活动(如插件、装配、调试、包装等)。 3.3 操作流程图 操作流程图是指产品从物料组装成半成品或成品的装配过程。 3.4 操作指导书 操作指导书是指每个工位的操作信息和要求,如操作顺序、操作步骤、工艺要求等。 3.5 工位 工位是指某个人或某一设备完成某一道工序的工作位置。 3.6 工序 工序是指一个(或一组)工人,在一个固定的工作地点(一台机床或一个钳工台),对一个(或同时对几个)工件所连续完成的那部分工艺过程。

4 权责 4.1 技术部技术员负责依据本规范要求编制《产品作业指导书》。 4.2 技术部经理(副经理)负责审批《产品作业指导书》。 4.3 生产部门(含生产部、注塑部)线(组)长、质检部质检员负责对不合理之处提供意见或建议。 4.4 生产部门操作员、质检部质检员负责在实际操作中依据《产品作业指导书》开展生产和落实检验。 4.5 采购部采购员负责供应商所需《产品作业指导书》的审核、签收与供应商的签发、回收等管控。 5 分类 5.1 《产品作业指导书》依据发布形式可分为: a)书面作业指导书(此为本标准描述对象); b)口述作业指导书; c)计算机软件化工作指令; d)音像化工作指令。 5.2《产品作业指导书》依据发布内容可分为: a)用于插件、焊接、打螺丝、检验、组装等具体过程的操作规范(此为本标准描述对象); b)用于指导具体管理工作的各种工作细则、计划和规章制度等; c)用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。 5.3 本规范中《产品作业指导书》是以电子档形式及书面形式同时会签、发布、实施的标准技术文件,其中生产部门操作员操作应以书面形式为主,技术部技术员保留应以电子档形式为主。 5.4 本规范中《产品作业指导书》的换版及更新均应同步变更电子档及书面形式,且需重新会签、发布、实施,并应在发放时应回收旧版文件。 6 编制原则 6.1《产品作业指导书》编制应遵循“5W1H”原则: a) Where:在哪里使用产品作业指导书; b) Who:什么样的人使用产品作业指导书; c) What:此项作业的名称及内容是什么;

物料作业指导书

1、目的: 为规范公司物料各仓库及物料核料的日常运作(收、发、存、用)的整体作业方式;加强物料的合理管控及使用,使帐、物、卡相符一致,提高帐务处理的高度准确、统一性。 2、适用范围: 适用于生产部物料课的操作。 3、职责: 3.1生产部物料课长负责本课之统筹安排及汇报。 3.2各现场核料组长及核料员负责现场核料、发料工作。 3.3物料仓库各库管负负责仓库物料的发放与验收。 3.4物料课所有成员负责本课物料的做帐、盘存、标识、整理工作。 4、工作程序: 4.1物料课成员日常操作规程中各库管员和核料员需注意的事项: 4.1.1进料入库:每次来货后各库管员在收完货核对单据的数量后应及时检验并填 写[进料/来料检验验收单]交于仓库组长,再由仓库组长核准后统一汇总填写[进料/来料异常报告表],并交于物料课长审核。库管员以出仓单/领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐输入电脑。 4.1.1.1布料类的验收入库:如是未验布料必须经过验布房跑码验收数量、并检验质 量合格后,开具验布记录报告,布料库才可根据验布记录单、入库交接单验收入库;同时库管员根据验布记录单、入库交接单登记吊牌、保管账和输入电脑帐。同一批次的布料分批跑码验收完毕后,应汇总验布报告、验收记录、交物料课长审核。 4.1.1.2工厂自行加工的lace、手工花等物料,根据加工的部门开出的交接单验收入 库。库管员根据交接单登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。

4.1.1.3入库单在右上角分厂、分仓库、分年、分月、分单号开始往后顺序编号。如 白布A仓的入库单编号为“MAR0410001”此编号记入保管帐的“凭证字号” 栏,以便核对,保管账的“摘要”拦登记供应商名称,入库数记入“收入”栏。 4.1.2领料部门退料入库:领料部门有余料应退回仓库,退料时领料部门先开好退料 单或红字领料单,库管员按单点收无误后入库,登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。退料单分月顺序编号,如为红字领料单编号,此编号记入保管帐的“凭证字号”栏,以便核对,保管帐的“摘要”栏登记退料部门名称。入库数记入“增加”栏。 4.1.3厂内各部门领料和库管员发料:工厂各部门根据需要开好领料单后才可以到 物料仓库领料。领料单必须有课长签名,报物料课长签字后才能领料。库管员根据领料单发料,领料人当场复核。一般情况下,没有领料单或课长签字不能发料。库管员以领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。领料单登记同入库单,保管帐的“摘要”栏登记领料部门名称,布料库领用布料时还需注明裁单号。出库数记入“支出”栏。 4.1.4退料给供应商:一批布料在验完后,发现布料品质问题不能接受需要退货给供 应商或物料入库后发现质量问题的应退回给供应商,退料时各库先开好退料单或出仓单,库管员对单清点无误后清理出库,同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。 4.1.5移库:材料在不同仓库之间转移,或布料库的让步接收品转入生产正常使用, 都作为移库处理。物料移库时统一由移入的仓库开领料单。移出的库凭此单登记该物料的减少,移入的库登记增加。同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。 4.2物料的批次: 4.2.1已入库的所有物料,无论大小或贵贱,只要入库了,库管员必须在其外包装和 小包装的塑料袋或纸盒上标明批次(布料还要求在存卡和小布菲上注明批次)

灰分测试作业指导书

文件制/修订履历表

1.目的 本试验方法规定试样进行灰分测试试验的操作; 2.适用围 本作业指导书适用于灰分测试试验的评定。 3.术语和定义 马弗炉:是一种通用的加热设备,依据外观形状可分为箱式炉、管式炉、坩埚炉。 4.职责 授权操作人员负责该项测试的相关操作及数据记录。 5.工作程序 5.1使用仪器设备 5.1.1 SX2-2.5-12N型号马弗炉 厂家:一恒仪器 技术参数: 1)最高温度:1200℃ 2)分度号:K 3)炉膛尺寸:W×P×H(mm)120×200×80 4)容积:2L 5)电源:220/50HZ 6)输入功率:2.5KW 7)加热元件:铁烙铝 5.1.2 GR-200型号分析天平 厂家:A&DCompany,limited 技术参数: 1)称重围:210g 2)读数精度:0.1mg 3)最小单位重量:0.1mg 5.2测试样品 5.2.1 ASTM D2584《增强填充树脂燃烧损失后的含量标准测试方法》标准测试样品 5.2.1.1至少需要三个样品 5.2.1.2样品质量大约为5g,最大尺寸为2.5×2.5cm的厚度 5.2.2 GB/T 9341.1-2008《塑料灰分通用测定方法》标准测试样品

所取得试样量要足够产生5mg至50mg的灰分,如预先未知灰分的近似含量,则要 进行一次预测定。推荐试样量如下: 5.2.3ISO 3451-1:2008 《塑料灰分的测定第一部分通用方法》标准测试样品,所取得试样量要足够产生5mg至500mg的灰分,如预先未知灰分的近似含量,则要进行一次预测定。推荐试样量如下: 5.2.4DIN EN ISO 3451-1:2008《塑料灰分的测定第一部分:一般方法》标准测试样品,所取得试样量要足够产生5mg至200mg的灰分,如预先未知灰分的近似含量,则要进行一次预测定。推荐试样量如下:

PCB IPQC检查重点

在线每天检查的重点注意事项: 开料: 1.剪板机所关联的品质问题,外观有无擦花/尺寸是否符合MI的要求, 板料厚度和铜厚是否符合MI.是否有确认首件,刀具是否有控制. 2.圆角机工作时的叠板高度(1.6MM板厚≤30PNL)是否符合规定及 刀具的使用寿命管控. 3.磨边机所关联的品质问题有板边披锋/磨边尺寸和参数是否正确, 刀具的管控. 4.开料和磨板的首件记录是否符合要求. 钻孔: 1.钻孔时的首件记录是否按要求执行. 2.钻机的相关参数(下钻速度/主轴转速/回刀速/最小孔径/钻咀补偿) 是否符合MI或作业指导书的要求. 3.偏孔/多孔/漏钻/未钻穿的原因有板固定不稳/断钻咀/深度调整不 对. 4.外观问题(披锋/刮花/塞孔/孔损/氧化/胶迹)原因有钻咀不锋利/操作 不当/吸尘不好. 5.孔径(孔大/孔小)原因有放错钻咀/刀库设错. 6.孔壁粗糙度原因有参数设置不合理/钻咀缺陷.可用显微镜观察. 沉铜: 1.磨板机各段的参数设置是否按作业指导书的要求. 2.沉铜线和板电线各药水缸的温度/振动/摇摆/液位及有没有按要求

进行补加药液等相关记录进行检查. 3.查看沉铜的背光等级.(可依据化验单或查背光的切片) 外层D/F: 1.磨板机各段参数的设置(依作业指导书) 2.无尘房的温湿度控制. 3.贴膜机的相关参数设置.及拉纸试验和压痕宽度. 4.曝光机的能量和真空度,查看设备和相关记录. 5.显影机的相关参数及外观和线宽(做首件). 电镀: 1.自动线和手动线各药水缸的参数/振动/摇摆/浸泡时间. 2.电镀针对汽车产品客户(如S351/A087和流程卡上有要求做切片分 析的)重点检查. 3.显影后的电镀上板前的时间控制在6个小时之内进行重点检查. 蚀刻: 1.蚀刻前各退膜缸的参数(如温度和化验后的药水的浓度进行检查). 2.蚀刻线各温控及压力表.还有蚀刻后的首件记录. 绿油: 1.磨板机的相关参数(依作业指导书)及相关喷嘴的检查和输送的检 查. 2.无尘房环境,温湿度的控制. 3.调油机的相关记录(如粘度/搅油时间/静止时间). 4.印刷机工作时的行走速度/压力/刮刀硬度.

仓库作业指导书

仓库作业指导书 1.目的 为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境,确保品质,提高收发时效,并确保料帐吻合性等作业有据可依 2.范围 本公司所有原材料、辅料、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用 3.定义 3.1原材料:指生产本公司销售产品所用到之材料,如导光板、胶铁框等 3.2辅料:指通过采购供应商提供的卡通箱、吸塑盒等,经我司包装产品才能销售者 3.3成品:指从原材经过完成组装及加工可出货销售者 3.4呆料: 3.4.1以各类原材料、辅料及成品规定之储存期限3个月未出货者 3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、辅料及成品 3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4呆滞料活用方法可分为:以旧换新:拆零利用:转用、代用或降级用:加工变更用途,发展新产品时再利用(备注特定客户和特定料号),独家让价出售 3.4.5佘料:各类组装件材料因订单数量和其本身量之最小单位限制,发料生产而生产未用完之原材料 4.职责和权限

4.1仓库(原材料仓、辅料仓、成品仓):负责公司所有原材料、辅料、电子类成品之进出、退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC:负责原材料、辅料、成品出库的通知及单据提供 4.3品质部:负责所有物料检验及库存超期物料之重检,判定及品质异常处理4.4采购部:负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5财务部:负责所有出货及收货单据的收发准确性。 5作业内容 5.1物料点收入库 5.1.1原材料点收入库 5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时,要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下几点: A:将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照,确认送之原材料与我司【采购单】内容相合符 B:确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量(重量)是否相符合 C:供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收,并要求送货人员将来料卸放于指定的“待检区”待检,若发现有少交及错交现象,有权要求其改单或拒收且及时反应采购负责人员

装配作业指导书全

装配作业指导书全 1 2020年4月19日

2 2020年4月19日 机型 SZ-203 工序号 1 文件编号 页码 第一共十八页 作业项目 焊制冷插座连接线 作业时间 版本号 REV: A 受控号 一:作业内容: 附图: 1、 取一五芯连接排线和五芯插座。 2、 将五芯连接排线分别焊于五芯插座相对应 的位置,具体焊法见附图。 二:工艺要求: 1,线位置不能焊错、焊锡不能假焊虚焊, 焊点要饱满。 NO 物料编号 物料/工具名称 规格 数量 1 五芯连接排线 1 2 五芯插座 1 更改 标记 更改内容 签名 日期 制作 X X X XX-X-XX 校对 核准 焊3 和5 焊4 焊2 焊1 焊A

3 2020年4月19日 机型 SZ-203 工序号 2 文件编号 页码 第二共十八页 作业项目 装配制冷头 作业时间 版本号 REV: A 受控号 一:作业内容: 附图: 1、取一制冷钢头检查有无划伤,划痕,瑕疵等 其它不良,将不良品挑出。再将OK 钢头套上橡胶圈后, 把探头连接件装入制冷钢头内压紧,连接件螺丝孔要对齐钢头螺丝孔。 2、取一制冷片在其正反两面均匀地涂上薄薄一层散热膏, 然后将制冷片有字面朝上平整地放入加工好的制冷钢头内压平, 放入制冷片时要注意方向(连接件槽口对准自己,制冷片线在槽 口在左边与其成90度方向)。 3、检查本工位作业内容、良好则投入下一工位。 二:工艺要求: 1、制冷片要装平,要紧贴钢头面。 2、制冷片方向不能装错。 更改 标记 更改内容 签名 日期 制作 X X X XX-X-XX 校对 核准 NO 物料编号 物料/工具名称 规格 数量 1 制冷钢头 1 2 制冷片 1 3 橡胶圈 1 4 探头连接件 1 凹槽

原材料入库作业指导书

原材料入库作业指导书 目的 为规范原材料入库过程,确保合格原材料流转入生产环节,制定本作业指导书。 范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 职责 采购部:负责收料通知单的下推和告知; 仓储物流部:负责来料的核对、入库; 品质管理部:负责来料的检验和判定。 作业流程 作业流程内容描述 收货 供应商送货供应商通知采购人员到货信息,由采购通知检验验收,确认合格后交由入库办事员签收。 物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏;货运单号、件数是否一致;必要时需核对数量,正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 就位 物料签收后及时将原材料放置待检区。 大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 货物清点、分包 打开物料外包装箱,取出送货单。(送货单需供应商提供一式两份,一份采购留底,一份入库办事员清点用。) 依据送货单,核对物料名称、型号、数量,并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件,在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。 取单 物料清点确认无误后,依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量(实收)等信息,同时结合系统中相应的收料通知单,下推生成外购入库单并保存,同时完成一级审核工作。 送检 取单完毕后,进入外购入库序时薄界面,选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。

预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。 标示 打印物料标示卡 方法一、进入外购入库序时薄界面,设置为连续套打所选单据,选中需打印的记录,点击打印即可。 方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面,选择使用套打,然后点击打印即可。 贴物料标示卡 依据打印好的物料标示卡,到原材料待检区找到相应的物料,并将其贴在物料的外包装箱上。 理货 物料已贴上“PASS”标示的部分,入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料,保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分,应及时做好物料标示(货架标示类)并贴到相应的位置上。 检验判定不合格的材料,入库办事员在接到不合格通知单时,及时到外购入库单里找到该批物料的入库单,完成一级反审核。然后删除该条物料的记录,取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的,直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区(未入库)。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 表单 送货单 入库单 不合格通知单 物料标示卡 物料标示(货架及定位标示用) 让步接收单

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