文件控制管理标准

文件控制程

文件编号:HD/GL002-2016 济宁华德环保科技有限公司

文件控制程序

1目的

为了对管理体系所需用的文件实施有效的控制,特制定本标准

2适用范围

适用于公司对管理体系所需文件的编制、审核、批准、标识、发放、使用、评审、修

订、保存、失效文件回收、销毁的控制,包括外来文件及与质量有关文件的控制。

3职责

3.1企管部负责本程序的制定、修订及归口管理。

3.2企管部负责组织管理标准、工作标准、记录样本的编制、发放、更改的控制与管理。

3.3技术质量部负责技术文件的编制、发放、更改的控制与管理。

3.4各部门负责本职能范围内相关文件的编制、使用、发放和保管。

4管理内容

4.1公司质量管理体系所需的文件

4.1.1质量管理体系文件是质量管理体系运行、持续改进及员工培训的依据,其中包括:4.1.1.1支持性文件,包括:各项管理标准、技术文件、质量计划、报告、表格等;

4.1.1.2记录;记录属于特殊文件,按〈记录控制程序》的规定予以控制;

4.1.1.3外来文件,包括:适用的法律法规、国家或行业主管部门颁布的标准、规范,顾客提供的技术标准、产品图纸、技术通知单等文件。

4.1.2质量管理体系文件的载体可以是文字、图片、胶片、U盘、磁盘、封样实物等。

4.2文件的编制、审核、批准

4.2.1各项管理标准及文件,由各部门编制,部门负责人审核,总经理批准。

4.2.2技术文件由技术质量部编制,由技术质量部部长审核批准。

4.3文件的标识

4.3.1企管部统一管理文件标识,文件标识包括:文件编号标识、文件发放编号标识、受

控状态标识、版本及修订状态标识和失效状态标识。

4.3.2文件编号标识

4.3.2.1公司编制的质量管理体系文件中,技术文件的编号标识执行〈技术文件管理标准》,

公司级管理性文件编号HD/GL***-#### ,其中HD/GL代表华德/管理,***为文件顺序

号,从001开始,有行政部编号,####为编写年代号,例如:2016.

部门文件沟通性文件编号为:部门简称拼音首字母三位顺序号-年代号,例如企管部文

件编号为QG001-2016。

4.3.2.2公司编制的产品企业标准按国家的有关规定进行编号标识;

4.3.2.3国家颁布的法律、法规或国家、行业主管部门颁布的标准、规范,用原文件编号进

行标识。

433文件发放编号标识

发放编号采用两位阿拉伯数字的印章予以标识,并记录在文件发放记录》中。

4.3.4受控状态标识

4.3.4.1受控状态标识采用加盖受控”卩章的方法,不加盖受控”卩章的文件不受控;4.342各职能部门使用的

质量管理体系文件及交付认证机构的文件加盖受控”印章;

4.3.4.3交付给顾客、中介机构或用于信息交流的非技术质量管理体系文件不受控。

4.3.4.3交付给供方的技术文件加盖受控”印章

4.3.5版本及修订状态标识

4.3.

5.1版本状态用字母A、B、C、D??…标识;

4.3.

5.2修订状态用数字0、1、2、3??…标识,例:A/0表示第一版,未经修订。

4.4文件的发放、使用

4.4.1企管部发放管理手册、程序、管理标准文件;技术质量部发放技术文件。

4.4.2文件发放范围:

4.4.2.1公司制定的各项程序文件、管理标准的发放范围,由企管部编制文件发放记录》,

经总经理批准后实施;

4.4.2.2技术文件,女口:产品图纸、工艺文件、工艺设计书、检验文件等由技术质量部长确定发放范围。

4.4.3公司各职能部门及时获得适用的有效版本文件。

4.4.4文件的发放应予以记录、保存,并由领用人签字,具体填写文件发放记录》、文件接收记录》。受控文件

不允许电子途径发放给。

4.4.5各部门应建立本部门受控文件清单》,企管部汇总编制公司管理性文件〈受控文件清

单》,技术质量部编制技术文件〈受控文件清单》,受控文件清单》应适时进行补充修订。

4.5外来文件的识别、发放

4.5.1外来文件包括:

4.5.1.1国家、行业主管部门颁布的适用的法律法规、标准、规范等;

4.5.1.2顾客提供的产品技术标准、图纸、技术通知单等;

4.5.1.3政府主管部门下发的与质量有关的文件。

4.5.2国家颁布的适用的法律法规、与质量有关的文件由企管部加盖受控”和发放编号印章

并呈报总经理确定其使用的范围及贯彻实施的方法。

4.5.3国家、行业主管部门颁布的适用的标准、规范,顾客提供的技术标准、产品图纸、

技术通知单由技术质量部部加盖受控”和发放编号印章并由部长确定其使用的范围及贯彻

实施的方法。

4.5.4外来管理性文件的收文、复制、发放应由企管部予以记录、并保存;外来技术性文件的收文、复制、发放应由技术质量部予以记录并保存。

4.6文件的保管、借阅、复制

4.6.1所有使用文件的单位或个人应按文件类别、整齐摆放、易于检索,要妥善保管,防

止丢失、损坏、拆页、涂改等现象的发生。

462文件的借阅、复制应予以登记并保存。《管理标准》、产品图纸的对外借阅、复制,必须经总经理批准。

4.7文件的评审、更改

4.7.1质量管理体系文件编制、使用或换版过程中应适时评审,评价文件的充分性、适宜

性、符合性及可操作性。

4.7.2如需对文件进行更改时,应由原编制部门实施,填写文件更改通知单》并按本标准的4.2条款的规定履行审批手续,按本标准4.4条款的规定履行发放手续。

4.7.3文件更改的方式可采取换页或划改,划改应确保文件清晰,文件经多次修改后应考

虑换版。

4.7.4文件修改内容应通过文件更改通知单》及时传递到所有使用受控文件的处所,并在

文件更改页》上予以记录、保存。

4.7.5技术文件的更改,由技术质量部执行技术文件更改通知单》,予以记录、保存。

4.7.6修改或换版后的文件应重新进行版本和修改状态的标识。

4.8失效文件的识别及处置

4.8.1对失效文件应及时予以识别并回收,以防止非预期使用。管理标准、工作标准等管

理性文件的失效文件由企管部加盖失效文件”印章并收回;技术文件失效时由技术质量部

加盖:失效文件”印章并收回。

4.8.2回收的失效文件应及时予以处理,失效文件销毁处理时,报总经理批准后,方可实

施。

4.8.3失效文件若作为资料保存时,应加盖失效保留”印章予以标识。

4.8.4企管部组织对各部门文件管理的情况进行监督检查。

5引用标准

《己录控制程序》

技术文件管理标准》

6相关记录

文件发放记录》

文件接收记录》

受控文件清单》

文件更改通知单》

济宁华德环保能源科技有限公司

文件发放记录

记录编号:管表001

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