Removed_药品批发企业GSP认证现场检查项目和检查方法

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药品批发企业GSP认证现场检查项目和检查方法

序检查

条款

GSP认证现场检查项目检查内容

1*0401企业应按照依法批准的经营方式和经营范围,从事药品经营活动。查证照、查经营产品目录、查销售记录、查仓库,经营的产品(包括供方和顾客)不能超出许可证和营业执照的经营范围;执照范围必须覆盖许可证范围。

20501企业应建立以主要负责人为首,包括进货、销售、储

运等业务部门负责人和企业质量管理机构负责人在内

的质量领导组织。

质量领导组织设置的文件及员工花名册和中层干部任

命书;核对质量负责人和质管组长的入职时间(工资

单、聘任书、劳动合同)与其签名的时间是否吻合。

30502企业质量领导组织的主要职责是:建立企业的质量体

系,实施企业质量方针,并保证企业质量管理工作人

员行使职权。

质量领导组织设置文件和《质量责任》、职能框图中应

包含此内容,以及认证指南中的内容。文件要发放到

每个部门并有签收记录

4*0601企业应设置专门的质量管理机构,机构下设质量管理组、质量验收组。质量管理机构设置文件:包括(虚线)指导储运组。机构不包括质量负责人(QD)

50602企业质量管理机构应行使质量管理职能,在企业内部

对药品质量具有裁决权。

质量管理制度、质量责任中体现质管部的否决权

60603企业质量管理机构应负责起草企业药品质量管理制度,并指导、督促制度的执行。质量管理制度(也可包括程序和责任)的编制人为质管部长(QD审核),并进行制度的考核检查

70604企业质量管理机构应负责首营企业和首营品种的质量审核质管部长参与首营企业及首营品种的质量审核(也可包括收集)

80605企业质量管理机构应负责建立企业所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案。质量管理部负责收集质量标准和建立所有药品的质量档案,质量档案中至少有质量标准,重点养护品种还包括其他资料

9*0606企业质量管理机构应负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。质量体系文件要规定质管部负责质量查询及药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告,并和质量管理人员交谈如何查询、处理事故。顾客投诉、质量查询、顾客满意度调查、不良反应监测调查均要做季度总结报告

100607企业质量管理机构应负责药品的验收。查质量体系,质量验收记录有质量状况和验收结论标

识、验收员和仓管员签名

110608企业质量管理机构应负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。查制度及其考核记录:指导=培训,监督=检查,并有记录。

120609企业质量管理机构应负责质量不合格药品的审核,对不合格药品的处理过程实施监督。查不合格药品的处理记录:查问对不合格品如何处理:确认、报告、报损、销毁

130610企业质量管理机构应负责收集和分析药品质量信息。查质量信息和信息分析:每月10份以上的质量信息,

有目录,每季度的做分析报告

140611企业质量管理机构应协助开展对企业职工药品管理方面的教育或培训。质管部对职工进行教育培训:法律法规、制度程序、专业技术、药品知识等

15*0701企业应设置与经营规模相适应的药品验收、养护等组

织。企业药品养护组或养护员在业务上应接受质量管

理机构的监督指导。

查验收、养护组织的设置文件及质量部门对养护员的

培训记录和养护制度的执行、考核记录

160702大中型企业应设立药品养护组,小型企业应设立药品养护组或养护员。查养护组织设置文件和员工的定岗情况,养护员可兼保管员、运输员,不兼验收员。

17*0801企业制定的制度应包括质量方针和目标管理;质量体

系的审核;质量责任;质量否决的规定;质量信息管

理;首营企业和首营品种的审核;质量验收的管理;

仓储保管、养护和出库复核的管理;有关记录和凭证

的管理;特殊管理药品的管理;有效期药品、不合格

药品和退货药品的管理;质量事故、质量查询和质量

投诉的管理;药品不良反应报告的规定;卫生和人员

健康状况的管理;质量方面的教育、培训及考核的规

定等内容

质量管理制度还包括(至少27个,不包括特殊药品):

1、文件管理,

2、检查考核管理

3、设备设施管理

4、运输管理

5、销售管理

6、直调管理

18*0802企业应定期检查和考核质量管理制度执行情况,并有记录各个部门一定要先按实际情况自查、整改;质量领导小组再考核各个部门的相关制度执行情况,记录要实际,之后有纠正预防措施

190901企业应定期对《药品经营质量管理规范》实施情况进行内部评审。内部评审至少每年一次,特殊情况(建立初期三个月、迎检、出现问题等,由小组决定),内容包括:评审部门、内容、方法、时间、记录、报告。

201001企业主要负责人应具有专业技术职称,熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品的知识。负责人要有职称,查证件(文凭、职称、身份证)及现场提问主要负责人,了解其对药品法、GSP及相关法规、信息、工作流程的理解

21*1101企业质量管理工作的负责人,大中型企业应具有主管

药师(含主管药师、主管中药师)或药学相关专业

(指医学、生物、化学等专业,下同)工程师(含)

以上的技术职称;小型企业应具有药师(含药师、中

药师)或药学相关专业助理工程师(含)以上的技术

职称。

查质量负责人证件原件(文凭、职称、身份证):有/

初级(含)以上相关专业技术职称

22*1201企业质量管理机构的负责人应是执业药师或符合1101项的相应条件。同1101(如果是执业药师,所注册的执业单位要与被检单位一致)

231202企业质量管理机构的负责人应能坚持原则、有实践经

验,可独立解决经营过程中的质量问题。

现场提问质管部长:质量否决内容和方式

241401企业从事质量管理工作的人员,应具有药师(含药师、

中药师)以上技术职称,或者具有中专(含)以上药

学或相关专业的学历。

查质管员证件(文凭、职称、身份证):中专学历以

上并有相关专业技术初级职称

251402企业从事质量管理工作的人员应经专业培训和省级药

品监督管理部门考试合格,取得岗位合格证后方可上

岗。

查省药监局颁发的上岗证(内部掌握:有初级职称可

免):一年内有效

26*1403企业从事质量管理工作的人员应在职在岗,不得为兼职人员。查聘书、协议书或劳动合同、工资单;查问其对企业的熟悉情况,了解该人员是否在岗(小型企业的质管部长可兼质管员,质管员可兼验收员)

271501企业从事验收、养护、计量和销售工作的人员应具有高中(含)以上文化程度。核查高中(含)以上文凭原件:年龄、毕业时间、编号是否吻合

281502企业从事验收、养护、计量和销售工作的人员应经岗

位培训和地市级(含)以上药品监督管理部门考试合

格,取得岗位合格证书后方可上岗。

查上岗证或(市局或以上)培训证明(一年内有效)

291503企业在国家有就业准入规定岗位工作的人员,需通过

职业技能鉴定并取得职业资格证书后方可上岗。

查职业资格证书、上岗证:会计、司机等

30*1504企业从事质量管理、验收、养护及计量等工作的专职

人员数量,应不少于企业职工总数的4%(最低不应

少于3人),并保持相对稳定。

查花名册、聘书,计算百分比。质管员和验收员均不

兼任养护员,质管员可兼任验收员。不可聘用临时人

员担任

311601企业每年应组织在质量管理、药品验收、养护、保管

等直接接触药品的岗位工作的人员进行健康检查,并

建立健康档案。

查健康档案(包括质量负责人,可不包括销售和运输),

年度体检原始记录的项目至少有:胸透、乙肝

321602企业发现患有精神病、传染病或者其他可能污染药品疾病的患者,应立即调离直接接触药品的岗位。查花名册、查健康档案,对体检发现有所列疾病的员工是否采取相应措施,花名册有调离时间备注

331701企业应定期对各类人员进行药品法律、法规、规章的

专业技术、药品知识、职业道德等教育或培训,并建

立档案。

查教育档案是否按规定的时间培训,并有全部内容的

教材、培训和考试记录、统计考试成绩和评价培训效

果的记录

341702企业从事质量管理的人员,每年应接受省级药品监督

管理部门组织的继续教育;从事验收、养护、计量等

工作的人员,应定期接受企业组织的继续教育。以上

人员的继续教育应建立档案

查花名册、查教育档案,质管员是否每年接受省级培

训(继续教育证书),其他人员的培训记录

351801企业应有与经营规模相适应的营业场所及辅助、办公用房。营业场所明亮、整洁。查办公场所的整洁程度,规模与经营相适应(正/反方向)

36*1901企业应按经营规模设置相应的仓库,其面积(为建筑

面积,下同)大型企业不应低于1500平方米,中型企

业不应低于1000平方米,小型企业不应低于500平方

米。

查现场面积、租赁合同。房租水电单,建筑面积不包

括验收养护室、养护场所、工作室等。阴凉库面积应

能足够存放要求阴凉储存的药品(包括曾经有的,每

25M2大约可放800-1000件),一般要求阴凉库面积不

小于仓库总面积的40%

371902库区地面平整,无积水和杂草,无污染源。查现场及其环境卫生:大门、周围环境整洁、;库内不

得有厕所

381903企业药品储存作业区、辅助作业区、办公生活区应分开一定距离或有隔离措施,装卸作业场所有顶棚。查现场:库区内不得有厨房等生活区(保管员工作室内如有厕所,保管员室则不能在仓库中央,与仓库连通的门必须严密)。顶棚应大于货车的宽度(3X2M)

39*1904企业有适宜药品分类保管和符合药品储存要求的库房。

其中常温库温度为0~30℃,阴凉库温度不高于20℃,

冷库温度为2~10℃;各库房相对湿度应保持在

45~75%之间。

查现场(有当月的记录)、查温湿度记录:阴凉库

20℃以下、常温库30℃以下,即可关空调。已开空调

的应有状态记录。(直冷型)冷柜湿度一般大于

90%,必须采用泡沫箱密封,并放置温湿度计在其中。

电费单的金额与用电量吻合

401905库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整、门窗结构严密。查现场:门窗无昆虫可进入的缝隙(包括卷闸门),尽量用排气扇通风而少用纱窗。不得有活动的窗户而不设置纱窗

411906库区有符合规定要求的消防、安全设施。查现场:仓库必须备有灭火器或消防栓;电源总闸应设置在库外,库内电线必须暗装或有线槽,并不得长期使用插线板。必要时应有消防部门的验收合格证

42*2001仓库应划分待验库(区)、合格品库(区)、发货库

(区)、不合格品库(区)、退货库(区)等专用场所,

经营中药饮片还应划分零货称取专库(区)。以上各库

(区)均应设有明显标志。

查现场:对于面积较小的库区,如易串味药品库、冷

库等,可进行动态管理:合并“待验区”、“退货区”

和“发货区”并在文件中规定管理办法。每个不同区

域必须分开30cm以上(不能只在同以块地台板上画

线分不同的区域)。各区均备有标志牌。设中药分装室

的可不设“中药饮片零货称取库(区),“中药饮片零

货称取区可设在“饮片库”内。不合格品库(区)、退

货库(区)可只在阴凉库中设置。中西药不得串库

432101仓库应保持药品与地面之间有一定距离的设备。查现场:各区的地台板(包括散货架底层)的高度必

须在10cm以上,地台板宜采用小块

442102仓库应有避光、通风的设备。查现场:必须有深色窗帘(最好是防紫外线的)或粘贴深色玻璃纸(蓝色或黑色)。安装有百叶或纱网的排气扇。

452103仓库应有检测和调节温、湿度的设备。查现场:每个库区必须安装空调,估计阴凉库12-15M2/匹,常温库70-80M2/匹。设置经过检定(最好强检)的温湿度计在仓库中部位置。

462104仓库应有防潮、防尘、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备。查现场:能打开的窗户必须安装纱窗(每个方向一个即可);大门平时随手关闭,并设置有50cm左右高度的挡鼠板;每个库区安装灭蚊灯、设置老鼠笼(或老鼠胶,不可用老鼠药);配备杀虫药,不宜用杀虫水。

472105仓库应有符合安全用电要求的照明设备。查现场:照明可用有保护罩的通用日光灯;危险品库

用防爆灯。

482106仓库应有适宜拆零及拼箱发货的工作场所和包装物料等的储存场所和设备。查现场:设置拆零及拼箱发货区和工作台、包装物料室(区),并有包装工具。

49*2201企业储存特殊管理的药品的专用仓库应具有相应的安全措施。查现场:特殊药品库必须有专库,并安装防盗门,必要时(节假日等)有人值班。

502301经营中药材及中药饮片的应设置中药标本室(柜)查现场(验收养护室):中药标本应包括所经营的所有品种,标本有50个以上为宜,尽量选择伪品多的品种。

512401企业应在仓库设置与企业规模相适应、符合卫生要求

的验收养护室,其面积大型企业不小于50平方米;中

型企业不小于40平方米;小型企业不小于20平方米。

查现场:建筑面积必须符合规定;根据仪器的数量设

置水泥台(0.7X0.7X2-3M),有空调、排气扇、纱窗,

中药标本柜。洗手盆宜分隔设置。

522402企业的验收养护室应配置千分之一天平、澄明度检测

仪、标准比色液等;企业经营中药材、中药饮片的还

应配置水分测定仪、紫外荧光灯、解剖镜或显微镜。

查现场:仪器设备目录、档案及其购买发票、凭证及

其出厂合格证、出厂日期;有仪器状态的调试、强检

(天平、水分仪、温湿度计、台秤)、培训、使用记录。

应备有常用辅助物品(如托盘、干燥剂、手套、工作

服、拖鞋等),中药验收还要备有小工具(按中药验收

方法中的要求,如刀片、玻片等)

532403企业的验收养护室应有必要的防潮、防尘设备。查现场:门窗必须密闭(同仓库的要求);空调机有抽

湿功能。记录温湿度(按常温库)

542501企业对所用设施和设备应定期进行检查、维修、保养并建立档案。查仪器:档案及检查、维修、每月的保养(有清洁、检查的具体项目)记录

552601企业分装中药饮片应有符合规定的专门场所,其面积和设备应与分装要求相适应。经营中药饮片分装业务的企业应设置固定的中药饮片分装室(区),设置台秤、工作台、排气扇

562602企业分装中药饮片的固定分装室,其环境应整洁,墙

壁、顶棚无脱落物。

检查分装室(区)是否符合要求

572701企业应制定能够确保购进的药品符合质量要求的进货程序制订《进货质量评审工作程序》并每年进行评审(详见蓝皮书“认证指南”)

58*2702企业进货应确定供货企业的法定资格及质量信誉。企业购进的药品应为合法企业所生产或经营的药品。查供货单位质量审核程序及记录、审核盖红章的供货单位证照的经营范围与购进药品,有效期、年审章

59*2703企业进货应审核所购入药品的合法性。查一年内的药品购进凭证:供方的送货单或发票、二

证,入库帐目、记录

60*2704企业进货应对本企业进行业务联系的供货单位销售人员,进行合法资格的验证。查与本企业进行业务联系的供货单位销售人员资料(法人委托书、身份证、销售员上岗证)

612705企业进货应按购货合同中质量条款执行。查购货合同或质量保证协议书的质量条款、协议书的

期限及时间、有签字盖章

622801企业购进的药品除国家未规定的以外,应有法定的批

准文号和生产批号。

现场查药品及批准文号复印件(盖红章)

63*2802企业购进进口药品应符合规定的、加盖了供货单位质

量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药

品检验报告书》复印件。

查每批盖红章的进口药品的《进口药品注册证》、《进

口药品检验报告书》或《进口通关单》

642803企业购进的药品的包装和标识应符合有关规定和储运

要求

现场查药品(通用名与商品名的大小比例)包装标识652804企业购进的中药材应标明产地查购进记录及在库中药材的包装均应符合要求

66*2901企业对首营企业应进行包括资格和质量保证能力的审

核。审核由业务部门会同质量管理机构共同进行。除

审核有关资料外,必要时应实地考察。经审核批准后

方可从首营企业进货。

进行供方资信调查,首营企业质量审核记录及资料:

证/照、协议书、委托书和身份证

67*3001企业进货对首营品种应填写“首次经营药品审批表”,

并经企业质量管理机构和企业主管领导的审核批准。

对首营品种(含新规格、新剂型、新包装等)应进行

合法性和质量基本情况的审核,包括核实药品的批准

文号和取得质量标准,审核药品的包装、标签、说明

书等是否符合规定,了解药品的性能、用途、储存条

件以及质量信誉等内容,审核合格后方可经营。

查首营药品资料:药品生产批文(盖红章)、质量标准、

当批的检验报告书、包装标签说明书实样(核对“适

应症”项)等药品资料

683101企业编制购货计划时应以药品质量为重要依据,并有质量管理机构人员参加。查购货计划(根据当月销量与库存,月底制订),有质管部意见,不宜只是签名。

693201企业签定进货合同并明确质量条款。购销合同中应明

确:药品质量符合质量标准和有关质量要求;药品附

产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求;

购入进口药品,供应方应提供符合规定的证书和文件。

查购货合同(质量保证协议书可代替合同):必需包

含这4项条款。首营品种还需要厂家提供少量同批号

的样品。

70*3301购进药品应有合法票据,并按规定建立购进记录,做

到票、帐、货相符。购进记录应注明药品的品名、剂

型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、

购货日期等项目内容。购进记录应保存至超过药品有

效期1年,但不得少于3年。

随机抽查库存产品,在电脑(软件,不宜用手工帐)

中核对购进时间,核查一年的购进凭证(发票、送货

单或随货同行单)、账(货位卡)、货(结存)。购进记

录。

713302购入特殊管理的药品,应严格按照国家有关管理规定进行。核对许可证。查是否有制度和程序并按规定进行双人验收、保管、销售和运输,是否从有资格的单位购进

723401企业每年应对进货情况进行质量评审,评审结果存档备查。对每个供方、产品进行8项内容进行评审,可对比体系运行前后三个月的结果,以体现质量管理的成效

73*3501企业应严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购

进药品、销后退回的药品质量进行逐批验收,并有记

录。

查产品标准、合同条款、入库单(或退货单)及验收

记录。验收员熟练验收(特别是中药)项目内容、过

程,票证传递。

743502验收时应同时对药品的包装、标签、说明书以及有关

要求的证明或文件进行逐一检查。验收药品包装的标

签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址,有药

品的品名、规格、批准文号、产品批号、生产日期、

有效期等:标签或说明书上还印有药品的成分、适应

症或主治功能、用法、用量、禁忌、不良反应、注意

事项以及储藏条件等。

查验收记录及现场查药品有无开箱封条(包括中包装)

和现场提问。首营品种和液体制剂要进行外观性状检

查和记录。外观性状时填抽样单交保管员,检查后,

某些品种会产生损耗,需要报损和销毁

753503验收整件包装中应有产品合格证。查验收记录及现场查药品。开箱后首先查合格证

763504验收特殊管理药品、外用药品,其包装的标签或说明

书上有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按

分类管理要求,标签、说明书上有相应的警示语或忠

告语;非处方药的包装有国家规定的专有标识。

现场查药品及现场提问。验收特殊药品必须验收到最

小包装

773505验收进口药品,其包装的标签应以中文注明药品的名

称、主要成分以及注册证号,应有中文说明书。

查现场药品的中文标识及现场提问

783506验收进口药品,应有符合规定的《进口药品注册证》

和《进口药品检验报告书》复印件;进口预防性生物

制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件;

进口药材应有《进口药材批件》复印件。以上批准文

件应加盖供货单位质量管理机构原印章。

查《进口药品注册证》(港澳台药品:《医药产品注册

证》)、《进口药品检验报告书》或《进口通关单》的盖

红章复印件

793507验收中药材和中药饮片应有包装,并附有质量合格的

标志。每件包装上,中药材标明品名、产地、供货单

位;中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实

施文号管理的中药材和中药饮片,在包装上还应标明

批准文号。

查在库中药材和中药饮片的包装是否符合规定,要有

标识牌

803508验收抽取的样品应具有代表性。现场提问:按批号每50件抽2件,每件从上中下三个

部位抽样

81*3509验收药品应做好记录。验收记录应记载供货单位、数

量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、

生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员

等项内容。验收记录应保存至超过药品有效期一年,

但不得少于三年

查验收记录:至少13项内容,质量状况分为包装质量

和外观性状,有“合格证”栏(可合并验收、购进、

入库记录)由验收员在“送货单”上填写药品的批号、

有效期后交业务部开单,最后核对签名。每批注射剂、

液体制剂、首营品种应做“外观性状检查”(存在破坏

性检查,需报损,有样品除外)

823510验收首营品种,应有该批号药品的质量检验报告书。查所有首营品种同批号的质量检验报告书

833511对销后退回的药品,验收人员应按进货验收的规定验

收,必要时应抽样送检验部门检验。

查退货单及退货验收记录(格式与进货验收记录雷同)

84*3512对麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品,应实

行双人验收制度。

管理制度是否规定双人验收

853513验收应在符合规定的场所进行,在规定时限内完成。查现场、查验收记录及现场提问:验收外包装在待验区,最小包装(以及标签、说明书)、外观性状检查在验收养护室进行。时限一般为一天,最多三天

863601仓库保管员凭验收员签字或盖章收货。对货与单不符、

质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况,有权

拒收并报告企业有关部门处理。

查入库单、入库验收记录。先验收,后入库。提问仓

管员。

873701用于药品验收养护的仪器、计量器具等,应有登记、使用和定期检定的记录。查仪器档案及维修保养记录本、每年送计量所检定(天平、水分测定仪、台秤等衡器)、温湿度计校验

884001企业应对质量不合格药品进行控制性管理,发现不合格药品应按规定的要求和程序上报。查不合格药品的处理(确认、报告、报损、销毁)记录,提问

89*4002不合格药品应存放在不合格药品库(区),并有明显标

查现场:不合格品区必须严格分隔

904003对不合格药品应查明质量不合格的原因,分清质量责任,及时处理并制定预防措施。查记录资料,要有“不合格原因”,了解保管员、业务员、质管员的执行情况。

91*4004不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手

续或记录。

查不合格药品的确认、报告、报损、销毁记录924005对不合格药品的处理情况应定期汇总和分析。查不合格药品的季度汇总和分析报告

93*4101药品应按温、湿度要求储存于相应的库中。核对每个品种的储存条件及其存放地点

944102在库药品均应实行色标管理。其统一标准是:待验药

品库(区)、退货药品库(区)为黄色;合格药品库

(区)、零货称取库(区)、待发药品库(区)为绿色;

不合格药品库(区)为红色。

查现场:分装室、零货称取区、拆零拼箱区也为绿色

(包括“近效期药品”、“外用药”)。“暂停发货”为黄

色。动态区无色(牌子为白底黑字);

954103搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求,

规范操作。怕压药品应控制堆放高度。

查现场:最高在2米左右。

964104药品与仓间地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间

距或隔离措施。药品堆垛应留有一定距离。药品与墙、

屋顶(房梁)的间距不小于30厘米,与库房散热器或

供暖管道的间距不小于30厘米,与地面间距不小于

10厘米。

查现场:距灯50cm以上。通道最小要有80cm左右。

974105药品应按批号集中堆放,有效期的药品应分类相对集

中存放,按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显

标志。

查现场:按剂型相对集中堆放(不宜设置剂型牌)。应

设置货位卡和货位号。

984106对近效期的药品,应按月填报效期报表。查《近效期药品催销表》,应填报质管部和业务部。确

定“近效期”的定义

99*4107药品与非药品、内用药与外用药应分开存放;易串味

的药品、中药材、中药饮片以及危险品等应与其他药

品分开存放。

查现场:后者为分库储存。易串味药品必须设置仓库。

有中药材、中药饮片经营范围的还必须设置中药材、

中药饮片库(分库)。如经营数量稀少,宜全部设置为

阴凉库。

100*4108麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品应当专库

或专柜存放,双人双锁保管,专帐记录,帐物相符。

查储存要求、是否专帐、双人双锁,帐物是否相符

101*4109对销后退回的药品,凭经营部门开具的退货凭证收货,

存放于退货药品库(区),由专人保管并做好退货记录。

查现场、查退货凭证及退货记录,并有文件规定某仓

管员专管(可包括不合格品)。

1024110销后退回药品经验收合格的,由保管人员记录后方可

存入合格药品库(区);不合格的药品由保管人员记录

后放入不合格药品库(区)。

查退货单上验收员签字、查退货记录、查现场。退货、

不合格品应记录原因。(一般及时清空这两区,最长不

超过一个月清理一次)

1034111退货记录应保存3年。查退货记录。也可按验收记录要求的保存时间

(1+3)保存

1044201药品养护人员应指导保管人员对药品进行合理储存。查现场、现场提问。需要提供具体指导的方法、内容

和记录

105*4202药品养护人员应检查在库药品的储存条件,配合保管

人员进行库房温、湿度的监测和管理。每日应上、下

午各一次定时对库房的温、湿度进行记录。企业库房

温、湿度超出规定范围,应及时采取调控措施,并予

以记录。

查温、湿度记录,根据质量责任确定由保管员或养护

员记录。应规定在上、下午的某个时间段内记录及其

记录前的仓库调控状态,上下午的记录要分别签名

1064203药品养护人员应对中药材和中药饮片按其特性,采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护。查中药材养护措施和记录。按照中药养护程序的要求,要备有养护的设备(干燥箱、熏蒸柜、降氧设备等)和试剂(硫磺、氯化苦等)

1074204药品养护人员应对库存药品根据流转情况定期进行养护检查,并做好记录。查养护记录:主要检查药品的外包装质量(损坏或变形)和堆垛情况,一般采用“三三制”检查法:每旬检查1/3的药品;当然也可以在库存较少的情况下一次过全部巡查完毕

1084205药品养护人员对检查中发现的问题应及时通知质量管

理机构复查处理。

如有药品问题,使用《质量复检通知单》通知质管部

序检查

条款

GSP认证现场检查项目检查内容

1094206药品养护人员应定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的药品等质量信息。每季度进行养护检查汇总、分析报告,查近效期、长时间储存(一般定义为在库储存超过药品的有效期限的1/2的药品)药品的质量信息

1104207药品养护人员应负责养护用仪器设备、温湿度检测和监控仪器、仓库在用计量仪器及器具等的管理工作。制作养护、温湿度计及仓库在用仪器、设备的使用记录本(每台仪器一本,无须每月汇总)。设备主要包括大型设备,如空调机、抽湿机、冷柜等,忽略排气扇、灭蚊灯等小型设备

1114208药品养护人员应建立药品养护档案。查药品养护档案,应有养护情况的记载(包括一般品

种养护)

1124209库存养护中如发现质量问题,应悬挂明显标志和暂停发货,并尽快通知质量管理机构予以处理。查药品质量复检通知单、药品停售通知单(如未发生,制作空表存档备用),现场应备有黄色“暂停发货”标志牌

1134301药品出库应“先产先出”、“近期先出”和按批号发货。出库记录应按原则进行。现场提问仓管员。出库时一

定要先出旧批号,否则需要记录原因

1144302企业在药品出库时,如发现以下问题应停止发货,并

报有关部门处理:1、药品包装内有异常响动和液体渗

漏;2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条

严重损坏等现象;3、包装标识模糊不清或脱落;4、

药品已超出有效期。

查出库复核记录、现场提问,如果发生,填写《质量

复检通知单》报质管部

115*4401药品出库复核时,应按发货凭证对实物进行质量检查

和数量、项目的核对。为便于质量跟踪所做的复核记

录,应包括购货单位、品名、剂型、规格、批号、有

效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核

人员等。

查出库复核记录:至少有这11个项目。复核人(可由

养护员复核)、收货人应手工签名。

1164402麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品出库时应双人复核。查制度和程序,是否双人复核、完整。应复核到每个最小包装

1174501复核记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于

三年。

查出库复核记录(质量记录清单中应注明保存期限)

1184601对有温度要求的药品的运输,应根据季节温度变化和运程采取必要的保温或冷藏措施。现场提问:运输设备(5个以上保温泡沫箱、20块以上的超级冰皇,每箱4块)是否齐备,冷藏药品应单独包装;大批冷藏的药品运输应与具备冷藏运输车的运输公司签定运输协议、付款凭证等,或自备冷藏车

1194701特殊管理的药品和危险品的运输应按有关规定办理。查制度和程序,并有特殊管理的药品运输证,或与具

备运输特殊管理药品的公司签定运输协议

120*4801由生产企业直调药品时,须经经营单位质量验收合格后方可发运注意企业的验收员是否到现场进行了验收(查问生产企业的地址和验收场所、检查来回验收现场的旅差票据或证据、时间是否吻合等),现场验收记录是否完整

1214901搬运、装卸药品应轻拿轻放,严格按照外包装图示标志要求堆放和采取防护措施。查现场、提问运输员,严禁采用违规的搬运工具或方式(如滑梯),控制堆高不能高于2米

1224902药品运输时,应针对运送药品的包装条件及道路状况,

采取相应措施,防止药品的破损和混淆。

现场提问运输员:运输的注意事项

123*5001企业应依据有关法律、法规和规章,将药品销售给具有合法资格的单位。查一年的销售单、发票或销售记录及销货单位证照(尤其是诊所、厂矿医疗室的证照必须齐全)及其经营范围、证照有效期(特别留意二类精神药品,经营需省局审批)

1245101企业销售特殊管理的药品应严格按照国家有关规定执

行。

查制度、顾客必须提供特药供应卡,并及时记录

1255201企业销售人员应正确介绍药品,不得虚假夸大和误导

用户。

现场提问业务员:以SDA批准的说明书为准

126*5301企业销售药品应开具合法票据,做到票、帐、货相符。

销售票据应按规定保存。

查销售发票及票、帐(货位卡注明流向)、货是否相符

127*5302企业应按规定建立药品销售记录,记载药品的品名、

剂型、规格、有效期、生产厂商、购货单位、销售数

量、销售日期等项内容。销售记录应保存至超过药品

有效期1年,但不得少于3年。

查销售记录(可合并到出库复核记录),收货人应签名

序检查

条款

GSP认证现场检查项目检查内容

1285401因特殊需要从其他商业企业直调的药品,本企业应保证药品质量,并及时做好有关记录。派验收员到任意(方便的)一方验收,有手工验收记录,补办销售凭证

1295501药品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律、

法规,宣传的内容必须以国家药品监督管理部门批准

的药品使用说明书为准。

核对广告宣传材料、广告批文必须与药品说明书相符、

现场提问。

1305601对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问

题要查明原因,分清责任,采取有效的处理措施,并

做好记录。

查有关记录(应有季度汇总分析报告)。提问质管部长

或质管员

131*5701企业已售出的药品如发现质量问题,应向有关管理部

门报告,并及时追回药品和做好记录。

查有关记录。提问质管部长或质管员

1325702企业应按照国家有关药品不良反应报告制度的规定和

企业相关制度,注意收集由本企业售出药品的不良反

应情况。发现不良反应情况,应按规定上报有关部门。

向所有大顾客进行30份以上的药品不良反应监测调查,

并按季度汇总分析报告。备有(国家局统一印制的)

药品不良反应报告表备用。

GSP认证现场检查指导原则(最新完整版)

药品经营质量管理规范现场检查指导原则

说明 一、为规范《药品经营质量管理规范》检查工作,确保检查工作质量,根据《药品经营质量管理规范》,制定《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》。 二、应当按照本指导原则中包含的检查项目和所对应的附录检查内容,对药品经营企业实施《药品经营质量管理规范》情况进行全面检查。 三、按照本指导原则进行检查过程中,有关检查项目应当同时对照所对应的附录检查内容进行检查。如果附录检查内容检查中存在任何不符合要求的情形,所对应的检查项目应当判定为不符合要求。 四、本指导原则批发企业检查项目共258项,其中严重缺陷项目(**)6项,主要缺陷项目(*)107项,一般缺陷项目145项。 本指导原则零售企业检查项目共180项,其中严重缺陷项目(**) 4项,主要缺陷项(*)58 项,一般缺陷项118项。 五、药品零售连锁企业总部及配送中心按照药品批发企业检查项目检查,药品零售连锁企业门店按照药品零售企业检查项目检查。

六、结果判定: 检查项目 结果判定 严重缺陷项目 主要缺陷项目 一般缺陷项目 0 0 ≤20% 通过检查 0 0 20%~30% 限期整改后复核检查 0 <10% <20% ≥1 不通过检查 0 ≥10% 0 <10% ≥20% 0 ≥30% 注:缺陷项目比例数=对应的缺陷项目中不符合项目数/(对应缺陷项目总数-对应缺陷检查项目合理缺项数)×100%。

第二部分药品零售企业 一、《药品经营质量管理规范》部分 序号条款号检查项目 1 总则**00401 药品经营企业应当依法经营。 2 **00402 药品经营企业应当坚持诚实守信,禁止任何虚假、欺骗行为。 3 质 量 管 理 与 职12301 企业应当按照有关法律法规及本规范的要求制定质量管理文件,开展质量管理活动,确 保药品质量。 4 **12401 企业应当具有与其经营范围和规模相适应的经营条件,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件,并按照规定设置计算机系统。 5 *12501 企业负责人是药品质量的主要责任人,负责企业日常管理,负责提供必要的条件,保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责,确保企业按照《规范》要求经营药品。 6 *12601 企业应当设置质量管理部门或者配备质量管理人员。 7 12602 质量管理部门或者质量管理人员负责督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》要求。 8 12603 质量管理部门或者质量管理人员负责组织制订质量管理文件,并指导、监督文件的执行。 9 *12604 质量管理部门或者质量管理人员负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核。

GSP认证现场检查常见提问

《GSP认证现场检查须掌握得及提问得问题》采购员: 1、企业得审核流程: (1)什么就是首营企业?(定义) (2)首营企业审批须收集哪些资料?资料有什么特殊要求? (3)收集完后填写什么表?报哪个部门及领导审批? 2、首营品种得审批流程: (1)、什么就是首营品种(定义) (2)、首营企业品种审批须收集哪些资料?资料有什么特殊要求? (3)、收集完后填写什么表?报哪个部门及领导审批? 3、如何判定企业得合法性? 4、如何判定所经营品种得合法性? 5、购进药品流程: (1)如何制定采购计划,须哪个部门得审核? (2)采购药品得原则? (3)质量协议书中必须得质量条款? 6、购进药品退出得处理过程? 7、采购时须提供什么资料给保管员收货? 8、采购进口药品时需要对方提供什么资料?资料得要求? 9、本公司得经营范围?公司机构设置? 验收员: 1、药品验收得整个过程(包括销后退回) (1)验收员凭什么进行验收? (2)验收员在待验区进行哪些操作及检查哪些项目? (3)验收员在验收养护室进行哪些操作及检查哪些项目? (4)验收合格得,下一步就是什么? (5)验收不合格后该如何处理? (6)验收完毕后填写什么与保管员交接? (7)验收首营品种时必须检查什么资料? (8)验收得抽样原则? 2、验收养护室仪器得实际操作 3、验收进口药品时须检查什么资料? 保管员:

1、收货过程: (1)货到了仓库之后,凭什么单据核查哪些项目收货? (2)收货后如何通知验收员验收? (3)货到仓库后,先摆药品存放在哪个区域?(可以流动待验得又如何摆放?) (4)验收完毕后凭什么单办理入库手续? (5)入库时药品摆放得原则? 2、药品在库: (1)须不定期检查药品得外包装质量;发现质量有问题或者怀疑质量有问题时该如何操作? (2)对于在库品种凭什么单据进行移库(从某一区域移到另一区域)? (3)仓库设置了哪些储存区域?各自区域得色标就是什么? (4)冷库、阴凉库、常温库得温湿度要求? (5)药品包装得相关标识及储运图示所表达得意思? 3、药品出库: (1)药品凭什么单据才能发货出库? (2)药品得发货原则?拼装得原则?并示范复核拼装操作。 (3)什么情况下就是不能发货或不能出库得? (4)出库复核时发现有质量问题时如何处理(包括部分及全部有问题)? (5)冷藏药品得出库操作并示范操作?冷藏药品得运输要求?当冷藏箱装药品有剩余空间该如何处理?保管员、复核员怎么发货、复核、交接、运输? (6)进口药品出库时须提供什么资料给对方? 养护员: 1、药品得养护操作: (1)药品得养护周期? (2)中西成药得养护检查内容? (3)中药得养护检查内容及方法? (4)养护检查发现质量问题后如何处理? 2、重点养护品种: (1)哪些品种须重点养护(如何制定重点养护品种)? (2)重点养护品种得养护周期? (3)重点养护品种得确定就是谁审批得?

GSP认证现场检查方法

G S P认证现场检查方法 2011年4月·山东 主要内容 认证概述 工作职责 认证准备 现场检查内容 认证检查原则 一、GSP认证概述 GSP认证概述 药品认证概念 现场检查工作程序 检查组长职责 检查组长现场控制要点 GSP认证检查员应具备的能力 接受认证企业的前提条件 药品认证 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位实施相应质量管理规范进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程。 G S P认证 GSP认证是药品监督管理部门依法对药品经营企业药品经营质量管理进行监督检查的一种手段,是对药品经营企业实施《药品经营质量管理规范》情况的检查、评价并决定是否发给认证证书的监督管理过程。 ------《药品经营质量管理规范认证管理办法》 G S P现场检查的目标 依据条款找出问题——不符合 根据问题寻找原因——追根溯源

分析原因确定缺陷——系统漏洞 系统漏洞是质量保障体系的致命要害 找出系统缺陷才是现场检查的最终目标 检查原则依法检查 严格程序 客观公正 严守纪律 认证有效 检查组组长职责根据现场检查方案,组织、协调现场检查工作 负责与受检查企业交换意见 负责汇总检查情况,拟定和宣读现场检查报告 负责提交现场检查报告及有关资料 检查组长现场控制要点检查方案的实施控制 检查评定标准的实施控制 检查进度的控制 检查节奏和气氛的控制 检查范围的控制 不合格项目审定及检查结论的控制 检查纪律的控制 突发事件或意外情况的控制 GSP认证检查员应具备的能力观察问题的能力 全面、准确、细致、严谨 分析问题的能力

系统、深入、抓住特征要点 判断问题的能力 客观、公正、准确 解决问题的能力 把握全局的能力 现场检查前的准备工作 现场检查需预先审阅的资料 企业GSP认证申报资料 企业质量管理文件 企业主要岗位人员花名册(包括姓名、性别、出生日期、工作岗位、学历、职称、从事本岗位工作时间) 企业经营场所、仓库地理位置示意图及内部平面图(标明地址、面积及主要设备) 现场检查前的准备工作 认真阅读现场检查方案 熟悉被检查企业基本情况 及时索取有关资料 明确检查内容分工、目标及工作量 确定现场检查具体工作步骤 初步判定企业管理的薄弱环节 资料审核的主要内容 核实认证方案 了解企业体制、规模、管理结构 了解企业硬件分布 了解企业管理特点、手段、水平 提出疑问: 申报内容、管理内容 判断弱项:

GSP认证现场检查常见提问

《GSP 认证现场检查须掌握的及提问的问题》采购员: 1、企业的审核流程: (1)什么是首营企业?(定义) (2)首营企业审批须收集哪些资料?资料有什么特殊要求? (3)收集完后填写什么表?报哪个部门及领导审批? 2、首营品种的审批流程: (1)、什么是首营品种(定义) (2)、首营企业品种审批须收集哪些资料?资料有什么特殊要求?(3)、收集完后填写什么表?报哪个部门及领导审批? 3、如何判定企业的合法性? 4、如何判定所经营品种的合法性? 5、购进药品流程: (1)如何制定采购计划,须哪个部门的审核? (2)采购药品的原则? (3)质量协议书中必须的质量条款? 6、购进药品退出的处理过程? 7、采购时须提供什么资料给保管员收货? 8、采购进口药品时需要对方提供什么资料?资料的要求? 9、本公司的经营范围?公司机构设置? 验收员: 1、药品验收的整个过程(包括销后退回) (1)验收员凭什么进行验收? (2)验收员在待验区进行哪些操作及检查哪些项目? (3)验收员在验收养护室进行哪些操作及检查哪些项目? (4)验收合格的,下一步是什么? (5)验收不合格后该如何处理? (6)验收完毕后填写什么与保管员交接? (7)验收首营品种时必须检查什么资料?(8)验收的抽样原则? 2、验收养护室仪器的实际操作 3、验收进口药品时须检查什么资料? 保管员:

1 、收货过程: (1)货到了仓库之后,凭什么单据核查哪些项目收货? (2)收货后如何通知验收员验收? (3)货到仓库后,先摆药品存放在哪个区域?(可以流动待验的又如何摆放?) (4)验收完毕后凭什么单办理入库手续? (5)入库时药品摆放的原则? 2、药品在库: (1)须不定期检查药品的外包装质量;发现质量有问题或者怀疑质量有问题时该如何操作? (2)对于在库品种凭什么单据进行移库(从某一区域移到另一区域)?(3)仓库设置了哪些储存区域?各自区域的色标是什么? (4)冷库、阴凉库、常温库的温湿度要求? (5)药品包装的相关标识及储运图示所表达的意思? 3、药品出库: (1)药品凭什么单据才能发货出库? (2)药品的发货原则?拼装的原则?并示范复核拼装操作。 (3)什么情况下是不能发货或不能出库的? (4)出库复核时发现有质量问题时如何处理(包括部分及全部有问题)?(5)冷藏药品的出库操作并示范操作?冷藏药品的运输要求?当冷藏箱装药品有剩余空间该如何处理?保管员、复核员怎么发货、复核、交接、运输? (6)进口药品出库时须提供什么资料给对方? 养护员: 1、药品的养护操作: (1)药品的养护周期? (2)中西成药的养护检查内容? (3)中药的养护检查内容及方法? (4)养护检查发现质量问题后如何处理? 2、重点养护品种: (1)哪些品种须重点养护(如何制定重点养护品种)? (2)重点养护品种的养护周期?

GSP认证现场检查项目

药品零售企业《GSP认证现场检查项目》(试行)

级药品监督管理部门组织的继续教育。2、继续教育的时间是否在限期内 3、在制度上要有继续教育明确规定。 6504 企业从事验收、养护、计量等工作的人员,应定期接受企业组织的继续教育。1、检查企业培训计划和实施记录,从事药品验收、养护和计量人员是否参加定期培训 2、培训时间是否足够、内容是否对口 3、形式可以上课、学习、讨论、讲座等,应有记录,参加培训者签字。 6505 企业应建立人员的继续教育档案。1、是否建立企业继续教育档案和个人继续教育档案 2、企业继续教育档案包括培训计划、对象、时间、内容、考核、教材等 3、个人继续教育档案包括岗位学历、参加教育内容、考核结果等。 *6506 企业从事质量管理工作的人员应在职在岗,不得在其他单位兼职。1、根据岗位设置图和聘用手续,现场检查质管人员是否在岗 2、检查考勤与验收台帐等记录,佐证质管人员是否在职在岗。 6601 企业每年应组织质量管理、药品验收、养护、保管、营业员等直接触药品的人员进 行健康检查,并建立健康档案。1、根据员工花名册和实际上岗情况,检查所有从事涉药工作的人员是否进行健康检查,新上岗人员是否先体 检后上岗 2、健康检查周期是否在有效期内,体检内容是否完整 3、建立健康档案,包括企业健康检查汇总档案和个人健康检查档案。 6602 发现患有精神病、传染病和其他可能污染药品疾病的人员,应及时调离其工作岗 位。1、对照体检表原件,检查直接接触药品人员中有无患精神病、传染病以及其他可能污染药品的疾病 2、查出患有上述疾病的员工,是否及时调离直接接触药品岗位工作 3、查工资发放单、考勤记录等,佐证是否进行岗位调整。 *6701 企业应有与经营药品规模相适应的营业场所和药品仓库。大型企业营业场所面积 不低于100平方米,仓库面积不低于30 平方米;中型企业营业场所面积不低于 50平方米,仓库面积不低于20平方米; 小型企业营业场所面积不低于40平方 米,仓库面积不低于20平方米。1、审查营业场所和仓库平面图,建筑面积是否符合要求(小型企业营业场所面积不少于40平方米,仓库面积 不少于20平方米) 2、营业场所和仓库实际是否满足需要,现场查看商品储存和陈列是否拥挤 3、连锁门店可不设仓库,但应有待验区域。 6702 企业营业场所和药品仓库应环境整洁、无污染物。1、现场观察营业场所和仓库环境是否整洁有序 2、营业场所、仓库、冰箱内有无与经营无关的物品堆放。 6703 企业营业场所、仓库、办公等区域应分开。1、现场观察营业场所、仓库和办公生活等区域是否相对分离,以不发生干扰和污染为准 2、营业场所、仓库有无堆放生活用品。 6704 企业营业场所、营业用货架、柜台齐备,1、营业场所是否宽敞、整洁、明亮,货柜(架)格式是否整齐

GSP认证现场检查缺陷项目整改报告

XX医药文件 [2014]015号 GSP认证现场检查缺陷项目整改报告 XXX食品药品监督管理局药品流通监管处、审评认证中心:受省局审评认证中心委派,2014年x月15日至17日由组长XXX,组员XXX组成的省局GSP认证专家组,依据《药品经营质量管理规》和《XX省药品经营质量管理规认证细则》连续三天对我司经营和质量管理情况进行了全面细致的检查,对我司存在的问题实事地进行了客观的评价和分析,检查总体情况是严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷16项。 在检查结束后,公司质量领导小组成员当天召开了质量工作现场会议,由公司董事长亲自主持牵头,成立整改小组。认真总结,讨论了检查组提出的缺陷项问题,针对问题查找原因,举一反三,并针对检查中发现的缺陷项目逐条落实,责任到人,不走过场,做到整改措施落实,人员落实,时间落实。现将整改情况汇报如下。 一:XXXX 岗前培训容不全面,没有针对不同岗位的职责及操作流程的培训容。 1、原因分析:公司的岗前培训工作是结合新版GSP宣贯一起做的,进行了新版GSP知识点的学习并按照所学的容进行了试卷考试。没

有专门针对不同岗位分别进行不同职责和操作流程的考核。公司今年新聘三名员工,分别是两个保管员和一个开票员,她们三个人共用一试卷进行了考试,职责及操作流程容不突出。 2、风险评估: 不全面的岗前培训容易导致员工上岗后不清楚自己的职责和操作流程。不能保证规程得到切实落实、岗位职责得到履行。属于中度风险隐患。 3、整改措施及相关证据:重新制定临时培训计划,实施全员岗前培训工作,按照各自职责和操作流程分别培训。见附件1 4、整改效果:已整改到位 5、预防措施:严格按照XXX项要求,对今后新入职员和转岗人员工进行不同岗前培训,包括药品相关法律法规及本岗位职责及操作流程的培训。 6、责任人:XXX 7、检查人:XXX 8、完成时间:2014年X月X日 二:XXX部分首营企业资质缺少随货同行单样式 1、原因分析:公司制定有首营企业审核制度,容明确要求索取随货同行单(票)样式,但实际工作中(大部分企业只索取到了随货同行单(票)样式的原件,去掉)存在有部分企业未能索取到随货同行单(票)原件,如:XXX。 2、风险评估:

gsp各种表格

实施药品使用质量管理规范 档案相关表格 例表目录: 例表1 首营企业审批表 例表2 首营品种审批表 例表3 合格供货方档案表 例表4 药品质量档案表 例表5 药品质量信息收集分析表 例表6 药品购进验收记录 例表7 进口药品验收记录 例表8 中药饮片质量验收记录 例表9 陈列药品质量检查记录 例表10药品检查养护记录 例表11近效期药品催销表 例表13 不合格药品台帐 例表14 设施设备一览表 例表15 养护设备检修维护记录 例表16 药品储存温湿度记录表 例表17 员工培训计划 例表18培训实施记录表 例表19企业员工健康检查汇总表 例表20职工健康档案 例表21药品拆零记录

首营企业审批表 编号:填表日期:企业名称 企业类别药品生产企业□药品经营企业□ 拟供品种 详细地址 邮政编码E—mail 传真联系人联系电话 许可证许可证名称许可证号 企业名称负责人许可范围有效期至企业地址 发证机关 发证日期 营业执照 企业名称注册号法定代表人经济性质注册资金经营范围经营方式企业地址 发照机关及 发照日期 质量认证证书与编号有效期限 采 购 人 员 意 见 签字:年月日 质量信誉实地考察结论 签字:年月日 审 核 意 见质量管理员:年月日审 批 意 见企业负责人:年月日

首营品种审批表 编号: 药品编号通用名称商品名称规格单位生产企业 药品性能、质量、用途、疗效等情况 批准文号质量标准 GMP 证书号认证时间 装箱规格有效期储存条件 正常出厂价采购价批发价零售价 申请原因 采购员 意见 签字:年月日 质量管理 员意见 签字:年月日 负责人 意见 签字:年月日注:本表附药品生产许可证、营业执照、批准文件、质量标准、出厂检验报告书、样品、价格批文、GMP证书以及临床总结报告等资料。

GSP认证现场检查指导试题答案

GSP现场检查指导原则试题 姓名:得分: 填空题(每题1分共50分) 1批发企业检查项目共_____ 项,其中严重缺陷项目(**)____项,主要缺陷项目(*)____项,一般缺陷项目_____项。 2企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立____________。 3企业制定的___________应当明确企业总的质量目标和要求,并贯彻到药品经营活动的全过程 4企业应当定期开展______________ 5企业应当在质量管理体系关键要素发生________时,组织开展________ 6质量管理部门应当负责对供货单位和购货单位的_______、购进药品的_______以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的____________进行审核,并根据审核内容的变化进行_____管理 7质量管理部门应当负责药品的______,指导并监督药品___ ____ _____ ______ _______ ______等环节的质量管理工作。 8质量管理部门应当组织质量管理体系的____和_______. 9企业质量管理部门负责人应当具有_______资格和______年以上药品经营质量管理工作经历,能独立解决经营过程中的质量问题。 10企业制定质量管理体系文件应当符合企业实际,文件包括________、________、_______-、_____、_______、_______和________等 11运输药品应当使用______货物运输工具 12企业应当对冷库进行使用前______、定期______及停用时间超过规定时限的______ 13冷藏、冷冻药品到货时,应当对其运输方式及运输过程的______、______等质量控制状况进行重点检查并记录,不符合温度要求的应当_______。 14企业应当按照验收规定,对每次到货药品进行_____抽样验收。 15储存药品相对湿度为________ 17_____与_____、_____与_______分开存放 18对质量可疑的药品应当立即采取_____措施,并在计算机系统中_____,同时报告质量管理部门确认 19企业销售药品应当如实开具发票,做到__、___、___、___一致 问答题: 1质量管理制度应当包括哪些内容?20分

药品gsp表格

药品供货企业 ( 供方 ) 一览表 共页第页 供货企业名称详细地址邮编电话传真许可证号营业执照GMP/GSP供货品种供方档 证书号 编号案编号

合格供货方档案表 企业名称 法人代表 许可证编号 生产经营范围 企业概况产年值 主 要 产 品 质量管 负责人 理机构 综 合 评 价 质量部门负责人: 建档日期: 地址 联系电话邮政编码 执照编号 经营方式 质量认证情况 人数联系方式 日期: 合格供方档案表、药品、许可证、营业执照、组织机构代码证、税务登记附资料: 证

首营企业审批表 填表日期:企业名称类别 拟供品种 详细地址法人授权书 邮政编码E- mail传真 联系人联系电话 许许可证名称许可证号 企业名称负责人 可 生产经营范围有效期至证 企业地址发证机关 营企业名称注册号业法人代表经济性质注册资金执生产经营范围经营方式照企业地址发照机关 质量认证证书编号有效期限供 货 企 业 信 誉 度 考 考察人:日期: 察 采 供 部 意 见 负责人:日期: 质 量 管 理 部 审 核 意 见负责人:日期: 总 经 理 意 见签名:日期:

首营品种审批表 日期: 药品编号药品名称规格剂型单位装箱规格生产企业 批准文号质量标准有效期储存条件 出厂价采购实价批发价零售价 药品包装、标签、说明书是否符合规定药品性能、用途: 采购员申 请原因及 数量采购员:日期: 采供部审 批意见 签字:日期:质量管理部 审批意 见签字:日期: 总经理审 批意见 签字:日期:所附资料药品质量标准、批准文号、价格批文、外包装、说明书、出厂检验报告

供货方销售人员登记一览表 姓名身份证号码企业名称企业地址销售品种登记日期备注

药品GSP认证现场检查方案

※※※※※※医药有限公司 药品GSP认证现场检查方案 根据《药品经营质量管理规范》要求,经对 (受理编号: )《药品经营质量管理规范认证申请书》及申报资料进行审查,基本符合要求,予以实施现场检查,检查方案如下: 一、企业基本情况: 该公司办公场所面积,仓库面积平方米,其中:常温库平方米,阴凉库平方米,冷库立方米。其中特殊管理的药品以及有国家有专门管理要求的药品专库平方米。 法定代表人:企业负责人: 质量负责人:质量部门负责人: 认证范围: 二、检查时间和日程 检查时间: 2014年月日至2014年月日 日程安排 首次会议: 检查组组长主持首次会议 检查组与企业负责人及有关人员会面、介绍检查组成员 企业负责人介绍参加会议的有关人员及企业GSP实施情况 检查组宣读认证检查纪律、检查日程安排和检查注意事项 企业确定陪同人员名单 现场检查: 企业办公场所及辅助、办公用房、仓库布局情况 仓储温湿度自动监测记录等设施、设备 运输条件 特殊管理的药品以及国家有专门管理要求药品的管理 冷藏、冷冻药品的储存及运输管理 冷链有关验证的实施 计算机系统的功能及实际使用情况 药品的采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输等环节的管理 查质量体系文件(制度、规程、岗位职责)及执行情况 查有关记录、凭证及票据等 检查员准备现场检查报告 末次会议

检查组组长主持末次会议 反馈现场检查情况 企业负责人和检查员签名确认现场检查缺陷 三、检查的项目 根据《陕西省药品GSP认证现场检查评定标准》规定,并结合该公司的实际情况,确定其检查项目共***项,其中严重缺陷项目(条款号前加“**”)**项,主要缺陷项目(条款号前加“*”)**项(合理缺陷项: ),一般缺陷项目***项(合理缺陷项: )。 四、检查组成员: 组长: 组员: 组长:主持首次会议、末次会议及汇总检查情况,组织完成现场检查报告质量管理体系、组织机构与质量管理职责、人员与培训、质量管理体系文件。 组员1:设施与设备、校准与验证、计算机系统、售后管理。 组员2:采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库、运输与配送。 四、本次检查需核查问题 五、现场检查需重点核实问题 (一)核实药品电子监管数据及票、账、货、款的一致性。 1、抽取品种和批次要求。根据企业的经营范围,重点抽取特殊管理药品、冷链品种、基本药物3个类别的品种,每类别应抽查2个品种连续2个批次;其他的经营范围合计至少抽查3个品种,每个品种抽查3个批次。并记录以上抽取的品种、批号、厂家等相关信息。(抽取品种数量以企业实际经营情况调整)并填写“药品批发企业GSP认证现场检查抽样情况明细表” 2、核实以上抽查品种的购销存数据是否与上传的电子监管数据一致。 3、核实票、账、货、款是否一致。重点检查以上抽查品种的药品购销发票、随货同行单、资金流向及其相互关联性。超过3个月以上的经营品种发票应完整,如企业3个月内经营的品种现场检查未能提供发票,应作详细说明,并告知企业:须在7个工作日内将发票的复印件随整改报告递交至中心。 (二)核实该公司有无直调药品的行为,如有,其直调协议、过程管理及相关凭证是否符合要求。

GSP认证检查前药店必须完成的工作及注意事项

GSP认证检查前药店必须完成的工作及注意事项 根据上海市药品零售连锁企业GSP认证检查评定标准连锁门店条款,整理出下列内容,此内容为准备GSP检查必须做好的工作,以及门店平常工作中必须注意的问题。 1、查销售发票,销售发票按规定要求开具,不能有批发的行为(既大金额的发票,单品种的数量不能 过多,客户姓名写个人名字,不能写单位);不得超范围进货销售(不能超越药品经营许可证和工商营业执照的范围,不得把酒精、高锰酸钾等危险品开进发票,没有经营中药饮片范围的不能把中药饮片开进销售发票,不是从九州通购进的品种一律不准开进发票,其他的质量记录里面也不得出现,不得打进电脑)。 2、查现场是否有超范围经营的情况,门店陈列销售的品种不能超越药品经营许可证和工商营业执照的 范围,不是从首营单位购进的品种一律不得陈列销售。 3、在店堂的显著位置悬挂《药品经营许可证》、《工商营业执照》、《食品卫生许可证》、《医疗器械经营 许可证》或《家庭常用医疗器械备案证书》、《税务登记证》、《执业药师注册证》(以上要求悬挂原件)、从业药师或药师证放大的复印件上墙。 4、以下资料张贴上墙:方针目标展开图、药师指导用药原则、咨询服务项目。 5、统一商号,药品经营许可证的名称与招牌的名称一致,每个药店做一铜牌。 6、人事档案的建立(学历证书、职称证书、GSP证书、等级工证书/上岗证、执业药师资格证、执业药 师注册证、执业药师每年的继续教育)、人员任命文件、人员劳动合同。(必须加盖公章)(复印件一份交总部) 7、健康档案的建立(必须是二甲以上医院体检报告原件、体检四个项目“皮肤、胸透、肝功能、乙肝 表面抗原”、体检必须正常、体检时间应在一年的有效期内。 8、门店培训档案。总部出模板,门店要具体参与培训,要有签字及记录,要取得实际效果(质管员要 能回答出质管员的职责是什么,验收员要知道门店进货验收的程序及拒收的程序,营业员要知道药品是如何做陈列质量检查的,陈列检查中发现有质量问题的药品的处理等等情况。 9、设施设备档案(设施设备一览表、计量器具一览表、温湿度计及温度计每年强制性检验、计量器具 强制性检定卡)。 10、进口药品证明资料(进口药品检验报告单或通关单及注册证按品种整理成册,附有检索目录),报告 单要与进口药品实物的批号一致,每一种进口药品都要有报告单。进口药品是指批准文号为(纯国外)进口药品注册证XXXXXXX或(港、澳、台)医药产品注册证XXXXXXX。 11、药店的质量管理网络图(与人员花名册及任命书一致),此也对应门店各岗位人员职责。 12、药店质管员、负责人每月月底负责做制度及程序自查考核,质量职责自查考核,希望落到实处,有 奖惩。 13、查药品的购进来源,必须从九州通购进,实物批号和九州通销售出库红单批号一致,销售出库红单 有批号调整的,与批号调整单数量为正的一致。批号不对的,及时与总部管理部联系,进行调整。 实物与红票对应上后,在品名、规格、生产厂家、数量、批号、有效期处打勾,并盖验收章和签名。 购进红票不得做任何改动。不是从九州通购进的商品不得出现,门店不得自行购进药品。 14、不是从九州通购进的品种要分开单独存放,必须及时撤柜。 15、购进红票即九州通销售出库单按月装订,保存六年。(对六项逐项核对打勾,验收员的签字与考勤一 致,其他所有的质量记录上人员的签字都要与考勤一致。)验收员要知道验收的程序,验收时发现包装不合格、数量不符等情况的处理。如果购进某个品规的药品共十盒,其中一盒包装破损,购进红票上如何反应出这一情况,整个过程你是如何处理的。 16、陈列药品质量检查记录(从进货的第一个开始,每月都要对所有的有实际库存的药品做一次陈列药 品质量检查,包括储藏柜里的品种,不得有遗漏的品种,包括精制饮片,易串味药,计划生育药品

药品GSP认证现场检查工作程序

药品GSP认证现场检查工作程序 一、检查的准备 (一)组织和人员 1.药品监督管理局药品GSP认证管理办公室(以下简称认证管理机构)负责组织认证检查组,确定现场检查员,制定并组织实施现场检查方案。 2.检查组应由3人组成,检查组成员应是河南省药品监督管理局药品GSP认证检查员库中的检查员,并按《GSP检查员选派办法》随机抽取,由组长1人、组员2人组成现场检查组。 3.检查员在接到参加认证工作的通知后,如无特殊原因,不得拒绝参加。 4.认证管理机构可根据检查对象的类型、规模等情况派员参加,以监督现场检查方案的实施。 5.企业所在地市级(或县级)药品监督管理部门负责选派1名观察员,协助检查组落实现场检查的有关事宜,并不得影响检查方案的实施。 6.检查组对认证管理机构负责,按认证管理机构统一安排实施现场检查。 (二)制定现场检查方案认证管理机构负责制定现场检查方案。检查方案内容包括检查时间、有关要求和检查组成员等。 二、通知检查认证管理机构应在现场检查前,将《GSP现场检查通知书》提前5个工作日告知被检查企业,同时抄送省、市药品监督管理局。 三、现场检查被检查企业应于检查员到达的当天,按检查组要求提供认证申报资料、质量管理文件及员工花名册。实施现场检查前,检查方案由组长向检查员、观察员公开,集中阅读检查方案和相关资料,了解被检查单位状况,明确检查组分工及重点检查项目和检查方法。检查员及观察员不得私下与企业有关人员接触,不得向企业泄漏检查方案。 (一)首次会议现场检查首次会议由组长主持,主要议程是介绍检查组成员,宣读检查纪律、检查方案,核实企业有无违规经营假劣药品情况,落实检查日程,说明检查注意事项,确认检查陪同人员等。现场检查陪同人员应是被检查企业负责人或是经营、质量管理部门负责人,应熟悉药品经营和质量管理的有关环节和要求,能准确回答检查组提出的有关问题。 (二)检查和取证 1.检查组必须严格按照现场检查方案实施检查。 2.检查组必须按照本《程序》及《GSP认证现场检查项目》规定的内容,准确、全面地对企业进行认证检查,如实填写《GSP认证现场检查不合格项目情况》、《药品GSP认证现场检查缺陷项目记录表》,对检查中发现的不合格项目如实记录。

新版GSP认证员现场检查注意事项

认证员现场检查注意事项 一、检查是否会用,用的效果如何,如何用 二、每个环节都要检查体系搭建的情况 三、必备资料 1.组织机构图、人员花名册、资质、培训资料 2.岗位入职时间 3.质量体系文件 4. 精准比例的营业场所及仓库平面图 5.设施设备目录 6.技术资料、设备、验证、风险评估、内审 四、检查程序 1.认门 2.找人 3.询问 4.核文 5.演示、包括计算机 6.查看:设施设备、计算机设备 7.记录:完整、真实 五、检查原则 六、缺陷确定原则 1.不要自定标准 2.不要主观判断,要锁定证据

3.不要自我理解,与企业共同探讨 4.不要借用经验 5.不要脱离规范 6.缺陷判断不恰当案例 A.阴凉库、常温库验证 B.要求测点终端最高温最低温(按GMP要求) C.索取计量机构授权书 D.验证第三方专利缴费证明 E.要求企业打印所有纸质记录 F.验证实施全过程录像资料 7.缺陷取证形式 A.实物证据 B.书面证据:记录、档案 C.当事人陈述:陈述人签字 D.影像资料 E.电子证据、截图 8.证据保留 检查结果不通过的企业签字后,要返还实物证据8.证据描述:唯一性特征 A.药品质量记录内容要素 B.设备:名称、牌照号 C.记录:内容引述

D.报告:名称、日期、内容引述 E.档案:名称、标记、编号 F.陈述记录:内容、岗位、签字 G.冷库、车辆、自动调控(私自改造) 现场岗位检查通则 1.岗位:每个岗位按一个方式检查,按组织机构图A.确定岗位、职责 B.确定部门负责人,岗位负责人资质 C.核实各岗位培训类别、内容 D.核实各岗位体检着装 E.抽查核实各岗位职责(27、37、12)(80%) F.核查出示各岗位工作文件 G.核对文件版本(32、34) H.抽查文件内容(33) I.对照规程演示操作(31、38、40、59) J.检查数据、记录(39、41、42、59、60) 企业负责人:任职及资历 质量负责人:真实性、资质 质量管理部门(职责询问) 质量验收人员在职在岗 计算机功能及权限管理 基础数据

最新零售药店GSP认证现场检查准备事项

零售药店GSP认证现场检查准备事项 一、质量管理制度;质量管理职责;质量管理操作规程。 二、计算机要求 计算机列为重点,计算机输入的购进,验收,销售,库存应于实货相符;不同的人员有不同的权限设置,而且需要有硬盘备份。 三、健康档案 最少三年的健康检查体检表;质量管理人员和验收员须有辨色力检查项目;年度体检计划;年度体检总结。 四、培训档案 培训计划;培训方案;培训签到表;试卷;培训成绩汇总;员工个人培训教育档案;培训汇总表;培训总结。 五、硬件设施 空调;冰箱;干温湿度计;换气扇;灭火器;灭蝇灯;老鼠夹;销售小票打印机;有皮帘子、窗纱、窗帘;门头(牌子)统一是(汝州圣光同心医药有限公司XXX分店);药品经营许可证、营业执照、驻店药师、店长、监督台、服务公约上墙;分类牌、警示语牌;有拆零专柜需有拆零工具及药袋、中药袋等。 六、店容店貌 1、墙壁,地面平整、干净、卫生整洁。 2、药品分类摆放处方与非处方药分柜摆放;内服与外用分柜摆放;药品与非药品分柜摆放(有对应的警示标志);非药品应专区且醒目标志;处方药不得开架自选;小分类签以针剂、片剂、外用、口服液、颗粒剂、胶囊剂、丸剂、外用类等。所有药品应有票据、资质,不准有批发行为和有关票据。 3、工作服应干净整洁,人员应佩戴工作牌(内容包括姓名、性别、岗位、职称、照片、所属单位)。 七、各项记录 1、顾客意见及质量投诉记录; 2、温湿度记录; 3、空调使用记录、检查维护记录; 4、药品陈列检查记录; 5、特殊药品记录,即含麻专柜药品销售记录; 6、药品不良反应记录; 7、处方药销售调配记录; 8、药品质量档案及药品质量信息收集及查询记录; 9、药品拆零销售记录(要求有处方保存最少三年);10、不合格药品确认、报告、报损、销毁记录;11、中药饮片(中药饮片清斗记录;中药饮片装斗复核记录;中药饮片调配销售记录;计量器具鉴定、验证记录);12、药师咨询指导记录。13、药品购进验收记录。

GSP认证现场检查常见提问

《GSP认证现场检查须掌握的及提问的问题》采购员: 1、企业的审核流程: (1)什么就是首营企业?(定义) (2)首营企业审批须收集哪些资料?资料有什么特殊要求? (3)收集完后填写什么表?报哪个部门及领导审批? 2、首营品种的审批流程: (1)、什么就是首营品种(定义) (2)、首营企业品种审批须收集哪些资料?资料有什么特殊要求? (3)、收集完后填写什么表?报哪个部门及领导审批? 3、如何判定企业的合法性? 4、如何判定所经营品种的合法性? 5、购进药品流程: (1)如何制定采购计划,须哪个部门的审核? (2)采购药品的原则? (3)质量协议书中必须的质量条款? 6、购进药品退出的处理过程? 7、采购时须提供什么资料给保管员收货? 8、采购进口药品时需要对方提供什么资料?资料的要求? 9、本公司的经营范围?公司机构设置? 验收员: 1、药品验收的整个过程(包括销后退回) (1)验收员凭什么进行验收? (2)验收员在待验区进行哪些操作及检查哪些项目? (3)验收员在验收养护室进行哪些操作及检查哪些项目? (4)验收合格的,下一步就是什么? (5)验收不合格后该如何处理? (6)验收完毕后填写什么与保管员交接? (7)验收首营品种时必须检查什么资料? (8)验收的抽样原则? 2、验收养护室仪器的实际操作 3、验收进口药品时须检查什么资料? 保管员:

1、收货过程: (1)货到了仓库之后,凭什么单据核查哪些项目收货? (2)收货后如何通知验收员验收? (3)货到仓库后,先摆药品存放在哪个区域?(可以流动待验的又如何摆放?) (4)验收完毕后凭什么单办理入库手续? (5)入库时药品摆放的原则? 2、药品在库: (1)须不定期检查药品的外包装质量;发现质量有问题或者怀疑质量有问题时该如何操作? (2)对于在库品种凭什么单据进行移库(从某一区域移到另一区域)? (3)仓库设置了哪些储存区域?各自区域的色标就是什么? (4)冷库、阴凉库、常温库的温湿度要求? (5)药品包装的相关标识及储运图示所表达的意思? 3、药品出库: (1)药品凭什么单据才能发货出库? (2)药品的发货原则?拼装的原则?并示范复核拼装操作。 (3)什么情况下就是不能发货或不能出库的? (4)出库复核时发现有质量问题时如何处理(包括部分及全部有问题)? (5)冷藏药品的出库操作并示范操作?冷藏药品的运输要求?当冷藏箱装药品有剩余空间该如何处理?保管员、复核员怎么发货、复核、交接、运输? (6)进口药品出库时须提供什么资料给对方? 养护员: 1、药品的养护操作: (1)药品的养护周期? (2)中西成药的养护检查内容? (3)中药的养护检查内容及方法? (4)养护检查发现质量问题后如何处理? 2、重点养护品种: (1)哪些品种须重点养护(如何制定重点养护品种)? (2)重点养护品种的养护周期? (3)重点养护品种的确定就是谁审批的?

GSP认证现场检查注意事项及问答

GSP认证现场检查注意事项及问答 质管部、业务部: 1、注意检查员随意式提问员工是否可以零售? 答:无论什么品种任何时候都不可以,即使是经理要买也不可以。因为本公司的经营方式是批发。 2、有无经营安定片、安定针? 答:如果已取得二类精神药品经营资格而且有以上品种的回答有。其余的回答无,但以住记录一定要清除。 3、公司经营的生物制品有哪些品种? 答: 4、如何判断哪些药品是生物制品? 答:以药品批准文号为准,在批准文号中带“S”或“SF”字母的药品是生物制品。 质管部: 5、质管部职责是什么? 答:按照质量手册中SM-3回答。质管部的职责: 1)贯彻执行有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。 2)在药品采购进货、检查验收、储存养护、聘为运输、销售等环节做好质量指导与监督管理,对药品质量行使质量否决权。 3)起草企业药品质量管理制度,并指导、督促制度的执行。 4)负责首营企业和首营品种的合法性和质量审核。 5)负责建立企业所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。 6)负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。 7)负责药品的验收,指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。 8)负责质量不合格药品的审核与确认对不合格药品的处理过程实施监督。 9)收信和分析药品质量信息。 10)协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训。 11)收信由本企业售出药品的不良反应情况并按规定进行药品不良反应的报告。 12)其他与质量管理相关的工作。 6、问其它员工,在药品质量出现问题时,哪个部门具有质量裁决权? 答:质管部。 7、质管部如何进行首营品种和首营企业的审核? 答:经采购部初审的首营品种和首营企业,由采购部经理签名后,交由质管部审核。对于首营品种,质管部需检查对方有关提供该品种的生产厂家一证一照、质量标准药检报告书、GMP证书、批准文件等复印件、包装、标签、说明书样本等资料,并要求上述资料加盖对方单位原印章。 以上资料齐全,质管部加盖意见,并交主管经理审核签字同意后交由采购部采购。首营企业,质管部而检查对方有无提供对方一证一照、销售人员法人委托书、射份证复印件、并上SFDA网查有无质量公德有记录。有一般不经营,如果一定要经营就要做实地考察资料齐全后,交主管经理签字后方可与之反生业务往来。 8、公司质量档案如何建立的? 答:针对经营药品中的首营品种、曾发生质量问题的品种药品建立质量档案。 9、质量档案的主要资料包括哪些? 答:药品的批准文号、质量标准、使用说明书、首次进货批次的出厂检验报告书等资料。必须加盖生产企业的原印章。 10、质量档案的收集过程? 答:药品质量档案的各项资料由采购部业务员负责索取,经质管部长和企业主管经理审核签章后,由业务部将供应商有关资料整理后,质管部质管员将资料归档。归档安生产厂家所在省份分类。11、质管部如何进行质量查询的? 答:1)在有效期内的药品发生质量问题包括客户投诉药品质量有问题的、养护过程中发现药品质量有问题的,向原供货单位进行质量查询。 2)质管部填写质量查询函。打电话或伟真到供应商质管部进行质量查询。

新版GSP认证现场检查须掌握的及提问的问题

《GSP认证现场检查须掌握的及提问的问题》 采购员: 1、企业的审核流程: (1)、什么是首营企业?(定义) (2)、首营企业审批须收集哪些资料?资料有什么特殊要求? (3)、收集完后填写什么表?报哪个部门及领导审批? 2、首营品种的审批流程: (1)、什么是首营品种(定义) (2)、首营企业品种审批须收集哪些资料?资料有什么特殊要求? (3)、收集完后填写什么表?报哪个部门及领导审批? 3、如何判定企业的合法性? 4、如何判定所经营品种的合法性? 5、购进药品流程: (1)、如何制定采购计划,须哪个部门的审核? (2)、采购药品的原则? (3)、质量协议书中必须的质量条款? 6、购进药品退出的处理过程? 7、采购时须提供什么资料给保管员收货? 8、采购进口药品时需要对方提供什么资料?资料的要求? 9、本公司的经营范围?公司机构设置? 验收员: 1、药品验收的整个过程(包括销后退回) (1)、验收员凭什么进行验收? (2)、验收员在待验区进行哪些操作及检查哪些项目? (3)、验收员在验收养护室进行哪些操作及检查哪些项目? (4)、验收合格的,下一步是什么? (5)、验收不合格后该如何处理? (6)、验收完毕后填写什么与保管员交接? (7)、验收首营品种时必须检查什么资料? (8)、验收的抽样原则? 2、验收养护室仪器的实际操作 3、验收进口药品时须检查什么资料? 保管员: 1、收货过程: (1)、货到了仓库之后,凭什么单据核查哪些项目收货? (2)、收货后如何通知验收员验收? (3)、货到仓库后,先摆药品存放在哪个区域?(可以流动待验的又如何摆放?) (4)、验收完毕后凭什么单办理入库手续? (5)、入库时药品摆放的原则? 2、药品在库: (1)、须不定期检查药品的外包装质量;发现质量有问题或者怀疑质量有问题时该如何操作?(2)、对于在库品种凭什么单据进行移库(从某一区域移到另一区域)? (3)、仓库设置了哪些储存区域?各自区域的色标是什么? (4)、冷库、阴凉库、常温库的温湿度要求?

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