治理小金库自查报告(精选多篇)
小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇小金库自查自纠总结报告1为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神,从20xx年*月*日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。
按照**办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。
认真开展清理"小金库"工作,成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下:一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。
二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我委按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
小金库自查报告【精彩8篇】

小金库自查报告【精彩8篇】篇一:小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求,我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查,现将有关情况报告于后:一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组,让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性,让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求,认真清理按照文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。
同时对管理处的资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。
三、完善制度,加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度,严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度,严格执行项目开支,尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果,建立机制完善车辆管理制度,车辆用油实行限额管理,车辆维修实行定点维修。
通过自查,公园管理处没有“小金库”。
我处承诺,现在、将来都不会有“小金库”的存在,严格按照上级要求办事,并建立有效的规章制度,规范财务管理、经营管理及工程管理工作,动员各方面力量强化监督,坚决杜绝“小金库”的发生。
篇二:关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求,县粮食局党委高度重视,立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定,并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查,保证做到应查尽查,不留空当。
小金库自查报告(15篇)

小金库自查报告(15篇)小金库自查报告(15篇)在不断进步的时代,报告有着举足轻重的地位,报告成为了一种新兴产业。
一听到写报告马上头昏脑涨?下面是小编为大家收集的小金库自查报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。
小金库自查报告1按照《咸阳市地方税务局关于继续做好202x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔202x〕105号)的要求,我局召开专题会议,及时安排部署,现就在我局开展202x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下:一、高度重视、明确方案为了认真做好本次自查,局党组高度重视,及时召开了会议进行了安排部署,成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长,纪检组长贾丰源同志担任副组长,计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组,同时,积极出台我局的专项治理工作实施方案,明确了具体内容,确定自查范围和重点,对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。
二、自查情况汇总这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局202x年1-6月份财经纪律情况进行了检查,通过对各基层单位及股室的自查和检查,经查我局日常工作中严格按程序办理,无违反财务制度及财经纪律情况。
1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。
我局收费项目为发票工本费收入,均按上级规定收取入账并上缴市局,各类税收罚款均按规定及时上缴入库;2、未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”。
我局所有固定资产均纳入县局统一管理,统一核算;3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”;6、我局各单位均为报账制,不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。
此次自查,我局虽然没有发现“小金库”的现象,但同时也给我们敲响了警钟,督促我们在以后的各项工作中严格要求,完善财务管理制度,防止此类现象的发生,促进我局财务管理工作健康有序发展。
部门小金库自查自纠报告3篇

部门小金库自查自纠报告部门小金库自查自纠报告精选3篇(一)自查自纠报告为了加强部门小金库管理,提高资金使用效率和透明度,本部门进行了自查自纠工作,并做出如下报告:1. 资金存入和支出:- 合规操作:我们遵循规定的程序和流程,确保所有的资金存入和支出都经过审批和备案,并严格按照规定的用途使用。
- 透明度提升:我们定期对资金存入和支出情况进行公示,确保信息公开透明。
2. 资金管理:- 资金归集:我们及时归集各项收入,确保资金不分散和滞留。
- 资金监控:我们建立了定期监控机制,对资金流动情况进行监控,确保资金使用符合规定。
- 资金使用合理:我们严格按照预算和计划使用资金,不擅自调用和挪用资金。
3. 内部控制:- 职责明确:我们明确各个职能部门的责任与权限,确保资金管理工作的责任到位。
- 监督机制:我们建立岗位监督机制,对资金使用情况进行监督和检查,并及时纠正不合规行为。
4. 审计和复核:- 审计制度:我们建立了资金审计制度,定期对小金库的资金流动情况进行审计,并对审计结果进行整改。
- 复核机制:我们建立了复核机制,对各项资金支出进行复核,确保预算执行的合理性。
在自查自纠工作中,我们发现了一些问题,并及时进行了整改。
例如,在资金使用过程中,有个别员工存在未进行备案的行为,我们已经对相关人员进行了警示和教育,确保今后不再发生类似问题。
同时,在自查自纠工作中也发现了我们部门小金库管理的一些不足之处,我们将进一步加强对小金库的管理,并定期开展自查自纠工作,确保资金使用的合规性和透明度。
以上是我们部门小金库的自查自纠报告,感谢您对我们工作的支持和监督。
部门小金库自查自纠报告精选3篇(二)1. 自查自纠报告一:违规使用小金库资金根据我们的自查发现,某部门的员工在过去一年中,存在违规使用小金库资金的情况。
具体表现为:- 使用小金库资金支付私人账单。
- 使用小金库资金购买非工作相关物品。
- 使用小金库资金给亲友提供借款。
xx单位小金库自查报告(13篇)

xx单位小金库自查报告(13篇)xx单位小金库自查报告第一篇:全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。
现将自查状况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。
一是加强宣传。
对工作进展状况及时进行报道,发了3期简报,《xx日报》发表4篇文章,xx电视一台、三台,xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。
现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起处理过程中。
宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的状况认真清理,如实申报,绝不能走过场。
三是认真审核。
对各单位申报状况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。
如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。
并对各县区进展状况进行督导。
沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法《xx日报》进行了发表。
小金库专项整治自查自纠报告

小金库专项整治自查自纠报告(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神,从20xx 年*月*日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。
按照**办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。
认真开展清理"小金库"工作,成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下:一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。
二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我委按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,***委认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
整治小金库自查自纠报告3篇

整治小金库自查自纠报告整治小金库自查自纠报告精选3篇(一)报告内容:根据公司要求,我对小金库进行了自查自纠,现将整治情况报告如下:1. 收支记录准确性:对于小金库收入和支出的记录,我仔细核对了所有相关的凭证和账目,确认记录的准确性,没有发现任何错误或遗漏。
2. 用途合规性:我审查了小金库的支出记录,并对每一笔支出进行了合规性评估。
所有支出款项都与公司业务相关,符合公司的规定和政策,没有发现任何违规行为。
3. 负责人责任落实:作为小金库负责人,我意识到自己的责任和义务,并始终对小金库的管理和运作负责。
我会定期进行盘点和审核,并确保小金库的资金安全和使用合规。
4. 资金保管安全性:我对小金库的资金保管和安全措施进行了检查,确保资金的安全性。
我定期检查小金库的锁具和封条,并只有在必要的情况下,由授权人员开锁或更换封条。
5. 内部控制制度完善:在自查自纠过程中,我还发现一些小金库管理的问题,并及时改进了相关制度和流程。
例如,我增加了对小金库支出的审核环节,并加强了对小金库资金流动的监控。
6. 未发现重大问题:在本次自查自纠中,我没有发现任何重大问题或违规行为,小金库的运营状况良好。
总结:通过本次自查自纠,我对小金库的管理情况有了更加清晰的认识,并及时改进了管理制度和流程。
我将继续认真履行小金库负责人的职责,确保小金库的资金安全和使用合规。
整治小金库自查自纠报告精选3篇(二)报告目的:对小金库进行自查,发现和解决问题,提高小金库的管理和运营水平。
一、现有资金情况:1. 小金库总余额:xxxx元。
2. 最近一次补充资金时间和金额:xxxx年xx月xx日,补充资金xxxx元。
3. 资金用途分析:xxxx元用于日常开支,xxxx元用于项目投资,xxxx元用于人员福利,xxxx元用于其他支出。
二、资金流动情况:1. 资金进出记录是否完整,准确性如何?2. 有无资金流失、挪用或滥用的情况?3. 是否有未能收回的借款或个人欠款?4. 是否有不规范的资金使用行为,如超支、超标准消费等?三、资金使用合规性:1. 资金使用是否符合公司内部规定和外部法律法规?2. 是否存在以个人名义进行资金操作,违反了公司规定?3. 是否存在资金使用违规行为,如用于赌博、私人消费等?四、资金安全性:1. 是否建立了完善的资金管理制度和流程?2. 是否有对资金进行定期盘点和核对?3. 是否建立了权限制度,规范资金操作?4. 是否有对资金安全威胁的防范措施,如防火墙、防病毒软件等?五、问题发现与解决:根据自查情况,列出存在的问题及相应的解决措施,并确定解决问题的时间节点。
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治理小金库自查报告(精选多篇)篇:环境保护本人金自查报告
按照《县自认好胜金治理工作实施方案》和全县机关和事业单位
开展“本人金”专项治理其他工作会议神,局党组领导高度关注,并
认真开展清理“本人金”工作,现将有关工作情况报告如下:
领导重视,深入动员。
局党组高度重视,按照《通知》明确要求
在时间成立了以党组书本人局长张学立为组长副局长宋德启
纪检组长李保印为副组长的真名金治
理工作清查本人组,阿吕迪了举报投诉电话。
在局民主生活会上,局长张学立又强调了本人金治理工作的重要性,并发动全局职工积极
参与并监督统计局的“专项治理”自查工作,以确保自查其他工作的
顺利进行,扎实有效地开展清理工作。
认真自查,及时上报。
按照《通知》的要求,通过对照件深入自查,重点围绕“清理内容”中指数的八大项指标进行清理活动,对全
局进行了认真细致的清查。
1 严格按照有关件的其要求,深入自查自纠。
收入支出全
部纳入本单位财务部门法定帐目统核算,未侵占截留国家和单位
收入,没有单独帐户,未设任何形式的“本人金”。
2 严格按照制度有关规定执行,从无增设和外帐帐本人金以及
以个人名义私存款等违反财经纪律的行为。
从制度上风险保障财务管
理的规性严谨性和有效性。
3 按照现金管理有关规定,严禁设“本人金”。
财务报销严格
按照执行命令财务制度执行,杜绝坐支行为。
容许财政资金支出,没
有以任何形式进行私存私放。
通过自查自纠,统计局认真执行财务的有关规定,没有本人金,
没有发现违规违纪现象,并通过清理检查“本人金”,飞跃严肃了财
经纪律,加强了法制教育,强化了财政财务管理,完善了上述财务制度,加强了从根子上防治腐败,反腐败工作进步得到提高。
二篇:201*年商务局治理“本人金”自查报告
201*年商务局治理“本人金”自查报告
按照《中共中央办厅国务院办厅印发〈关于深入开展“本人金”治理工作的意见〉的通知》(中办发〔201*〕18号)中共中央纪委监察部财政部审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和下属单位开展“本人金”专项治水工作的通知〉》(中纪发〔201*〕7号)和××县纪
委××县湘潭市田玉宝关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关党政机关和副厅级开展“本人金”专项治理组织工作的实施办法〉的通知》的通知﹙保纪发〔201*〕7号﹚件神,我局认真开展“本人金”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:
健全组织,加强领导
为确保专项治理工作确保安全的顺利进行,成立了由党组书本菲律宾人××*任组长党组成员局局长王世富党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“本人金”工作领导本人组,具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工(来源:学校高度重视“本人金”专项治理工作,于201*年6月17日下午召开专题分权会议,进行思想发动,政策宣传,共同学习件,深入认识件神检查围专项治理的内容重点要求等,明确自查工作和时间节点。
经行政负责同志深入负责同志第四组教研组各处室等认真自查,我校没有“本人金”行为。
没有违规收费罚款及摊派而开办“本人金”;没有资产处置出租收入设立“本人金”;没有以会议费劳务费培训费和咨询费等名义套取资金设立“本人金”;没有经营收入未纳入账簿核算设立“本人金”;没有虚列支出转出资金设立“本人金”;没有以假发票等非法票据骗取资金设立“本人
金”;没有转移部分资金设立“本人金”;更没有利用“本人金”大笔资金发放津补贴的行为。
学校按照本市《关于印发〈宁波市预算单位银行暂行办法账户暂行办法〉的通知》的规定开设银行账户,按照国家及本市有关财政票据的规定管理和使用财政票据。
对以上自查结果,学校召开“两委会”进行了通报,并在此基础上组织相关部门同志填写《徐汇区教育工作系统治理“本人金”自查情况表》《单位“本人金”自查自纠情况报告下图》《银行账户清理自查表》和《上海市税收财政票据使用情况表》,学校校长书本人支委纪检委员会计报帐员等同志在《治理“本人金”自查情况表》上承诺签字,确保上报料的真实性。
四篇:食品药品监管局治理生前本人金自查报告
为严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据xx发x号件神,食品药品监督管理局用心开展清理“本人金”工作,对资金规化管理情况进行严格的自查和清查,挂切实将修整工作摆上重要位置。
x月x日县大会以后,我局迅速召开了党组会全体干部会,传达县长xxx的重要讲话与县纪委xxx的动员报告,明确清理检查“本人金”是深入基层深入贯彻落实党的十七大神,加强廉政建设,从源头上才遏制和防止腐败,规财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的可能需要。
并认真开展清理“本人金”工作,成立了由局长xxx牵头,财务人员负责,办室替的清理工作本人组,慎重扎实地开展了清理工作。
二按照《关于开展清理“本人金”专项检查的实施方案》的要求,通过深入自查,我局财务管理均按照国家有关财经法规,收入支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统核算,未侵占截留国家和单位总收入,没有单独帐户,未设任何形式的“本人金”。
三按照清理围要求,重点围绕“清理内容”中三项的八大项指标开展清查活动,对201*年1月1日以来的经济业务所有及各类帐
户帐据进行了认真细致的清查,通过清查,没有发现上述违规行
为缺陷违纪问题,清查结果在局全体干部会上进行了通报,并在局开
栏予以示。
在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关机构表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“本人金”,进步严肃了法纪,加强了法制教育,强化了财政财务管理,确保了各项盈余应收尽收,确保了大笔资金合理使用。
我局决定在前
期自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,加强加强从源头上面
防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大
提高。
本人()
五篇:最新201*治理本人金自查报告
为正经财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵
塞财务管理上的漏洞,根据金牛委办发(201*)52号件神,区国资局认
真开展清理“本人金”工作,对资金规化管理进行严格的自查和清查,切实将清理工作摆上首要位置。
我局迅速召开会议,传达有关件神,明确清理检查“本人金”是
深入认真贯彻党的十七大神,加强廉政建设,从源头上能遏制和防止
腐败,规财务收支社区活动的重要非常重要举措,是教育和保护干部
的需要有。
并认真开展清理“本人金”工作,成立了由巡视员陈钰同
志牵头,财务人员负责,综合科组为协助的清理工作本人组,认真扎
实地深入开展了清理工作。
经局党领导班子研究决定,成立区国资局
清理“本人金”工作领导本人组。
组成人员如下:
组长:
副组长:
成员:
二按照《关于深入开展“本人金”治理工作的通知》的要求,清晰明确了清理围和清理内容,结合全区的清理步骤安排我局的清理
时间,分别将四个阶段的工作内容进行了布置,结合实际确知弄清本
系统的清理重点。
通过深入自查,我局及区属国有企业财务管理均按
照国家有关财经法规执行,收入支出全部纳入本单位财务部门法
定帐目统,未侵占截留国家和下属单位收入,没有单独帐户,未
设任何形式的“本人金”。
三按照清理围要求,重点围绕“清理内容”中的准许开展清
查活动,对201*年我局成立以来的经济业务所有收入及各类帐户
帐据或进行了认真细致的调查取证清查,通过清查,没有发现失职上
述违规违纪问题,清查结果已在局全体会上进行了通报,并在局开栏
予以示。
在认真清查的基础上,按照规定,严肃填报相关表格。
虽然
我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“本人金”,进步
严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政财务管理,确保
了各项收入应收览,确保了资金合理使用。
四虽然我局当前尚未发现违规违纪现象,但仍然要对清理
“本人金”工作保持高度重视,在前期自查自纠的基础上,重点完善
前述财务制度,加强强化从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工
作不留死角,反腐败工作能有更大提高。