安全生产检查记录表
安全生产隐患排查记录表

安全生产隐患排查记录表备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小备注:A级:难度大 B级:难度较大 C级:难度小注:1、每3个月进行一次安全生产责任制考核;2、考核结果分为“称职”、“较称职”、“不称职”三类,其中实得分数达到90分以上(包括90分),评为“称职”;实得分数小于90分且大于或等于70分,评定为“较称职”,实得分数在70分以下,评定为“不称职”。
工厂安全检查记录表模板

工厂安全检查记录表编号:检查日期:年月日一、基本情况企业(集团)名称详细地址邮编法定代表人联系电话从业人员总数特种作业人员总数二、检查内容检查项目检查内容标准分扣分记录得分责任制贯彻落实情况1.是否制定《安全生产会议(例会)制度》、《安全生产责任制度》和《安全生产奖惩制度》2.是否召开过年度安全生产工作会议,对安全生产工作进行统一部署3.今年以来,决策层召开安全生产专题会议的次数,研究解决的主要问题,是否有会议记录4.是否制定了当年的安全生产控制指标、安全生产的工作目标和控制指标5.是否将责任层层分解相关职能部门6.是否开展了责任落实情况动态检查,并有相关记录资料7.是否设有安全生产管理机构,是否配备数量人员8.专职安全生产管理人员总数,是否建立专职和兼职安全管理员档案9.“公司—车间—班组”的安全生产管理体系的建立情况10.对全省安全生产工作会议精神的贯彻落实情况防范重特大事故情况1.是否制定《重大事故隐患管理规定》2.是否开展了重大事故隐患调查,重大事故隐患个数及评估、监控和整改及建立有相应管理档案的情况应急救援情况1.是否建立了事故应急救援指挥机构2.是否制定《事故应急救援预案》并报当地安全生产监督管理部门备案3.是否有专职或者兼职应急救援组织4.是否配备有应急救援设备、器材和物资伤亡事故情况1.发生伤亡事故次数等相关情况2.职工千人重伤率和千人死亡率是否超过控制指标3.是否为从业人员交纳工伤保险金安全生产培训情况1.是否制定《安全培训教育制度》2.企业负责人和安全管理人员持证上岗率是否达100%3.特种作业人员持证上岗率是否达90%以上,特种作业人员档案是否健全4.是否开展职工三级安全培训教育,培训率是否达95%以上,档案是否健全5.是否开展了“安全生产月”活动及活动开展的情况开展安全生产检查情况1.是否建立《安全生产检查制度》2.今年开展安全生产检查查出的隐患数量及整改率事故信息报送1.伤亡事故统计信息是否按要求报送2.今年以来报送安全生产工作信息的条数3.重大事故隐患信息报送情况三、检查结论四、整改意见检查人员签名:被检查单位负责人签名:。
安全生产检查情况记录表

安全生产检查情况记录表
安全生产检查情况记录表
日期:年月日
地点:
检查人员:
被检单位:
检查内容:
一、现场环境及设备检查情况:
1.是否存在环境污染、异味或异音现象?
2.设备是否正常运转,有无漏电或电器故障现象?
3.是否存在大型物体摆放不稳或易滚动、滑动等安全隐患?
4.是否存在防护设备、防护栏杆、标识牌等缺失或破损情况?
二、作业场所及作业人员情况:
1.是否存在混乱、拥挤、设备操作不规范等安全隐患?
2.是否存在安全防护用品不齐全或不合格使用情况?
3.是否存在人员违章作业、人员不按规定佩戴安全防护用品等
不安全行为?
4.是否存在作业人员疲劳、操作不专注或违反操作规程等情况?
三、安全管理措施是否落实情况:
1.是否存在安全生产责任制不落实、安全管理制度执行不到位
等情况?
2.是否存在安全培训不及时或不完善的情况?
3.是否存在应急救援预案不完善或不落实的情况?
4.是否存在安全检查、巡视记录不完整或不及时整改的情况?
四、其他发现问题及建议:
1.
2.
3.
4.
五、整改意见及落实情况:
1.被检单位是否及时对发现的问题进行整改?
2.整改措施是否到位并能保证安全生产?
3.整改是否得到有效监督并记录?
综上所述,本次安全生产检查发现的问题及整改情况如上表所示。
希望被检单位能借此次检查,进一步强化安全生产意识,加强安全管理,确保生产过程中的人身安全和设备安全。
并希望被检单位能将整改意见落实到位,保持安全生产的良好状态。
检查人签名:日期:年月日被检单位负责人签名:日期:年月日。
安全生产检查记录表

安全生产检查记录表一、检查时间,2023年1月15日。
二、检查地点,XX工厂生产车间。
三、检查人员,安全管理员XXX、生产主管XXX。
四、检查内容及结果:1. 电气设备安全检查。
本次检查发现,部分生产车间的电气设备存在老化、漏电等安全隐患,已及时通知维修人员进行处理,并将设备停用,确保员工的电气安全。
2. 生产设备操作规范检查。
检查发现,部分员工在操作生产设备时存在操作不规范、未穿戴安全防护用具等情况,已立即进行现场教育,并要求相关员工严格遵守操作规程,确保生产安全。
3. 安全防护用具检查。
本次检查发现,部分员工未正确佩戴安全帽、安全鞋等防护用具,已进行个别通报批评,并加强安全教育培训,提高员工安全意识。
4. 生产场所环境检查。
生产场所存在部分杂物堆放不规范、通道堵塞等情况,已责成相关部门进行清理整改,确保生产场所环境整洁、通风良好。
5. 安全生产管理制度执行情况检查。
通过本次检查发现,公司安全生产管理制度执行情况良好,各部门对安全生产工作高度重视,各项安全管理制度得到有效执行。
六、存在的问题及整改措施:1. 电气设备安全隐患。
问题,部分电气设备存在老化、漏电等安全隐患。
整改措施,立即通知维修人员进行处理,并将设备停用,确保员工的电气安全。
2. 生产设备操作规范。
问题,部分员工在操作生产设备时存在操作不规范、未穿戴安全防护用具等情况。
整改措施,加强现场教育,要求相关员工严格遵守操作规程,确保生产安全。
3. 安全防护用具佩戴。
问题,部分员工未正确佩戴安全帽、安全鞋等防护用具。
整改措施,加强安全教育培训,提高员工安全意识,确保防护用具的正确佩戴。
4. 生产场所环境整治。
问题,生产场所存在杂物堆放不规范、通道堵塞等情况。
整改措施,责成相关部门进行清理整改,确保生产场所环境整洁、通风良好。
七、检查人员意见:安全管理员XXX,本次检查发现了一些安全隐患,已及时通知相关部门进行整改,希望全体员工能够加强安全意识,共同营造安全生产的良好环境。
安全生产检查记录表

工程名称:
项目经理:
序 号
检查项目
检查内容
1
是否建立消防安全管理机构、消防相关制度、明确 人员职责划分。
2 制度方案 是否按照方案设置消防给水系统。
3
项目是否对消防制度规范、法律法规、相关文件等 进行培训宣贯。
4
消防应急物资是否充足,是否建立消防应急物资台 账。
消防设施 施工现场、办公区及生活区的消防设施是否齐全并
12
消防通道
现场消防通道是否符合规定,通道是否被堵塞、占 用(消防车道净高、净宽不小于4米)
易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及加工厂、固 13 防火间距 定动火作业场与在建工程的防火间距是否符合要求
。
14
食堂消防
食堂气瓶是否设库存房,是否安装煤气泄露报警 器,气瓶和燃气灶之间是否安装防回火装置。
15
5
处于良好的工作状态(消火栓泵应采用专用消防配 电线路,且电源引自施工现场总配电箱的总断路器
上端
6
动火是否严格执行审批、巡查、旁站监督制度。
7 动火管理 作业人员是否持证上岗,是否进行教育交底,
8
动火是否配备相应防火措施。
9 易燃易爆品 进出场、存放、使用是否符合规范要求。
10 11
临建消防管 理
建筑材料燃烧性能等级符合规范或设计要求, 是否使用大功率电器,是否存在私拉乱接等违章用 电行为,在宿舍内是否使用明火取暖或做饭。
2
38
现场临边防护缺失
2
39
现场临边防护不规范,不能满足防护要求
2
40 41
高处作业安 全管理
高处作业环境不能满足安全施工要求 水平洞口未预留钢筋
2 3
生产安全检查及整改记录表

生产安全检查及整改记录表生产安全检查及整改记录表总结本文档详细记录了一次全面的生产安全检查及整改过程,旨在确保生产环境的安全与合规性。
检查覆盖了基础安全、消防安全、设备安全、电气安全、劳保安全、场地安全及环境卫生等多个关键领域,确保每个环节均符合安全标准。
以下是对各检查项目的详细总结:基础安全:安全组织:检查了安全组织人员及机构设置的完善性,确保有专门的安全管理部门和足够的安全管理人员。
规程与责任制:核查了岗位安全操作规程和岗位责任制的制定情况,确保员工有明确的操作指导和责任归属。
安全教育与检查:确认了对新员工的安全教育及日常安全检查的执行情况,保障员工具备基本的安全意识和自我防护能力。
记录管理:检查了班组活动、交接班及安全检查记录等文档的完善性,确保有迹可循,便于问题追溯。
消防安全:通道与器材:评估了消防通道的畅通情况及消防器材的配备与有效性,确保在紧急情况下能迅速响应。
应急设施:检查了应急灯、疏散指示标志的完好性,以及安全疏散出口的设置情况,为人员疏散提供清晰指引。
消防设施:核查了消火栓、报警、喷水等消防设施的按规定设置,确保消防设施的有效性和可用性。
禁烟火区域:重点检查了禁烟火区域是否有违章动火、吸烟、明火煮食等现象,预防火灾事故的发生。
设备安全:防护装置:检查了设备裸露旋转运动部位的防护罩/网安装情况,防止机械伤害。
安全部件:验证了温度计、压力表、安全阀等安全部件的完好性和有效性,确保设备安全运行。
操作规程与检测:确认了设备设施安全操作规程的制定情况,以及对特种设备的定期检测记录,保障设备合法合规使用。
设备状况:检查了行车钢丝绳、限位器及制动器的正常运行状态,预防设备故障导致的安全事故。
电气安全:电气装置:评估了电气装置带电部分的裸露情况,防止触电事故。
线路管理:检查了电气线路的规范性和绝缘保护层的完整性,避免线路老化或乱接导致的火灾隐患。
漏电保护:确认了设备漏电保护装置的安装及有效性,为电气安全提供技术保障。
日常安全生产检查记录表

□员工无酒后上班,精神状态良好。
□员工有无睡岗、迟到、早退现象
□员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具(品),有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。
□员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。
□是否有长明灯、长流水现象,节能不规范。
□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立
□设备有无震动、异响、异味情况,无跑、冒、滴漏现象。
□是否按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整齐各类物品,环境安全
□消防设备是否完整有效、处在备用状态。
□受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。
特种作业人员
□特种作业人员(电工、锅炉工、驾驶员、)是否经过专业培训,持证上岗。
日常安全生产检查及整改记录表(一)
检查时间
检查人员
项目
检查内容
检查结果
设备安全
□仪表是否损坏或定期保养、检测
□特种设备是否按规定定期检测
□是否有设备设施安全操作规程
□危险设备工段有无安全警示
劳保设施及健康监护
□是否配备个人防护用品
□个人劳动防护用品使用是否正确
□是否对作业人员进行健康监护
□危险作业有无监护
□特种作业人员(电工、锅炉工、驾驶员)是否按要求安全作业。
□特种作业人员(电工、锅炉工、驾驶员)的上岗证是否超过年检期限。
其他不安全因素
存在的安全问题与隐患
隐患级别:□重大□严重 □一般
整改记录
整改意见:
整改责任人:
整改期限:
整改结果验证:
复查时间:
复查人:
□空间照明是否充足
□地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物
安全生产检查记录表

安全生产检查记录表安全生产检查记录表日期:检查人:被检单位:检查地点:序号检查内容检查情况备注1 生产车间安全□正常□存在问题□需整改___________管理□无隐患□存在隐患□需整改 ___________2 设备安全使用□正常□存在问题□需整改___________和维护□无隐患□存在隐患□需整改 ___________3 运输安全□正常□存在问题□需整改___________□无隐患□存在隐患□需整改___________4 劳动防护□正常□存在问题□需整改___________措施□无隐患□存在隐患□需整改 ___________5 厂区环境□正常□存在问题□需整改___________□无隐患□存在隐患□需整改___________6 废物处理□正常□存在问题□需整改___________□无隐患□存在隐患□需整改___________7 作业人员□正常□存在问题□需整改___________素质□无隐患□存在隐患□需整改___________8 紧急事故应□正常□存在问题□需整改___________急预案□无隐患□存在隐患□需整改 ___________9 其他□正常□存在问题□需整改___________□无隐患□存在隐患□需整改 ___________总结:本次检查共发现问题________项,隐患________项。
需整改问题已列明,被检单位应切实整改,并在规定时间内报告整改情况。
检查人签字:日期:。
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企业安全生产检查记录表
2009年月日
序号项目
分
值
检查内容评分方法得分
一领
导
责
任
10
1.建立企业主要负责人负总责,分管负责人各负其责
安全生产责任制。
(4分)
查看相关文件或资料。
无生产经营单位主要负责人和分管负责人安
全生产责任规定的,分别扣2分。
2.落实安全生产会议制度,研究解决安全生产问题,
部署安全生产工作,为安全生产工作措施落实提供
保障。
(4分)
查看企业会议记录。
没有召开会议的,不得分;不能及时保障安全
生产工作措施落实的,不得分。
3.每年向职工代表大会、股东大会报告安全生产情
况。
(2分)
查看会议报告材料。
材料中不涉及安全生产情况的,不得分。
二物
质
保
障
10
1.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。
(3分)
查2003年以来企业建设项目资料。
企业建设项目不涉及安全生产
“三同时”内容的,不得分;高危企业未经主管部门审核的,不得分。
2.不得使用国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备。
(2分)
查看设备清单和工艺流程图,并现场核实。
每发现一台不符合规定
的设备,扣1分;每发现一条不符合规定工艺,扣1分
3.对安全设施、设备定期维护保养。
(2分)
查看设备保养、维护记录。
无记录的,不得分;不按周期维护的,
扣1分;现场察看设备状况,与记录不符的,不得分。
4.为从业人员无偿提供合格的、能够满足防护要求的
劳动防护用品。
(3分)
查看劳动防护用品发放记录和样品。
没有提供劳动防护用品的,不
得分;提供的劳动防护用品不符合国标的,不得分。
三安
全
投
10
1.安全投入纳入本单位年度经费预算,并合理使用。
(2分)
查看企业年度预算相关账簿。
没有纳入年度预算的,不得分。
查看
企业安全投入列支凭证,现场查验企业购置物品,凭证与物品不符
的,不得分。
入
2.危化品生产经营按规定提取和使用安全生产费用。
(3分)查看会计账簿。
没有按规定提取的,不得分;没有按规定使用的,扣1.5分。
3. 危化品生产经营按规定存储、使用安全生产风险抵押金。
(3分)查看会计账簿。
没有按规定存储的,不得分;没有按规定使用的,扣1.5分。
4.保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作待遇。
(2分)查看会计账簿。
安全管理机构无办公场所的,扣1分;安全管理人员工资待遇低于同级同职其它岗位管理人员的,扣1分。
四安
全
管
理
20
1.依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人
员,并明确安全生产管理机构或管理人员职责。
(3
分)
查看机构设置文件和相关资料。
未按规定设立安全生产管理机构,
配备安全生产管理人员的,不得分;设立安全生产管理机构,配备
人员不符合要求的,扣2分;没有明确工作职责的,扣1分。
2.积极开展安全生产标准化创建活动(2分)。
查看相关资料,实地检查。
未开展安全标准化建设的,不得分。
3.做好安全生产隐患排查治理工作,隐患排查治理情
况及时向当地安监部门报告。
(8分)
查看相关资料,实地检查。
无隐患排查治理工作记录的,不得分;
有隐患排查记录,但没有及时消除隐患或未做到整改时限、责任人、
整改措施、整改资金和应急方案“五落实”的,扣4分;实地检查中,
每发现一处企业没记录在案的隐患,扣1分;隐患排查治理情况未
向安监部门报告的,扣2分。
4.做好重大危险源普查登记和监控等工作。
(5分)
查看监控记录。
无监控记录的,不得分;有监控记录但监控记录无
周期性、记录混乱的,扣2分;发现重大危险源未普查登记的,不
得分。
5.爆破、吊装、动火、进入受限空间等危险作业,严
格执行安全管理制度,落实安全措施。
(2分)
查看危险作业工作记录。
无工作记录的,不得分。
五规
章
制
度
制
定
10
建立安全生产规章制度和操作规程,包括安全生产
会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使
用制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追
究制度、各岗位标准化操作制度、事故隐患排查治
理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护用
品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护
制度、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告
制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度。
(10
分)
查阅资料。
每缺一项工作制度扣1分。
六教
育
培
训
10
1.制定年度培训计划。
(2分)查阅资料。
没有制定年度培训计划的,不得分。
2.企业定期组织员工开展安全培训教育,并进行考
核,确保每位职工每年接受安全教育不少于一次,
且培训内容全面、适用。
(5分)
查看培训、考核记录、培训内容设置,随机找职工座谈。
无培训录
的,扣2分;无考核记录的,扣2分;培训内容设置不全的扣2分;
座谈中发现职工未接受安全培训的,每发现1人扣1分;座谈中发
现有培训记录但职工未接受培训的,扣5分。
3.企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持
证上岗,且再培训记录完备。
(3分)
查看证件。
每发现1人未持证上岗的,扣1分;每发现1人再培训
记录不全的,扣1分。
七应
急
救
援
10
1.编制本单位应急救援预案。
(3分)查预案。
未制定应急救援预案的,不得分。
2.预案全部覆盖本单位所涉及的危险点,切实可行。
(2分)
查预案。
预案不能覆盖本单位所有危险点,每漏掉1处,扣1分。
3.每年至少组织一次应急救援演练。
(3分)查演练记录。
没有演练的,不得分。
4.高危企业建立本单位专(兼)职应急救援队伍并加
强应积救援培训。
(2分)
查看培训记录,实地查看救援装备,查看协议。
高危企业未建立专
(兼)职救援队伍,不得分;成立应急救援队伍,但未进行培训的,
扣1分。
八事
故
20
1.按规定要求及时上报安全生产事故。
(5分)
查看事故报告,走访职工。
发现瞒报事故的,不得分;发现迟报事
故的,扣2分;发现漏报事故的,扣2分。
2.严格落实各项安全生产工作措施,确保本单位不发
生生产安全死亡事故。
(10)
查安监部门资料,走访职工。
发生一般死亡事故的,扣5分,发生
较大以上死亡事故的,不得分。
3.事故伤亡人员赔偿到位。
(5分)对事故伤亡人员赔偿不到位的,不得分。
备注:1.上述每一项的扣分,以扣完考核内容中确定的分值为止。
2.对高危企业单独考核项,一般企业该项得分以该项实际分值计分。
合计得分:督查组组长签字:。