最新网络安全风险隐患自查清单.pdf
网络安全自查表

网络安全自查表一、基础网络设施1、检查网络设备(如路由器、交换机)是否及时更新了固件和软件,以修复已知的安全漏洞。
2、确认网络拓扑结构是否合理,是否存在单点故障或易受攻击的环节。
3、检查网络访问控制策略,是否仅允许授权的设备和用户接入网络。
二、操作系统和软件1、确保所有计算机和服务器的操作系统(如 Windows、Linux)及时安装了安全补丁。
2、检查常用软件(如办公软件、浏览器)是否为最新版本,旧版本可能存在安全风险。
3、核实是否安装了正版软件,避免使用盗版软件带来的潜在安全威胁。
三、用户账号和密码管理1、审查用户账号是否存在多余或长期未使用的情况,及时清理。
2、确认密码强度是否足够,是否定期更改密码。
3、检查是否启用了多因素身份验证,以增加账号的安全性。
四、数据备份与恢复1、评估数据备份策略,是否定期进行完整备份,备份数据是否存储在安全的位置。
2、测试数据恢复流程,确保在发生灾难或数据丢失时能够快速恢复数据。
五、网络防火墙和入侵检测系统1、检查防火墙规则是否合理,是否有效地阻止了未经授权的访问。
2、确认入侵检测系统是否正常运行,是否能够及时发现和报警异常网络活动。
六、移动设备管理1、对于企业中的移动设备(如手机、平板电脑),是否安装了安全软件和进行了设备加密。
2、规范移动设备的接入政策,防止未经授权的设备接入企业网络。
七、员工网络安全意识培训1、询问员工是否接受过网络安全培训,了解基本的网络安全知识和防范措施。
2、观察员工在日常工作中的网络安全行为,如是否随意点击可疑链接、是否随意分享敏感信息。
八、网络安全应急预案1、查看是否制定了网络安全应急预案,包括应急响应流程、责任分工等。
2、模拟网络安全事件,检验应急预案的可行性和有效性。
九、第三方服务提供商管理1、如果使用了第三方服务提供商(如云服务、外包服务),评估其网络安全措施是否符合要求。
2、签订服务合同时,明确网络安全责任和义务。
十、物理安全1、检查服务器机房、网络设备存放地点等是否有适当的物理访问控制措施,如门禁系统、监控摄像头。
网络安全风险隐患自查清单

(重点包括:是否建立了单位网络安全责任追究制度,单位网络安全人员管理、信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况;管理制度的监督保障和运行情况等。)
3、单位网络安全保护技术措施落实情况
(重点包括:单位是否开展有害信息报警和关键字过滤措施;单位网络安全监测技术手段建设情况;单位网络安全设备的国产化比率情况;单位信息技术产品国产化替换工作计划情况;单位落实防病毒、防网络入侵和攻击等危害网络安全技术措施情况,重要数据和重要系统的容灾备份措施情况,用户注册信息、系统运行日志、用户使用日志等是否保存60天以上,单位使用互联网安全技术产品是否符合公安部要求等)
接入带宽
CDN IP地址范围
CDN 服务提供商
CDN 联系人姓名
手机号
三、网站安全保护情况
1
网站安全责任部门和安全责任人落实情况
是否落实了单位网站网站安全责任人?
□是 □否
2
主要领导对网站网络安全工作的重视情况
是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标?
□是 □否
7、是否存在网站、信息系统程序设计存在缺陷,对用户权限没有做严格限制,存在越权漏洞,导致攻击者利用越权漏洞能获取到较高较大的管理权限,网站、信息系统存在丧失管理权限,被篡改页面内容,数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患;
8、是否存在网站、信息系统缺少数据安全防护,或者缺少对访问者的身份鉴别,导致数据在传输、存储、使用等环节存在被篡改、泄露或破坏的风险隐患。)
第三级系统数
第二级系统数
未测评系统数
单位信息系统
安全建设整改总数
第四级系统数
第三级系统数
网络安全自查表

1-5防火墙规则是否适当(仅开放必需的网络端口)
是否
1-6是否安装防病毒软件
是否
1-7防病毒软件是否更新病毒库,是否定期杀毒
是否
1-8是否已经更新操作系统及软件的补丁
是否
1-9是否留存6个月以上的操作系统日志
是否
1-10是否定期异地备份操作系统重要数据
是否
2、信息系统或网站自查
2-1是否有固定系统管理员
是否
2-2信息系统或网站运行状况是否正常
是否
2-3信息系统或网站是否存在弱密码账号
是否
2-4账号密码是否有强度要求(至少6位,数字、字母、特殊符号的组合)
是否
2-5信息系统或后台是否存在师生敏感信息(个人身份证、手机等)泄露
是否
2-7是否存在不良外链(外链黄赌毒网站、未备案网站)
网络安全自查表
单位名称
自查时间
自查对象(IP或域名,可多个汇总)
自查项目
1、服务器自查(无独立服务器或虚拟机的可忽略此项)
1-1操作系统密码是否已经托管到信息化处,是否使用堡垒机运维
是否
1-2操作系统密码是否复杂(至少8位,数字、字母、特殊符号的组合)
是否
1-3系统运行状况是否正常
是否
1-4是否开启操作系统防火墙
是否
2-8是否存在广告、非法言论、木马等不良信息
是否
2-9是否定期备份信息系统或网站重要数据
是否
3、数据库自查(无独立数据库可忽略此项)
3-1数据库管理员密码是否复杂(至少8位,数字、字母、特殊符号的组合)
是否
3-2数据库管理是否有限制(仅限某些用户或IP)
是否
3-3是否定期异地备份数据库
网络安全问题专项整治清单自查表

网络安全问题专项整治清单自查表
1. 网络设备安全
- 是否定期更新网络设备的操作系统、驱动程序等关键软件,
以获取最新的安全补丁?
- 是否定期或随机更改网络设备的管理账号和密码,并设置强
密码策略?
- 是否在网络设备上启用防火墙、入侵检测系统和其他网络安
全保护机制?
- 是否对网络设备的日志进行定期审查和分析,以发现潜在的
安全事件?
2. 数据安全
- 是否采取措施加密敏感数据,如个人身份信息、财务信息等?
- 是否定期备份数据,并将备份数据存储在安全可靠的地方?
- 是否限制员工对敏感数据的访问权限,根据需要进行分级管理?
- 是否制定数据安全保护措施并进行培训,以提高员工对数据
安全的意识和保护能力?
3. 网络访问控制
- 是否使用安全的网络认证机制,如双因素认证、单一登录等?
- 是否定期审查和更新用户账号和密码,并删除无用的账号?
- 是否对网络访问进行限制和监控,如限制外部访问、禁止未
授权设备接入等?
- 是否对外部网络连接进行安全评估,查明潜在的网络威胁?
4. 员工安全意识
- 是否定期进行网络安全培训,提高员工对网络安全的意识和
安全防范能力?
- 是否建立举报机制,鼓励员工向安全团队报告可疑活动或事件?
- 是否制定并执行网络安全政策,明确员工在工作中的责任和
义务?
- 是否定期进行网络安全演练,测试员工对安全事件的应对和
处理能力?
以上是网络安全问题专项整治的自查表,通过定期自查,可以
及时发现并解决网络安全问题,保护系统和数据的安全。
网络安全检查自查表

网络安全检查自查表一、系统与软件更新1、操作系统检查操作系统是否为最新版本,包括补丁更新。
确认自动更新功能是否开启,并检查更新历史记录。
2、应用程序梳理常用的应用程序,如办公软件、浏览器等,查看是否均已更新到最新版。
对于关键业务应用程序,核实是否有定期的更新计划和维护机制。
二、用户账号与权限管理1、用户账号清查系统中的用户账号,删除或禁用不再使用的账号。
检查是否存在弱密码或默认密码的账号,强制用户修改为强密码。
2、权限分配审查用户的权限设置,确保权限与工作职责相匹配,避免权限过高或过低。
对于管理员账号,严格限制其使用范围,并定期审查其操作记录。
三、网络访问控制1、防火墙规则检查防火墙规则是否合理,只允许必要的网络流量通过。
确认防火墙是否启用了入侵检测和防御功能。
2、远程访问评估远程访问的安全性,如 VPN 的配置和使用是否合规。
限制远程访问的来源和时间,确保只有授权人员能够在特定时段进行远程访问。
四、数据备份与恢复1、备份策略制定完善的数据备份计划,包括备份的频率、存储位置和保留周期。
验证备份数据的完整性和可恢复性,定期进行恢复测试。
2、数据加密对于敏感数据,检查是否进行了加密处理,加密算法是否足够安全。
确保加密密钥的安全存储和管理。
五、防病毒与恶意软件防护1、防病毒软件确认所有终端设备都安装了有效的防病毒软件,并保持病毒库更新。
检查防病毒软件的扫描设置和日志,及时处理发现的病毒和恶意软件。
2、恶意软件检测部署恶意软件检测工具,定期对网络进行扫描,发现潜在的威胁。
培训用户识别和防范恶意软件的技巧。
六、网络设备安全1、路由器与交换机检查网络设备的配置,如登录密码强度、访问控制列表等。
确保网络设备的固件是最新版本,修复已知的安全漏洞。
2、无线设备强化无线网络的安全设置,如使用 WPA2 或更高的加密方式。
隐藏无线网络的 SSID,防止未经授权的连接。
七、安全意识培训1、培训计划制定定期的网络安全培训计划,覆盖全体员工。
网络安全风险隐患排查清单

网络安全风险隐患排查清单
为了确保信息系统的安全性以及企业的正常运营,网络安全风险排查工作显得尤为重要。
本文档将提供一个常规的网络安全风险排查清单,以帮助您发现和解决问题。
1. 系统漏洞
- 定期检测系统漏洞
- 确保所有操作系统、应用程序和设备都是最新版本
- 考虑使用漏洞扫描程序或雇佣安全专家来定期进行检测
2. 弱口令
- 确保所有账户都设置了强密码规则
- 禁用默认用户名和密码
- 不要使用相同的密码
3. 恶意软件和病毒
- 使用安全软件来保护系统
- 确保防病毒软件已更新
- 不要打开未知的电子邮件附件
4. 数据备份和恢复
- 确保定期备份数据
- 进行恢复测试以确保数据完整性和可恢复性
- 将数据备份存储在安全的位置
5. 访问控制
- 限制系统和应用程序的访问权限
- 分配最小必要权限
- 通过加密来保护重要数据的访问
6. 物理安全
- 限制访问服务器和网络设备的人员
- 将设备存放在安全位置,并确保安全设施符合安全标准- 监测并记录物理访问控制
7. 日志监控
- 监控系统和应用程序事件日志
- 确保日志记录在安全的位置,并有一个备份
- 定期审查日志以发现异常行为
总之,网络安全风险排查是确保安全的必要过程。
这个清单是一个起点,您可以对其进行自定义以满足特定的需求。
记住,保持安全是一个不断的过程,需要不断的努力和关注。
网络安全风险自查清单
网络安全风险自查清单1. 简介网络安全风险自查清单是一份用于评估和识别组织内部网络安全风险的工具。
通过使用该清单,组织可以全面了解其网络安全状况,并采取相应的措施来保护其信息和系统免受潜在的威胁。
2. 自查清单2.1 网络基础设施安全- [ ] 确保网络设备(如路由器、交换机等)的固件和软件始终更新到最新版本。
- [ ] 配置和管理网络设备的访问控制列表(ACL),限制对网络的不必要访问。
- [ ] 定期检查和修复网络设备中的漏洞和弱点。
- [ ] 配置防火墙来控制网络流量,并防止未经授权的访问。
- [ ] 实施网络隔离措施,将关键系统和数据与公共网络隔离开来。
- [ ] 建立网络监控和入侵检测系统,及时发现和应对潜在的网络攻击。
2.2 网络访问控制- [ ] 使用强密码,并确保密码定期更换。
- [ ] 禁用未使用的用户账户和服务。
- [ ] 实施多因素身份验证机制,提高账户的安全性。
- [ ] 限制远程访问,并仅允许来自受信任的IP地址的连接。
- [ ] 管理员账户应当仅用于必要的操作,并采取额外的安全措施。
2.3 数据安全- [ ] 对敏感数据进行加密,并确保加密算法和密钥的安全性。
- [ ] 建立数据备份和恢复机制,以保护数据免受丢失或损坏。
- [ ] 限制对敏感数据的访问权限,并建立适当的权限管理系统。
- [ ] 定期进行安全审计,并检查数据访问日志以发现异常活动。
- [ ] 建立数据泄露应急响应计划,以及时应对数据泄露事件。
2.4 员工安全意识- [ ] 提供网络安全培训,加强员工对网络安全的认识和意识。
- [ ] 建立和执行网络安全政策,并确保员工遵守。
- [ ] 定期进行网络安全演练,提高员工应对网络攻击的能力。
- [ ] 鼓励员工报告任何可疑的网络活动,并建立相应的报告机制。
2.5 第三方合作安全- [ ] 与第三方合作伙伴签订安全协议,明确网络安全责任和义务。
- [ ] 定期评估第三方合作伙伴的网络安全状况,并采取必要的措施来减少安全风险。
网络安全风险隐患自查清单及网络安全情况自查表(2021通用版)
XX学校
网络安全风险隐患自查清单(附网站安全情况自查表)
正文目录
网络安全风险隐患自查清单 (2)
一、单位基本情况 (2)
二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况 (4)
1、单位网络安全等级保护工作开展情况 (4)
2、单位网络安全规章制度建立情况 (4)
3、单位网络安全保护技术措施落实情况 (4)
4、单位网络安全应急预案和演练情况 (5)
5、单位对照近期我市多发的网络安全隐患自查漏洞情况 (5)
三、单位信息系统基本情况 (6)
网站安全情况自查表 (7)
一、网站的基本情况 (7)
二、网站的联网信息 (8)
三、网站安全保护情况 (9)
网络安全风险隐患自查清单。
网络安全自查表
网络安全自查表在当今数字化时代,网络安全已成为企业和个人不容忽视的重要问题。
为了保障自身在网络世界中的安全,我们需要定期进行网络安全自查。
下面为您提供一份详细的网络安全自查表,帮助您全面评估和提升网络安全水平。
一、设备与系统1、操作系统检查操作系统是否为最新版本,及时更新补丁。
确认是否启用了自动更新功能。
检查系统防火墙是否开启,并设置合理的规则。
2、应用软件查看常用应用软件(如浏览器、办公软件等)是否为最新版本。
卸载不再使用的软件,避免潜在的安全风险。
检查软件的权限设置,确保只授予必要的权限。
3、防病毒和防恶意软件确认安装了可靠的防病毒软件,并保持病毒库为最新。
定期进行全盘扫描,检查是否存在恶意软件。
4、移动设备设置密码、指纹或面部识别等锁屏方式。
检查是否安装了来自官方应用商店的应用。
对重要数据进行备份。
二、网络连接1、无线网络更改无线路由器的默认登录密码。
使用强密码保护无线网络,并定期更改。
关闭无线网络的 WPS 功能,防止被轻易破解。
2、有线网络确保网络连接设备(如交换机、路由器)的固件为最新版本。
限制对网络设备的物理访问,防止未经授权的更改。
3、公共网络避免在公共无线网络上进行敏感操作,如网上银行、购物等。
不随意连接未知的公共网络。
三、账号与密码1、密码强度检查所有重要账号(如电子邮件、银行账户等)的密码强度,使用包含字母、数字和特殊字符的组合。
避免使用常见的密码,如生日、电话号码等。
2、多因素认证启用多因素认证,如短信验证码、指纹识别等,增加账号安全性。
检查重要账号是否支持多因素认证,并开启该功能。
3、密码管理避免在多个网站使用相同的密码。
可以使用密码管理器来生成和保存复杂的密码。
四、数据保护1、数据备份定期备份重要数据,如文档、照片、视频等。
存储备份数据在不同的物理位置,如外部硬盘、云存储等。
2、数据加密对敏感数据进行加密,如个人信息、财务数据等。
了解和使用操作系统提供的加密功能。
3、数据删除在丢弃旧设备或出售时,确保彻底删除个人数据。
网络安全检查自查表
网络安全检查自查表一、物理安全1、机房环境机房是否具备良好的通风、散热和防潮条件?机房温度和湿度是否在规定范围内?机房是否有有效的灭火设备和火灾报警系统?2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中,并采取了防盗措施?重要设备是否有UPS(不间断电源)保障供电?3、访问控制机房是否有严格的访问控制制度,只有授权人员能够进入?机房入口是否安装了监控摄像头?二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰明确,易于理解和维护?是否存在单点故障风险?2、网段划分是否根据不同的业务需求划分了合理的网段,并实施了访问控制策略?内部网络与外部网络之间是否有有效的隔离措施?3、路由与交换设备路由和交换设备的配置是否安全合理,不存在默认密码等安全漏洞?是否定期对设备的配置进行备份?三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否及时安装了安全补丁?操作系统的用户账号管理是否严格,是否存在弱密码?2、应用系统各类应用系统(如邮件系统、数据库系统等)是否进行了安全配置?应用系统是否具备有效的用户认证和授权机制?3、系统备份是否制定了系统备份策略,并定期进行数据备份?备份数据是否存储在安全的位置,且能够及时恢复?四、用户管理与访问控制1、用户账号是否对用户账号进行定期审查,删除不再使用的账号?用户账号的权限分配是否遵循最小权限原则?2、密码策略是否制定了强密码策略,要求密码具有一定的复杂性和定期更换?是否启用了多因素认证?3、访问权限对敏感数据和系统资源的访问是否有严格的审批流程?是否定期审查用户的访问权限,确保其与工作职责相符?五、数据安全1、数据加密重要数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理?加密算法是否足够安全?2、数据备份与恢复如前文所述,备份策略的有效性和恢复测试的情况。
3、数据泄露防范是否有措施防止数据被非法窃取、篡改或泄露?员工是否了解数据保护的重要性和相关规定?六、网络通信安全1、防火墙防火墙规则是否合理,能够有效阻止非法访问?防火墙是否定期进行策略更新和漏洞扫描?2、入侵检测与防御系统是否部署了入侵检测与防御系统,并能够及时发出警报?系统的检测规则是否定期更新?3、网络流量监控是否对网络流量进行实时监控,能够及时发现异常流量?七、安全意识与培训1、安全意识培训是否定期为员工提供网络安全意识培训?培训内容是否涵盖常见的网络安全威胁和防范措施?2、应急响应计划是否制定了完善的网络安全应急响应计划?员工是否了解在发生安全事件时应采取的行动?3、安全管理制度是否建立了健全的网络安全管理制度,并严格执行?制度是否涵盖了安全责任的划分、安全审计等方面?八、移动设备管理1、设备加密移动设备(如手机、平板电脑)是否进行了加密处理?是否安装了防病毒软件和安全更新?2、应用管理企业应用在移动设备上的安装和使用是否经过授权和管理?对移动设备上的数据访问是否有严格的控制?3、丢失与被盗处理是否有措施应对移动设备丢失或被盗的情况,如远程擦除数据?九、第三方服务管理1、供应商评估在选择第三方服务供应商时,是否进行了充分的安全评估?合同中是否明确了双方在网络安全方面的责任和义务?2、服务监控是否对第三方提供的服务进行定期的安全监控和审计?发现问题时是否有有效的沟通和解决机制?通过以上网络安全检查自查表,可以对企业或组织的网络安全状况进行全面的梳理和评估。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
网站安全情况自查表
一、网站的基本情况 IP 地址
网站运行单位 联系电话 联系电话
隶属关系
□中央 □省 ( 自治区、直辖市 ) □地 ( 区、市、州、盟 ) □县(区、市、旗) □其他 _____
单位类型
□政府机关 □互联网
□事业单位 □国企 □其他 _____
行业类别
如:财政(根据等级保护备案表行业分类划分)
单位网站是否确定了安全保护等级?
单位网站是否按要求到公安机关进行了备案? 是否从《全国网络安全等级保护测评机构推荐目录》 中选择测评机构开展等级测评? 是否对网站系统定期进行安全测评?
60 天以上,单
位使用互联网安全技术产品是否符合公安部要求等)
4 、单位网络安全应急预案和演练情况
范文范例指导
完美 WORD格式
(重点包括:是否制定了单位网络安全预案?单位网络安全预案是否进行了演练?是否明确 了单位网络安全事件(事故)发现、报告和处置流程?是否与公安部门、网络安全厂商、测 评机构等相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。)
பைடு நூலகம்
导致攻击者利用越权漏洞能获取到较高较大的管理权限,
网站、 信息系统存在丧失管理权限,
被篡改页面内容,数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患;
8、是否存在网站、信息系统缺少数据安全防护,或者缺少对访问者的身份鉴别,导致数据在 传输、存储、使用等环节存在被篡改、泄露或破坏的风险隐患。)
范文范例指导
完美 WORD格式
3 、单位网络安全保护技术措施落实情况
(重点包括:单位是否开展 有害信息报警和关键字过滤措施;单位网络安全监测技术手段建
设情况; 单位网络安全设备的国产化比率情况; 单位信息技术产品国产化替换工作计划情况;
单位落实防病毒、防网络入侵和攻击等危害网络安全技术措施情况,重要数据和重要系统的
容灾备份措施情况,用户注册信息、系统运行日志、用户使用日志等是否保存
单位网站网络安 3
全责任制落实情 况 关键岗位人员配 4 备情况
网站定级备案执 5
行情况
网站等级测评情 6
况
三、网站安全保护情况
是否落实了单位网站安全责任部门?
是否落实了单位网站安全责任人? 是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指 标? 开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算? 是否明确了网站建设单位、运维单位和内容更新单位 等部门的责任? 是否对发生的网站安全事件(事故)按照安全责任制 进行追责? 是否有明确的安全管理员,并签订保密协议? 是否有内容管理员,并签订保密协议?
.cn 域名的 A 记录
主站 IP 地址范围
主要协议 / 端口 接入运营商及联系
方式 物理接入位置
接入带宽 CDN IP 地址范围 CDN 服务提供商 CDN 联系人姓名
二、网站的联网信息 操作系统版本 手机号
范文范例指导
完美 WORD格式
网站安全责任部 1 门和安全责任人
落实情况 主要领导对网站 2 网络安全工作的 重视情况
(重点包括:单位网络安全领导小组成立情况;已运行或新建的信息系统是否按《信息系统 安全等级保护定级指南》要求定级、二级以上信息系统是否到公安机关备案、已备案信息系 统是否按《信息系统安全等级保护测评要求》测评和安全整改、单位信息系统安全检测和整 改经费落实情况。)
2 、单位网络安全规章制度建立情况
(重点包括:是否建立了单位网络安全责任追究制度,单位网络安全人员管理、信息系统机 房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设 情况;管理制度的监督保障和运行情况等。)
附件 1
XX 单位网络安全风险隐患自查清单
一、单位基本情况
单位名称 单位地址
网络安全分管领导 姓 名
职务/ 职称
网络安全责任部门
责任部门负责人
姓名 办公电话
职务 / 职称 移动电话
责任部门联系人
姓名 办公电话
职务 / 职称 移动电话
单位信息系统总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未定级系统数
等级保护定级备案
□二级
□三级
□四级 □未定级
等级测评
□已开展
□未开展
网站安全责任书
□已签订
□未签订
网站服务栏目
□新闻发布 □政策宣传 □事项办理 □论 坛 □即时通信 □电子邮件 □留言版 □政务公开 □其他 _____
范文范例指导
完美 WORD格式
域名注册服务机构 和联系方式
.cn 域名的 NS记录
单位信息系统 等级测评总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未测评系统数
单位信息系统 安全建设整改总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未整改系统数
单位信息系统 安全自查总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未自查系统数
完美 WORD格式
二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况
1 、单位网络安全等级保护工作开展情况
4、是否存在机房管理、升级维护等管理制度不健全,操作系统未及时升级,导致服务器存在 MS 17-010、远程代码执行、 溢出攻击等紧急、 高危漏洞, 网站、 信息系统存在丧失管理权限, 被篡改页面内容,数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患情况;
5、是否存在内外网划分不严格,隔离措施不完备或设备策略配置不完善问题,当遭遇网络攻 击时,容易出现“一点被突破、全网遭沦陷”的问题;
序号
1 2 3 4 .......
三、单位信息系统基本情况
信息系统名称
是否 定级
是否 备案
是否为 关键信 息基础
设施
备案编号
安全保 护等级
范文范例指导
完美 WORD格式
网站中文名
网址
网站责任单位 网站责任单位负责
人及职务 网站运行安全责任
人及职务 网站责任单位
所在地
工信部 ICP 备案号
国际联网备案号
6、是否存在网站、信息系统程序设计存在缺陷,对上传文件类型未做严格限制,存在文件上 传漏洞,攻击者利用文件上传漏洞上传病毒、木马,网站、信息系统存在丧失管理权限,被 篡改页面内容,数据信息被篡改、泄露或破坏的风险隐患;
7、是否存在网站、 信息系统程序设计存在缺陷, 对用户权限没有做严格限制, 存在越权漏洞,
5 、单位对照近期我市多发的网络安全隐患自查漏洞情况
(重点包括: 1、是否存在账号管理弱口令漏洞;
2、网站、信息系统程序设计缺陷是否存在注入漏洞;
3、网站、信息系统中间件版本过低,未及时升级或打补丁,是否存在
Apache Struts2 系列漏
洞或 Weblogic Java 反序列化漏洞或 JBOSS Application Server反序列化漏洞等;