上海浦东新区卫生资源管理中心2016单位决算

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浦东新区医院院长(社区卫生服务中心主任)聘任名单

浦东新区医院院长(社区卫生服务中心主任)聘任名单

浦东新区医院院长(社区卫生服务中心主任)聘任名单聘任刘中民同志为上海市东方医院(同济大学附属东方医院)院长(相当正处级);聘任孙国武同志为浦东新区公利医院院长(相当副处级);聘任张明璈同志为浦东新区人民医院院长(相当副处级);聘任张国通同志为上海市第七人民医院院长(相当副处级);聘任刘卫东同志为浦东新区浦南医院院长(相当副处级)、浦东新区迎博社区卫生服务中心主任;聘任陈定华同志为浦东新区精神卫生中心(浦东新区心理咨询中心、浦东新区济阳医院)院长(兼);聘任陈建国同志为浦东新区中医医院院长;聘任杨慧琳同志为浦东新区妇幼保健院(所)副院(所)长(主持工作);聘任陈建杰同志为浦东新区传染病医院院长;聘任沈岳奋同志为浦东新区卫生学校(浦东新区卫生技术培训中心)校长;聘任金厥顺同志为浦东新区陆家嘴社区卫生服务中心(浦东新区陆家嘴地段医院)主任;聘任杜兆辉同志为浦东新区潍坊社区卫生服务中心(浦东新区潍坊地段医院、上海市红十字会老年护理院)主任;聘任李惠娟同志为浦东新区上钢社区卫生服务中心(浦东新区上钢地段医院)主任;聘任毛建国同志为浦东新区沪东社区卫生服务中心(浦东新区沪东地段医院)主任(兼);聘任孙守军同志为浦东新区联洋地段医院院长;地段医院)主任;聘任江继强同志为浦东新区周家渡社区卫生服务中心(浦东新区周家渡地段医院)主任;聘任朱小波同志为浦东新区洋泾社区卫生服务中心(浦东新区洋泾地段医院、浦东新区慈善医院)主任;聘任张福兴同志为浦东新区金杨社区卫生服务中心(浦东新区金杨地段医院)主任;聘任张华同志为浦东新区浦兴社区卫生服务中心(浦东新区浦兴地段医院)主任;聘任朱胜刚同志为浦东新区南码头社区卫生服务中心(浦东新区南码头地段医院)主任;聘任沈智伟同志为浦东新区东明社区卫生服务中心(浦东新区东明地段医院)主任;聘任姚国良同志为浦东新区金桥社区卫生服务中心(浦东新区金桥地段医院)主任;聘任罗良国同志为浦东新区王港卫生院、浦东新区唐镇卫生院院长;聘任林吉祥同志为浦东新区高桥社区卫生服务中心(浦东新区高桥卫生院)主任、浦东新区凌桥卫生院院长;聘任钱定广同志为浦东新区高行社区卫生服务中心(高行卫生院)主任;聘任贺明华同志为浦东新区北蔡社区卫生服务中心(浦东新区北蔡卫生院)主任;聘任武承荣同志为浦东新区花木社区卫生服务中心(浦东新区花木地段医院)主任;东卫生院)主任;聘任杨红兵同志为浦东新区曹路社区卫生服务中心(浦东新区曹路卫生院)主任;聘任周建新同志为浦东新区张江社区卫生服务中心(浦东新区张江卫生院)主任、浦东新区孙桥卫生院院长;聘任邵爱华同志为浦东新区川沙社区卫生服务中心主任、浦东新区黄楼卫生院院长;聘任韩华忠同志为浦东新区机场镇社区卫生服务中心(浦东新区机场镇卫生院)主任;聘任宋徽江同志为浦东新区三林社区卫生服务中心(浦东新区三林卫生院)主任;聘任李承希同志为浦东新区合庆社区卫生服务中心(浦东新区合庆卫生院)主任。

上海市浦东新区人民政府关于印发《浦东新区财政预算绩效评价结果公开管理办法(试行)》的通知

上海市浦东新区人民政府关于印发《浦东新区财政预算绩效评价结果公开管理办法(试行)》的通知

上海市浦东新区人民政府关于印发《浦东新区财政预算绩效评价结果公开管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】上海市浦东新区人民政府•【公布日期】2008.06.04•【字号】浦府[2008]109号•【施行日期】2008.06.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文上海市浦东新区人民政府关于印发《浦东新区财政预算绩效评价结果公开管理办法(试行)》的通知(浦府[2008]109号)区政府各委、办、局,各功能区域管委会,各直属公司,各街道办事处、镇政府:现将《浦东新区财政预算绩效评价结果公开管理办法(试行)》印发给你们,请认真按照执行。

二○○八年六月四日浦东新区财政预算绩效评价结果公开管理办法(试行)第一条为进一步加大财政预算公开透明度,积极发挥社会监督效应,根据《浦东新区财政绩效预算管理办法(试行)》及有关规定,结合新区实际,制定本办法。

第二条财政预算绩效评价结果公开是指对新区财政项目预算执行完成情况实施综合评价后,依照“以公开为原则,不公开为例外”,按规定的程序和方式,将评价结果向社会公开。

凡涉及社区管理与服务基础设施建设、社区公共服务、为民办实事等支出项目的预算绩效评价结果必须予以公开。

第三条财政预算绩效评价结果公开应遵循全面、及时、准确、便民的原则。

第四条区财政部门、功能区域管委会、主管部门和街道办事处是财政预算绩效评价结果公开的责任单位(以下简称“责任单位”),按照分级管理原则,实施评价结果公开。

第五条财政预算绩效评价结果公开的具体内容应按照《浦东新区项目财政预算绩效评价结果(公告样式)》(附后)填列。

责任单位可以结合项目特点,增加公开的内容,以全面真实反映评价情况。

第六条财政预算绩效评价结果在新区政府网站(http://)上对外公开。

为便于公众及时准确获得信息,以提高公众知晓度,同时还可以通过新闻媒体或社区公告等形式对外公开。

第七条财政预算绩效评价结果应当在评价工作结束后20个工作日内向社会公开,公告期限为10个工作日。

上海市浦东新区卫生健康委员会关于印发《浦东新区社区卫生服务中心“一院一品”建设实施方案》的通知

上海市浦东新区卫生健康委员会关于印发《浦东新区社区卫生服务中心“一院一品”建设实施方案》的通知

上海市浦东新区卫生健康委员会关于印发《浦东新区社区卫生服务中心“一院一品”建设实施方案》的通知文章属性•【制定机关】上海市浦东新区卫生健康委员会•【公布日期】2024.06.03•【字号】浦卫基层〔2024〕5号•【施行日期】2024.06.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】卫生医药、计划生育综合规定正文上海市浦东新区卫生健康委员会关于印发《浦东新区社区卫生服务中心“一院一品”建设实施方案》的通知浦卫基层〔2024〕5号浦东新区社区卫生指导中心、各社区卫生服务中心:根据《关于全面提升浦东新区社区卫生服务能力的实施方案》(浦府办〔2023〕33号)文件要求,为进一步提升社区卫生服务能力,深化社区卫生服务内涵建设,创建社区卫生优秀医疗服务品牌,我委制定了《浦东新区社区卫生服务中心“一院一品”建设实施方案》,现印发给你们,请在工作中认真贯彻落实。

特此通知。

上海市浦东新区卫生健康委员会2024年6月3日浦东新区社区卫生服务中心“一院一品”建设实施方案为深入贯彻党的二十大精神,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,全面提升社区卫生服务能力,根据《关于全面提升浦东新区社区卫生服务能力的实施方案》(浦府办〔2023〕33号)要求,深化社区卫生服务内涵建设,以创建社区卫生优秀医疗服务品牌为目标,着力推进“一院一品”建设,制定本方案。

一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民健康为中心,全面提升社区卫生服务能力,构建整合型、高品质、智慧化的社区卫生健康服务体系,培育社区卫生优秀服务品牌,提升居民对社区卫生的满意度和获得感。

二、工作目标通过社区“一院一品”建设,培育社区卫生优秀服务项目,打造社区卫生服务品牌,促进服务模式创新与优化,扩大浦东新区社区卫生影响力,全方位提升社区卫生服务水平。

一是凝聚亮点,培育一批优秀社区卫生服务品牌。

以“一院一品”建设为契机,新区层面加强资源整合与引导孵化,社区卫生服务中心强化内部资源聚集,培育和打造一批社区卫生服务品牌,体现浦东新区社区卫生的特色优势和品牌效应。

上海浦东新区基本公共卫生服务项目实施与人力成本测算

上海浦东新区基本公共卫生服务项目实施与人力成本测算

1 2 2个 项 目 。
1 . 3 测 算方 法
均 等化 是我 国医改 的重点 与 难 点 之一 。在《国家 基 本公 共 卫生 服务 规 范 ( 2 0 1 1年 版 ) 》 的 指 导下 , 上
海 市浦 东新 区根 据本 地 的医疗 卫生 条件 及经 济状 况 开 展基 本公 共卫 生 服 务 工作 , 在 国家 规 范 的基 础 上 增 加 了较 多 的内容 。借 鉴 作 业 成 本 法 的思 想 , 对 浦 东新 区开展 的基本 公共 卫生 服务 项 目进行 了时间 成 本测 算 , 为基 层公 共卫 生人 员 的编制 数量 、 服务 补 偿 等提 供 了科学 依 据 。
服务项 目时 间构成 , 如服 务 前 、 服务 中 、 服 务 后 时 问
基金项 目: 上海市 浦东新区卫生局卫生科技发展专项 基
金项 目( P W2 0 1 2 A一 6 1 ) 通信作者 : 孙乔 , E ma i l : q s u n @p d e d e . s h . e n
年版 ) 中的 1 1 个 类别 外 , 还增 加 了学 校 ( 托 幼 机构 )
计算 每名 医务 人 员 每 年 的有 效 ] _ 作时间 , 每 天 工
作 时 间除去 “ 调整 ” 及“ 中途 停 顿 ” 时间, 研 究确 定 1 二 作 日的有效 工 作 时 间 为 6 h , 每 年 有 效 工作 天 数 为
名, 时间成本 3 8 . 5 8万 元。结论 目前 浦东新 区基本公 共卫 生服务 内容较 多 , 需 增加人 员配 备 , 建 议按 每万人 口 3~4人来
健 全城 乡公 共 卫 生服 务 体 系 , 逐 步 扩 大 国家公 共 卫生 服务 项 目范 围 , 促 进 基本 公 共 卫 生 服 务 逐 步

上海市浦东新区卫生健康委员会关于印发《浦东新区社区卫生实训中心建设实施方案》的通知

上海市浦东新区卫生健康委员会关于印发《浦东新区社区卫生实训中心建设实施方案》的通知

上海市浦东新区卫生健康委员会关于印发《浦东新区社区卫生实训中心建设实施方案》的通知文章属性•【制定机关】上海市浦东新区卫生健康委员会•【公布日期】2024.06.03•【字号】浦卫科教〔2024〕7号•【施行日期】2024.06.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】卫生医药、计划生育综合规定正文上海市浦东新区卫生健康委员会关于印发《浦东新区社区卫生实训中心建设实施方案》的通知浦卫科教〔2024〕7号各相关单位:现将《浦东新区社区卫生实训中心建设实施方案》印发给你们,请认真贯彻执行。

特此通知。

上海市浦东新区卫生健康委员会2024年6月3日浦东新区社区卫生实训中心建设实施方案为强化社区人才支撑,提高社区卫生技术人员临床技能和操作水平,根据《进一步提升本市社区卫生服务能力的实施方案》(沪府办发﹝2023﹞7号)、《关于全面提升浦东新区社区卫生服务能力的实施方案》(浦府办﹝2023﹞33号)等文件精神,在浦东新区卫生学校(以下简称“浦东卫校”)挂牌成立浦东新区社区卫生实训中心(以下简称“社区卫生实训中心”),开展高质量卫生实训工作,推进基本医疗服务同质化,制定如下建设实施方案。

一、工作原则(一)坚持需求导向构建以基层卫生服务需求为导向,以综合素质和岗位胜任力培养为核心的基层卫生实训体系,不断丰富卫生实训内容,提升实训质量。

(二)坚持规范同质进行规范化卫生实训,全区46家社区卫生服务中心临床技能操作水平、医疗保健服务管理流程等实现横向同质化,常见病诊疗服务与上级医院纵向同质化水平显著提升。

(三)坚持理实并重充分利用浦东卫校的教学资源,采用线上线下相结合,理论实践一体化教学模式。

二、建设目标通过建设一个交互式平台、服务型基地,与社区卫生服务中心、二三级医院、高校等在人才、技术、信息等方面形成良性互动,兼顾临床、护理、公卫、中医等实践教学需要,实现训练模块的优化组合和资源共享,建成视野国际化、管理智能化、功能仿真化、训练整体化的社区卫生实训基地,为社区卫生服务中心医务人员的职业技能培训提供全方位服务。

上海市浦东新区规划和土地管理局(本级)

上海市浦东新区规划和土地管理局(本级)

上海市浦东新区规划和土地管理局(本级)2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区规划和土地管理局(本级)单位概况一、主要职能(一)贯彻执行国家和本市有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策;结合新区实际,研究制定具体实施意见,并组织实施。

(二)根据新区国民经济和社会发展总体规划,参与制定新区城市建设中长期规划,具体组织编制城市总体规划、详细规划及区政府其它指令性规划;指导编制镇、村庄建设规划;按照权限依法审核、报批各类规划。

(三)根据新区国民经济和社会发展总体规划,研究制定新区土地利用总体规划,负责编制土地储备规划、土地开发利用年度计划,经批准后组织实施。

(四)负责重要地区城市设计;负责历史文化风貌和优秀历史建筑保护工作;负责城市雕塑管理工作;负责城市地名和测绘管理。

(五)依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

(六)负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作,负责地籍和土地利用现状调查管理,依法对土地权属争议进行调处,建立地籍数据库和土地利用现状数据库。

(七)统一管理新区土地资源,确保新区耕地保有量和基本农田面积不减少,保障农业生产发展的需要;负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制,并承担监管责任;依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦的审核、审批和管理。

(八)负责新区矿产资源探矿、采矿权的管理,并对矿产资源开发、利用和保护进行监督管理;对地质勘查、地质环境保护和地质灾害防治行为的监督管理。

(九)负责新区土地有偿使用管理。

依法负责土地收回和各类建设用地的审核、审批和管理,并按规定组织实施土地使用权的出让(招标、拍卖、挂牌)、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(十)加强土地资源管理,依法参与管理土地、矿产等资源性生产;负责土地储备资金收支预算的审核,负责编报年度土地出让收入预算及土地储备资金收支项目决算。

上海浦东新区周家渡社区卫生服务中心2016单位决算

上海浦东新区周家渡社区卫生服务中心2016单位决算

上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心概况一、主要职责周家渡社区卫生服务中心是一所非营利性一级甲等医院,事业单位。

现址占地面积16亩,建筑面积5085平方米,设有临床科室、医技科室、全科医生服务团队和预防保健科并开设病房等。

服务范围达8.5平方公里,服务人口近14万,年门诊量达75万人次。

周家渡社区卫生服务中心集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”多元化的社区卫生服务功能,设置全科门诊(内、外、妇、五官、眼科)、中医科、口腔科、预防保健科,拥有核定50张床位的住院部功能设施齐全;下设云莲、成山、上南五村、川新4个社区卫生服务站,形成以中心为主,综合服务站为辅的社区卫生医疗服务网络,基本保证和满足社区不同层次的医疗卫生服务需求;在特色科室发展方面:中医是本中心的特色科室之一,因此定为上海中医药大学附属社区卫生服务中心;而口腔科历来是我中心的另一大特色科室,同时也是上海市口腔公共卫生培训基地。

本着以“用心服务,创造感动”的服务理念担当起呵护社区居民健康的“守门人”,为社区居民送健康送温情,提供优质的“1+1+1”家庭医生的签约服务,使广大社区居民在家门口就能享受到较好的医疗卫生服务。

二、机构设置根据上述职责,周家渡社区卫生服务中心设6个内设机构,包括:办公室、医疗康复部、预防保健部、医技部、护理部、后勤保障部。

第二部分上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心单位2016年度单位决算表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3306.94 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入20.00 三、国防支出三、事业收入13192.78 四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入82.56 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1001.29九、医疗卫生与计划生育支出15653.59十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出135.45二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计16602.28 本年支出合计16790.33 用事业基金弥补收支差额181.38 结余分配年初结转和结余32.36 年末结转和结余25.69 总计16816.02 总计16816.022016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计16602.28 3306.94 20.00 13192.78 82.56 208 社会保障和就业支出1001.29 914.35 86.94208 05 行政事业单位离退休1001.29 914.35 86.94208 05 02 事业单位离退休32.78 4.10 28.68208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出711.73 663.88 47.85208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出256.78 246.37 10.41210 医疗卫生与计划生育支出15465.54 2392.59 12970.39 82.56 210 03 基层医疗卫生机构15465.54 2392.59 20.00 12970.39 82.56 210 03 01 城市社区卫生机构15465.54 2392.59 20.00 12970.39 82.56 210 05 医疗保障135.45 135.45210 05 02 事业单位医疗135.45 135.45221 住房保障支出135.45 135.45221 02 住房改革支出135.45 135.454221 02 01 住房公积金135.45 135.4552016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计16790.33 16388.04 402.29 208 社会保障和就业支出1001.29 1001.29208 05 行政事业单位离退休1001.29 1001.29208 05 02 事业单位离退休32.78 32.78208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出711.73 711.73208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出256.78 256.78210 医疗卫生与计划生育支出15653.59 15251.30 402.29 210 03 基层医疗卫生机构15653.59 15251.30 402.29 210 03 01 城市社区卫生机构15653.59 15251.30 402.29 221 住房保障支出135.45 135.45221 02 住房改革支出135.45 135.45221 02 01 住房公积金135.45 135.4562016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3306.94 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出914.35 914.35九、医疗卫生与计划生育支出2399.26 2399.26十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出7十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3306.94 本年支出合计3313.61 3313.61 年初财政拨款结转和结余32.36 年末财政拨款结转和结余25.69 25.69 一般公共预算财政拨款32.36政府性基金预算财政拨款总计3339.30 总计3339.30 3339.3082016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208 社会保障和就业支出914.35 914.35208 05 行政事业单位离退休914.35 914.35208 05 02 事业单位离退休4.10 4.10208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出663.88 663.88208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出246.37 246.37210 医疗卫生与计划生育支出2399.26 1996.97 402.30210 03 基层医疗卫生机构2399.26 1996.97 402.30210 03 01 城市社区卫生机构2399.26 1996.97 402.30合计3313.61 2911.31 402.302016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301 工资福利支出2895.98 2895.98301 01 基本工资613.81 613.81301 02 津贴补贴301 03 奖金1371.92 1371.92301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08机关事业单位基本养老保险缴费663.88 663.88301 09 职业年金缴费246.37 246.37301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出11.23 11.23 302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费11.23 11.23 302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助 4.10 4.10 303 01 离休费303 02 退休费 4.10 4.10 303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计2911.31 2900.08 11.232016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注:本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。

2016年度决算专有名词解释

2016年度决算专有名词解释

2016年度决算专有名词解释一、财政拨款,是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款,指收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金非财政性资金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。

如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。

包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。

包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

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上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决

第一部分上海市浦东新区卫生资源管理中心概况
一、主要职能
承担局系统内直属单位的会计集中核算及医疗机构经济活动情况的稽查与管理;承担局属企事业单位资产的监管;审批、接受配套卫生设施和土地;承担对局系统工程项目建设的规划设计与施工全方位管理;承担系统内药品、设备、工程、服务等采购及过程实施监管;负责卫生系统人才招聘、职称管理、户籍管理、档案管理、人才统计、劳动工资等工作;协助局安全办开展卫生系统的安全管理及节能减排等各项工作;协助卫计委监察审计室指导和监督浦东新区卫生计生系统内部审计工作,并对卫计委各部门、所属单位和资金使用单位实施内部审计。

二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区卫生资源管理中心设置8个内设机构,包括:财务管理部、工程管理部、资产管理部、采购管理部、安全办公室、综合办公室及卫生人才服务中心,在2016年又增设内部审计办公室。

第二部分上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位
决算表
2016年度收入决算表
单位:万元
2016年度支出决算表
单位:万元
2016年度财政拨款收入支出决算总表
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决
算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为5,049.95万元、支出总计为5,049.95万元。

与2015年度相比,收入、支出总计各增加2,258.72万元。

主要原因:是基建项目资金收支的增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计5,049.6万元,其中:财政拨款收入5,034.32万元,占99.70%;事业收入12.66万元,占0.25%;其他收入2.62万元,占0.05%。

三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计5,041.7万元,其中:基本支出1,182.19万元,占23.45%;项目支出3,859.51万元,占76.55%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算5,034.32万元。

与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加2,331.20万元,增长86.24%。

主要原因:是基建项目资金收支的增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,034.32万元,占本年支出合计的99.85%。

与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,331.20万元,增长86.24%。

主要原因:基建项目资金收支的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,034.32万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出5,001.04,占99.34%;住房保障支出33.28万元,占0.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,365.49万元,支出决算为5,034.32万元,完成年初预算的368.68%。

决算数大于预算数的主要原因:调整预算因素:预算追加未计入;口径因素:基建并账有支出,但无预算额。

其中:
1、“医疗卫生和计划生育支出(类)卫生和计划生育管理实务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)”年初预算为
1,277.31万元,支出决算为4,950.58万元(主要用于人员、公用的基本支出和项目支出),完成年初预算的387.58%。

决算数大于预算数的主要原因:调整预算因素:预算追加未计入;口径因素:基建并账有支出,但无预算额。

2、“医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)”年初预算为55.11万元,支出决算数为50.46万元(主要用于在职人员社保缴纳中的医疗保险费支出),完成年初预算的91.56 %。

决算数小于预算数的主要原因:调整预算因素。

3、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”年初预算为33.07 万元,支出决算数为33.28万元(主要用于在职人员社公积金的缴纳),完成年初预算的100.64 %,决算数大于预算数的主要原因:调整预算因素。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,180.19万元,包括人员经费1,013.84万元,公用经费166.35万元。

基本支出中:
1、工资福利支出979.97万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出149.87万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出33.87万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出16.48万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.4万元,支出决算为2.5万元,完成预算的104.16%,其中:因公出国(境)费决算为2.5万元,预算数为0万元,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担””的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;由于公车改革本单位无公务用车,公务用车购置及运行维护费支
出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2016年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“因公出国境”预算数未计入。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.06万元,增长2.46%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.06万元,增长2.46%;公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年持平0万元;公务接待费支出决算与2015年持平0万元。

因公出国(境)费支出增加的主要原因是不同的出访任务形成了费用支出的增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.5万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出2.5万元。

全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。

开支内容包括:参加由政府批复台湾出访学习交流会相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。

其中:
公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

主要用于公务接待,列明公务接待0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)62.672万元,其中:货物采购金额14.862万元、工程采购金额0万元、
服务采购金额47.81万元(2015年已公开招标,一招三年,2016年属于续签合同,未在采购计划下达表中)。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.96万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额47.81万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额14.862万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况有;工作机制建设情况有;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表
本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释无。

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