工资预算表模板

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企业年度用人需求预算表模板

企业年度用人需求预算表模板

企业年度用人需求预算表
以下是一个简单的企业年度用人需求预算表模板。

请注意,这只是一个示例,具体的预算表可能会根据公司的需求和结构进行调整。

企业年度用人需求预算表
1. 部门:
•部门名称:
•负责人:
2. 用人需求:
•职位名称:
•招聘人数:
•职位级别:
•工作职责与要求:
•预计薪资范围:
•预计招聘时间:
3. 培训与发展:
•培训课程/项目:
•培训时间:
•培训费用:
•受训人员数量:
4. 员工福利与待遇:
•基本工资:
•奖金计划:
•其他福利:
•总计:
5. 其他费用:
•招聘广告费用:
•招聘活动费用:
•其他相关费用:
•总计:
6. 总预算:
•总计各项费用后得出年度用人需求总预算。

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组织结构图
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包含:全面预算执行差异分析表、公司预算假设表、公司销售收入预算表、公司单位产品原材料定额预算表、公司单位产品人工成本定额预算表、公司制造费用预算表、公司单位产品制造费用预算表、产品单位产品标准成本、公司销售成本预算表、公司生产成本预算表、公司新产品研发预算表、公司大中修预算表、公司零修预算表、公司采购成本预算表、公司管理费用预算表、公司人员及工资预
算表、公司销售费用预算表、公司长期资产预算表、公司税金预算表、公司营业外收支预算表、公司其他业务利润预算表、公司投融资预算表、公司财务费用预算表、公司预算利润表、公司预算现金流量表等等。

(下面选几个表格模板打开大家看看!)
全面预算执行差异分析表:
公司制造费用预算表:
公司长期资产预算表:
公司预算现金流量表:
公司销售收入预算表:
公司销售成本预算表:
公司生产成本预算表:
公司人员及工资预算表:
公司单位产品原材料定额预算表:
公司单位产品人工成本定额预算表:
公司采购成本预算表:
产品单位产品标准成本:。

工资预算表

工资预算表
公务用车行车距离
每月津贴额
未满100公里
1000元
100公里在以上未满500公里
1700元
500公里以上未满1000公里
2500元
1000公里以上未满1500公里
3300元
1500公里以上未满2000公里
3800元
2000公里以上
4500元
实际
Actual
预计
Estimated
(£)
实际
Actual
(£)
预计
Estimated
(£)
实际
Actual
(£)
预计
Estimated
(£)
实际
Actual
(£)
总计
Total
计划人Proposed by:
批准人Agreed by:
签名Signature:
签名Signature:
表1职等工资表(单位:元)
店长
副店长
调度长
3000-2000元
3700-3500元
A7700
B7500
C7300
D6900
E4800
3




月薪制
日结月薪制
日薪制
主任
副主任
副店长
调度长
主任
主厨
2000-1500元
3000-2500元
A5600
B5400
C5200
D5000
E4800
2
月薪制
日结月薪制
日薪制
大厨
二厨
2等店员
2300元
基本工资×6.5%
10小时以上未满15小时
基本工资×10.5%

人工成本预算表

人工成本预算表
编制单位:


一、企业人工成本总额
其中:劳务派遣用工费用总额
二、从业人员人工成本总额
三、职工人工成本总额
其中:(一)工资总额
(二)保险费用
其中:社会保险费用
(三)福利费用
(四)住房费用
(五)教育培训经费
四、在岗职工人工成本总额
其中:工资总额
五、支付给内退及下岗职工工资总额
六、支付给离退休人员的统筹外费用
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
上年数
人工成本预算表
本年预算数
2020年度
增减率(%)


七、工资总额预算管理情况
(一)工资总额
(二)工资总额预算增长额
其中:1.同口径效益工资增减额
2.人员变化工资增减额
3.其他增减额
八、相关人员情况
(一)全年平均从业人员人数(人)





——Biblioteka —表内公式:1行≥2行;1行≥3行≥11行;3行≥2行;1行≥4行≥11行;5行≥12行;4行≥(5+6+8+9+10)行;6行≥7行;11行≥12行;17行=(18+19+20)行;22行≥23行;22≥25行;24≥25行。
其中:全年平均劳务派遣用工人数(人)
(二)全年平均职工人数(人)
(三)全年平均在岗职工人数(人)
(四)参加基本养老保险职工人数(人)
行次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
上年数 —
— — — — —
国资企预07表 金额单位:万元
本年预算数 增减率(%)

工资性全年预算表(含五险一金、福利费用)

工资性全年预算表(含五险一金、福利费用)

工资
外派津贴
预计 涨薪时间
涨薪幅度
12,000.00 2023年3月 10%
其他
合计
20,000
6,000
18,722
-
工资总额
预算年度奖金
474,444 -
474,444
150,000.00
社会保险费
缴纳基数
20,000.00 -
缴计
400.00 -
住房公积金
序号 人员姓名
1
员工1
部门
是否属 于开发 间接费


其他工资 性费用
销售提成奖 经营团队分红 加班工资 薪酬调整 工程奖 销售超额奖 人员调出减少
薪资级别
岗位级别 入职日期 月度工资标 准
20,000 总监 2022/1/1 20,000.00
绩效工资 超额绩效工资
6,000.00 -
18,722.00 -
缴纳基数
缴纳比例 (%)
20,000.00
5%
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住房公积金 小计
1,000.00 -
工会经费
职工教育经费
福利费(年度)
预算
占工资 比例
9,488.88
2%
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预算
23,722.20 -
占工资 比例
5%
福利费小计
93,800.00 -

月度预算表格模板

月度预算表格模板

月度预算表格模板
以下是一个月度预算表格模板的示例:
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月度预算表格模板
项目名称预算金额(元)实际支出(元)差异(元)
收入:
工资收入
其他收入
总收入
支出:
1. 生活费用
食品杂费
房租/按揭还款
水电费
交通费用
通讯费用
保险费用
小计
2. 娱乐与休闲
旅行和度假
娱乐活动
电视/网络订阅其他费用
小计
3. 教育与培训
学费
课外辅导
书籍/资料费用兴趣爱好
小计
4. 购物
衣物饰品
家具电器
其他物品
小计
5. 健康与保健医疗费用
健身费用
药品费用
其他费用
小计
6. 债务支付
信用卡还款贷款还款
其他债务
小计
7. 慈善捐赠
慈善机构捐款其他捐赠
小计
8. 其他支出
税款
礼物/礼品
维修/维护费用
其他费用
小计
总支出
结余(收入-支出)
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需要注意的是,这只是一个月度预算表格模板的示例,具体的预算项目和金额应根据实际情况进行填写。

财务预算格式表(全年)模板

财务预算格式表(全年)模板

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合计 -
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说明
单位:元
10、租金及管理费
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11、宣传费
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11.1、VI设计费
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11.2、宣传品印刷费
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13、其他
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13.1、招聘费
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公司财务预算格式表
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二)、日常行政经费
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(五)、房屋维护费
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预算单打印模板

预算单打印模板

预算单打印模板示例1:预算单打印模板是一种描绘和管理财务状况的工具。

它可以帮助个人、家庭或组织在日常开支、收入和投资方面保持清晰的视图。

以下是一个简单的预算单打印模板,用于记录和跟踪您的财务情况:预算单打印模板日期: _____________项目收入支出余额收入1 ______ ______ ______收入2 ______ ______ ______收入3 ______ ______ ______总收入______ ______ ______支出1 ______ ______ ______支出2 ______ ______ ______支出3 ______ ______ ______总支出______ ______ ______结余______以上是一个表格形式的预算单打印模板,您可以根据自己的需要进行调整和个性化修改。

首先,填写日期栏,以记录预算单的特定日期。

随后,您可以逐行填写项目。

在“收入”一栏中,写下所有的收入来源,例如工资、兼职收入或其他任何形式的收入。

在“支出”一栏中,记录每个支出项目的具体金额,如房租、账单、购物费用等。

在“余额”一栏中,计算并填写每个项目的余额,即收入减去支出的金额。

在每个部分的底部,计算并填写总收入、总支出和结余的金额。

总收入是指所有收入项目的累计金额,总支出是指所有支出项目的累计金额,而结余是指总收入减去总支出后的余额。

通过使用预算单打印模板,您可以清楚地了解自己的财务状况。

它可以帮助您控制开支,避免过度支出,并确保您的收入与支出之间保持平衡。

您可以将该预算单打印模板放在家里易于访问的地方,例如桌面或冰箱门。

每次有收入或支出时,只需填写相应的数字即可。

您还可以定期审查该预算单,以了解自己的消费模式,并在有需要时作出适当的调整。

总之,预算单打印模板是一种简单而又有效的财务管理工具。

使用它可以帮助您规划和控制自己的开支,确保财务状况良好。

开始使用这个模板吧,它能为您提供一个更好的财务管理方式。

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