销售公司管理系统销售流程
NC系统操作手册

制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程(指由商业公司统一销售,利用约定表,流向,统方等等进行的结算)和现已取消的非商务线流程(指制药公司直接发货给终端的一种销售模式);各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式,避免订单合同输入错误。
以下是根据(宜昌长江药业有限公司)的商务线流程做一个大致的说明:商务线流程图销售合同订单维护 销售出库 发票维护 对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单(商业公司提供流向单单业务员提供统方单)回款流向核销单费用约定表(业务大类和项目费用)收款发票核销单 费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分,费用约定表,商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定,但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定,生成费用计提单。
非商线流程图业务员主要操作以下几大节点:销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单(或商务专员)、收款发票核销单(或由商务专员操作)、费用约定表。
宜都仓库操作:销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。
一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。
合同名称:销售合同合同类型:01 商务合同02非商务合同(视情况而定,这里我们主要说下商务合同);然后输入【客户】【部门】【业务员】;注:蓝色字体部分为必须输入部分。
选择【收付款协议】;录入表体字段;录入表体中的数量和单价;录入好合同信息后;点击保存审核执行生效;合同制作完成。
二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意:商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。
点击【增加】—【销售合同日常业务】;出现以下界面;选择有用信息点击确定;出现以下界面,一定要把对应的合同前面的勾打上,点击确定;这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来,有几个可能需要手工填写下:如图;三:【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】;点击【增加】-【销售订单】选择相应条件,点击确定;选择做好的销售订单,点击确定;这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来,有几个可能需要手工填写下:如图;输入出货仓库实发数量等相关信息。
图解CRM(客户关系管理)全流程

图解CRM(客户关系管理)全流程在不同场合下,CRM(客户关系管理)可能是一个管理学术语,也可能是一个软件系统。
我们通常所指的CRM,指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。
通俗地说,CRM 就是利用软件、硬件和网络技术,为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。
CRM客户管理的流程是怎样的?客户管理的实际操作过程可以简单概括为:客户资料获取-客户跟进-销售达成(签单)-收款及交付。
相对应的,CRM中客户管理的流程一般分为这几步:第一步:客户资料管理客户资料管理主要包括客户信息的搜集、处理(分析和筛选)和保存。
通过对大量客户信息的整合汇总,在CRM中建立客户资料库,资料存储更详尽、规范。
第二步:客户跟踪管理客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。
客户的跟进方式、时间、结果、跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录,避免因业务人员离职而导致的客户流失。
第三步:订单 /合同管理通过跟踪管理最终促成产品成交(合同/订单签订)。
合同/订单管理包括编号,购买产品,金额,主要条款,起止时间,签署人等信息。
电子版合同可以作为附件上传,合同管理不再混乱。
说到合同管理就要提到产品管理,因为客户和产品是生成订单/合同的两个基本要素,缺一不可。
产品管理的作用在于理顺产品分类,客户存在多次购买产品及购买多款产品的情况,产品线的管理就尤为重要。
不同产品线下又分为多款产品。
在CRM中选择客户需要的产品就可以了,简单方便。
第四步:回款及交付管理合同完成后,就到了回款阶段。
CRM中可以记录回款方式,回款时间,回款金额,经手人,账号信息及交付情况等,完美跟踪整个交易流程。
可见,CRM客户管理的基本流程为客户资料管理-客户跟踪管理-订单合同管理(产品管理)-回款及交付管理。
CRM系统在企业管理中发挥着越来越重要的作用,主要体现在三个方面:1.市场营销CRM客户关系管理系统在市场营销过程中的分析,可有效帮助市场人员分析现有的目标客户群体,如主要客户群体集中在哪个行业、哪个职业、哪个年龄层次、哪个地域等等,从而帮助市场人员进行精确的市场投放。
销售服务管理制度及体系

一、前言销售服务是企业与客户之间的重要桥梁,是企业实现销售目标、提升客户满意度、增强企业竞争力的重要手段。
为了确保销售服务的规范、高效,提高客户满意度,本制度旨在明确销售服务的管理体系,规范销售服务流程,提升销售服务质量。
二、销售服务管理体系概述1. 管理目标(1)提高销售服务质量,确保客户满意度。
(2)规范销售服务流程,提高工作效率。
(3)降低销售成本,提升企业竞争力。
2. 管理原则(1)以客户为中心,关注客户需求。
(2)规范管理,确保服务质量。
(3)持续改进,提升管理水平。
3. 管理范围(1)销售服务人员管理。
(2)销售服务流程管理。
(3)销售服务质量管理。
(4)销售服务考核与激励。
三、销售服务人员管理1. 人员选拔(1)招聘销售服务人员时,应注重其综合素质、专业技能和客户服务意识。
(2)对新员工进行岗前培训,确保其具备基本的服务技能。
2. 人员培训(1)定期对销售服务人员进行专业技能和客户服务意识培训。
(2)组织销售服务人员参加行业研讨会、培训课程等,提升其专业素养。
3. 人员考核(1)建立销售服务人员考核制度,包括业绩考核、服务质量考核、团队协作考核等。
(2)考核结果与薪酬、晋升等挂钩,激发员工积极性。
四、销售服务流程管理1. 客户需求分析(1)销售服务人员应主动了解客户需求,收集客户信息。
(2)对客户需求进行分析,制定相应的销售策略。
2. 产品介绍与推荐(1)销售服务人员应熟悉产品特点、优势,为客户提供专业的产品介绍。
(2)根据客户需求,推荐合适的产品。
3. 签订合同(1)销售服务人员应协助客户了解合同条款,确保双方权益。
(2)签订合同后,及时将合同信息反馈给相关部门。
4. 售后服务(1)销售服务人员应负责跟踪客户满意度,及时解决客户问题。
(2)建立客户关系管理系统,记录客户信息,便于后续服务。
五、销售服务质量管理1. 服务标准(1)制定销售服务标准,明确服务流程、服务内容、服务质量要求。
营销组织构架与销售管理体系

营销组织构架与销售管理体系营销组织构架与销售管理体系是一个公司内部的组织结构,用于管理和协调市场营销活动和销售业务。
它涉及到人员的分工、职责和管理流程的设计,以实现高效的营销与销售目标。
营销组织构架是指公司内部市场营销部门的组织结构。
通常,市场营销部门分为市场研究、市场策划、产品管理、品牌推广和销售推广等多个职能团队。
每个团队负责不同的市场营销活动,例如市场调研、市场推广、产品定价、新产品开发等等。
在这种组织结构下,不同的团队之间需要密切合作,以实现市场销售的整体目标。
销售管理体系是指公司内部销售部门的组织结构和管理流程。
销售部门通常分为销售策划、销售执行和销售管理等多个部门。
销售策划部门负责制定销售目标、销售计划和销售策略;销售执行部门负责实施销售计划,与客户进行业务洽谈和销售推广;销售管理部门负责监督和评估销售团队的工作绩效,并提供销售培训和激励计划。
在销售管理体系中,各个部门之间需要密切协作,以确保销售目标的实现。
为了建立一个有效的营销组织构架与销售管理体系,公司需要考虑以下几个方面:1. 人员分工:确定每个团队和部门的职责和权责,明确各个人员的角色和工作职责,避免职责重复或间接的沟通和合作。
2. 决策流程:建立清晰的决策流程,确保决策能够及时、准确地传达和执行。
例如,在制定市场推广计划时,需要明确的决策流程,包括市场研究、目标定位、策略制定、推广方案设计和执行评估等阶段。
3. 管理层级:设立适当的管理层级,避免决策层级过多或过少。
管理层级结构越简单,决策执行越高效。
同时,公司需要建立有效的沟通渠道,确保信息能够及时准确地传递和反馈。
4. 培训和激励:通过培训和激励机制,提高销售团队的绩效和动力。
建立完善的培训计划,提供技能培训和知识更新,帮助销售人员提升专业素质和销售技巧。
同时,设置激励机制,奖励优秀的销售人员,激发他们的工作激情和积极性。
5. 监控和评估:建立有效的监控和评估系统,对销售团队的工作进行监测和评估,及时发现问题和改进措施。
超市管理系统业务流程图

超市管理系统顶层数据流程图
数据流条目
数据流名称:采购表
数据流别名:无
说明:由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购
数据流来源:供应商,销售部和仓库管理部
数据流流向:加工1.1(采购系统)
数据流组成:采购表=采购单据编号+厂商编号+采购日期+用户工号+仓库编号+付款方式+金额
说明:各条相符写入验收单。
超市管理系统业务流程图超市管理系统顶层数据流程图数据流条目数据流名称采购表数据流别名无说明由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购数据流来源供应商销售部和仓库管理部数据流流向加工11采购系统数据流组成采购表采购单据编号厂商编号采购日期用户工号仓库编号付款方式金额数据流量每日查询统计数据元素条目名称流水号编号001所属数据流f1??所属数据存储d1d2类型位数3取值范围说明流水号是资料到货顺序数据处理条目名称资料验收编号p21输入存储订单输出存储验收单处理对订单中的每一个数据作如下处理if订单
数据流量:每查询统计
数据元素条目
名称:流水号编号:001
所属数据流:F1……
所属数据存储:D1 D2
类型:位数:3取值范围:
说明:流水号是资料到货顺序
数据处理条目
名称:资料验收编号:P2.1
输入:存储“订单"
输出:存储“验收单”
处理:对订单中的每一个数据作如下处理,
IF订单。序号=到货号。序号
则将记录写入验收单
金蝶k3系统的使用流程

金蝶k3系统的使用流程金蝶k3系统是一套企业管理软件,用于帮助企业实现流程化、规范化、高效化的经营管理。
本文将介绍金蝶k3系统的使用流程,包括系统登录、基本操作、常用功能等内容。
1. 系统登录使用金蝶k3系统前,首先需要登录到系统中。
登录步骤如下:1.打开浏览器,输入金蝶k3系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
2. 基本操作一旦成功登录到金蝶k3系统,您可以进行以下基本操作:•导航菜单:系统提供了一个导航菜单,包含了各个功能模块。
您可以通过点击菜单上的选项来进行相应操作。
•快捷按钮:系统界面上通常还会有一些快捷按钮,如新建、保存、删除等按钮。
您可以直接点击这些按钮来执行相应的操作。
•搜索功能:系统还提供了一个搜索框,可以输入关键词进行搜索相关功能或数据。
•表单操作:系统中的大部分操作都是在表单中完成的,您可以输入、修改、删除数据,以及执行一些功能操作。
•系统设置:在系统中,您还可以进行一些个性化设置,如修改密码、更改主题等。
3. 常用功能金蝶k3系统提供了各种功能模块,以下是一些常用功能的介绍:3.1 销售管理金蝶k3系统的销售管理模块可以帮助您管理销售流程,包括订单管理、客户管理、价格管理等功能。
您可以通过以下步骤来使用销售管理功能:1.点击导航菜单中的“销售管理”选项。
2.在销售管理模块中,您可以进行订单的创建、查看、修改等操作。
3.您还可以通过客户管理功能来管理客户信息,包括客户的联系方式、销售历史等。
4.价格管理功能可以帮助您管理产品的销售价格,如设置特价、折扣等。
3.2 采购管理金蝶k3系统的采购管理模块可以帮助您管理采购流程,包括供应商管理、采购订单管理、库存管理等功能。
以下是使用采购管理功能的步骤:1.点击导航菜单中的“采购管理”选项。
2.在采购管理模块中,您可以进行供应商信息的管理,包括联系方式、历史采购记录等。
3.通过采购订单管理功能,您可以创建、审批、查看采购订单。
超市管理系统数据流程图

超市管理系统数据流程图引言概述:超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统,通过数据流程图可以清晰地展示超市管理系统中各个功能模块之间的数据流动和处理过程。
本文将详细介绍超市管理系统的数据流程图以及其五个主要部份。
一、顾客管理模块1.1 顾客信息录入- 顾客提供个人信息,包括姓名、性别、年龄等。
- 系统将顾客信息存储在数据库中,生成惟一的顾客ID。
- 顾客ID与顾客信息建立关联,方便后续操作。
1.2 顾客购物流程- 顾客选择商品,将商品加入购物车。
- 系统根据顾客ID查询顾客信息,并显示在收银台。
- 顾客结账,系统根据商品价格和数量计算总金额。
- 顾客支付完成后,系统更新库存信息,并生成销售记录。
1.3 顾客退货流程- 顾客提出退货请求,系统根据顾客ID查询购物记录。
- 系统验证退货条件,如商品未使用、购买时间在退货期限内等。
- 系统更新库存信息,生成退货记录,并退还顾客购买金额。
二、商品管理模块2.1 商品信息录入- 管理员录入商品信息,包括商品名称、价格、库存等。
- 系统生成惟一的商品ID,并将商品信息存储在数据库中。
2.2 商品上架流程- 管理员选择待上架的商品,设置上架时间和数量。
- 系统根据上架时间自动上架商品,并更新库存信息。
2.3 商品下架流程- 管理员选择待下架的商品,设置下架时间。
- 系统根据下架时间自动下架商品,并更新库存信息。
三、库存管理模块3.1 库存查询- 管理员输入商品ID或者名称,系统查询库存信息并显示。
- 系统提供库存预警功能,当库存低于设定值时提醒管理员。
3.2 库存调整- 管理员根据库存情况调整商品的进货量或者出货量。
- 系统更新库存信息,并生成进货或者出货记录。
3.3 库存盘点- 管理员定期进行库存盘点,系统生成库存差异报告。
- 系统根据盘点结果更新库存信息,并生成盘点记录。
四、销售统计模块4.1 销售数据汇总- 系统根据销售记录统计每日、每月或者每年的销售额。
超市管理系统数据流程图

超市管理系统的数据流程图如下:(1)顶层数据流程图:图1-1 顶层数据流程图(2)第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图(3)第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图(4)第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图(5)第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!!!一一条猎狗将兔子赶出了窝,一直追赶他,追了很久仍没有捉到。
牧羊看到此种情景,讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。
…猎狗回答说:…你不知道我们两个的跑是完全不同的!我仅仅为了一顿饭而跑,他却是为了性命而跑呀!目标二这话被猎人听到了,猎人想:猎狗说的对啊,那我要想得到更多的猎物,得想个好法子.于是,猎人又买来几条猎狗,凡是能够在打猎中捉到兔子的,就可以得到几根骨头,捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用,猎狗们纷纷去努力追兔子,因为谁都不愿意看着别人有骨头吃,自已没的吃.就这样过了一段时间,问题又出现了.大兔子非常难捉到,小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多,猎狗们善于观察发现了这个窍门,专门去捉小兔子.慢慢的,大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了,为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别,为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后,决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩,而是采用每过一段时间,就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗,决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间,猎人发现,猎狗们捉兔子的数量又少了,而且越有经验的猎狗,捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您,主人,但是我们随着时间的推移会老,当我们捉不到兔子的时候,您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量,规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后,即使捉不到兔子,每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴,大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后,终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时,其中有一只猎狗说:我们这么努力,只得到几根骨头,而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是,有些猎狗离开了猎人,自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失,并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实用文档 文案大全 日常业务流程
一、组织机构 二、岗位描述 三、销售流程 3.1、销售合同签订流程 3.2、销售订货流程 3.3、销售出库流程 3.4、销售退货流程 5、销售结算流程 6、销售折扣的变更流程 7、对账流程 8、费用审批拨付及使用流程 四、报表 4.1、购进商品日报表(日统计) 4.2、商品销售日报表(日统计) 4.3、月销售汇总表 4.4、各网点销售汇总表 4.5、销售费用明细表 4.6、销售经营情况表 4.7、应收账款明细表 4.8、进、销、存库存表 实用文档 文案大全 五、单据使用样本 5.1、费用报销单 5.2、资金使用审批单 5.3、收款收据 5.4、资金借款单 5.5、出差费用报销审批单 一、初期组织机构
二、岗位描述: 1、内勤主管
1)、所属部门:销售公司 2)、直接上级:销售公司总经理 3)、岗位职责: ⑴、配合销售经理做好销售的同时,配合办事处财务人员做好相关的财务工作,按时督促应收账款的催缴、并及时回款。 ⑵、及时与公司财务负责人沟通,把办事处的信息传达给公司财务人员,
2、办事处销售会计:
销售内勤主管 销售公司总经理 销售业务员 销售会计 实用文档 文案大全 1)、所属部门:食品公司财务科 2)、直接上级:食品公司财务主管 3)、岗位职责: ⑴、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总,各项销售费用的统计及汇总,应收账款的管理及催收,在规定时间范围内如数交回所收货款;
⑵、定期编制相关报表,如库存进销存变动表、应收 账款明细表,相关报表必须及时、准确上报相关部门,同时按时完成部门领导及主管会计交办的各项工作。
⑶、销售合同的严格管理,建档、存档、监督执行 ⑷、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。同时要积极配合食品公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作,及时把相关的信息反馈给相关部门。
⑸、加强与客户的沟通,通过沟通了解客户的需求,以促进货款的回收。
3、仓库管理员: 1)、所属部门:办事处财务 2)、直接上级:办事处会计 3)、岗位职责: ⑴、负责管理好实物的安全存放,及时、准确对实物的进出库登记;定期和不定期对实物进行清查,如发现残值物品、短缺物品(不实用文档 文案大全 足量),应及时上报部门领导; ⑵、按时上报进销存变动表。 4、片区业务主管: 1)、所属部门:办事处 2)、直接上级:市场经理 3)、岗位职责: ⑴、督促业务员及时、准确上报销售明细(品名、数量、金额)--日报、月汇总。
⑵、积极配合财务定期催缴应收账款。 三、销售业务流程 1、销售合同签订流程
销售业务员 拟定销售合同 经理 内勤主管(会审)
确定销售合同内容 营销总监
审批销售合同
销售部(办事处) 建档、存档、执行
食品公司销售会计 存档、监督执行 经理、内勤主管
签订合同
合理
不合理 取消或修正合同
食品公司销售部 存档、监督执行 实用文档 文案大全 销售合同签订流程描述:办事处业务员与客户拟定合同内容及相关条款,把拟定好的合同报城市经理、办事处会计会审,确定销售合同的内容,把确定后的销售合同报营销售总监审批销售合同,如果审批没有通过,则说明销售合同内容、条款不合理,取消或修正该合同,如果销售合同审批通过,城市经理与客户签订销售合同,签订后的销售合同由办事处销售部建档、存档、执行,食品公司销售会计、食品公司销售部分别存档并监督执行。
2、销售订货流程
合理 营销总监 审批 内勤主管 确认订单 销售部内勤 通知库管备货 销售部开单员 开据调拨出库单 食品公司财务销售跟单员 建立二级仓库 办事处库管、会计 建立一级仓库入库、记账 销售会计审核 不合理 城市销售经理 办事处 订货计划 实用文档
文案大全 销售订货流程描述:办事处、城市经理制定订货计划,办事处内勤主管确认订单,把办事处确定的订单报营销总监审批,经过营销总监审批签字后的订单报食品公司销售会计,销售会计审核订单是否合理,如果订单合理,销售会计签字后返回销售部,销售部内勤通知库管备货,同时销售部开单员开具调拨出库单,食品公司财务销售跟单员根据出库单建立二级仓库,同时办事处库管、会计建立一级仓库并记账。如果订单不合理,则返回办事处销售内勤处,重新制定订货计划。
3、销售出库流程 现款 欠款 城市销售经理 审批同意挂账 仓管 验单发货 会计 开具销售单 内勤 通知库管备货 客户签收货物 (销售单签字确认) 办事处会计 销售单记账 (确认应收账款) 督促业务员与客户对结账 办事处会计 销售单记账 收存当日货款 (三日全额存到食品公司账户)
业务员 订单 实用文档
文案大全 销售出库流程描述:办事处业务员下订单,内勤接到订单后通知库管备货,办事处会计开具销售单,仓管根据销售单验单发货,客户收到货物、验货签字确认,如果货款是以现金支付,办事处会计凭销售单记账,并收存当日货款,三日内汇入食品公司账户。如果货款是挂账的,必须有城市经理审批签字同意挂账,办事处会计凭签字销售单确认应收账款,同时督促业务员与客户定期对账。
4、销售退货流程 同意 不同意 客户 申请退货 业务员、会计、城市经理 会签退货单 城市经理 同意退货 仓管 收货,按城市经理批示及产品情况进行恰当处理,不能退回食品公司 销售会计 统计、帐务处理 内勤 填制退货单 内勤
通知客户不予退货 实用文档
文案大全 销售退货流程描述:在销售过程中如果出现退货情形,首先是客户提出退货申请,办事处接到申请,城市经理是否同意退货,如果是由于我方(办事处)造成产品质量方面的问题的,城市经理签字同意退货,同时销售内勤凭签字后的退货申请填制退货单,业务员、会计、城市经理会签退货单,销售会计统计退货的数量、金,同时进行账务处理,另一方面,库管收货,并按城市经理的批示及产品的情况进行恰当处理,退货产品一律不允许退回食品公司,根据情况折价或其他方式就地处理。如果产品质量不是由于我方(办事处)造成的,则由内勤通知客户不予退货。
5、销售结算流程: 城市经理签批后 无 有 业务员 定期对账结款 办事处会计 确认直接转到食品公司账户 记账 通知食品公司销售会计查询确认 办事处会计 记账 三日内全额存到食品公司基本账户 银行转账 现金 账差 办事处会计 结账差异单 记账(销售费用) 城市经理 签批 实用文档
文案大全 销售结算流程描述:办事处业务员、会计定期与客户对账结款,结账时,如果有结账差异,填制结账差异单报办事处会计,办事处会计审核后报城市经理签批后办事处会计记账,作销售费用处理。如果没有结账差异,直接结回货款。若是现金回款,办事处会计记账并在三日内全额存回货款。如果以银行存款支付的,办事处会计记账并通知食品公司销售会计查询确认。
6、销售折扣的变更 销售折扣变更流程描述:如果出现折扣变更的,业务员首先要提出变更申请,报城市经理、会计会审,会审完毕报营销总监批准,折扣变更批准后,食品公司销售会计、跟单员分别存档并监督执行,同时办事出会计、内勤归档执行。
业务员 提出变更申请 城市经理、会计 会审 营销总监
批准
办事处会计、内勤 归档执行 销售会计、跟单员 存档监督执行 实用文档
文案大全 7、对账流程:
对账流程描述:办事出会计凭销售单与客户核对确认销售数量、金额,同时与办事处库管核对库存的进销存状况。办事处会计还要负责与食品公司跟单员对账,核对当期的库存、与食品公司销售会计核对库存及应收账款、回款。
8、费用审批拨付及使用流程:
办事处会计 与客户确认销售 办事处会计 与库管核对 办事处会计 与食品公司跟单员对账 跟单员 与食品公司销售会计对账
城市经理、会计 预算次月费用 是 市场经理 食品公司营销总监 审核 财务部 付款 报主管人员账务处理 食品公司总经理 审批 销售会计、财务经理 审核
预算内
办事处会计 记账 审核费用报销单 否 预算外 市场经理 食品公司营销总监 审核 预算外 预算外 预算外 城市经理 审批费用报销单 经办人 填制费用报销单
办事处会计 支付审批费用 汇总费用报销单并寄回食品公司 实用文档 文案大全 费用审批拨付及使用流程描述:首先城市经理、会计对次月的费用开支进行预算,报费用预算表报食品公司市场经理、营销总监审核,销售会计、财务经理根据审核后的费用预算统计表审核费用的预算情况,是否在期初的预算范围内,如果在预算范围内,则把费用预算表报食品公司总经理审批,食品公司财务人员根据签字完毕的费用付款,同时报主管人员进行账务处理。如果预算费用不在预算范围内,城市经理则要作费用追加申请表,报市场经理、营销总监处审核,然后报食品公司总经理审批,食品公司销售会计、财务经理审核,食品公司总经理审批签字,财务部根据签字完毕后的费用追加申请表付款。办事处会计收到款项后记账,使用过程中经办人填制费用报销单、会计审核费用报销的的合法性、合理性。然后报城市经理审批费用报销单,办事处会计根据费用报销额支付审批后的费用,同时汇总费用并把费用报销单的原始凭证寄回食品公司销售会计,销售会计把办事处的费用报销单报营销总监、总经理审批后报主管财务处理。
销售会计 报营销总监、总经理审批 报主管人员账务处理