来料质检作业指导书

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来料检验作业指导书

来料检验作业指导书

来料检验作业指导书一、引言来料检验是一个重要的质量控制步骤,用于确保原材料和供应商提供的产品符合公司的质量要求。

良好的来料检验程序能够减少不合格品的进入生产流程,确保最终产品的质量和可靠性。

本作业指导书旨在帮助检验员了解和执行正确的来料检验程序,以确保产品的质量和可靠性。

二、检验员的职责1. 熟悉相关的产品质量要求和标准,了解每个材料的特点和要求。

2. 了解公司的来料检验程序和规定,确保按照规定执行。

3. 负责检验进货物料的样品并记录检验结果。

4. 及时报告不合格品或发现的质量问题,并采取适当的措施进行处理。

5. 与供应商保持良好的沟通,解决质量问题并确保改进措施得到有效实施。

三、来料检验流程1. 来料检验的计划在每次进货之前,检验员应根据产品要求和供应商的质量历史记录制定来料检验计划。

计划应包括样本的数量、抽样方法和检验项目。

2. 样品的采集与检验根据来料检验计划,检验员应在进货时采集样品,并进行相关的检验。

样品应代表整个批次,以确保结果的可靠性。

检验的项目可以包括外观检查、尺寸测量、功能测试等,具体根据产品要求确定。

3. 记录和报告检验员应将检验结果记录在来料检验报告中,并将报告归档。

报告应包括样品的标识信息、检验结果及合格/不合格的判定依据。

如果有不合格品,应及时通知供应商并采取适当的措施,如退货、重新测试等。

同时,还需要向相关部门提供不合格品的报告,以确保及时处理。

4. 质量问题的处理和改进如果发现质量问题,检验员应立即通知相关部门,并参与问题的分析和解决。

根据问题的性质,采取相应的措施,如更换供应商、改进采购程序等。

同时,还应进行持续改进,通过与供应商的合作和技术支持,提高原材料的质量和性能。

四、注意事项1. 检验员应确保检验设备和仪器的准确性和可靠性,并定期进行校准和维护。

2. 检验员应保持客观和公正,遵循内部和外部的质量标准和要求。

3. 在与供应商的沟通中,检验员应保持礼貌和耐心,积极解决问题并建立良好的合作关系。

来料检验作业指导书

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来料检验作业指导书一、引言来料检验是指对供应商提供的原材料、零部件等进行质量检查的过程。

本作业指导书旨在为来料检验人员提供详细的操作指南,确保来料检验工作的准确性和一致性。

二、检验标准1. 来料检验应根据公司的质量管理体系和相关标准进行。

检验标准包括但不限于国家标准、行业标准、公司内部标准等。

2. 检验标准应明确规定了各项检验项目的要求和接受标准,以便判断来料的合格性。

三、检验设备1. 检验设备应符合国家标准和公司要求,并经过定期校准和维护。

2. 常用的检验设备包括但不限于千分尺、千分尺支架、显微镜、硬度计等。

四、检验流程1. 接收来料a. 检查来料的包装是否完好,是否有损坏。

b. 核对来料的数量和规格是否与定单一致。

2. 外观检验a. 根据检验标准,对来料的外观进行检查,包括表面是否有划痕、凹陷、氧化等缺陷。

b. 使用适当的检验工具,如显微镜,对弱小缺陷进行检查。

3. 尺寸检验a. 使用千分尺等测量工具,对来料的尺寸进行检查。

b. 根据检验标准,判断尺寸是否符合要求。

4. 化学成份检验a. 根据来料的材料类型,选择相应的化学成份分析方法。

b. 使用化学分析仪器,对来料的化学成份进行检测。

c. 将检测结果与检验标准进行对照,判断化学成份是否符合要求。

5. 物理性能检验a. 根据来料的物理性能要求,选择相应的检验方法和设备。

b. 进行硬度、强度、韧性等物理性能的检测。

c. 将检测结果与检验标准进行对照,判断物理性能是否符合要求。

6. 检验记录a. 对每一批次的来料检验结果进行记录,包括检验日期、检验人员、检验方法、检验结果等。

b. 检验记录应保存至少一年,并按照公司的文件管理要求进行归档。

五、不合格品处理1. 如果来料检验结果不符合检验标准,应将其视为不合格品。

2. 不合格品应及时通知供应商,并提供详细的检验结果和不合格原因。

3. 不合格品应按照公司的不合格品处理程序进行处理,包括退货、返修、报废等。

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来料检验作业指导书一、背景介绍来料检验是指对供应商提供的原材料进行检验,以确保其质量符合企业的要求,从而保证产品质量稳定。

本作业指导书旨在提供来料检验的操作规范和流程,以确保检验工作的准确性和一致性。

二、检验标准1. 外观检验- 外观要求:检查原材料的表面是否有划痕、变色、气泡等缺陷。

- 尺寸要求:测量原材料的长度、宽度、厚度等尺寸是否符合要求。

- 颜色要求:比对原材料的颜色与标准样品的颜色是否一致。

2. 化学成分检验- 根据原材料的种类和用途,确定需要检测的化学成分。

- 采用适当的化学分析方法,对原材料进行化学成分分析。

- 比对化学成分检测结果与标准要求,判断原材料是否合格。

3. 物理性能检验- 根据原材料的用途,确定需要测试的物理性能指标,如强度、硬度、密度等。

- 使用相应的测试设备和方法,对原材料进行物理性能测试。

- 比对测试结果与标准要求,判断原材料的物理性能是否符合要求。

4. 包装检验- 检查原材料的包装是否完好,有无损坏、破损、渗漏等情况。

- 检查包装标识是否清晰、准确,与实际原材料相符。

三、操作流程1. 接收原材料- 由仓库人员接收供应商送来的原材料,并填写相应的接收记录。

- 检查原材料的外包装是否完好,有无破损。

- 将原材料送至来料检验区域。

2. 样品取样- 根据来料检验标准和抽样计划,从原材料中取出代表性样品。

- 确保样品的数量和取样方法符合要求,避免取样误差。

3. 检验操作- 根据检验标准,对样品进行外观检验、化学成分检验、物理性能检验等。

- 使用准确、可靠的检验设备和方法,确保检验结果的准确性。

- 记录检验结果和检验过程中的相关信息,如检验员、日期、检验设备等。

4. 检验结果判定- 将检验结果与标准要求进行比对,判断原材料的合格与否。

- 若原材料符合要求,填写合格记录,并将原材料送至仓库进行存储。

- 若原材料不符合要求,填写不合格记录,并通知供应商进行处理。

5. 检验报告和记录- 根据检验结果,编制检验报告,详细记录检验的过程和结果。

来料检验作业指导书

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来料检验作业指导书【来料检验作业指导书】一、任务概述本文档旨在提供来料检验作业的详细指导,确保所接收的原材料符合质量要求,以保证生产过程的顺利进行。

二、检验依据1. 《来料检验标准》:根据公司制定的标准,对来料进行检验,包括外观、尺寸、性能等方面的要求。

2. 《质量管理手册》:公司质量管理体系的要求,包括来料检验的程序、责任等方面的规定。

三、检验流程1. 接收原材料a. 收货员根据采购定单和送货单核对物料名称、规格、数量等信息。

b. 对送货单上的信息进行记录,并与实际收货情况进行比对。

c. 检查包装完好性,如有破损或者异常情况,及时通知供应商并记录。

d. 将收货的原材料送至来料检验区域。

2. 外观检验a. 根据《来料检验标准》对原材料的外观进行检查,包括颜色、表面光洁度、气味等方面。

b. 检查是否存在破损、变形、划痕等质量问题。

c. 对检验结果进行记录,如有不合格情况,及时通知供应商,并按照不合格品控制程序进行处理。

3. 尺寸检验a. 根据《来料检验标准》对原材料的尺寸进行测量,确保符合要求。

b. 使用合适的测量工具,如卡尺、游标卡尺等,进行准确的尺寸测量。

c. 对测量结果进行记录,如有不合格情况,及时通知供应商,并按照不合格品控制程序进行处理。

4. 性能检验a. 根据《来料检验标准》对原材料的性能进行检查,如强度、硬度、耐磨性等方面。

b. 使用相应的测试设备和方法,对原材料进行性能测试。

c. 对测试结果进行记录,如有不合格情况,及时通知供应商,并按照不合格品控制程序进行处理。

5. 检验结果处理a. 根据检验结果,将原材料划分为合格品和不合格品。

b. 合格品可以进入下一道工序,不合格品需要按照不合格品控制程序进行处理,如退货、返修等。

c. 对检验结果进行记录,并及时向相关部门汇报。

四、注意事项1. 检验人员应严格按照检验标准进行操作,确保检验结果的准确性和可靠性。

2. 检验设备应经过校准,确保测量结果的准确性。

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来料检验作业指导书一、引言来料检验是指对供应商提供的原材料、零部件或成品进行检验,以确保其符合产品质量要求的过程。

本作业指导书旨在提供对来料检验工作的详细指导,以确保检验过程的准确性和一致性。

二、检验范围来料检验的范围包括但不限于以下几个方面:1. 原材料的外观、尺寸、重量、颜色等特性的检验;2. 零部件的尺寸、形状、配合度等特性的检验;3. 成品的功能、性能、可靠性等特性的检验;4. 来料检验的记录和报告。

三、检验方法1. 外观检验:对于外观要求较高的原材料、零部件和成品,应进行外观检验。

检验人员应根据产品规格书或样品,对外观进行目测检查,确保无明显的缺陷、损伤或污染。

2. 尺寸检验:对于需要精确尺寸的原材料、零部件和成品,应进行尺寸检验。

检验人员应使用合适的测量工具,如卡尺、游标卡尺、显微镜等,对尺寸进行测量,并与产品规格书中的要求进行比对。

3. 功能检验:对于需要验证功能的零部件和成品,应进行功能检验。

检验人员应按照产品规格书或测试方案,进行相应的功能测试,确保产品能够正常工作。

4. 性能检验:对于需要验证性能的零部件和成品,应进行性能检验。

检验人员应按照产品规格书或测试方案,进行相应的性能测试,确保产品的性能指标符合要求。

5. 可靠性检验:对于需要验证可靠性的零部件和成品,应进行可靠性检验。

检验人员应按照产品规格书或测试方案,进行相应的可靠性测试,确保产品在规定的使用寿命内能够正常工作。

6. 记录和报告:检验人员应及时记录检验结果,并编制来料检验报告。

报告中应包括被检验物料的名称、规格、检验结果、检验日期等信息,以便供应商和相关部门进行参考。

四、检验标准来料检验的标准应根据产品规格书、行业标准、国家标准或客户要求来确定。

检验人员应熟悉相关标准,并按照标准要求进行检验工作。

五、检验频率来料检验的频率应根据供应商的信誉度、过去的质量记录、产品重要性等因素来确定。

对于信誉度高、质量记录良好的供应商,可以适当减少检验频率;对于信誉度较低、质量记录较差的供应商,应增加检验频率以确保产品质量。

来料检验作业指导书

来料检验作业指导书

来料检验作业指导书一、引言来料检验是指在生产过程中对供应商提供的原材料、零部件或者成品进行检验,以确保其质量符合公司的要求。

本作业指导书旨在规范来料检验的流程和要求,以确保检验工作的准确性和一致性。

二、检验流程1. 接收来料- 确保来料检验区域干净整洁,无杂物和污染。

- 检查来料包装是否完好无损,是否有破损或者变形。

- 根据来料单确认来料数量和规格是否与定单一致。

2. 样品抽取- 根据抽样计划,从来料中抽取样品进行检验。

- 样品抽取应随机进行,以确保样品的代表性。

3. 外观检查- 对样品进行外观检查,包括颜色、形状、表面光洁度等方面的检验。

- 检查是否有明显的缺陷、损伤或者污染。

4. 尺寸检验- 根据产品的尺寸要求,使用合适的测量工具进行尺寸检验。

- 检查尺寸是否符合产品图纸或者规格要求。

5. 功能检验- 对样品进行功能性测试,确保其满足产品的设计要求。

- 根据产品的功能要求,使用相应的测试设备进行测试。

6. 化学成份分析- 对样品进行化学成份分析,以确定其成份是否符合要求。

- 使用合适的化学分析仪器和方法进行分析。

7. 物理性能测试- 对样品进行物理性能测试,如强度、硬度、耐磨性等方面的检验。

- 使用合适的测试设备和方法进行测试。

8. 检验结果记录- 将检验结果记录在检验报告中,包括样品信息、检验项目、检验结果等。

- 检验报告应有明确的标识,以便追溯和审核。

9. 判定结果- 根据检验结果和产品要求,对样品进行判定,判断是否合格或者不合格。

- 合格样品可放行使用,不合格样品需进行退货或者重新加工。

10. 不合格品处理- 对不合格样品进行处理,包括退货、返修或者报废等。

- 不合格品的处理应符合公司的相关流程和要求。

三、检验要求1. 检验设备和工具应符合国家标准或者行业标准,并定期进行校准和维护。

2. 检验人员应具有相关的专业知识和技能,并经过培训和考核合格。

3. 检验记录应保存至少一年,以备追溯和审核。

来料检验作业指导书

来料检验作业指导书

来料检验作业指导书一、引言来料检验是指对供应商提供的原材料、零部件或成品进行检验,以确保其质量符合要求,保证生产过程中的质量稳定性和产品的可靠性。

本作业指导书旨在指导来料检验的操作流程和标准,确保检验的准确性和一致性。

二、检验范围本作业指导书适用于所有供应商提供的原材料、零部件或成品的来料检验。

三、检验设备与工具1. 检验设备:- 电子天平:用于测量重量。

- 显微镜:用于观察细微结构。

- 光谱仪:用于分析化学成分。

- 色差仪:用于测量颜色差异。

- 强度测试机:用于测量材料强度。

- 密度计:用于测量材料密度。

- 尺子、卡尺等:用于测量尺寸。

- 其他特定检验设备:根据具体需求而定。

2. 检验工具:- 手套:用于保护操作人员和样品的卫生。

- 清洁布:用于清洁样品和检验设备。

- 样品容器:用于存放样品。

- 样品标签:用于标识样品信息。

- 记录表格:用于记录检验结果。

四、检验流程1. 接收样品:- 检查样品包装是否完好,有无破损或渗漏。

- 核对样品标签与实际样品是否一致。

- 登记样品信息,包括供应商、批次号、生产日期等。

2. 外观检验:- 观察样品外观,检查有无明显瑕疵、污染或变形。

- 根据产品要求,检查颜色、光泽、纹理等特征。

- 拍照记录样品外观。

3. 尺寸检验:- 使用尺子、卡尺等工具测量样品的尺寸。

- 比对测量结果与产品要求的尺寸范围。

- 记录尺寸测量结果。

4. 化学成分检验:- 根据产品要求,选择适当的检验方法。

- 使用光谱仪等设备,分析样品的化学成分。

- 比对分析结果与产品要求的化学成分范围。

- 记录化学成分检验结果。

5. 物理性能检验:- 根据产品要求,选择适当的检验方法。

- 使用强度测试机、密度计等设备,测量样品的物理性能。

- 比对测量结果与产品要求的物理性能范围。

- 记录物理性能检验结果。

6. 其他特殊检验:- 根据具体产品要求,进行特殊检验。

- 使用相应的检验设备和工具,进行检验。

- 比对检验结果与产品要求的特殊要求。

来料检验作业指导书

来料检验作业指导书

来料检验作业指导书一、引言来料检验是指对供应商提供的原材料、零部件或成品进行检验,以确保其符合质量要求和规范。

本作业指导书旨在提供来料检验的标准操作流程,以确保检验工作的准确性和一致性。

二、检验流程1. 来料接收- 由仓库人员接收来料,并进行登记和标识。

- 检查来料的包装完好性,确保没有破损或污染。

- 检查来料的标识是否清晰可读,包括物料代码、批次号等信息。

2. 来料抽样- 根据抽样计划,从接收的来料中抽取样品进行检验。

- 样品的数量和抽样方法应符合相关的质量控制标准或规范。

3. 来料检验- 根据来料的要求和规范,对样品进行外观、尺寸、物理性能等方面的检验。

- 使用合适的检验设备和工具,确保检验结果的准确性和可靠性。

- 记录检验结果,并进行合格与否的判定。

4. 非合格品处理- 对于检验结果为非合格的样品,应及时通知供应商,并提供详细的检验结果和不合格原因。

- 非合格品应进行隔离和标识,以防止误用或混淆。

- 根据公司的质量管理制度,对非合格品进行处理,包括退货、返修或报废等。

5. 检验记录与报告- 检验人员应及时记录检验结果和相关信息,确保记录的准确性和完整性。

- 检验记录应包括来料信息、抽样计划、检验项目、检验结果、判定结果等内容。

- 根据需要,生成来料检验报告,以便供应商和内部部门参考和跟踪。

三、检验依据和参考资料1. 供应商提供的来料质量要求和规范。

2. 公司内部的质量管理制度和程序文件。

3. 相关行业标准和国家标准。

4. 检验设备和工具的操作手册和校准证书。

四、风险控制措施1. 严格执行来料检验流程和标准操作规程,确保操作的一致性和准确性。

2. 定期对检验设备和工具进行校准和维护,确保其精度和可靠性。

3. 培训检验人员,提高其专业知识和技能水平,确保检验工作的质量和效率。

4. 建立供应商评估和管理制度,确保供应商的质量可靠性和稳定性。

5. 定期对来料检验流程进行评估和改进,以适应公司业务的变化和发展。

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来料检验作业指导书
1、目的:对来料质检员人员的作业方法及流程进行规,提高来料质检员检验作业水平,控制来料不良,
使来料能够满足生产需要及提升公司交货产品品质。

2、使用围:适用于金兰集团铝型材来料质检岗位。

3、质检步骤
3.1来料暂收
3.2来料检查
3.3物料入库
4、质检要点及规
4.1 来料暂收:仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料:数量,种类及标签容等无误后送交
来料质检员检验,予以暂收,并签回货单给来料厂商。

4.2 来料检查:来料质检员收到进料验收单后,依验收单和采购单核对来料与标签容是否相符,来料
规格,种类;是否相符,如不符拒检验,并通知仓管、采购及主管,如符合,则进行下一步检验,抽查品质情况,再决定入库全检,还是退料。

4.3 对需要取样送检测中心检测的物料,需在送货单上盖“暂收”章,并对到货物料进行随机取样,
待检测完毕后,依据检测结果填写《来料检测单》,录入ERP系统中并在送货单上盖“合格”章。

4.4检查容:
4.4.1 外观:自然光或日光灯下,距离样品1000mm目视;
4.4.2 尺寸规格:用卡尺/卷尺测量,厚度用卡尺/外径千分尺测量;
4.4.3 包装完好、标识正确、完整、清晰,环保材料查看是否贴有相应的环保标签,第一批进料时
要附SGS报告、产品第三方合格检测报告、物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告;
4.4.4 检验合格后贴上合格标签,填写《来料检测单》并通知仓库入库。

4.4.5 物料入库:检查完毕,要提交《来料检测单》交上级审核处理,并对合格暂收物料进行入库
登记。

异常物料需加倍取样检测,并提交《不合格品8D处理报告》给上级批示,按最终批示
结果处理。

4.4.6 相关物料检查判定标准,见表1:
表1:
4.4.7 根据目前公司设备状态,相应检测的物料及方法(见表2),需核对供应商提供自检报告或第三方
批次检验报告;
表2
5、注意事项
5.1 要保持物料的整洁。

5.2 对于公司无法检测,需核对供应商检测报告的物料,需供应商最少每季度提供一次第三方检测报告。

5.3 新的物料需给相关生产车间、检测中心进行试验,并提交《样品评价(测试)跟踪表》,根据测试
结论判定产品的符合性。

5.4 每星期最少一次对物料实际使用效果及隐性品质缺陷进行现场验证,并将验证结果记录在《原材料
每周、每月统计报表》中。

6、异常处理办法
物料在检验过程中发现异常,应在当批次中加倍取样检查,并立即向分管品管领导及采购反映,录求解决方法,尽快处理。

7、不合格品的处理:
7.1 来料质检员判定为不合格时,在产品包装外贴上退货/拒收标签,把产品转移到不合格/退货区域,
并报品质主管确认签字后,送采购/生管签名后发到供应商,供应商未在2个工作日回复的报仓库直接作退货处理;如为急料,经品质主管与采购,生管,业务协商后,呈经理审批,按评审意见办理;
7.2 跟据供应商提供的改善方案,来料质检员品管员对下批来料改善效果进行确认,并记录结果。

8、相关记录表单:
8.1《来料检测单》
8.2《非生产物料检测单》
8.3《检测中心检测报告》
8.4《供应商检测报告》
8.5《供应商第三方检测报告》
8.6《原材料检验记录表》
8.7《原材料每周、每月统计报表》
8.8《不合格品8D处理报告》。

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