品质体系框架图.

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品质保证体系图(质量组织架构)---基本

品质保证体系图(质量组织架构)---基本

4M变更的实施、结果的确认
总 括 评 审 (对今后的企划・活动的反映)
客户满足度调查
品 质 监 查
【品质手册附图2(02)】
品质状况和和对策的报告、审议 QC巡查・协作公司品质监查 监查结果的总结、定方向、修正、确认结果
内部品质监查 监查结果的总结、定方向、修正、确认结果
・APQP管理
STEP
产 品 ・
产 品
品质保证体系图 (基本)
机能
客户
营业部门
开发部门
企划部门
设计部门
技术部门
品质保证部门
( 市场信息・客户信息・技术信息・专利信息
开 (营业/开发/企划/设计/品质保证部门)

中期事业计划、品质管理计划、制定目标
シーズ (本社开发部门・开发/设计/生技部门)

开发企划研讨会

・APQP管理
契约内容的确认管理
・設計管理 ・工程管理 ・設計管理 ・APQP管理 ・設計管理 ・信頼性管理 ・APQP管理
初③

生 产 评 审(量 产 开 始 的 可 否)




订货单
受注



受入检查


量产、初期流动管理・日常管理

工程内/最终检查
出荷检查/产品监查
送 品 评 审 (送品的可否)
・品质的修正/预防・・ ・日常管理 ・内部品质监查


4M变更、工程异常的发生

处理的总结、定方向、修正、确认结果
出 荷


使用
收集品质信息


苦情受付
本公司受付

品质部组织架构图及各岗位职责

品质部组织架构图及各岗位职责
1。组织架构图:
2.岗位职责:
2.1品质主管职责:
岗位Байду номын сангаас称:品质主管
直接上级:部门经理
直接下属:品质文员、IPQC、IQC、OQC、实验室管理员
职权范围:
1.所属管辖部门内享有最高职权对上级经理负责,向下统筹和领导部门职员以高效
率开展工作,
2.有权调配本部门所有员工的工作,
3.有权对管辖范围员工进行奖励及处
2。3IQC
岗位名称:IQC
直接上级:QA/品质组长
直接下属:无
职权范围:
1.按照AQL抽样计划,超过标准确定为不合格批次.
2.对不合格有权提出纠正和改善意见和建议。
岗位职责:
1。负责所有来料之检查工作;
2.运用AQL抽样标准来判定来料情况,填写《来料检验报告》;
3。负责生产部各部门退仓之不良品、报废品的检查判定工作;
12。参加新产品量产会议,并把该量产会的相关信息传达给所属部门的班组长;
13.每日质量异常确认、分析和处理;
14。所有客户进料/制程/出货/客诉/客退品质管控和品质处理(包括对
外联络);
15.召集相关部门召开品质检讨会,对质量的问题点进行检讨和跟进改善;
16。审查部门品检质量报告;
17。负责进料和出货品质检验之相关事务处理,确保纠正/预防措施有
3.有权制止未经检验或不合格品未经流程处理就投入使用或流到下一工序;
4.有权制止一切违章作业,对不合格品或不良品制造者有权利进行举报,相应责任
人不得报复;
5.有权要求相关部门按照标准或要求,积极配合质量管理及检验工作;
6.有权向车间主管及上级领导提出改善措施、技术创新、提高产品质量、降低生产

品质部组织架构图及各岗位职责

品质部组织架构图及各岗位职责
1.组织架构图:
2.岗位职责:
2.1品质主管职责:
岗位名称:品质主管
直接上级:部门经理
直接下属:品质文员、IPQC、IQC、OQC、实验室管理员
职权范围:
1.所属管辖部门内享有最高职权对上级经理负责,向下统筹和领导部门职员以高效
率开展工作,
2.有权调配本部门所有员工的工作,
3.有权对管辖范围员工进行奖励及处
6.负责产线各冶具(电批.烙铁.等)有无做点检检查工作。
7.收集相关数据与资料,协助生产部门减少异常发生率,提高产品直通率.
8.针对制程异常,及时开出异常单并通知相关人员进行异常分析、跟踪落实,防止异常再次发生.
9.与相关部门建立良好的沟通达到品质共识.
10.对于生产中发现的相关品质问题,及时上报.于IQC.QA协调,制止不良继续产生,避免以后再次发生.
效实施;
18.负责主持质量协调或专题会议;
19.负责与其它部门间的沟通协调工作,督导各部门提升产品质量,防
止异常发生;
20.负责部门内意见的上传和领导意见的下达;
21.定期主持课内品质会议和品质观念之宣导;
22.负责本部门人员之考评和奖惩;
23.对客诉异常处理及调查、分析并执行持续改善追踪;
23.上级交办的其它工作事务和协助上级完成各项工作任务
5.有对量规、检验仪器的校正与控制权;;
岗位职责:
14.制程品质异常处理、跟踪及预防;
15.客诉原因调查、分析、处理及跟踪;
16.量规、检验仪器的校正与控制;
17.负责制定产品质量标准和检验标准
18.内部质量计划与追踪;
19.在岗员工的培训;
20.质量计划的执行;
21.新产品开发、客户样品、新产品试产的跟进;

品质保证体系图

品质保证体系图
售 后 服 务Fra bibliotek出货计划
安排出货
出货检验
客诉抱怨
不 良 原 因 分 析 / 矫 正 措 施 / 预 防 再 发
惠州市臻晖电子有限公司
品 质 保 证 体 系 图
阶段 客 户 总经办 营销部 开发部 PMC
经 营 方 针 / 市 场 调 查
生产部
品 质 政 策
品管部
工程部
行政部
产 品 企 划
新 产 品 开 发 规 划
开发计划
设 计 试 作
新 产 品 开 发 设 计 审 查/ 样 品 试 作 特性/信赖 性试验 综 合 评 价 / 量 产 试 作 准 备
规 格 标 准 制 定 / 治 工 具 设 计 / 量 产 试 作
量 产 试 作
特性/信赖 性试验 客户承认 量 产 试 作 检 讨 会 / 量 产 准 备
计 测 器
设 备 的 装 置 、 维 护
合约审查
生产计划 物料购入 量产
检验计划 进料检验
的 管 理

量产
制程检验

入库
成品检验
期限检验
不 良 原 因 分 析 / 矫 正 措 施 / 预 防 再 发

品质部组织架构图及岗位说明

品质部组织架构图及岗位说明
门进行原因分析,做出相应改善措施,并跟进 实施效果; 6、 负责公司所有检测设备的检定、校正、测量系 统分析及管理工作; 7、 负责公司质量记录的收集、编目、标识、贮存、 保护、保存期限和处置控制; 8、 参与公司质量目标的制定与控制及考核; 9、 参与数据分析及持续改进工作; 10、 负责公司纠正和预防措施的制定,整改及 效果验证等工作;
各物料及成品的明显标识以免混料。 6、 及时纠正作业员的违规操作督促其按 SOP 要求作业。 7、 特殊产品的跟踪及质量记录。 8、 对转下工序的产品进行质量、标识确认。 9、 作相关质量记录。 10 遵守公司劳动纪律及工艺纪律;理解公司
质量方针,并在工作中贯彻执行。
工作职权 1、有提出更新计量工具和操作作业
3.0 定义 (无)
4.0 职责
a)品质部经理:负责编制和审核部门组织架构图,报公司领导批准。
b)各级主管:对所负责的工作和人员进行管理和考核。
5.0 内容
5.1 品质部组织架构图
质量管理部组织架构图
总经理
品质经理
品质文员
品质工程师
品质主管
品质主管
FQC 5F IPQC
4F IPQC 3F IPQC
品质异常有义务令其停止生产;
对生产部操作进行检查测试。
6、督促 QC 人员按照《检验标准书》上的要求对来料、 4、对各工序的不良操作进行修
在制品进行准确的检验和判定。 7、参与 QC 年度目标的制定与落实执行;
正。
8、ISO9000 质量管理体系的程序文件的编写及修订换 5、组织各部门对不良品分析。
18、负责传达公司及部门临时有关规定事项及会议精
神等指示。
5.3.4 品质部文员兼受控文员
岗位名 称

品质部组织架构图及各岗位职责

品质部组织架构图及各岗位职责
3.有权制止未经检验或不合格品未经流程处理就投入使用或流到下一工序;
4.有权制止一切违章作业,对不合格品或不良品制造者有权利进行举报,相应责任
人不得报复;
5.有权要求相关部门按照标准或要求,积极配合质量管理及检验工作;
6.有权向车间主管及上级领导提出改善措施、技术创新、提高产品质量、降低生产
成本等相应措施。
2.对其他要求改善意见和建议。
岗位职责:
1.使用统计技术进行各质量数据统计;
2.文件、品质资料的汇集、汇总、分析、管理;
3.公司文件受控、收发、统一管理;
4.部门信息传递;
5.文件与资料打印;
6.零星物品的请购、领用;
7.部门财产登记管理;
8.样板管理。
9.主管安排其他事宜。
2.4 OQC
岗位名称:OQC
效实施;
18.负责主持质量协调或专题会议;
19.负责与其它部门间的沟通协调工作,督导各部门提升产品质量,防
止异常发生;
20.负责部门内意见的上传和领导意见的下达;
21.定期主持课内品质会议和品质观念之宣导;
22.负责本部门人员之考评和奖惩;
23.对客诉异常处理及调查、分析并执行持续改善追踪;
23.上级交办的其它工作事务和协助上级完成各项工作任务
12.参加新产品量产会议,并把该量产会的相关信息传达给所属部门的班组长;
13.每日质量异常确认、分析和处理;
14.所有客户进料/制程/出货/客诉/客退品质管控和品质处理(包括对
外联络);
15.召集相关部门召开品质检讨会,对质量的问题点进行检讨和跟进改善;
16.审查部门品检质量报告;
17.负责进料和出货品质检验之相关事务处理,确保纠正/预防措施有

品质部组织架构图及各岗位职责

品质部组织架构图及各岗位职责
2.对其他要求改善意见和建议。
岗位职责:
1.使用统计技术进行各质量数据统计;
2.文件、品质资料的汇集、汇总、分析、管理;
3.公司文件受控、收发、统一管理;
4.部门信息传递;
5.文件与资料打印;
6.零星物品的请购、领用;
7.部门财产登记管理;
8.样板管理。
9.主管安排其他事宜。
2.4OQC
岗位名称:OQC
6.负责产线各冶具(电批.烙铁.等)有无做点检检查工作。
7.收集相关数据与资料,协助生产部门减少异常发生率,提高产品直通率.
8.针对制程异常,及时开出异常单并通知相关人员进行异常分析、跟踪落实,防止异常再次发生.
9.与相关部门建立良好的沟通达到品质共识.
10.对于生产中发现的相关品质问题,及时上报.于IQC.QA协调,制止不良继续产生,避免以后再次发生.
5.有权对批量异常制造者进行相应处罚权利;
6.对品质人员有监督、管理权利。
岗位职责:
制程品质异常处理、跟踪及预防;
1.协助主管客诉原因调查、分析、处理及跟踪;
2.做好产品质量的现场控制,及早发现问题,防止批不合格品的产生;
3.制程品质异常处理、跟踪及预防;
4.内部质量计划与追踪;
5.在岗员工的培训;
12.参加新产品量产会议,并把该量产会的相关信息传达给所属部门的班组长;
13.每日质量异常确认、分析和处理;
14.所有客户进料/制程/出货/客诉/客退品质管控和品质处理(包括对
外联络);
15.召集相关部门召开品质检讨会,对质量的问题点进行检讨和跟进改善;
16.审查部门品检质量报告;
17.负责进料和出货品质检验之相关事务处理,确保纠正/预防措施有

品质体系框架图.

品质体系框架图.

品质体系框架图图中各缩写词含义如下:QC:Quality Control 品质控制QA:Quality Assurance 品质保证QE:Quality Engineering 品质工程IQC:Incoming Quality Control 来料品质控制LQC:Line Quality Control 生产线品质控制IPQC:In Process Quality Control 制程品质控制FQC:Final Quality Control 最终品质控制SQA:Source (Supplier) Quality Assurance 供应商品质控制DCC:Document Control Center 文控中心PQA:Process Quality Assurance 制程品质保证FQA:Final Quality Assurance 最终品质保证DAS:Defects Analysis System 缺陷分析系统FA:Failure Analysis 坏品分析CPI:Continuous Process Improvement 连续工序改善CS:Customer Service 客户服务TRAINNING:培训一供应商品质保证(SQA)1.SQA概念SQA即供应商品质保证,识通过在供应商处设立专人进行抽样检验,并定期对供应商进行审核、评价而从最源头实施品质保证的一种方法。

是以预防为主思想的体现。

3.主要职责1)对从来料品质控制(IQC)/生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合,把结果反馈给供应商,并要求改善。

2)耕具派驻检验远提供的品质情报对供应商品质进行跟踪。

3)定期对供应商进行审核,及时发现品质隐患。

4)根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段,推动其品质保证能力的提升。

5)根据公司的生产反馈情况、派驻人员检验结果、对投宿反应速度及态度对供应商进行排序,为公司对供应商的取舍提供依据。

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品质体系框架图图中各缩写词含义如下:QC :Quality Control 品质控制 QA :Quality Assurance 品质保证 QE :Quality Engineering 品质工程 IQC :Incoming Quality Control 来料品质控制 LQC :Line Quality Control 生产线品质控制 IPQC :In Process Quality Control 制程品质控制 FQC :Final Quality Control 最终品质控制 SQA :Source (Supplier) Quality Assurance 供应商品质控制 DCC :Document Control Center 文控中心PQA :Process Quality Assurance 制程品质保证 FQA :Final Quality Assurance 最终品质保证 DAS :Defects Analysis System 缺陷分析系统 FA :Failure Analysis 坏品分析 CPI :Continuous Process Improvement 连续工序改善 CS : Customer Service 客户服务 TRAINNING : 培训一 供应商品质保证(SQA )1. SQA 概念SQA 即供应商品质保证,识通过在供应商处设立专人进行抽样检验,并定期对供应商进行审核、评价而从最源头实施品质保证的一种方法。

是以预防为主思想的体现。

品质管理体系 QC QA QE IQC LQC IPQC FQC FQA SQA DCC PQA DAS FA CPICS TRAINNIN2.SQA组织结构经理/主管主管/工程师各供应商处派驻人员3.主要职责1)对从来料品质控制(IQC)/生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合,把结果反馈给供应商,并要求改善。

2)耕具派驻检验远提供的品质情报对供应商品质进行跟踪。

3)定期对供应商进行审核,及时发现品质隐患。

4)根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段,推动其品质保证能力的提升。

5)根据公司的生产反馈情况、派驻人员检验结果、对投宿反应速度及态度对供应商进行排序,为公司对供应商的取舍提供依据。

4.供应商品质管理的主要办法1)派驻检验员把IQC移至供应商,使得及早发现问题,便于供应商及时返工,降低供应商的品质成本,便于本公司快速反应,对本公司的品质保证有利。

同时可以根据本公司的实际使用情况及IQC的检验情况,专门严加检查问题项目,针对性强。

2)定期审核通过组织各方面的专家对供应商进行审核,有利于全面把握供应商的综合能力,及时发现薄弱环节并要求改善,从而从体系上保证供货品质定期排序,此结果亦为供应商进行排序提供依据。

一般审核项目包含以下几个方面A.品质。

B.生产支持。

C.技术能力及新产品导入。

D.一般事务.具体内容请看“供应商调查确认表”.3)定期排序排序的主要目的是评估供应商的品质及综合能力,以及为是否保留、更换供应商提供决策依据.排序主要依据以下几个方面的内容:A.SQA批通过率:一般要求不低于95%。

B.IQC批合格率:一般要求不低于95%。

C. 来料投入生产后的品质问题(合格率):一般要求总的工序直通过合格率不低于90%(因产品的不同而不同)D. 回复纠正行动报告(CAR )的态度和速度。

E. 交货期的履行情况。

F. 审核结果:审核的分数至少在60分以上。

G. 与本公司人员的配合情况。

4) 帮助导入新的体系和方法.二、来料品质控制(IQC )1.来料品质控制组织结构2. 主要职责1) 根据来料检验标准,按规定的抽样及接受标准对来料检验和验证.2) 对生产中发现的来料品质问题进行处理,组织相关部门人员召开物料评审会议,必要使开除纠正行动报告要求客户改善。

3)对供应商根据月批合格率进行排序,为公司决策提供依据。

3.来料检验和验证1) 为了保证来料品质,须对来料进行检验和验证。

检验:对样品的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、实验或量度并将结果与规定要求进行对比以确定各项特性合格情况的活动。

IQC 经理/主管测量工程师(材料/化工)工程师组长组长组长检验员 检验员 检验员验证:通过检查和提供客观证据,表明已经满足的认可。

二者的区别在于:(1)检验须按国际(国家)标准进行抽样、检查及判断。

验证只需每批抽取1个或若干个样品进行检查,或只是核对合格。

(2)验证是依据企业实际需要,由企业品质经理确定验证产品/物料的种类和项目。

2)物料检验/验证的依据物料检验和验证的依据是《物料检验/验证作业指导书》、图纸或样板。

《物料检验/验证作业指导书》由IQC部根据《进料检验规则》和《物料检验标准》负责作成。

应标明检测及相应的记录由品质经理批准颁发。

《物料检验标准》由技术部门作成,应明确各类物料的检验/验证项目和质量要求,对需检测的物料应明确检测参数及误差范围,由技术部经理批准颁发。

《进料检验规则》由ICQ部负责编制,应明确各类物料的抽样方案、抽样方法及合格判定。

3)公司的来料检验流程物料检验一般流程图4)A.B.C.4.1.IPQC经理主管组长检查员检查员检查员检查员2.IPQC 主要职责1)首件样品的确认/流程确认/作业方法确认。

2)从关键工序定时抽查。

3)巡视生产线并反馈发现的品质问题。

4)SPC(统计过程控制图的制作)。

(二)1.PQA组织结构PQA经理主管2.PQA 的主要职责依据特定的产品标准,对在制品进行抽样检验,以确定本批在制品是否放行制下一工序。

组长(三)1.QA/FQA组织结构检查员检查员检查员检查员QA经理主管组长检查员检查员检查员检查员2.QA /FQA 主要职责1)依据特定产品标准和抽样标准,对成品进行检验和测试,以确定产品是否放行至客户处。

2)对检验合格率及抽检不良率进行统计观察,与目标之间进行比较,以确定是否需要采取适当的纠正预防行动。

3)组织相关部门人员对生产线进行评审,使之按正常流程运作,主持召开品质会议,通报品质情况,安排采取纠正行动。

3.半制品、在制品和成品的检验1)目的半制品/在制品/成品检验的目的是保证其交付品质符号要求。

2)责任划分生产部负责对在制品,品质部负责对生产部交验的产品批(半成品和成品)进行检验。

3)依据生产部对在制品进行检验时依据标准“工序控制指引(IPC)”,此标准由技术部门根据产品的技术标准或同客户协商确定。

品质部对产品批进行检验时依据“品质控制计划(PCP)”。

品质控制计划标准由品质部根据客户提议制定,经品质经理审批后生效。

“品质控制计划”应包括:检验和实验项目、规格、检验类别(全检、抽检和抽样方案);检验细则;特定检测程序;接受判据和合格质量水平;适用产品合同及检验阶段要求应记录的信息。

4)处理检验合格批交付下一工序(成品入仓);不合格批须进行适当处置。

不合格半成品批和成品批,一般情况均须生产部全数返工处理不合格品,如遇特殊情况如客户急需,并由品质部评价缺陷不影响产品特性,确认为客户能够接受时,须以让步接收方式由品质经理以上人员批准后放行,可开出TA (Temporary Authorization,临时授权书),必须时送客户批准。

不合格品评审处置结果可能为:A.特许回用,挑选使用;B.返工/返修;C.让步接受;D.报废。

5)附图A.半成品/成品检验流程B.不合格品处理流程6)附表A.半成品/成品检查报告B.次品发现通知书半成品/成品检验流程东莞培训网 2、品质工程部主要职责职责担当1. 全员培训2. 制程/来料/出货/返还品缺陷分析3. 连续过程改善4. 客户投诉处理5. 工序能力评价6. 可靠性实验7. 仪器设备校正8.对外联络培训组 FA CPI CSDASDASCPICS3、DAS 主要职责1) 过完善控制体系来达到预防目的2) 过SPC (Statistical Process Control,统计过程控制)监控工序状况 3) 过DOE (Design of Experiment ,实验设计)提升工序能力 4、客户投诉的处理1)妥善处理客户投诉2)客户投诉的处理部门统筹一般为品质工程部(QE 部),或客户服务部(CS 部),参与与部门为技术部、生产部、品质部。

3)客户投诉处理原则 快速反应;弄清事实;精确分析;纠正结合。

4) 客户投诉处理的一般流程货仓PMC回复客户处理计 划要求分析不良 产生原因分析原因分析不良留出的原因修理全数QC &测试OK报验QAOK出货或 相应处置报废客户返还品分析对策会 内部纠正行动报告 对外纠正行动报告验证 分析对策 封闭归档回复客户客户投诉 有无退货点数、编 号登记处理计 划要求分析不良 产生原因确认问题分析原因技术部5、纠正预防措施的实施1)目的实施纠正预防措施的目的是为消除实际或潜在的不合格原因,防止不合格再发生。

2)纠正预防措施的来源(1)、纠正措施的来源:A IQC/QC/PQA/QA检查、实验报告、SPC等品质记录。

B 客户投诉。

C 内/外部质量体系审核。

(2)、防措施的来源:预防措施的来源于客户投诉分析及其质量分析活动(针对潜在因素而言)。

3)纠正预防措施的实施及验证(1)、实施各责任部门(对物料问题由供应商)负责不合格原因分析,指定纠正/预防措施计划。

(2)、验证A 负责对来料不合格的纠正预防进行跟踪验证。

B 品质部负责对质量体系不合格的纠正预防进行验证。

C 品质工程部(QE)负责对产品不合格的纠正预防进行验证。

4)纠正预防措施实施注意点(1)所采取的任何纠正/预防措施,应与问题的需要及所承受的风险程度相适应。

(2)对经经验确认为有效的纠正预防措施应纳入相应的质量体系文件,如PCP、IPC等文件作永久性更改及实施.六、附图1.纠正预防处理流程2.客户投诉处理流程七、相关表格/记录1.零缺陷预防问题处理卡2.客户投诉改善报告3.缺陷分析与纠正处理QE 人员 分析作成分析报告IQC 检查结果 SPC 系统发现品质问题内/外质量系统审核生产过程发现品质问题品质记录品质报告客户投诉报告相关管理者 责任管理分析、处理需要时开出CAR原因分析纠正行动预防措施确定完成期限验证实施管理评审纳入相关文件。

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