部门预算表四【支出项目录入表】
部门预算填报表模板

部门预算填报表模板
部门预算报表通常需要根据具体的要求和规定来填写,不同部门或不同用途的预算报表可能会有所不同。
下面是一个示例模板,您可以根据实际需求进行修改:
部门预算报表
一、部门基本信息
部门名称:XXX
负责人:XXX
联系电话:XXX
预算周期:XXXX年XX月至XXXX年XX月
二、收入预算
收入项目收入金额(人民币元)说明
----
财政拨款 XXX 包括基本支出和项目支出拨款
其他收入 XXX 如利息收入、捐赠收入等
合计 XXX
三、支出预算
支出项目支出金额(人民币元)说明
----
人员经费 XXX 包括工资、社保、公积金等
日常办公经费 XXX 包括办公用品、水电费、通讯费等
项目经费 XXX 用于特定项目或活动的经费
其他支出 XXX 如培训费、差旅费等
合计 XXX
四、预算调整与追加
如有预算调整或追加,请在此填写相关内容,包括调整或追加的原因、金额和用途等。
五、其他说明
请在此填写其他需要说明的事项,如预算执行的预期效果、可能存在的风险等。
六、负责人签字
负责人签字:XXX(签名)
日期:XXXX年XX月XX日
请注意,这只是一个示例模板,具体填写内容应根据实际需求进行修改。
在实际操作中,还需要根据相关的财务制度和法律法规进行编制和审核。
费用支出预算表格模板

费用支出预算表格模板费用支出预算表格是一种用于记录和管理费用支出的表格模板。
它可以帮助定期追踪和控制组织或个人的开支,以确保财务目标的实现。
以下是一个基本的费用支出预算表格模板示例:表格结构在费用支出预算表格模板中,通常包含以下列:1.序号列:用于标识每个支出项目的序号,方便查找和排序。
2.支出项目列:用于记录每个支出项目的名称或描述。
3.预算金额列:用于记录每个支出项目的预算金额,即计划要花费的金额。
4.实际金额列:用于记录每个支出项目的实际花费金额,即实际支出的金额。
5.差异列:用于计算实际花费金额和预算金额之间的差异,即实际支出与预算之间的偏差。
例如,一份简单的费用支出预算表格模板可以是这样的:序号支出项目预算金额(单位:人民币)实际金额(单位:人民币)差异(单位:人民币)1 交通2000 1800 -2002 餐饮1500 1600 +1003 住宿3000 3200 +2004 娱乐1000 900 -100使用方法使用费用支出预算表格模板可以帮助您进行费用支出的规划和跟踪。
以下是一些使用该模板的基本步骤:1.填写支出项目和预算金额:在表格中输入支出项目的名称或描述,并在预算金额列中填写计划要花费的金额。
2.记录实际花费金额:每次发生支出时,记录实际花费的金额并填写到实际金额列中。
3.计算差异:根据实际金额和预算金额的差异,计算和填写到差异列中。
正数表示实际支出超过预算,负数表示实际支出低于预算。
4.定期复核和更新:定期检查表格,对比实际花费和预算金额,及时调整预算或开支计划。
通过使用费用支出预算表格模板,您可以清晰地了解每个支出项目的预算情况,及时发现异常并采取相应的措施,以确保资金的合理利用和财务目标的实现。
注意事项在使用费用支出预算表格模板时,需要注意以下几点:1.准确记录:尽量保证输入正确的预算金额和实际花费金额,以便准确计算差异。
2.及时更新:每次发生支出后,尽快更新实际花费金额,以便及时了解实际支出情况。
部门费用支出表汇总

部门费用支出表汇总为了更好地管理和控制部门的经费支出,我们制作了一份部门费用支出表汇总,以便清晰地了解各项费用的情况。
以下是该支出表的详细内容:1. 人员费用:- 包括员工工资、福利、奖金和津贴等。
这些费用是我们最大的支出之一,因为我们重视员工的福利和激励措施,以保持团队的稳定和工作效率。
2. 办公室租金:- 包括办公场所的租金和相关的设施维护费用。
我们努力为团队提供一个舒适和高效的工作环境,因此租金是我们不可避免的开支之一。
3. 采购费用:- 包括采购办公用品、设备和技术设备等。
这些费用是为了满足团队正常运作所需的资源,以提高工作效率和生产力。
4. 市场推广费用:- 包括广告、宣传和市场推广活动的费用。
我们意识到市场推广对于企业的发展至关重要,因此投入一定的经费来提升品牌知名度和市场份额。
5. 培训和发展费用:- 包括员工培训、教育和职业发展的费用。
我们重视员工的专业能力和职业发展,因此不断投入资源来提升员工的技能和知识水平。
6. 会议和活动费用:- 包括组织会议、研讨会和团建活动的费用。
这些活动有助于促进团队合作和沟通,提高团队的凝聚力和工作效率。
7. 差旅费用:- 包括员工出差的交通、住宿和餐饮费用。
由于业务需要,员工可能需要频繁出差,因此我们提供必要的经费支持。
8. 其他费用:- 包括各种其他费用,如办公用品维护、保险费用和法律顾问费用等。
这些费用是为了保障公司的正常运营和风险管理。
通过制作部门费用支出表汇总,我们可以清晰地了解各项费用的情况,从而更好地管理和控制预算。
同时,我们也可以通过对比和分析支出表,找到节省费用和提高效率的方法,以实现更好的财务管理和部门运营。
支出预算表(项目明细)

其他非税收入
7,035.52 4,734.36 2,301.16
7,035.52 4,734.36 2,301.16
小计 5,150.00
事业收入
5,150.00
其他资金 经营收入
其他收入
债务资金(银 行贷款)
5,150.00
5,150.00
29,396.20 11,895.54
9,456.29 817.02 894.75
100.00 230.00
20.00 60.00 100.00 30.00 100.00 90.00 20.00 30.00 40.00 466.90 562.35 178.26 363.52
19.86
0.71 10,049.50 10,049.50
4,199.50 600.00
4,750.00 500.00
单位及支出项目
合计 一、基本支出 二、专项支出 三、预留机动 四、结转下年资金 095010江苏卫生健康职业学院 一、基本支出 1、工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 2、商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 公务接待费 专用材料费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 3、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 医疗费补助 助学金 奖励金 二、专项支出 1、单位发展项目 浦口新校区建设 教学业务费 归还基本建设贷款本息 浦口新校区教学设备开办费 省示范校建设经费 品牌专业建设经费
3,160.71 795.55 318.22 9.27 429.01 11.76
3,020.00 1,506.90
公司部门预算支出模板表格

支出预算小计
年度经营目标(不填) 现有合)
- - -
- - -
-
-
单位:元
简要说明 根据公司规定每年调薪一次,现工资 中每人有6个月调薪后的工资,含工 464,088.00 龄(部门副经理2人暂调1200/月*6个 月;部门人员均暂调700/月*6个月
部门人员5+X人
生产部门 综合办
2,000.00 日常杭州市范围内办事需要 32,500.00
5,000.00
14、其 他费用
部门人员均暂调700月6个月领导对业主日常维护涉及项目较多范围较广不能归口项目时重大节日期间的公关维护及项目检查时对业主的维护费用14其他费用4公共维护费3办公费用10财务费用2600388
2013年工程管理部收支预算表
所属区域:职能部门-生产
费用大 类 科目编 号 1.1 1.2 1.3 1.3.2 1.4 1、人 员经费 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2、人 力资源 费 2.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3、办 公费用 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4、公 共维护 费 4.2 4.3 5.1 5.2 5、资 质维护 费 5.3 5.4 5.5 6.1 6、业 务成本 6.2 6.3 7.1 7.2 7、车 辆费用 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8、其 他交通 费 8.3 8.4 8.5 9.1 9、税 费 9.2 9.3 9.4 10.1 10、财 务费用 10.2 10.3 10.4 11.1 11、资 本化支 出 11.2 11.3 13、宣 传经费 13.1 13.2 14.1 14.2 明细科目 月已发工资 预留年度考核 固定津贴 临时津贴 部门福利 提成 年终奖金 社保费 公共福利 工会经费 其他奖励 储备人员 招聘会费用 招聘人员费用 130,000.00 员工培训费 其他人力资源费 房租及物管 水电费 会务费 会费 办公用品 通讯费 劳动保护费 其他办公支出 业务招待费 公关礼品费 其他公关维护费 证书维护费 资质维护差旅费 资质维护招待费 资质维护礼品费 员工继续教育费 专家劳务费 外包劳务费 其他业务成本 油费 车辆保险费 停车过路费 汽车修理保养费 违章罚款 差旅费 出租车费 私车补贴 其他市内交通费 其他租车费用 企业所得税 流转税 代开票税金 其他税金 银行手续费 利息净支出 审计评估费 保函手续费 固定资产 无形资产 装修支出 广告宣传费 其他宣传支出 非正常损失 其他 2,600,388.01 2,600,388.01 5,000.00 监理系统的宣传工作需要所产生的宣 传费 500.00 日常杭州市范围内办事需要 10,000.00 项目开工典礼、大型会议等租车 每次租车800-1000元 20,000.00 预计全年出差25次,人均800元/次 (含食宿) 5,000.00 5,000.00 私车公用时产生的油费,暂按5000计 5,000.00 5,000.00 50,000.00 领导对业主日常维护(涉及项目较多 、范围较广,不能归口项目时)、重 大节日期间的公关维护及项目检查时 对业主的维护费用 50,000.00 2,600.00 高温补贴每人130元/月*4个月 3,000.00 日常制度编制材料费 80,000.00 生产年中和年末会议30000元/次,季 度生产会议5000元/次(含会务资料 费、餐费) 130,400.00 3,600.00 办公用品300元/月 80,000.00 组织的专业培训费,储备人员培训 50,000.00 储备人员前期车旅、外派检查费用? 41,200.00 办公室8m*3.5m*700元/m2、储备人员住房 3,000.00 全年其他活动奖励 1,680,000.00 10人次储备总监工资福利支出 60,000.00 部门人员年终奖励参照历年奖励金额 30,550.01 每人每月1786.55*28.5% 3,650.00 三八节50元/人、中秋节200元/人、 春节500元/人 1,200.00 部门聚会,每季度一次 2,242,488.01 合计金额
部门预算表格

部门预算表格序号预算项目预算金额(元)-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明:1. 人员工资:这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品:包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用:用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护:用于维护和保养部门所需的设备,确保其正常运作。
5. 培训费用:用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用:用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广:用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用:用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持:用于支持部门的研发项目,包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用:用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目,部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整,并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率,为公司的发展做出贡献。
注意:以上预算表格仅供参考,具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
项目经费支出预算表

四.其他资本性支出 1.房屋建筑物购建 2.办公设备购置 3.专用设备购置 4.大型修缮 5.信息网络及软件购置更新 合计
项目名称:
项目资金(万元)
支出情况说明
填表人:
部门(项目)负责人:
填报说明: 1.本表分项目填报。“经济支出分类科目”根据项目工作内容选择填列。
2.各经济支出分类科目的“项目资金”预算数必须准确填报,实际支出将严格按照预算执 行,不允许变更。
3.因支出预算分配不合理,或支付进度缓慢、不能按时支付的资金自治区财政将予以收回, 责任自负。
年 月日
项目经费支出预算表
学院(部门):(公章)
经济支出分类科目 一、工资福利支出
1.其他工资福利支出 其中:校内教师 长期外聘人员
二、商品和服务支出 1.办公费 2.印刷费 3.咨询费 4.邮电费 5.差旅费 6.因公出国(境)费 7.维修护费 8.租赁费 9.会议费 10.培训费 11.专用材料费 12.劳务费 13.委托业务费 14.其他交通费用
(项目管理)项目支出预算明细表

项目支出预算明细表项目名称:工程修缮类项目单位:万元(保留六位小数点)明细项目代码明细项目类别代码明细项目类别名称明细项目名称支出功能分类科目支出经济分类项目资金来源预算外收费项目代码预算外收费项目名称是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量需求时间预算申请数(万元)1 01 建造安装工程费用302类2 …3 …4 …5 …6 02 需安装设备费用30218/31001/31003/310997 …8 …9 …10 …11 03 相关费用302类12 …13 …14 …15 …项目支出预算明细表项目名称:前期费类项目 单位:万元(保留六位小数点) 注:1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用(如计划于2022年实施某大型活动,其前期费项目需于2022年申报,批复后2022年执行)明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 01 可行性研究费 30203/30226/30227 2 02 工程设计费 30203/30226/30228 3 03 勘察设计费 30203/30226/30229 404其他前期费30203/30226/30230项目支出预算明细表项目名称:购置类——新购车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 申报项目需填报项目单位车辆编制号,车辆实有数等情况。
2支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”,保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。
明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目 资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 03 车价合计 2 04 保险 345 6 7 8项目支出预算明细表项目名称:购置类——更新车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 项目申报时需说明被更新车辆情况,被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆,并填报被更新车辆的车号。
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单位名称
项目类别 功能科目
项目名称
当前年度 经济科目
总计
纳入预 算管理 的政府 性基金 安排的 支出
纳入专 户管理 的教育 收入安 排的支 出
国有资 本经营 收入安 排的支 出
2130101
行政人员经费
2014年
108
2130104
事业人员经费
2014年
5.9
5.9
5.9
2080502
退休人员经费
2014年
24.18Байду номын сангаас
24.18
24.18
2130101
三公经费
2014年
5.4
5.4
5.4
2130101
公用经费
2014年
4.7
4.7
4.7
合计
148.18
148.18
148.18
备注:1、保留两位小数,2、单位:万元。
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支出项目录入表
支出项目录入表
编报单位:卓尼县农牧业机械管理局 财政拨款(补助) 纳入预算管 专项 理的行政事 罚没收入 收入 财政拨款 经费拨款 业性收费收 安排的支 安排 合计 (补助) 入安排的支 出 的支 出 出 108 108 国有资 源(资 事业单 其他自 产)有 其他收 位经营 上年专 有资金 偿使用 入安排 收入安 项结转 安排的 收入安 的支出 排的支 支出 排的支 出 出