2020年秀英区发改委部门预算
【精编范文】客运站建设可行性报告-范文模板 (17页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==客运站建设可行性报告客运站建设可行性报告(此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)目录第一章总论 .................................................................. .. (1)1.1 项目概况................................................................... .. (1)1.2 可研报告编制依据................................................................... . (5)1.3 可行性研究概要................................................................... .. (6)1.4 可行性研究结论................................................................... .. (7)第二章项目建设背景及必要性 .................................................................. (8)2.1 项目建设背景................................................................... (8)2.2 项目建设必要性................................................................... (16)第三章市场分析与需求预测 .................................................................. (18)3.1某某区社会经济发展分析................................................................... (18)3.2某某区交通运输分析................................................................... .. (20)3.3项目旅客发送量分析预测................................................................... (23)3.4站内作业量指标预测................................................................... .. (27)第四章站场位置及建设条件 .................................................................. .. (30)4.1 站场位置................................................................... (30)4.2 建设条件................................................................... (32)第五章建设内容及规模 .................................................................. . (37)5.1 设计生产能力及功能定位................................................................... .. (37)5.2项目设施组成................................................................... .. (39)5.3 建设规模及内容................................................................... (40)5.4 项目主要经济指标................................................................... .. (41)第六章项目建设方案 .................................................................. (42)6.1 工程概况................................................................... (42)6.2 交通组织方案................................................................... . (42)6.3 站场总平面布置................................................................... (52)6.4 建筑设计................................................................... (55)6.5 结构设计................................................................... (59)6.7 电气设计................................................................... (63)6.8通风与空调设计................................................................... . (69)6.9 消防设计................................................................... (70)6.10 无障碍设计................................................................... (73)6.11 总图工程 .................................................................. .. (74)第七章节能 .................................................................. (78)7.1用能标准和节能规范................................................................... .. (78)7.2能耗状况分析................................................................... .. (78)7.3能耗指标测算................................................................... .. (79)7.4节能措施................................................................... . (80)第八章环境影响评价 .................................................................. .. (86)8.1 环境影响评价依据及标准................................................................... .. (86)8.2项目所在区域环境质量现状................................................................... .. (86)8.3施工期环境影响及治理措施................................................................... .. (87)8.4运营期环境影响及保护措施................................................................... .. (90)8.5 环境影响评价结论................................................................... .. (94)第九章项目实施方案 .................................................................. .. (95)9.1 项目建设组织管理................................................................... .. (95)9.2 项目实施进度计划................................................................... .. (96)9.3 项目招标初步方案................................................................... (100)第十章项目运营管理及人力资源配置 (102)10.1 项目运营管理................................................................... ........................ 102 10.2 人力资源配置................................................................... ........................ 103 第十一章投资估算与资金筹措 .................................................................. (104)11.1估算依据与说明 .................................................................. ...................... 104 11.2建设投资估算 .................................................................. .......................... 105 11.3流动资金估.......................... 109 11.4项目总投资 .................................................................. (109)11.6资金使用计划 .................................................................. .......................... 110 第十二章财务评价 .................................................................. . (110)12.1依据、方法与说明................................................................... ................. 110 12.2基础数据................................................................... ................................. 111 12.3营业收入与税金估算................................................................... ............. 112 12.4生产成本估算................................................................... ......................... 114 12.5经济费用效果分析................................................................... ................. 114 12.6偿债能力分析................................................................... ......................... 115 12.7不确定性分析................................................................... ......................... 116 12.8财务分析结论................................................................... ......................... 119 第十三章国民经济评价 .................................................................. .. (119)13.1影子价格及通用参数选取................................................................... ..... 120 13.2效益费用范围调整................................................................... ................. 120 13.3效益费用数值调整................................................................... ................. 121 13.4项目投资经济费用效益流量表................................................................ 122 13.5国民经济评价指标................................................................... ................. 122 13.6国民经济评价结论................................................................... ................. 122 第十四章社会效益评 (123)14.1项目对所在地生产建设的影响................................................................123 14.2项目对当地基础设施、社会服务容量的影响........................................ 124 14.3项目对所在地居民就业和收入的影响.................................................... 125 14.4项目对区域土地价值的影响.................................................................... 125 第十五章风险分析 .................................................................. . (125)15.1风险因素识别................................................................... ......................... 125 15.2风险因素评估................................................................... ......................... 127 15.3风险防范对策................................................................... ......................... 128 第十六章结论及建议 .................................................................. (129)16.1 结论................................................................... . (129)第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称某某客运站建设项目1.1.2 项目业主某某省某某交通发展公司1.1.3 项目性质新建1.1.4 项目建设地点拟建的某某客运枢纽站位于某某市某某区某某镇绕城路东侧(泗义村、万和村),项目地处某某中心城区东南部,东靠成绵乐高速、成绵高速公路;西临绕城路;南临南二路;北接电子路。
城市燃气工程可行性研究报告

XX县城市燃气工程可行性研究报告(2008-2020年)工程编号:XXX-XXX设计单位名称目录目录 (2)第一章总论 (10)1. 项目概况、编制依据及原则 (10)1.1. 项目名称 (10)1.2. 建设单位 (10)1.3. 项目背景 (10)2. 编制依据 (12)3. 编制遵循的主要规范标准 (12)4. 编制原则 (13)5. 编制范围、内容及要求 (14)5.1. 编制范围 (14)5.2. 编制内容及深度 (14)5.3. 其它专题研究 (14)6. 项目建设的必要性 (15)7. 项目建设的可行性 (16)7.1. 符合国家发展能源工业的政策 (16)7.2. 气源的保证 (17)7.3. 建设条件有保证 (18)第二章城市发展现状 (20)1. 城市概况 (20)1.2. 地形地貌 (20)1.3. 气候 (20)1.4. 河流、湖泊 (21)1.5. 社会经济 (21)2. 城市总体规划概况 (22)2.1. 城市性质 (22)2.2. 人口和用地规模 (22)2.3. 城区用地发展方向 (22)2.4. 用地结构布局 (22)3. 城市环境现状 (23)4. 城市燃气供应现状 (23)第三章气源 (25)1. 河南省内气源现状 (25)2. 西气东输二线工程 (25)3. 气源 (28)第四章用气量预测 (29)1. 供气原则 (29)2. 供气对象 (29)3. 用户耗热定额 (30)3.1. 居民用户耗热定额 (30)3.2. 公共建筑用户耗热定额 (30)3.4. 燃气锅炉耗热定额 (31)3.5. 天然气汽车耗热定额 (32)4. 用气不均匀系数 (32)4.1. 居民与共建用户用气不均匀系数 (32)4.2. 工业用户用气不均匀系数 (34)4.3. 采暖锅炉用户用气不均匀系数 (34)4.4. 燃气空调用户用气不均匀系数 (35)4.5. 燃气汽车用气不均匀系数 (35)5. 各类用户用气量预测 (35)5.1. 居民用户用气量预测 (35)5.2. 商业用户用气量预测 (36)5.3. 工业用户用气量预测 (37)5.4. 燃气汽车用气量预测 (38)5.5. 其它用气量预测 (39)5.6. 用气量汇总及气量平衡 (39)5.7. 调峰储气量 (42)第五章输配系统 (43)1. 输配系统方案 (43)1.1. 管网压力级制 (43)1.2. 总体方案确定 (43)2. 门站 (44)2.2. 站址选择 (44)2.3. 设计规模及参数 (44)2.4. 总图布臵 (45)2.5. 工艺流程 (45)2.6. 主要工艺设备 (45)2.7. 运行安全保护措施 (45)2.8. 门站用地 (46)3. 中压输配管网 (46)3.1. 布臵原则 (46)3.2. 中压管网布臵 (47)3.3. 管道敷设 (47)3.4. 管网水力工况 (48)3.5. 管材选取 (49)3.6. 管道防腐 (50)3.7. 管道穿越工程 (50)4. 输配系统供需平衡 (50)4.1. 常用的平衡方法 (50)4.2. XX县供需平衡方法的确定 (51)4.3. 储气设施的选择 (51)第六章汽车加气站 (55)1. 公共交通现状及规划概况 (55)2. 天然气汽车的优势 (55)3. 燃气汽车用气量 (57)4. 加气站建设方案 (57)4.1. 常见建设模式 (58)4.2. 各模式适用性分析 (59)4.3. 建设方案的确定 (60)5. 加气站规模及数量 (60)6. 站址选择 (61)7. 总图布臵 (62)8. 工艺流程 (62)9. 主要工艺设备 (62)10. 运行安全措施 (63)11. 加气站用地 (63)第七章监控管理系统 (65)1. 建设城市燃气监控管理系统的意义及组成 (65)2. 监控管理系统的主要功能 (65)2.1. 公司调度控制中心 (65)2.2. 现场监控站 (65)3. 通讯系统 (66)4. 公司调度控制中心 (66)5. 现场级监控站 (68)5.1. 有人值守现场级监控站 (68)5.2. 无人值守现场级监控站 (69)第八章公用工程 (70)1. 给排水 (70)1.1. 门站给排水确定 (70)1.2. 加气站给排水确定 (70)1.3. 年用水量 (71)2. 电气 (72)2.1. 负荷等级、电源及供配电方案 (72)2.2. 爆炸危险区域及防雷等级划分 (73)3. 仪表及通讯工程 (73)4. 空调通风 (74)4.1. 空调 (74)4.2. 通风 (74)5. 建筑结构 (74)5.1. 土建工程的基本条件 (74)5.2. 工程内容和工程量 (75)第九章后方设施及劳动定员 (76)1. 组织机构 (76)2. 劳动定员 (76)3. 办公场所 (77)4. 运行车辆 (77)5. 抢险抢修机具 (77)第十章消防 (79)1. 消防标准和规范 (79)2. 重点防火部位 (79)3. 主要消防措施 (79)第十一章环境保护 (81)1. 环境保护标准 (81)2. 环境现状 (81)3. 规划环境 (82)3.1. 声环境功能区划 (82)3.2. 环境影响评价制度 (82)4. 本项目对环境的影响 (83)5. 环保措施 (83)5.1. 施工过程中的环保措施 (83)5.2. 水质污染及控制 (83)5.3. 废气污染及控制 (83)5.4. 噪声控制 (84)5.5. 穿越河流的生态保护措施 (84)5.6. 场站绿化 (85)6. 项目的环保效益 (85)第十二章劳动安全和工业卫生 (86)1. 安全措施 (86)1.1. 防火 (86)1.2. 防爆 (86)1.3. 防雷、防静电 (87)1.4. 压力容器设计 (87)2. 劳动保护 (87)3. 绿化 (88)第十三章投资估算及财务效益分析评价 (89)第十四章结论 (90)第一章总论1.项目概况、编制依据及原则1.1.项目名称XX县燃气工程可行性研究报告1.2.建设单位河南奥斯达科技开发有限公司1.3.项目背景XX县地处于东平原,隶属商丘市,南北宽27公里,东西长39公里,周边与四县一区相邻。
往来款项清理自查报告

往来款项清理自查报告往来款项清理自查报告6月5日下午,集团公司往来款专项清理情况汇报会议在306会议室召开,会议听取了前阶段往来款专项清理情况汇报,部署了下一步工作。
集团公司往来款专项清理工作领导小组全体成员、计划财务部全体人员和所属城市投资公司、南市开发公司、景区旅游公司、中城拆迁公司报账会计参加会议。
会上,各单位主要负责人汇报了自查核对阶段的工作情况,对往来款项进行逐一核对,基本查明每笔往来款项内容、形成的时间与成因,汇总并提出了初步处理意见。
李寿林董事长对前阶段工作情况予以了充分肯定,指出,各单位在时间短的情况下,克服了大部分往来款发生时间跨度长、核对核查难度大的困难,主要负责人亲自抓,并落实指定人员,取得了阶段性成效。
强调,往来款清理工作,不仅是落实审计整改要求的需要,也是集团公司进一步规范财务结算核算、完善财务处理和有效防范财务风险的需要。
对下一步工作,要求各单位进一步统一思想认识,加强组织领导,加大清理力度,已查明并明确处理的尽快落实财务处理,对情况不确定的,要通过各种渠道进一步核对核查,对确需核销的,经领导班子集体研究,报市国资局按规定程序办理相关手续,确保逐笔落实到位。
往来款项清理自查报告区政府:为加强行政事业单位财务管理,纠正个别预算单位往来款项长期挂账、资产账实不符、会计信息失真的状况,根据《海口市秀英区人民政府办公室关于印发〈秀英区行政事业单位往来款项清理方案〉的通知》(秀府办〔20xx〕2号),我局于20xx年2月下旬开始组织开展全区预算单位的往来款项清理工作,截止目前清理工作基本完成。
现将工作情况汇报如下:一、开展清理往来款项工作的背景按照《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关财务制度规定,行政事业单位应当加强应收及暂付款项的管理,严格控制规模,并及时进行清理,不得长期挂账。
但由于各种原因,我区部分单位的往来款项长期没有得到清理,特别是我区6个镇政府和2个街道办事处以及区政府办、区教育局等部门,死账呆账大量存在、挂账金额较大,导致账实不符、会计信息失真,不但没有充分发挥财政资金使用效益,还构成资产流失隐患,同时也影响了我区各项财政财务工作的正常开展。
项目开展模式

加完整得考察投标人的综合实力,综合能力和信誉,比较适合于 PPP 采 购项目。
为了深入推进政府采购制度改革和政府购买服务工作,促进实现“物 有所值”价值目标,提高政府采购效率,财政部对政府采购竞争性磋商 采购方式管理暂行办法有关问题做了补充通知,具体如下:
具备至少五项总投资不低于人民币伍仟万元的河湖水质净化治理或污水处理、 市政管网以及水生态修复等方面的业绩(以 PPP、EPC、承接工程或委托运营等 形式实施的投资、建设、施工、或运营业绩均可)。独立申请人或联合体各成员 方控股子公司(持股比例高于 50%或有实质控制权)的业绩亦为有效业绩。
4、对联合体的要求 本项目接受申请人以联合体形式报名,联合体成员数 量不得超过两家。联合体各方必须按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协 议书(报名时可仅以受邀申请人的名义报名),提交第一次响应文件时应明确联 合体牵头人和成员单位在联合体中的出资比例及权利义务,未经采购人书面许 可,不得更改联合体各方组成结构、出资比例及职责等;其中牵头单位和联合 体成员方需满足以上要求。 以联合体参加申请的,各成员不得再以自己的名义 单独在本项目中提出申请,也不得组成新的联合体参加本项目申请。
项目名称
海口市美舍河-沙坡水库水体水环境综合治理 PPP 项目 海口市五源河、工业水库等 3 个水体水环境综 合治理 PPP 项目 海口市龙昆沟、东西湖等 11 个水体水环境综 合治理 PPP 项目 海口市响水河、红城湖等 4 个水体水环境综合 治理 PPP 项目 口市鸭尾溪、东坡湖等 10 个水体水环境综合 治理 PPP 项目 海口市福创溪-大排沟水环境综合治理 PPP 项 目
海南省财政厅关于对2023年部门整体支出绩效评价结果的通报

海南省财政厅关于对2023年部门整体支出绩效评价结果的通报文章属性•【制定机关】海南省财政厅•【公布日期】2024.01.14•【字号】琼财绩〔2024〕18号•【施行日期】2024.01.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文海南省财政厅关于对2023年部门整体支出绩效评价结果的通报省直各部门:根据《海南省财政厅关于印发〈省直部门整体支出绩效评价暂行办法〉的通知》(琼财绩〔2022〕624号),我厅对157个纳入决算的省级预算部门实施了2023年度部门整体支出绩效评价,现将评价结果通报如下:一、评价结果(一)排名前十名的部门:省作家协会、省药品监督管理局、省社会保险服务中心、省贸促会、台盟海南省委、民盟海南省委、省自然资源和规划厅、省民政厅、省知识产权局、民革海南省委。
(二)排名后十名的部门:保亭黎族苗族自治县人民检察院、省农业农村厅、省委政法委、省发展和改革委员会、省黄埔军校同学会、省委外办、省信访局、省农业科学院、省残联、省应急管理厅。
(三)海南日报社、海南省崖州湾种子实验室、中国南海研究院3个部门是实拨单位,为了保障评价排名的公平公正,列入评价范围不作排名。
二、有关要求(一)现对排名前十名的部门予以通报表扬,请再接再厉,继续做好预算管理工作,不断提升预算管理水平。
(二)排名后十名的部门请对照各项评价指标自查存在问题的原因,提出整改措施,自查情况和整改结果请于2024年2月8日前反馈省财政厅。
(三)其他部门也要对照评价结果总结经验,进一步加强预算绩效管理,不断提高预算管理水平和资金使用效益。
各部门可以通过预算管理一体化系统查询本部门的具体评价情况,查询路径:预算绩效—绩效评价—部门整体支出绩效评价—评价查询。
联系人:省财政厅预算绩效管理处李凌婧,联系电话:68531775海南省财政厅2024年1月14日附件2023年度省直预算部门整体支出绩效评价结果。
道路硬化绩效自评报告

道路硬化绩效自评报告(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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芒果综合开发项目可行性研究报告立项申请报告范文

芒果综合开发项目可行性研究报告中咨国联出品目录第一章总论 (9)1.1项目概要 (9)1.1.1项目名称 (9)1.1.2项目建设单位 (9)1.1.3项目建设性质 (9)1.1.4项目建设地点 (9)1.1.5项目负责人 (9)1.1.6项目投资规模 (10)1.1.7项目建设规模 (10)1.1.8项目资金来源 (12)1.1.9项目建设期限 (12)1.2项目建设单位介绍 (12)1.3编制依据 (12)1.4编制原则 (13)1.5研究范围 (14)1.6主要经济技术指标 (14)1.7综合评价 (16)第二章项目背景及必要性可行性分析 (17)2.1项目提出背景 (17)2.2本次建设项目发起缘由 (19)2.3项目建设必要性分析 (19)2.3.1促进我国芒果综合开发产业快速发展的需要 (20)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22)2.4项目可行性分析 (23)2.4.1政策可行性 (23)2.4.2市场可行性 (23)2.4.3技术可行性 (23)2.4.4管理可行性 (24)2.4.5财务可行性 (24)2.5芒果综合开发项目发展概况 (24)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25)2.5.2试验试制工作情况 (25)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)2.5.4芒果综合开发项目建议书的编制、提出及审批过程 (26)2.6分析结论 (26)第三章行业市场分析 (27)3.1市场调查 (27)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (27)3.1.2产品现有生产能力调查 (27)3.1.3产品产量及销售量调查 (28)3.1.4替代产品调查 (28)3.1.5产品价格调查 (28)3.1.6国外市场调查 (29)3.2市场预测 (29)3.2.1国内市场需求预测 (29)3.2.2产品出口或进口替代分析 (30)3.2.3价格预测 (30)3.3市场推销战略 (30)3.3.1推销方式 (31)3.3.2推销措施 (31)3.3.3促销价格制度 (31)3.3.4产品销售费用预测 (31)3.4产品方案和建设规模 (32)3.4.1产品方案 (32)3.4.2建设规模 (32)3.5产品销售收入预测 (33)3.6市场分析结论 (33)第四章项目建设条件 (34)4.1地理位置选择 (34)4.2区域投资环境 (35)4.2.1区域概况 (35)4.2.2地形地貌条件 (35)4.2.3气候条件 (35)4.2.4交通区位条件 (36)4.2.5经济发展条件 (37)第五章总体建设方案 (39)5.1总图布置原则 (39)5.2土建方案 (39)5.2.1总体规划方案 (39)5.2.2土建工程方案 (40)5.3主要建设内容 (41)5.4工程管线布置方案 (42)5.4.2供电 (44)5.5道路设计 (46)5.6总图运输方案 (46)5.7土地利用情况 (46)5.7.1项目用地规划选址 (46)5.7.2用地规模及用地类型 (46)第六章产品方案 (49)6.1产品方案 (49)6.2产品性能优势 (49)6.3产品执行标准 (49)6.4产品生产规模确定 (49)6.5产品工艺流程 (50)6.5.1产品工艺方案选择 (50)6.5.2产品工艺流程 (50)6.6主要生产车间布置方案 (57)6.7总平面布置和运输 (57)6.7.1总平面布置原则 (57)6.7.2厂内外运输方案 (57)6.8仓储方案 (58)第七章原料供应及设备选型 (59)7.1主要原材料供应 (59)7.2主要设备选型 (59)7.2.1设备选型原则 (60)7.2.2主要设备明细 (60)第八章节约能源方案 (63)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (63)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (63)8.2.1能源消耗种类 (63)8.2.2能源消耗数量分析 (64)8.3项目所在地能源供应状况分析 (64)8.4主要能耗指标及分析 (64)8.4.1项目能耗分析 (64)8.4.2国家能耗指标 (65)8.5节能措施和节能效果分析 (65)8.5.1工业节能 (65)8.5.2电能计量及节能措施 (66)8.5.3节水措施 (66)8.5.4建筑节能 (67)8.6结论 (68)第九章环境保护与消防措施 (69)9.1设计依据及原则 (69)9.1.1环境保护设计依据 (69)9.1.2设计原则 (69)9.2建设地环境条件 (69)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (70)9.3.1 项目建设对环境的影响 (70)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (71)9.4 环境保护措施方案 (72)9.4.1 项目建设期环保措施 (72)9.4.2 项目运营期环保措施 (73)9.4.3环境管理与监测机构 (74)9.5绿化方案 (75)9.6消防措施 (75)9.6.1设计依据 (75)9.6.2防范措施 (75)9.6.3消防管理 (77)9.6.4消防设施及措施 (77)9.6.5消防措施的预期效果 (78)第十章劳动安全卫生 (79)10.1 编制依据 (79)10.2概况 (79)10.3 劳动安全 (79)10.3.1工程消防 (79)10.3.2防火防爆设计 (80)10.3.3电气安全与接地 (80)10.3.4设备防雷及接零保护 (80)10.3.5抗震设防措施 (81)10.4劳动卫生 (81)10.4.1工业卫生设施 (81)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (82)10.4.3个人卫生 (82)10.4.4照明 (82)10.4.5噪声 (82)10.4.6防烫伤 (82)10.4.7个人防护 (82)10.4.8安全教育 (83)第十一章企业组织机构与劳动定员 (84)11.1组织机构 (84)11.2激励和约束机制 (84)11.3人力资源管理 (85)11.4劳动定员 (85)11.5福利待遇 (86)第十二章项目实施规划 (87)12.1建设工期的规划 (87)12.2 建设工期 (87)12.3实施进度安排 (87)第十三章投资估算与资金筹措 (89)13.1投资估算依据 (89)13.2建设投资估算 (89)13.3流动资金估算 (91)13.4资金筹措 (91)13.5项目投资总额 (92)13.6资金使用和管理 (97)第十四章财务及经济评价 (98)14.1总成本费用估算 (98)14.1.1基本数据的确立 (98)14.1.2产品成本 (99)14.1.3平均产品利润与销售税金 (100)14.2财务评价 (100)14.2.1项目投资回收期 (100)14.2.2项目投资利润率 (101)14.2.3不确定性分析 (101)14.3综合效益评价结论 (104)第十五章风险分析及规避 (106)15.1项目风险因素 (106)15.1.1不可抗力因素风险 (106)15.1.2技术风险 (106)15.1.3市场风险 (106)15.1.4资金管理风险 (107)15.2风险规避对策 (107)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (107)15.2.2技术风险规避对策 (107)15.2.3市场风险规避对策 (107)15.2.4资金管理风险规避对策 (108)第十六章招标方案 (109)16.1招标管理 (109)16.2招标依据 (109)16.3招标范围 (109)16.4招标方式 (110)16.5招标程序 (110)16.6评标程序 (111)16.7发放中标通知书 (111)16.8招投标书面情况报告备案 (111)16.9合同备案 (111)第十七章结论与建议 (112)17.1结论 (112)17.2建议 (112)附表 (113)附表1 销售收入预测表 (113)附表2 总成本表 (114)附表3 外购原材料表 (115)附表4 外购燃料及动力费表 (116)附表5 工资及福利表 (117)附表6 利润与利润分配表 (118)附表7 固定资产折旧费用表 (119)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (120)附表9 流动资金估算表 (121)附表10 资产负债表 (122)附表11 资本金现金流量表 (123)附表12 财务计划现金流量表 (124)附表13 项目投资现金量表 (126)附表14 借款偿还计划表 (128)附表 (130)附表1 销售收入预测表 (130)附表2 总成本费用估算表 (131)附表3 外购原材料表 (132)附表4 外购燃料及动力费表 (133)附表5 工资及福利表 (134)附表6 利润与利润分配表 (135)附表7 固定资产折旧费用表 (136)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (137)附表9 流动资金估算表 (138)附表10 资产负债表 (139)附表11 资本金现金流量表 (140)附表12 财务计划现金流量表 (141)附表13 项目投资现金量表 (143)附表14借款偿还计划表 (145)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
海口市自然资源和规划局_企业报告(业主版)

*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
企业基本信息
单位名称: 营业范围:
海口市自然资源和规划局
一、采购需求
1.1 总体指标
近 1 年(2022-03~2023-02):
项目数(个)
32
同比增长:-8.6%
项目总金额(万元)
(不含费率与未公示金额)
¥2872.91
同比增长:-30.6%
平均金额(万元)
¥106.40
同比增长:-22.9%
海口市规划勘察测 绘服务中心
236.5
2022-12-19
TOP3
海口市自然资源和规划局-不动产 登记历史遗留问题验收测量项目成交公告
海口市规划勘察测 绘服务中心
\
2022-08-04
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
(4)工程监理服务(3)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
中规院(北京)规划 设计有限公司
海口市自然资源和规划局海口市 新海港临港片区控制性详细规划 成交公告
中规院(北京)规划 设计有限公司
海口市自然资源和规划局海口市 主城区停车设施专项规划成交公 告
海口市城市规划设 计研究院有限公司
378.7 195.0 192.5
2022-09-02 2022-08-03 2022-11-21
(7)招标代理(2)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1 TOP2
海口市自然资源和规划局海南省 海口市全民所有自然资源资产所 有权委托代理机制试点工作成交 公告 海南省海口市全民所有自然资源 资产所有权委托代理机制试点工 作
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2018年秀英区发改委部门预算目录第一部分秀英区发改委(部门)概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分秀英区发改委(部门)2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分秀英发改委(部门)2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分发改委(部门)概况一、主要职能(一)贯彻执行党和国家及省、市有关国民经济和社会发展的方针政策、法律、法规和规章;依法拟订并组织实施本区国民经济和社会发展的规划和计划。
(二)负责协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关政策措施;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标,提出运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(三)研究分析全区经济形势和发展情况,提出总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标及进行宏观经济的预测、预警;研究涉及本区经济安全的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展;协调解决经济运行中的重大问题。
(四)负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,落实城市功能分布、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全区经济结构合理调整和城乡经济协调发展。
(五)负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况,进行全区宏观经济的预测、监测,提供经济信息咨询服务,保证规划、计划的实施。
(六)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与编制并组织实施全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、社保、就业等社会事业发展规划,推进社会事业建设;促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
(七)研究提出全区全社会固定资产投资总规模,负责区政府投资项目的综合管理, 做好项目立项审批与跟踪服务(含红线宽度20 米及以下市政道路、农村公路及一般旅游公路、区级(含)以下的公共服务和社会管理等公益性建设项目的可行性研究报告审批、立项审批、初步设计、概算审批、建设资金拨付核准);负责企业项目的备案与跟踪服务;按规定权限审批、审核有关建设项目;参与项目建设的监督与管理;指导全区建设项目的招投标工作。
负责社会投资建设项目招标事项核准(省重点项目)。
(八)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济和社会发展的关系,协调相关重大问题,承办国民经济动员相关工作;推进全区国民经济信息化,负责全区国民经济和社会发展信息的收集、整理、分析和发布。
(九)负责区党政机关小汽车定编审核报批工作。
(十)做好国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。
(十一)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
(十二)承办区政府和上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成发改委没有下级预算单位。
第二部分发改委(部门)2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十二、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分发改委(部门)2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算22348.342万元。
其中,收入总计22348.342万元,包括一般公共预算本年收入22348.342万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计22348.342万元,包括一般公共服务支出304.353万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……,结转下年0万元。
二、关于发改委(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年规模变化情况发改委(部门)2018年一般公共预算当年拨款0万元,比上年预算数持平0万元,主要是没有该项安排。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务(类)支出304.353万元,占1.36%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;……(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是没有该项安排。
2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是没有该项安排三、关于发改委(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明发改委(部门)2018年一般公共预算基本支出为176.342万元,其中:人员经费155.272万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;公用经费21.069万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。
四、发改委(部门)2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数为3.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
主要原因是一直没有该项预算安排。
公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),较上年预算增长40%。
增长的原因是财政统一规定公务接待费0万元,与上年预算持平。
主要原因是一直没有该项预算安排。
五、关于发改委(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明发改委历年没有该项财政预算安排。
六、关于发改委(部门)2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则,发改委(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。
发改委(部门)2018年收支总预算万元。
七、关于发改委(部门)2018年收入预算情况说明发改委(部门)2018年收入预算22348.342万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入22348.342万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%;……。
八、关于发改委(部门)2018年支出预算情况说明发改委(部门)2018年支出预算22348.342万元,其中:基本支出176.342万元,占0.79%;项目支出22172万元,占99.21%。
九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2018年发改委(部门)本级、……(罗列下属单位)等的机关运行经费预算134.353万元。
(二)政府采购情况2018年发改委(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,……。
(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,发改委(部门)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况2018年发改委(部门)1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算100万元、政府性基金0万元、……。
第四部分名词解释一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。