采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程1. 引言在企业运营过程中,采购是重要的环节之一,采购管理制度和流程的完备和有效度对企业的管理和决策具有重要的意义。
本文将介绍采购管理制度的基本要求和采购流程的具体细节。
2. 采购管理制度采购管理制度是组织和规范企业内部采购活动的一套制度。
其基本要求如下:2.1 采购政策企业应该制定明确的采购政策,包括采购原则、采购范围、采购策略、采购程序、供应商管理等方面,实现统一规划和管理。
2.2 采购组织机构企业应该建立一个专门的采购组织机构,具体包括采购领导、采购部门和采购岗位等,在此基础上,实现采购的计划、执行和控制等各个环节。
2.3 采购管理程序企业应该制定一套完整的采购管理程序,包括采购计划、采购评估、询价和报价等,实现采购的全程控制。
2.4 供应商管理制度企业应该建立一个完整的供应商管理制度,包括供应商的评估、选择、合同签订、配合监督等环节,以确保供应商的稳定性和质量。
3. 采购流程采购流程是采购管理制度的具体实施,其详细的具体流程如下:3.1 采购计划采购计划是采购计划书的编制。
制定采购计划的前置条件是确定采购额度。
通常情况下,可按年度和季度两种方式执行。
采购计划书的内容应包括:采购项目名称、编号、需求部门、数量、规格、品种、性能和质量要求、预算金额、采购方式等。
3.2 采购审批采购审批是制定采购计划后,需要上级领导层次的批准。
审批标准按照公司制定的相关制度执行。
3.3 供应商评估供应商评估是对已经确定的供应商进行评估,明确其能力和资源是否满足采购要求的前提条件。
评估的主要指标包括:品质管理、交货时间、售后服务、信誉度、价格竞争力等。
3.4 询价和报价询价和报价是采购管理具体操作的一步。
进行询价前,应对采购项目进行前期调研并了解市场信息和供应商情况,以此为基础制作询价文件。
供应商收到询价文件后,按照要求提供报价书。
企业采购人员根据报价、支付方式、合同期限等因素进行综合评估,选择最合适的供应商。
采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、引言在企业运营过程中,采购管理一直是一个紧要的环节和部门。
采购管理的目的是帮忙企业从供应商合作中获得更优质和更合理的产品和服务,从而达到提高企业产品质量和降低成本的目标。
而采购管理制度和采购流程是确保采购管理能够有效和规范进行的紧要保障。
本文将介绍采购管理制度和采购流程的订立和实施。
二、采购管理制度1.制度定位采购管理制度是企业财务管理制度之一,是供应商选择、采购合同签订、支出结算等事项的规范性文件。
2.制度实施的意义采购管理制度的实施意义在于:(1)促进内部采购管理规范化;(2)降低采购管理风险;(3)提高采购效率;(4)保护企业合法权益。
3.制度的基本要求•制度依法合规•制度规范明确•制度落地实施•制度持续改进三、采购流程1.采购流程简介采购流程是整个采购管理过程中最为关键的环节之一,用于确保采购全过程的可视化,规范化以及高效化。
采购流程包含了从需求确认、供应商筛选、采购谈判、合同签订、付款结算等多个环节。
2.采购流程步骤采购流程的实在步骤如下:(1)采购需求确认在采购需求的确认阶段,需要明确采购的目的、规格、数量、质量标准等各项要求,然后依据这些要求来判定采购应当由哪个采购部门进行。
(2)供应商筛选对于确定采购订货的类别,采购部门应当依据企业的采购政策和采购管理制度来确定最佳的供应商。
(3)采购谈判经过筛选后,采购部门将与供应商进行面谈、议价、签订合同等工作。
(4)合同签订当双方经过协商之后,达成了采购协议,此时应当立刻签订合同。
(5)执行合同采购部门应当依据执行合同来执行采购需求,并适时监督供应商对合同的履行情况。
(6)付款结算采购部门需要向经过供应商确认已收到的货款付款。
3.采购流程实施需要注意的问题•遵守采购制度法规,确保采购合法合规;•采购过程中适时沟通与协调,保证采购工作顺当进行;•加强风险管理意识,适时预判并防范采购风险;•加强绩效测评,完善采购流程,不断提高采购效率和质量。
采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程一、采购管理制度1.1 采购管理制度的目的和意义采购管理制度是企业内部对采购活动制定的规章制度,是企业采购活动的指导性文件。
采购管理制度的实施将规范企业的采购流程,提高采购效率,降低采购成本,保障企业在采购活动中的合规性和安全性。
1.2 采购管理制度的内容采购管理制度应包括以下内容:1.采购组织架构和职责分工;2.采购流程和操作规范;3.采购文件的编制和审批程序;4.采购质量和供应商管理制度;5.采购费用预算和审批程序;6.采购合同管理制度。
1.3 采购管理制度的实施采购管理制度的实施需要全员参与,各级采购管理人员应对采购管理制度内容进行宣传、培训和检查,确保其顺利推广和执行。
二、采购流程2.1 采购流程的概述企业采购流程是指从采购需求发生到供应商交货为止的一系列工作流程,主要包括采购计划、采购论证、供应商筛选、合同谈判、采购审批、合同签订、货物收货、验收入库等环节。
2.2 采购流程的步骤采购流程包括以下步骤:1.编制采购计划,确定采购需求和采购预算;2.进行采购论证,评估采购方案的合理性和可行性;3.筛选供应商,对比不同供应商的报价和服务水平,选择最合适的供应商;4.进行合同谈判,商定合同细节和服务条款;5.审批采购方案和采购合同,确保符合企业的合规要求;6.签订采购合同,明确供货时间和货款付款条件;7.货物的收货、验收和入库,确保货物符合采购合同和质量要求。
2.3 采购流程的优化为提高采购效率和降低采购成本,企业可以通过以下方式优化采购流程:1.优化采购计划,根据市场情况和业务发展需求,合理安排采购时间和采购数量;2.建立供应商数据库和评价体系,定期对供应商进行评估和考核;3.引入电子采购系统,实现采购业务的数字化和自动化管理;4.优化采购流程,减少不必要的环节和审批流程,提高采购过程的效率。
总结采购管理制度和采购流程是企业采购活动的基础和保障,合理制定采购管理制度,规范采购流程,能够提高采购效率,降低采购成本,保障采购质量和安全。
采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程采购管理制度是指企业为了规范和管理采购行为而制定的一系列规章制度和流程。
采购管理制度的目的是提高采购效率,确保采购的合理性和透明度,降低采购风险,实现采购成本的最优化。
下面是一个包括采购管理制度及采购流程的示例文档,供参考。
一、采购管理制度1.采购管理的范围和目标采购管理涵盖了企业所有的采购活动,其目标是实现合理的成本控制、保证采购质量和提高采购效率。
2.采购管理的组织和职责(1)设立采购部门,由采购经理负责对采购活动进行统筹和管理。
(2)明确各级采购人员的职责和权限,确保采购决策的合理性和透明度。
3.采购合同管理(1)建立采购合同管理制度,明确合同的签订、履行和评估等各环节的责任人和流程。
(2)监督合同履行情况,及时处理合同纠纷和违约事件。
4.供应商管理(1)建立供应商评估和审批制度,确保选定合格的供应商。
(2)定期对供应商进行绩效评估,对不合格供应商进行淘汰或扣罚。
5.采购流程(1)建立标准的采购流程,明确采购操作的各环节和责任人。
(2)采用电子采购系统,实现采购流程的信息化管理。
6.采购风险管理(1)建立采购风险评估制度,及时识别和评估采购中存在的风险。
(2)制定相应的风险应对措施,降低采购风险的发生和影响。
二、采购流程1.采购需求确认(1)采购部门根据业务需求确认采购需求,并制定采购计划。
(2)采购需求经过审核后,向供应商发出询价或招标通知。
2.供应商选择与谈判(1)采购部门根据供应商提供的报价或招标文件,进行供应商选择。
(2)与供应商进行谈判,商讨合同条款和价格等细节。
(3)确定供应商后,签订采购合同。
3.采购执行与监督(1)采购部门跟踪采购进展,确保按时完成采购任务。
(2)对供应商的交货和产品质量进行监督和验收。
4.采购记录与评估(1)建立采购记录管理制度,记录采购过程和结果,并进行归档存档。
(2)定期进行采购评估,评估采购效果和供应商绩效。
5.采购支付与结算(1)采购部门确认供应商的交货和质量符合合同约定后,进行付款。
采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定,以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说,采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认:采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划,对具体的采购项目进行确认,并编制采购计划。
2.采购计划编制:采购部门根据需求确认结果,制定具体的采购计划,包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布:采购部门将采购需求发布给供应商,可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审:供应商收到采购需求后,进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审,选择最合适的供应商。
5.合同签订:采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收:供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门进行验收,确保供货符合合同要求。
7.支付结算:采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理:在供货完成后,采购部门进行供货后续管理,包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策:明确组织对采购活动的管理要求,包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理:建立供应商库,编制供应商评估标准,定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理:规定合同的编制、审批和签订流程,明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理:建立采购台账,记录采购项目的有关信息,包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批:规定采购需求的审批流程,明确审批人员及权限,并建立审批记录。
6.质量管理与监督:建立质量管理制度,对供应商提供的产品进行质量监督和检验,确保采购品质合格。
7.采购绩效评价:对采购活动进行绩效评价,包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度,制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度:依据组织的实际情况,制定适合的采购管理制度,明确各项管理要求和流程。
采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程
采购管理制度是一个组织或企业为规范和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程:
一、采购管理制度:
1. 采购目标和原则:明确采购的指导原则和目标,如公平竞争、节约成本、确保供应
品质等。
2. 采购组织结构:明确采购部门的组织结构、职责和权限。
3. 采购流程和程序:规定采购的流程和程序,包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理:规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理:建立供应商评估和管理制度,确保供应商的能力和信誉。
6. 采购文件管理:规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估:建立评估采购绩效的机制和指标,用于监督和改进采购管理工作。
二、采购流程:
1. 需求确认:采购部门与业务部门确认采购需求,明确采购物品的规格、数量和交付
时间等。
2. 供应商筛选:采购部门进行供应商调研和筛选,从中选择合作的供应商。
3. 报价评估:采购部门向供应商索取报价,对报价进行评估比较,选择最合适的供应商。
4. 驳回和议价:如有必要,对供应商的报价进行驳回或进行价格议价。
5. 合同签订:与选定的供应商签订采购合同,明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收:跟踪供应商的供货情况,对供货进行验收,确保供应商按合同要求交
付物品。
7. 结算与付款:核对供应商的发票和结算单,完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程,具体的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进行制定和调整。
采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购管理目的:(1)优化采购流程,提高采购效率,实现采购的经济、高效、规范。
(2)确保采购的真实性、公正性、合法性,减少采购错误率,降低采购风险。
2.采购管理内容:(1)采购计划;(2)寻找供应商和询价;(3)评价和选择供应商;(4)签订合同和履行义务;(5)采购付款;(6)采购过程监督和管理。
3.采购管理人员权限:(1)制定采购计划和采购方案;(2)确定供应商并评估其资质;(3)拟定采购合同和付款方式;(4)督促供应商履行采购合同;(5)审核采购记录。
4.采购管理流程:(1)采购计划制定:按照公司经营计划和资金预算,制定采购计划。
(2)产品需求分析:对采购产品进行需求分析,并编制采购清单。
(3)寻找供应商和询价:采用多种方式寻找供应商,对供应商进行询价。
(4)采购合同签订:根据采购合同中的条款和条件,签订合同。
(5)验收和收货:按照采购合同的约定,对产品进行验收并确认收货。
(6)质量管理:对采购产品的质量进行管理和监督。
(7)采购付款:按照采购合同的支付方式和时间,进行采购付款。
(8)记录和档案管理:对采购相关的记录和档案进行管理。
二、采购流程1.采购计划采购计划是指根据公司的经营计划和资金预算,编制出一份明确的采购计划,确定采购物品、数量、时间及所需经费等指标。
2.产品需求分析产品需求分析是指对采购产品进行需求分析和评估,制定出一份清晰的采购清单。
3.寻找供应商和询价寻找供应商和询价是指通过多种方式寻找供应商,并对供应商的资质和信誉进行评估和核实,确定供应商名单并进行询价。
4.评价和选择供应商评价和选择供应商是指根据供应商的综合实力、履约能力、价格和服务等因素,综合评价供应商并选择合适的供应商进行采购。
5.签订合同和履行义务签订合同和履行义务是指在采购过程中制定采购合同,并规定双方的权利和义务。
供应商在合同约定的时间内履行合同义务。
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公司采购管理制度及流程(精选10篇)公司采购管理制度及流程 什么是管理制度? 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营⽬的和观念,公司⽬标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程(精选10篇) 在充满活⼒,⽇益开放的今天,制度起到的作⽤越来越⼤,好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建⽴合格供应商⽹络,适时采购物美价廉的物资,以满⾜公司正常的运营,特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出,审批权限如下: (1)估算⾦额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购),由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上,财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据,由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
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采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
●公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收●采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批。
●接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。
●联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。
●对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。
7、请购单的分工处理●核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
●对于紧急采购项目应优先处理。
●无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门。
●重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
8、采购周期的规定●根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。
●请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购。
●采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。
●遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
(二)询价及其规定●询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通。
●属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
●对于紧急请购项目应优先处理。
●所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
●对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
采购提出的可替代品,一经被选用,做绩效考核加分。
对于请购部门需求的物品,采购人员在采购过程中应该发现,采购物品有新产品可替代,而未与请购部门进行沟通的,采购也应负责。
采购对使用部门提出修改性建议,一经被选用,做绩效考核加分,使用部门相应的减分。
●遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报公司领导批准方可询价或发放标书。
●询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
●除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。
金额大的,公司相关领导参与监督。
●比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。
●比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。
●在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
(三)比价、议价●对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。
●对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出。
●收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。
●重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
●参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
(四)比价、议价结果汇总●比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总。
●比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核。
●如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
(五)合同的签订及其规定(1)合同正文应包含的要素●合同名称、编号、签订时间、签订地点。
●采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。
●包装要求,备品备件包装运输要求。
●合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明。
●付款方式。
●交货期。
●质量保证期。
●质量要求及规范。
●违约责任和解决纠纷的办法。
●双方的公司信息。
●其他约定。
(2)合同签订及其规定●如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任。
●拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。
●如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点。
●质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。
●详细约定发票的提供时间及要求。
●针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。
●与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款。
●违约责任一定要详细、具体。
●比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。
●合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。
●合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效。
●签订的所有合同应及时报送财务部门。
(六)付款及合同执行(1)付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后,根据与供应商签定的期限,采购负责人核对采购帐目。
备好各项资金审报材料。
采购人对帐采购部审批副总/经理财务部付款由采购部经理进行审批、审核。
签字确认并上报上一级领导。
由主管生产副总或总经理进行签字批准。
财务部对上报的各项表单、材料审核无误,各级领导签字同意后。
财务部执行付款。
(2)付款规定●所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。
●按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。
●按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单,巡签完毕后提交财务部付款。
●财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
(3)合同执行●已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导。
●已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约。
●合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
(七)验收入库与退货(1)验收流程采购负责人确定到货时间,提前通知质检部门做好检验准备,通知仓储部门做好入库准备。
通知验收到货验收入库手续入库到货后,由质检部门进行质量验收,采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收,数量过多时,要协调供应商派专人协助现场验收。
物品经检验合格,办理入库手续。
仓储人员办理入库单据,另报财务进行成本核算。
物品入库。
根据物品特性,安排好仓位存储,并进行妥善保管。
(2)报验●供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收。
●对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
●质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检,并出具质检结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。
●用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
(3)入库●公司所有的生产材料、设备入库前均应通过质检部门的检验或验收。
●采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运。
●质检部门未及时验收的,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受,并妥善保管。
●质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单。
●质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。
(4)退、换货●质检部门验收不合格的物品,由采购负责人与供应商进行协调,办理退、换货。
并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录,做为供应商管理评估的依据。
●因退、换货延长物品到货期限的,要及时告知请购部门。
如急需,根据具体情况做其它应对准备。