企业公司采购单
采购订单登记表

采购订单登记表一、公司基本信息公司名称:地址:联系电话:传真:邮编:二、采购订单详情1. 采购订单编号:2. 供应商信息供应商名称:联系人:地址:电话:传真:3. 采购日期:4. 采购人员:5. 需求部门:6. 付款方式:7. 交货期限:8. 交货地点:9. 采购产品详细信息(可适当增加条目)产品名称:规格型号:数量:单价:总价:备注:三、确认和签名采购部门确认:供应商确认:日期:备注:四、使用说明1. 本登记表用于记录公司的采购订单信息,确保采购过程的准确性和规范性。
2. 公司采购订单编号应为唯一标识,以便于跟踪和管理采购订单。
3. 供应商信息的准确性对于后续供应链的管理至关重要,应仔细核实。
4. 采购日期和采购人员是为了追溯和跟踪采购过程的关键信息。
5. 需求部门的填写可更好的统计和分析各部门的采购需求。
6. 付款方式、交货期限和交货地点为供应商履行合同的指导依据,应与供应商明确沟通并签订合同。
7. 采购产品详细信息应包括产品名称、规格型号、数量、单价和总价等信息,以确保采购的准确性和及时性。
8. 备注栏可填写其他必要信息,如特殊要求、质量标准等。
9. 在确认和签名栏中,采购部门和供应商应共同确认订单详情,并于日期一栏签字确认。
请根据实际需要填写本采购订单登记表,以确保采购过程的规范性和准确性。
以上为采购订单登记表的示例,您可以根据实际情况进行适当修改和补充。
请谨记,采购订单登记表对于公司的采购管理至关重要,应保持完整、准确并妥善保存。
祝您的采购过程顺利!。
一般中小型企业常用采购订单表格

供
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处,每延迟半个 工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我
司保留索赔权利;
应
二、不良品处理:
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收,同时,造成的误工误时误料以及我司客户的索赔,供 应商须承担全部责任;
条
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品,否则,48小时后我
司将自行处理
例
四、付款原则:
1、结款前,供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐;
2、结款时,须有加盖贵司公章的送货单回单(必须注明我司本厂订单号和采购单号)、收据及我司
入库单。
备注
1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作,否则,所产生的后果由供应商自行解决 2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量;3.谢谢合 作!
采购员: 批准: 供应商加签: 日 期: 日期:
供 方: 联系人: 电 话: 传 真:
物料品名规格
西安市XXX有限公司
采购订单
订单号:
联系人:
电话:xx55-XXXXXXX
传真:xx55-XXXXXXX
数量
单位
交期
单价 (¥)
合计(¥)
备注
金额合计(大写): 金额合计(小写):
交货地点:西安市XXXXX
一、交货原则: 1、供应商收到订单后,请检查单价、数量、产品规格、交货期,确认后回传,8小时内未回传视为 默认;
某公司采购申请单

某公司采购申请单尊敬的财务总监:我写此信是为了向您提交公司的采购申请单。
根据我们的市场调研,我们发现公司目前的货物存量已经接近最低点,所以我们急需采购一批新货以供销售。
希望您能够审慎考虑我们的请求,并向我们提供所需的物资。
首先,我要说明目前公司的销售额稳步增长,这是公司能够继续发展的重要基础。
然而,由于我们的库存已经接近极低水平,我们无法满足市场对我们产品的需求。
如果我们不能及时采购新货,将会导致我们的客户转向竞争对手,这将对公司的利润和市场份额产生重大影响。
其次,通过与供应商进行商务谈判,我们已经找到了一些优质的供应商,并得到了他们的报价。
我们选择了价格适中,并且质量可靠的供应商,以确保我们所采购到的产品符合公司的要求。
此外,我们选择了一些长期合作的供应商,这样可以确保我们在将来的采购过程中获得更好的条件和价格。
最后,我要强调一些我们所采购物资的重要性。
首先,我们需要采购一批原材料,以确保我们的生产线能够正常运行并且满足市场需求。
其次,我们需要采购一些备品备件,以确保我们的设备在出现故障时有及时的修理和更换。
此外,我们还计划采购一些新产品,以满足市场对我们公司的需求,并进一步扩大我们的市场份额。
根据上述理由,请您审核并批准我们的采购申请单。
我们将确保在采购过程中严格控制成本,并与供应商建立长期稳定的合作关系。
我们相信,通过我们的努力,我们将能够实现公司的采购目标,并为公司带来长期可持续的发展。
谢谢您对我们申请的审查,并对您未来的支持表示由衷的感谢。
顺祝商祺!。
公司办公用品采购清单

公司办公用品釆购清单一龙商城办公采购清单:商品名/品牌/型价格(含名称单位备注号税)有孔文件夹(两孔文件夹)7 有孔文件夹(三孔文件夹)13无孔文件夹(单强力夹)6无孔文件夹(双强力夹)9 康百报告夹板夹分类文件夹挂劳夹电脑夹票据夹文件档案管理档案盒类20页透明资料册5.5 30页透明资料册6.5 40页透明资料册8牛皮档案袋1 文件套名片盒6名片册CD包CD册公事包拉链袋卡片袋文件柜资料架文件篮书立相册图纸无线装订本螺旋本皮面本活页本办公本薄拍纸本便利贴便签纸便签盒会议记录本订书机起钉器打孔器剪刀美工刀桌面用品切纸刀票夹钉针系列削笔刀胶棒胶水胶带胶带座计算器仪尺笔筒笔袋台历架尺回形针大头针橡皮筋中性笔(签字笔)圆珠笔铅笔台笔口板笔荧光笔钢笔书写、修正用品记号笔水彩笔POP笔橡皮修正液修正带墨水笔芯软笔蜡笔毛笔账本账册无碳复写票据凭证单据复写纸用友耗材票据装订机财务用品财务计算器印台印油支票夹专用印章印章箱手提金库号码机报刊架杂志架白板(大)辅助用品白板(中)白板(小)证件卡钥匙圈录音笔公牛插线板(3孔)3米公牛插线板(5孔)3米电脑周边用品公牛插线板(8孔)3米南孚电池(5号电池)南孚电池(7号电池)纽扣电池(3伏)装订夹条装订胶圈装订耗材装订透片皮纹纸激光笔会议培训用品座位牌蓝高美电脑打印纸(A3)办公用纸蓝高美电脑打印纸(A4)彩色复印纸(A4)抽纸、生活用纸面巾纸、卫生用纸纸杯一次性用品鞋套粘钩杀虫剂除鼠器杀虫用品蚊香空气清新器手套垃圾桶垃圾袋拖把扫帚洗手液清洁用品消毒液空气清新剂肥皂卫生间用的洁厕灵刷子下面是赠送的团队管理名言学习,不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!!1、沟通是管理的浓缩。
2、管理被人们称之为是一门综合艺术一“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。
3、管理得好的工厂,总是单调乏味,没有仅何激励人心的事件发生。
4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事。
采购订单通用模板

供 应
商日 期
联 络 人订单号码电 话币 别传 真付款条件
厂商回签:核准:
审
核
:
制单:
注意事项:
1.供应商收到订单后如有疑问,请与我司采购员协商并达到供识,且务必于1日内回传, 否则视同默认接受订单。
2.供应商需按双方协商的货期100%准时交货,若有延期,则需承担因此造成的损失和相关求偿。
3.供应商所供货品必须与承认样品规格、验收标准相同, 产品需符合本公司技术标准。
4.送货单及包装明细中,请注明采购单号,料号,品名规格及数量。
5.针对上货品, 供方需附千分之二备品。
6.因供应商产品质量问题造成本公司损失,一切费用皆由供应商负责。
7.交货方式 □ 整批交货 □ 分批交货 □待通知交货
8.我司结帐日为每月30日,对帐单请及时提供给我司对应采购员对账,如因供应商责任未能及时提供对账单据,其当月往来货款顺延一个月对账。
采 购 订 单。
公司采购制度询价模板

公司采购制度询价模板一、前言为了规范公司采购行为,确保采购过程的公平、公正、公开,提高采购效率,降低采购成本,公司制定了采购制度。
根据采购制度的要求,对于采购金额在一定范围内的货物或服务,需通过询价方式进行采购。
现将公司采购制度询价模板公布如下,敬请关注。
二、询价项目名称【项目名称】三、询价项目概述1. 项目背景:【简要描述项目背景和需求】2. 采购内容:【详细描述拟采购的货物或服务内容】3. 采购数量:【明确采购数量】4. 采购预算:【公布采购预算,如:人民币【金额】元】5. 交货期限:【明确供应商的交货期限】6. 质量要求:【详细描述产品质量要求】四、供应商资格要求1. 具备独立法人资格,具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件。
2. 具备履行合同所必需的专业技术能力、资金实力和良好的信誉。
3. 具备类似项目经验,提供相关业绩证明。
4. 符合国家法律法规、政策规定,未被列入失信被执行人名单。
五、询价文件要求1. 供应商应按照询价文件的要求,提供相关资料,包括企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、业绩证明、信誉证明等。
2. 供应商应提供详细的产品报价单,包括产品名称、品牌、型号、单价、总价等。
3. 供应商应提供售后服务承诺,包括质保期、维修服务、技术支持等。
4. 供应商应提供与采购内容相关的其他资料,以证明其具备履约能力。
六、询价评审办法1. 评审委员会对供应商提交的询价文件进行评审,评审标准如下:(1)供应商资格及资质证书评审(20%)(2)产品报价评审(30%)(3)业绩及信誉评审(20%)(4)售后服务评审(10%)(5)其他因素评审(10%)2. 评审委员会根据评审标准,对供应商进行综合评分,按照得分高低排序,得分最高的供应商将被推荐为成交供应商。
3. 评审结果将在评审结束后【时间】内公布。
七、询价时间及地点1. 询价公告发布:【发布日期】2. 供应商报名截止:【报名截止日期】3. 询价文件递交:【递交日期】4. 询价评审:【评审日期】5. 评审结果公布:【公布日期】6. 地点:【询价地点】八、其他事项1. 供应商在参加询价前,应仔细阅读本询价模板及附件,如有疑问,可在报名时向采购部门咨询。
生产制造型企业材料采购订单管理流程

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材料采购订单管理流程
1.目的
此流程规范了采购订单的签订与管理行为,确保了采购订单的有效性,并且保证有效订单完整正确的录入供应链系统。
2.适用范围
此流程适用于材料采购订单的管理,分为原材料和辅助材料的采购,原材料主要包括铜包铝母材,辅助材料主要为生产燃料、拉伸油、托盘和包装物等。
本流程涵盖了签订采购订单相关的信息流、单据流。
3.流程责任人
采购部长负责本文件的有效性。
4.相关文档
●《生产计划》—根据公司实际情况设计。
●《采购申请单》
●《供应商基本信息表》
●《材料价格清单》
●《采购订单》
●《公章使用登记表》
●《逾期订单统计表》—根据公司实际情况设计。
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5.流程说明
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公司采购合同模板(精选5篇)

公司采购合同公司采购合同模板(精选5篇)随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,很多场合都离不了合同,它可以保护民事法律关系。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编收集整理的公司采购合同模板(精选5篇),希望对大家有所帮助。
公司采购合同1供应方(乙方):__________采购方(甲方):__________双方根据《中华人民共和国合同法》等相关规定,本着平等、互惠互利原则,就甲方向乙方采购材料用于项目施工相关事宜达成协议如下:一、采购标的设备、价格、数量________________________________________。
2、上述单价已包含了乙方材料费、场内外运输费、技术咨询、产品检测费(不包括复试费用)、直接费、间接费、利润、税费(税率_______,乙方纳税类型为_________ )等全部费用。
价格为货物到达甲方指定位置落地价,双方确认价格按约定执行,除合同约定单价价格外甲方不再支付其他任何费用。
3、甲方支付乙方定金_____元,乙方结算的货款必须交付税务机关认可的增值税发票,其款项必须经甲方转账支付给乙方,且开票金额与合同、转账金额一致,否则甲方不予以支付货款。
4、乙方须为甲方开具合法、正式和有效的发票,如甲方或任何第三方在任何时候发现乙方开具的发票不符合要求,乙方应立即重新为甲方开具符合要求的发票,并向甲方支付与不符合要求的发票总金额相等的违约金;如甲方因为乙方开具的发票不符合要求而受到有权机关处罚,乙方还应全额赔偿甲方因该处罚而受到的损失;如乙方因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚,该处罚不能作为乙方减轻或免除按照上述约定应向甲方承担责任的理由。
二、质量标准1、乙方所供应的材料必须满足国家、省、市及行业最新颁布的相关标准及技术规范;材料经国家认可的质检部门一次性检测合格。
2、乙方应随车提供该批材料的出厂质量证明文件(包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证、质量保证书等),否则,甲方有权拒绝接收该批材料,全部损失由乙方承担,乙方对上述证明文件的真实合法性、准确性、有效性、完整性负责。