金蝶K3存货核算计价方法培训PPT课件

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金蝶K3存货核算业务流程介绍课件

金蝶K3存货核算业务流程介绍课件

存货核算的重要性
准确反映企业资产状况
存货是企业的重要资产,通过存货核算可以准确反映企业的资产 状况,为企业的经营管理提供决策依据。
提高存货管理效率
通过科学的存货核算方法和管理手段,可以提高存货的周转率、降 低库存成本,提高企业的经济效益。
保障企业财务报告的合规性
按照会计准则和相关法律法规的要求进行存货核算,可以确保企业 财务报告的合规性和准确性。
在金蝶K3系统中,维护各产品的物料清单 ,明确所需原材料、零部件的数量、规格 等信息。
3. 生产订单管理
4. 领料单生成与处理
根据生产计划和物料清单,在系统中录入 生产订单,明确各产品的生产数量、工艺 流程等信息。
根据生产订单的需求,系统自动生成领料 单,记录领用物料的名称、数量等信息, 并确保领料单的审核和执行。
效利用和管理。
制造业
金蝶K3在制造业领域应用广泛, 能够满足制造业企业在生产、采
购、库存等方面的管理需求。
商贸流通业
金蝶K3适用于商贸流通业企业, 为其提供财务管理、供应链管理
等方面的支持。
02 存货核算业务概述
存货核算的定义
• 存货核算:指对企业库存商品、原材料等存货进行成本计算、 成本分析、价值评估等管理活动,旨在确保存货价值的准确性 和存货管理的有效性。
加强部门间协作
加强采购、仓储、销售等 部门间的信息共享和协作 ,提高存货核算的效率和 准确性。
提升存货核算的效率
采用高性能硬件
使用高性能的服务器和存储设备,提高数据处理 速度和响应时间。
优化软件算法
通过不断优化软件算法,提高数据处理能力和效 率。
引入人工智能技术利用人工智能技进行数据分析、预测和优化, 提高存货核算的效率和准确性。

金蝶K3基础版培训.pptx

金蝶K3基础版培训.pptx

账套管理
账套管理-用户管理
用户
Guest:系统提供,隶属于Users组,可以对K/3系统进行查询,如果 需要其他权限可以通过授权获取。
Morningstar及Administrator:系统提供,隶属于系统管理组,无需 授权,拥有最大权限。
三种登录方式:传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认 证方式,系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的 安全认证方式。
账套管理
账套管理-账套的备份与恢复
为了保证使用软件财务数据的安全性,我们要对账套定期做数据备份。 备份与恢复操作如下:
手工备份 批量备份:账套自动批量备份的好处是一旦设置之后,系统就会根 据设置的时间定时在后台自动进行备份,而且一次可以备份多个账套
自动命名规则:F+账套名称_年月 日 可修改
账套管理
系统初始化
一、系统参数设置
K/3基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产、应收款 管理、应付款管理、现金管理、财务分析、采购管理、销售管理、仓存管理、 存货核算共计13个系统。每个系统都可独立操作,故都有自己的设置。其中, 总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使 用前都要进行自己的系统参数设置。而采购管理、销售管理、仓存管理、存 货核算由于共用一个参数设置界面,故只需在其中一个系统设置,其他系统 就可以直接引用。下面我们分系统介绍参数设置。
在本软件中会计科目可以从标准模板引入,可以 根据企业的实际情况选择。
系统初始化
基础资料设置 -会计科目录入
案例:引入“企业会计制度科目”模板 操作步骤 1、在K/3主控台,依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公
共资料】-->【科目】,进入“科目”维护窗口。单击【文件】菜 单下的【从模板中引入科目】,进入科目模板窗口。

K3精益版功能售前人员培训存货核算管理.ppt

K3精益版功能售前人员培训存货核算管理.ppt

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P11
委外工序接收核算及客户价值
单主要功击能此处编辑母版文本样式 第二级 委外工序接收单支持与工序委
外类型的采购发票进行钩稽 ;
第三级 支持委外工序接收核算;
支持委外工序接收入账。
客户价值
对于工序委外业务,可以通过工 序委外类型的采购发票进行结算 以及成本核算处理,并及时入账。
凭证生成方式
客户价值
以财务业务一体化为主线,实现 物流、资金流的有效集成;降低 凭证处理手工劳动量,提高管理 效率。
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暂估处理需求及应用场景
单击此处编辑母版文本样式 第暂估二处理级 第三级
在会计期未,货物已入库而 采购发票未到时,需要通过 暂估处理确定存货成本,同 时确认相应的应付账款;如 果存货发生领料或销售出库, 根据会计匹配原则,需要根 据暂估成本确认领料成本及 销售成本。因此需要系统提 供完整的暂估处理。
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P14
单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级
谢 谢!
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P3
财务监控需求及应用场景 单击此处编辑母版文本样式 第二级 财务监控体系 第三级 希望实现财务业务一体化,
提供对业务运作的财务监控 体系。 希望自动生成凭证,减少大 量手工操作,提高效率;实 现物流与资金流高效统一。
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金蝶K3软件课件第3章.pptx

金蝶K3软件课件第3章.pptx

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步骤3:单击“过滤条件”选项卡,即可进入“过滤条件”
设查置询界各面 科, 具目体的设明置细明 细分分类类账账账的务过 滤数条据件 , 如 图 3 - 2 2 所 示 。

步骤4:单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,
在其中设置排序字段及排序方式,如图3-23所示。
第8页/共25页
3-47所示。若试算平衡表不平衡,则应查明原因,直到试算平衡
表平衡为止。
第14页/共25页

具体的操作步骤如下:
• 可按日步进骤行1:查在询“的财日务报报表表”明细功能项中双击“日报表查询”
选项,即可打开“过滤条件”对话框,在其中设置查询日期范围、
科目范围、币别等选项,并根据需要选取所需的复选框,如图3-
在其中可以设置排序字段及排序方式,如图3-60所示。
第21页/共25页
用核算项目明细表分析项目明细

步骤5:单击“确定”按钮,即可进入到查询到的“核算项目明
细表”窗口,如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的
凭证信息,只用选中此记录,单击“凭证”按钮,即可打开相应的凭
证查看需要的信息,如图3-62所示。
如图3-53所示。
第17页/共25页
用核算项目余额表分析项目余额

具体的操作步骤如下:

步骤1:在“财务报表”明细功能项中,双击“核算项目余额表”
选项,即可打开【核算项目余额表】窗口,并弹出【过滤条件】对话框,
设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项(设
置过滤条件时,必须指定会计科目),如图3-54所示。

步骤2:单击“显示项目”选项卡,即可进入“显示项目”设

金蝶K3财务管理系统培训_ppt课件

金蝶K3财务管理系统培训_ppt课件


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P12
财务管理基本概念

财务管理
是指企业为实现良好的经济效益,在组织企业的财务活动、 处理财务关系过程中所进行的科学预测、决策、计划、控 制、协调、核算、分析和考核等一系列企业经济活动过程 中管理工作的全称,其主要特点是对企业生产和再生产过 程中的价值运动进行的管理,是一项综合性很强的管理工 作。 主要内容包括:资金筹措决策、流动资产管理、固定资产 管理、其他资产管理以及销售收入和利润管理。 基本任务是:组织资金供应、提高资金利用效果;降低产 品成本,增加企业赢利;分配企业收入,完成上缴任务; 实行财务监督,维护财经纪律。

记账凭证,分为专用记账凭证和通用记账凭证。专用记账 凭证包括:收款凭证、付款凭证、转账凭证;通用记账凭 证则以一种格式记录全部经济业务。 会计凭证的保管期限一般为15年。
P10

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会计账簿

会计账簿是由一定格式的账页组成,以会计凭证为依据,全面、 系统、连续地记录各项经济业务的簿籍 。 会计账簿的最常用分类:序时账簿、分类账簿和备查账簿三种, 另外还分为数量金额账、多栏账等。 会计账簿的设置。手工记账方式下,所有账簿都必须包括:封 面、扉页和账页;任何会计主体都必须设置总分类账、明细分
P14
企业的关键指标
总资产报酬率
收益性
净资产收益率
销售利润率
成长性
销售收入增长率
利润增长率 存货周转天数
经营分析
效率性
应收账款周转天数 应付账款周转天数 现金转换周期 总资产周转率 资产负债率
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金蝶K3供应链培训课程ppt课件

金蝶K3供应链培训课程ppt课件
注意要点:
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 (销售订单)
开票 (销售发票)
发货 (销售出库单)
钩稽 (发票、出库单核对)
订购
签定合同 (采购订单)
开票 (采购发票)
发货 (外购入库单)
钩稽 (发票、入库单核对)
凭证制作
付款 (付款单)
采购申请 (采购申请单)
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 (收料通知单)
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中,并不是一张发票严格地对应一张入库单,经常可能是一笔采购业务,企业分多次收货入库,而供应商汇总开出一张发票,为了正确核算出每一次采购的成本,需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担,也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对,是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 (收料通知单)
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后,登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据,便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料,这些物料的暂时处置权虽然在本企业,但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本,称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说,收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。

金蝶K3计划生产培训课程(PPT54张)

金蝶K3计划生产培训课程(PPT54张)

23
生产数据管理
BOM表体
• 子项类型 • 提前期偏置 • 是否倒冲
(生产任务、委外加工、重复计划)管理系统在对生产任务单进 行倒冲领料时,根据此字段值来判断各物料是否倒冲。
24
生产数据管理
BOM维护
• BOM的累计提前期计算 • BOM的合法性检查 • BOM的低位码维护
25
生产数据管理
BOM维护
• BOM的累计提前期计算 • BOM的合法性检查 • BOM的低位码维护
每个物料都有自己的制造或采购提前期,而产 品或半成品的累计提前期定义为最大的子项物料的 累计提前期加自身的变动提前期。 父项累计提前期=MAX(子项累计提前期)+父 项本身变动提前期 若存在嵌套则给出警告提示。
26
生产数据管理
5
和计划系统相关的基础资料属性
物料属性
• • • • 自制 外购 委外加工 虚拟件
物料属性为委外加工,是指该物料需要委 托其它单位进行生产加工的物料,一般情况下, 其处理类似自制件。
6
和计划系统相关的基础资料属性
物料属性
• • • • 自制 外购 委外加工 虚拟件
物料属性为虚拟件,是指由一组具体物料 (实件)组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比如家具生产行业中,销售的产品为桌子,而 实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件 等实件,此时这个“桌子”实际上就是一种虚 拟件。 以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料, 不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单 关联以生成销售出库单时,虚拟件在销售出库 单上展开、以子项的形式出库。
33
主生产计划
计划方案维护-运算参数
考虑代管仓,用于确定仓库类型为代管仓的仓库库存是否作为预计可用量计 算。 考虑赠品仓,用于确定仓库类型为赠品仓的仓库库存是否作为预计可用量计 算。 以上两个参数受计算公式参数“考虑现有库存”控制(即公式中“-现有库 存”部分),只有当该参数选中时,上述两个参数才可选。 考虑确认的物料替代清单作为预计量。如果存在审核状态的物料替代清单, 表示该替代关系的优先级高于替代关系表中的替代关系,而且不论替代物料的预 计库存是否有,都将产生替代。该参数也是受公式中预计量参数的控制。

金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)

金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)

组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置,满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系,实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略,制定人员编制计划,实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道,优化招聘流程,提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构,支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术,确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式,以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据,生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法,辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息,建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ,并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表,支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息,支 持多个银行账户的管理
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P11
外购入库核算-工业模式与商业模式的异同
外购入库核算根据系统参数【生成暂估凭证冲回方 式】分成工业模式与商业模式,选中为工业,由于 10.2工商业合并后产生的,工业与商业模式的不同:
生成凭证的凭证模版不同。 生成的暂估补差方式不同。 补充钩稽后生成凭证的模版不相同。 钩稽不同,工业不支持部分钩稽,商业支持部分 钩稽。
按金额分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票行的金额
注意:
1)、未钩稽的发票行不参与分配; 2)、分配是按整行的数量、金额进行分配,不是按发 票的钩稽数量、钩稽金额进行分配。
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P15
外购入库核算-费用分配案例
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如果为红字入库单则先生成蓝字入库单,金额取外购 入库单钩稽金额,单价取蓝字入库单,再生成红字入库单, 单价、金额取发票核算处理的单价、金额。
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P17
入库核算流程-其他入库
非组装/非拆卸单核算
1)手工录入 2)更新无单价单据
组装核算
1)手工录入 2)系统自动核算,根据组装类型的其它出库单和组装单中的组装费 用共同计算。
结束
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外购入库核算-暂估流程说明
1.估价入库方式有两种,一种是手工在单据上录入, 另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单 价更新。 2.生成外购暂估入库凭证 3.生成暂估冲回凭证:手工/系统自动
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P9
入库核算流程-外购暂估流程
开始
外购入库
等待发票到达 单到冲回
月底采购发票到 达? 否
估价入库
生成暂估凭证
期末结帐
凭证冲回方式? 月初一次冲回 自动生成反向的暂估
冲回凭证

钩稽
外购入库本期生成 暂估凭证?
是 手工生成暂估冲回凭 否

外购入库核算流程
材料出库核算
产成品出库核算 红字出库核算 不确定单价单据 维护
入库核算各种分 析报表
出库核算各种分 析报表
多种存货成本类报表 形成决策依据
无单价单据汇总 更新单价
无单价单据按物 料更新单价
无单价单据按单 据更新单价
调价单据录入 调价单据维护 凭证模板 凭证查询 凭证生成 期末结帐
存货跌价维护 存货跌价准备计提表
否 直接修改外购入库的
单价金额
生成成本调整单
费用发票补充钩稽生 成凭证
外购入库生成凭证 结束
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P13
外购入库核算-费用分配(不支持部分钩稽)
费用分配的条件:
必须本期已经钩稽了费用发票,前期没有钩稽的采购发票, 且发票没有生成凭证
费用分配作用:
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P12
入库核算流程-外购入库核算(工业式)
外购入库单 采购发票
采购费用发票
开始
钩稽 是
有采购费用发生
费用分配方式?
按数量分配
按金额分配

核算
直接更改采购发票的 应计成本费等信息
补充钩稽
入库与发票有差 额? 是
否 生成暂估补差单

外购入库单已记 帐?
总帐系统
基础资料
系统参数
用户管理
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P4
目录
K3存货核算总体介绍 存货核算的基础数据设置 入库核算流程 出库核算流程 异常信息处理 期末记帐 存货跌价准备 期末结帐 报表分析 标准版V12.1新增功能
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P16
外购入库核算-差额生成单据
差额调整。
差额调整就是对外购入库单与发票金额差额部分生成 暂估补差单,在前面的工业模式和商业模式都可能存在, 主要根据系统参数【暂估差额生成方式】决定。 单到冲回
单到冲回就是先对参与钩稽部分的原蓝字入库单按钩 稽数量生成红字入库单,金额取原外购入库单钩稽金额, 单价取蓝字入库单,然后再按钩稽数量生成蓝字入库单, 单价、金额取发票核算处理的单价、金额。
费用发票金额反写采购发票上的应计成本费用,不计成本 费用,运费税金
按数量分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票的数量
按金额分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票的金额
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P14
外购入库核算-费用分配逻辑(支持部分钩稽)
按数量分配
费用发票的本位币金额/钩稽的发票行的数量
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P8
入库核算流程-外购暂估相关参数
与暂估相关的参数:
1.生成暂估凭证冲回方式: YES / NO,只有YES才有暂估逻辑。 2.暂估凭证冲回方式 月初一次冲回 / 单 到冲回 3.暂估差额生成方式: 差额调整 / 单到冲回 4.冲回单据编号后缀
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P3
存货核算应用流程图
提供物流、财务 余额对账功能
期初余额调整 成本调整单
异常余额汇报表

杜绝无单价业务 提供单价确认平台
外购入库核算 暂估入库核算 自制入库核算 委外加工入库核算 委外工序接收核算 委外工序接收暂估 其他入库核算
引入跌价准备模型 库存反馈市价
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系统参数
暂估类参数 关账类 单价来源类 其他
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P6
基础数据设置
仓库
➢ 多种类型
物料
➢ 物料属性 ➢ 计价方法 ➢ 科目设置
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P7
目录
K3存货核算总体介绍 存货核算的基础数据设置 入库核算流程 出库核算流程 异常信息处理 期末记帐 存货跌价准备 期末结帐/报表分析 标准版V12.1新增功能
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P1
整体 概述
一 请在这里输入您的主要叙述内容

请在这里输入您的主要 叙述内容
三 请在这里输入您的主要叙述内容
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P2
目录
K3存货核算总体介绍 存货核算的基础数据设置 入库核算流程 出库核算流程 异常信息处理 期末记帐 存货跌价准备 期末结帐/报表分析 标准版V12.1新增功能
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