省经济运行分析系统项目建设方案

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漯河市统计局关于下发《经济运行情况分析工作方案》等四个工作方案的通知

漯河市统计局关于下发《经济运行情况分析工作方案》等四个工作方案的通知

漯河市统计局关于下发《经济运行情况分析工作方案》等四个工作方案的通知文章属性•【制定机关】漯河市统计局•【公布日期】2007.05.31•【字号】漯统[2007]34号•【施行日期】2007.05.31•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文漯河市统计局关于下发《经济运行情况分析工作方案》等四个工作方案的通知(漯统[2007]34号)各县、区统计局,高新区经发局,市城调队、市农调队,局属各科室、中心:为了全面贯彻落实《关于进一步提升统计服务水平,努力实现统计由法定数据向科学、权威数据转变的工作意见》(漯统〔2007〕33号)文件精神(以下简称《意见》),分解《意见》中的各项工作,现将《经济运行情况分析工作方案》、《业务培训工作方案》、《专题调研工作方案》、《统计宣传工作方案》等四个工作方案一并下发给你们,请认真学习领会,明确自己的任务,狠抓工作落实,确保《意见》中提出的“一年打基础,二年见成效,三年上台阶”目标的实现。

二○○七年五月三十一日经济运行情况分析工作方案为进一步提高经济运行情况分析的质量和水平,挖掘经济运行中存在的新情况、新问题,充分发挥统计在宏观经济管理中的监测预警作用,更好地为领导决策服务和社会公众服务,根据《漯河市统计局关于进一步提升统计服务水平,努力实现统计由法定数据向科学、权威数据转变的工作意见》总体要求,制定本方案。

一、组织领导为确保此项工作顺利开展,成立经济运行情况分析领导小组,组长由局长担任,副局长任副组长,值班副组长任常务副组长(常务副组长每季度轮换一次),常务副组长负责当季(含月度)经济运行情况分析工作;领导小组成员由各专业科长组成,具体负责各专业经济运行情况分析工作。

二、主要内容1、月度经济运行情况分析。

各专业科室简要分析本专业经济运行的基本情况,透析运行中存在的新情况、新问题;综合核算科在各专业分析基础上,形成综合性经济运行情况简明分析材料。

经济运行分析管理规定

经济运行分析管理规定

制度管理控制表经济运行分析管理规定一、目的加强公司经济运行分析工作管理,规范管理职责与工作流程,提高经济运行分析工作质量和效率.二、适用范围适用于公司各部门、单位.三、内容及要求经济运行分析是对企业报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析.要求围绕公司生产、经营及发展目标,深入分析公司经济运行情况、影响公司经营效益的重大问题进展情况、公司已采取的重要经营措施实施效果及内外部环境变化等,预测经济运行走势,查找经济运行中存在的突出问题,提出措施和建议.四、职责分工一归口管理部门职责计划管理部门是公司经济运行分析工作归口管理部门,负责组织开展公司经济运行分析工作,起草公司经济运行分析相关制度,编写公司经济运行综合分析报告,并负责宏观经济、公司发展和有关重大经营问题等专项分析.组织公司经济运行分析会议准备工作,组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议.指导二级单位经济运行分析工作,组织相关人员培训和二级单位工作经验交流.二相关部门职责相关职能部门负责相应专业经济运行分析,提出专业分析报告.1.人资管理部门负责职工人数、劳动生产率、经营管理绩效和有关薪酬、社保问题等分析.2.财务管理部门负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金计划与融资方案、资产及股权管理、并购投资、有关重大经营问题等分析.3.生产管理部门负责生产技术指标、设备状况、生产工程检修、技改工程及投资、新投产机组生产准备、有关重大经营问题等分析.4.营销管理部门负责生产与销售发电量、售电量、电价、燃料采购量、质、价、库存、区域电力市场、有关重大经营问题等分析.5.工程管理部门负责工程建设投资、进度和质量、发电设备市场、有关重大经营问题等分析.6.安全与环保管理部门负责安全、环境保护等分析.7.审计内控管理部门负责经济运行相关风险分析.8.科技与信息管理部门负责科技和信息化项目投资、进度等分析.9.物资采购管理部门负责建设项目技术服务设计、监理等、主体工程施工含设备安装和主要设备采购招标、商检报关等分析.10.会计管理部门负责财务报表、电费结算、税费策划、资本金及资金到位、使用、满足程度、融资、有关重大经营问题等分析.11.发电集控管理部门负责水电发电量、水库调度、水情、水能利用、耗水率、水火电联合调度等分析.12.其他部门可根据实际情况提出有关分析.三公司二级单位职责二级单位负责本单位含下属电厂、项目等生产、经营、投资、有关重大经营问题等分析,提出本单位经济运行分析报告.五、工作方式一经济运行分析工作按一季度、半年、三季度和年度定期进行,经济运行分析成果形成综合分析报告和专业分析报告.二公司按春季一季度和秋季三季度定期召开经济运行分析会,会议议程主要包括计划管理部门作公司经济运行分析专题发言、财务管理部门作预算执行情况分析专题发言、审计内控管理部门作风险管理专题发言、领导指示讲话,形成会议纪要并贯彻落实.半年和年度经济运行分析会结合公司年中和年度工作会进行,相应经济运行分析报告呈报公司班子成员阅示.六、工作要求一各部门、单位要高度重视经济运行分析工作,并对其编写的经济运行分析报告负责,具体工作责任落实到人.二分析及预测工作要本着实事求是的原则,在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中,严禁弄虚作假.三综合分析在分析综合计划和预算执行情况的同时,要做好与历史状况和国内外先进水平的对比分析.专题分析要突出重点,抓住关键,深入剖析,做到问题明确,原因明晰,建议和措施可行.四分析工作以定量分析为主,定性分析与定量分析相结合.积极运用科学先进的方法和手段,建立符合公司特点的分析预测模型.五分析报告采用文字和图表相结合.分析数据要保证惟一、真实、及时.为提高经济运行分析工作的时效,分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数,其它数据则采用统计数.六公司经济运行的相关信息为公司的商业秘密,公司各部门、单位必须采取严格保密措施,对有关分析报告及报表要注意保存.七、管理程序一分析报告报送程序二级单位综合分析报告报送总部归口管理部门,专业分析报告报送总部相关职能管理部门.总部职能管理部门专业分析报告报送总部归口管理部门.总部归口管理部门将总部综合分析报告报公司领导.二分析报告报送方式经济分析报告以电子邮件和腾讯通两种方式报送.三分析报告报送时间1.总部职能部门专业分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门.2.二级单位综合分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门,二级单位专业分析报告于报告期末次月6日前报送总部职能部门.八、附件附件公司经济运行分析报告格式九、支持性文件集团公司经济运行分析管理办法附件:公司经济运行分析报告格式一.企业运行情况一集团公司年度考核目标完成情况1.利润总额:集团下达目标亿元,累计完成亿元,较目标增/减亿元.2.经济增加值率:集团下达目标 %,累计完成 %,较目标高/低个百分点.3.净资产收益率:集团下达目标 %,累计完成 %,较目标高/低个百分点.4.资产负债率:集团下达控制目标 %,期末为 %,较控制目标高/低个百分点.5.流动资产周转率:集团下达目标次/年,累计完成次,较年计划增/减次.6.产品销售量:集团下达售电量目标亿千瓦时,累计完成亿千瓦时,完成年度目标的 %.7.项目核准:集团下达目标万千瓦,累计完成万千瓦,完成年度目标的 %.8.项目投产:集团下达目标万千瓦,累计完成万千瓦,完成年度目标的 %.9.安全生产与环保、党风廉政建设、职工队伍稳定方面:是否发生扣分情况,及有关说明.二主要指标完成情况——企业发展方面1.项目核准集团下达目标万千瓦项目说明.公司内部目标万千瓦项目说明.累计完成万千瓦项目说明.计划核准项目前期工作进展情况说明:对照年度核准计划,说明尚未核准项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计核准时间等.2.项目储备公司内部目标万千瓦.累计签订项目开发协议万千瓦,其中:项目说明.3.项目开工集团下达目标万千瓦项目说明.公司内部目标万千瓦项目说明.累计开工万千瓦项目说明.计划开工项目进展情况说明:对照年度开工计划,说明尚未开工项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计开工时间等.4.新增产能集团下达目标万千瓦项目说明,公司内部目标万千瓦项目说明.累计完成万千瓦项目说明,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %.计划投产项目进展情况说明:对照年度投产计划,说明尚未投产项目进展情况,存在的问题及改进措施,预计投产时间等.5.期末产能期末电力装机万千瓦,其中:水电万千瓦、火电万千瓦、风电万千瓦.6.基建投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %.主要项目投资完成及进展情况:重点说明关键项目、投资完成与进度计划偏差较大的项目,主要内容包括本年累计完成投资,完成年计划比例,形象进度和节点进度完成情况,偏差及改进措施等.7.并购投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %.并购计划完成情况,偏差及改进措施.8.技改投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %.主要技改项目进展情况,偏差及改进措施.9.科技、信息化投资1科技投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %;其中资本性支出亿元,完成年计划的 %.主要科技项目进展情况,偏差及改进措施.2信息化投资集团下达计划亿元.累计完成亿元,完成年计划的 %;其中资本性支出亿元,完成年计划的 %.主要信息化项目进展情况,偏差及改进措施.10.资金到位及使用期末结余资金亿元.本年累计到位资金亿元,其中:资本金亿元、银行贷款亿元、企业债券亿元、其它亿元.流动资金及各项目建设资金满足程度分析说明.——生产经营方面1.发电量集团下达目标亿千瓦时其中:火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时,公司内部目标亿千瓦时其中:火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时.累计完成亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %.其中:水电亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %;火电亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %;风电亿千瓦时,同比增/减 %,完成集团目标的 %,完成内部目标的 %.1水电发电量分析说明发电量完成内部目标分月进度计划的 %,同比增/减%.同比增/减分析说明主要从水库来水、水库运行、发电水耗、机组可靠性等方面进行分析,主要电厂发电计划完成情况.①流域降水情况流域平均降水量毫米,较历年均值增/减%,同比增/减 %.降水量毫米,同比增/减 %.降水量毫米、同比增/减 %.②水库来水情况流域电站总入库水量亿立米,较历年均值增/减%,同比增/减%.其中,入库水量亿立米,较历年均值增/减%,同比增/减%;入库水量亿立米,较历年均值增/减%,同比增/减%.入库水量亿立米,较历年均值增/减%,同比增/减%.入库水量亿立米,较历年均值增/减%,同比增/减%.③主要水库运行情况水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减 %,发电量同比增/减 %.水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减 %,发电量同比增/减 %.④梯级调度、发电水耗率、机组可靠性等对发电量影响说明.2火电发电量分析说明电厂发电量完成分月进度计划的 %,同比增/减%.同比增/减分析说明主要从市场情况、营销策略、机组可靠性、检修计划变更、利用小时等方面进行分析,与电网统调机组平均利用小时数进行比较分析.3风电发电量分析说明风电发电量完成分月进度计划的 %,同比增/减%.同比增/减分析说明主要从风资源、电网送出、机组可靠性等方面进行分析,对有弃风的要进行专门的统计分析,与所在地区同类风场及设计利用小时数进行比较分析.4机组利用小时数对比表2.售电量公司内部目标亿千瓦时.累计完成亿千瓦时,同比增/减 %其中:水电亿千瓦时、同比增/减 %,火电亿千瓦时、同比增/减 %,风电亿千瓦时、同比增/减 %.完成公司内部目标的 %.3.利润总额公司内部目标亿元.累计实现利润亿元,同比增/减亿元,完成内部利润目标的 %.其中:水电亿元、同比增/减 %;火电亿元,同比增/减 %;风电亿元、同比增/减 %.影响利润的主要因素同比分析:1水电售电量同比增/减亿千瓦时,增/减利亿元.2水电售电电价同比增/减元/千千瓦时,增/减利亿元.3水电成本亿元,同比增/减利亿元;增/减原因说明.4风电利润亿元,同比增/减利亿元;增/减原因说明.5财务费用不含和电厂亿元,同比增/减利亿元;增/减原因说明.6利润亿元,同比增/减利亿元;增/减原因说明.7利润亿元,同比增/减利亿元;增/减原因说明.8其它因素同比增/减利亿元投资收益、营业外收入、管理费、税费等;增/减原因说明.4.售电收入不含税公司内部目标:售电收入亿元.累计完成亿元,同比增/减 %,完成内部目标的 %.5.电价不含税平均售电单价元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时,其中:水电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时;火电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时;风电元/千千瓦时,同比增/减元/千千瓦时.电价变化主要特点及其主要原因分析批复电价执行情况、售电结构变化对电价的影响等.6.燃料管理1原煤购耗存:累计进煤万吨,耗万吨.期末库存万吨,环比增/减万吨,电煤库存是否满足发电要求.2入厂标煤单价含税:平均元/吨,同比增/减元/吨.煤价变化趋势分析、与相邻电厂煤价比较分析说明.3发电综合标煤单价含税:平均元/吨,同比增/减元/吨,比内部年计划增/减元/吨.4供电煤耗:平均克/千瓦时,同比增/减克/千瓦时,比年计划增/减克/千瓦时.与计划偏差分析说明.——资产质量方面1.资产总额:期末资产总额亿元,同比增/减 %.2.流动资产周转率:累计完成次,同比增/减次,较内部目标增/减次.3.净资产收益率:累计完成 %,同比增/减个百分点,较内部目标增/减个百分点.4.资产负债率:期末资产负债率 %,同比增/减个百分点,较内部控制目标增/减个百分点.5.经济增加值率:累计完成 %,同比增/减个百分点,较内部目标增/减个百分点.三专项重点工作进展情况公司要求的专项重点工作进展情况、存在的问题及措施建议.四二级单位经营情况独立核算单位损益情况、同比增/减利情况分析说明.五经济运行主要特点分析从安全生产、经营效益、重大经营难题、公司发展、风险控制等方面分析经济运行主要特点,总结经验和不足,分析公司发展和生产经营面临的机遇与挑战.二.外部环境分析一宏观经济环境全国宏观经济形势简要分析包括GDP、规模工业增加值、固定资产投资、CPI、PPI 等指标完成及变化情况等.全国和地区与企业经济运行密切相关的法规政策、宏观调控政策变化情况.综合分析上述因素变化对公司经济运行的影响.二电力市场分析1.全国全社会用电量全国全社会用电量累计完成亿千瓦时,同比增/减 %,增速同比增/减个百分点.全国发电设备平均利用小时小时,同比增/减小时.其中:水电小时、同比增/减小时,火电小时、同比增/减小时.2.全省全社会用电量全省全社会用电量累计亿千瓦时,同比增/减 %.全行业用电量累计亿千瓦时,同比增/减 %,其中第一、二、三产业用电量分别同比增/减 %、 %和 %.全省统调用电量累计亿千瓦时,同比增/减 %.三区域发电企业横向比较1.全省统调装机情况统调装机容量万千瓦,其中火电万千瓦,水电万千瓦,其它万千瓦.与上年末相比,总装机增/减 %,其中:火电增/减 %,水电增/减 %、其它增/减 %.新增装机容量对区域电网的影响分析.主要发电企业装机规模情况:大唐万千瓦、万千瓦、国电万千瓦、华能万千瓦、省电力公司万千瓦、华电万千瓦.公司市场地位及变化情况,主要发电企业装机规模较上年末变化情况.2.全省统调发电量情况全省统调发电量累计亿千瓦时,同比增/减%;其中:火电亿千瓦时,同比增/减%;水电亿千瓦时,同比增/减%.主要发电企业发电量情况:大唐亿千瓦时,同比增/减%;亿千瓦时,同比增/减%;国电亿千瓦时,同比增/减%;华能亿千瓦时,同比增/减%;华电亿千瓦时,同比增/减%;省电力公司亿千瓦时,同比增/减%.公司市场份额及变化情况.3. 全省统调电网电力供需形势分析统调电网净输入/输出电量亿千瓦时,同比增/减%.统调电网用电量、发电量及利用小时数、净输入/输出电量等预测分析.三、下期主要指标预测一市场环境预测电力市场预测分析,流域水情预测.二主要指标预测发电量、利润总额、核准规模、开工规模、新增产能、基本建设投资等主要指标预测分析.一季度报告预测上半年,上半年报告预测三季度,三季度报告预测全年四、需要关注的重点工作及有关措施建议要求对照年度目标、实际完成情况和后期预测,查找偏差,分析原因,提出措施建议,确保完成年度目标.。

XX市经济运行监测分析数字化平台建设项目需求说明

XX市经济运行监测分析数字化平台建设项目需求说明

XX市经济运行监测分析数字化平台建设项目需求说明一、项目背景XX市经济运行监测分析数字化平台自20XX年启动建设并上线以来,平台构建了覆盖全市相关经济主管部门、省市县三级联动的经济运行监测分析体系,但随着市委、市政府领导对全市经济运行分析的全面性、前瞻性、实时性要求的提高,现有1.0平台的功能模块只能满足监测分析的业务需求,需要逐步开展和推进预测、预警、评价等更深层次的宏观经济调节业务。

二、建设依据略。

三、建设原则本项目建设充分利用现有先进、成熟技术,坚持需求主导、深化应用的原则,统一规划、统一布局、统一设计、规范标准、突出重点、分步实施,在规划、设计和建设中遵循以下建设原则:(一)标准和规范化原则严格遵循国家、省电子政务有关法律法规和技术规范的要求,从业务、技术、运行管理等方面对项目的整体建设和实施进行设计,充分体现标准化和规范化。

坚持“统一领导,统一规划,统一标准”的原则全面推进项目建设,提高管理信息化水平。

(二)功能适用原则体现“以服务为中心、以人为本”的建设主导思想,系统所有功能需要考虑到以用户为中心,通用功能应通过服务模式开放给其他功能使用,用户可以有选择地运用,每个软件之间相互独立,模块接口开放、明确,任何一个应用模块的损坏和更换不能硬性规定其他软件模块的应用。

(三)可扩展性原则系统的设计和建设要充分考虑网络、硬件的扩展需要、应用系统二次开发的需要、以及支持未来可能出现的组织调整的需要。

系统应采用开放的可扩充模块结构,保证以后可以方便地升级和不断增加新功能、增加容量、以及在同一平台上扩充其他业务应用功能。

(四)数据共享原则确保数据安全为前提,既要考虑信息资源的充分共享,也要考虑信息的保护和隔离;系统在各个层次对访问都进行控制,设置严格的操作权限;充分利用日志系统、健全的备份和恢复策略增强系统的安全性。

(五)安全和易用性原则在系统建设方案设计时,要依托国家电子政务建设的各种信息技术标准(环境、技术、信息、安全、信息交换标准等),制订项目各项技术标准,结合电子政务应用的特点,强化信息安全建设。

某某数字化转型和数字化平台建设实施方案(参考案例)

某某数字化转型和数字化平台建设实施方案(参考案例)

XXXXX数字化转型和数字化平台建设实施方案(参考案例)为全面落实省政府建设数字浙江、数字政府的决策部署,高质量推进全省经济运行监测分析数字化转型和数字化平台建设,制定本实施方案。

一、总体思路(一)建设目标按照数字政府建设的目标要求,构建覆盖全省、上下联动、横向协同的经济运行监测分析数字化转型统一框架,建成数据共享、业务协同、全国一流的经济运行监测分析数字化平台,实现经济调节“用数据说话、用数据决策、用数据管理”,在数字政府建设中走在前列、当好示范。

1.第一阶段:突破示范期。

2018年三季度前,完成经济运行监测分析数字化转型顶层设计,实现省级相关部门经济运行主要数据资源全共享,基本建成全省经济运行监测分析数字化平台,实现主要经济指标立体化、全局化、动态化大屏展示,即时剖析经济运行的“形”和“势”。

10月中下旬向省政府汇报前三季度经济形势时实现平台在线分析。

2.第二阶段:推广普及期。

全面建成功能完备、应用成熟的全省经济运行监测分析数字化平台,运行分析和辅助决策的系统性、及时性、精准性、科学性进一步提升,省级相关部门、11个设区.市经济运行在线分析实现全覆盖。

3.第三阶段:深化迭代期。

持续迭代升级平台,形成较为完善的“用数据说话、用数据决策、用数据管理”经济分析和调节机制,成为全国标杆。

(二)基本原则——业务协同。

改变现有条块分割的数据传递和分析决策模式,按照扁平化、分布式的要求,推进省级部门之间、省市县之间的数据协同、分析协同、措施协同,构建全省统一的基础设施、数据资源、支撑体系、业务应用体系,并为各部门相关专项分析和决策提供使用端口和功能模块。

坚持省级为主、三级共用,省级层面强化顶层设计,统一归集市、县(市、区)相关数据,统一开发应用支撑平台。

支持各市、县(市、区)在省级统建平台基础上,建设特色化专业应用系统。

——数据共享。

按照“全打通、全归集、全共享、全对接、全统一、全覆盖、全联通、全在线”要求,以大平台、大数据、大系统、大集成为导向,跨部门、跨系统、跨层级归集共享经济运行数据资源。

大数据中心建设方案

大数据中心建设方案

大数据中心建设方案一、项目背景“十三五”期间,随着我国现代信息技术的蓬勃发展,信息化建设模式发生根本性转变,一场以云计算、大数据、物联网、移动应用等技术为核心的“新IT”浪潮风起云涌,信息化应用进入一个“新常态”。

*** (某政府部门)为积极应对“互联网+ ”和大数据时代的机遇和挑战,适应全省经济社会发展与改革要求,大数据平台应运而生。

大数据平台整合省社会经济发展资源,打造集数据采集、数据处理、监测管理、预测预警、应急指挥、可视化平台于一体的大数据平台,以信息化提升数据化管理与服务能力,及时准确掌握社会经济发展情况,做到“用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新”,牢牢把握社会经济发展主动权和话语权。

二、建设目标大数据平台是顺应目前信息化技术水平发展、服务政府职能改革的架构平台。

它的主要目标是强化经济运行监测分析,实现企业信用社会化监督,建立规范化共建共享投资项目管理体系,推进政务数据共享和业务协同,为决策提供及时、准确、可靠的信息依据,提高政务工作的前瞻性和针对性,加大宏观调控力度,促进经济持续健康发展。

1、制定统一信息资源管理规范,拓宽数据获取渠道,整合业务信息系统数据、企业单位数据和互联网抓取数据,构建汇聚式一体化数据库,为平台打下坚实稳固的数据基础。

2、梳理各相关系统数据资源的关联性,编制数据资源目录,建立信息资源交换管理标准体系,在业务可行性的基础上,实现数据信息共享,推进信息公开,建立跨部门跨领域经济形势分析制度。

3、在大数据分析监测基础上,为政府把握经济发展趋势、预见经济发展潜在问题、辅助经济决策提供基础支撑。

三、建设原则大数据平台以信息资源整合为重点,以大数据应用为核心,坚持“统筹规划、分步实施,整合资源、协同共享,突出重点、注重实效,深化应用、创新驱动”的原则,全面提升信息化建设水平,促进全省经济持续健康发展。

1、统筹规划、分步实施。

结合我省经济发展与改革领域实际需求,明确总体目标和阶段性任务,科学规划建设项目。

山西省政府关于建立我省宏观经济调控体系的实施方案(试行)

山西省政府关于建立我省宏观经济调控体系的实施方案(试行)

山西省政府关于建立我省宏观经济调控体系的实施方案(试行)文章属性•【制定机关】山西省人民政府•【公布日期】1990.06.20•【字号】晋政发[1990]38号•【施行日期】1990.06.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】发展规划正文山西省政府关于建立我省宏观经济调控体系的实施方案(试行)(1990年6月20日晋政发〔1990〕38号)逐步建立计划经济与市场调节相结合的经济运行机制,建立综合运用经济、行政、法律手段的宏观经济调控体系,是治理整顿的重要目标之一,是深化改革的重要内容,是促进国民经济持续、稳定、协调发展的重要保证。

《中共山西省委关于贯彻中央进一步治理整顿和深化改革决定的实施方案》、要求建立我省宏观经济调控体系,促进我省国民经济的健康发展。

为此,特制定本实施方案。

一、我省宏规经济调控的原则、任务和目标省级宏观经济调控应坚持计划经济与市场调节相结合的原则。

坚持这一原则,一是要充分体现计划的指导作用,使计划成为从宏观上对经济活动进行管理、调节和控制的主要依据;二是计划必须自觉地依据价值规律,对市场进行积极的组织和引导,限制其盲目性;三是正确掌握和处理计划与市扬、集中与分散的关系,从本省各个不同时期的实际出发,调整计划经济与市场调节相结合的程度、方式和范围。

在当前治理整顿的情况下,二者的结合程度应强调多一点计划性,在保护企业经营自主权的前提下适当扩大指令性计划的比重和范围,制定指导性计划的有效实施办法,以增强省级宏观调控能力。

与此同时,要对市场进行积极的引导和指导,进一步整顿市场秩序,逐步建立全省的市场体系。

我省宏观经济调控的主要任务和总体目标,是以能源重化工基地建设为重点,优化资源配置,改善经济结构,加快技术进步,提高经济效益,促进全省国民经济的持续、稳定、协调发展,实现兴晋富民的目标。

围绕这个总目标,我省宏观经济调控的具体目标应包括:(1)适中的经济增长速度(包括主导产业和基础产业的发展目标);(2)比较平稳的物价水平;(3)速度的投资率(投资占国民收入的比率);(4)适度的消费率(消费占国民收入的比率);(5)财政收支平衡;(6)按照国家的要求控制信贷规模;(7)经济结构调整目标;(8)经济效益目标;(9)适度的城镇就业率;(10)市场销售和商品储备目标;(11)企业改革目标和市场培育目标。

管理系统建设方案

管理系统建设方案
(5)权限管理模块:实现用户角色、权限的配置与控制。
(6)系统管理模块:包括系统参数设置、日志管理、备份恢复等功能。
3.系统安全
(1)采用HTTPS协议,保障数据传输安全。
(2)用户密码采用加密存储,防止密码泄露。
(3)系统权限控制,确保用户仅能访问授权范围内的功能。
(4)定期进行系统安全检查,防范网络攻击。
四、实施策略
1.项目筹备阶段:进行项目需求调研,明确项目目标、范围、预算等。
2.系统设计阶段:根据需求分析,设计系统架构、功能模块、界面等。
3.系统开发阶段:遵循软件ຫໍສະໝຸດ 程规范,进行系统编码、测试、优化。
4.系统实施阶段:部署系统,进行用户培训、数据迁移、系统上线。
5.系统运维阶段:提供持续的技术支持,确保系统稳定运行。
管理系统建设方案
第1篇
管理系统建设方案
一、项目背景
随着我国经济的快速发展,企业对管理效率的要求不断提高,传统的手工管理模式已无法满足现代企业的发展需求。为提高企业核心竞争力,降低运营成本,提升管理效率,本项目旨在建设一套合法合规的管理系统,以满足企业在业务流程、信息共享、决策支持等方面的需求。
二、项目目标
管理系统建设方案
一、引言
鉴于当前市场经济环境的激烈竞争,企业对内部管理提出了更高的要求。为适应这一趋势,本方案旨在规划并建设一套高效、合规的管理系统,以提升企业运营效率,优化资源配置,增强决策支持能力。
二、项目目标
1.构建统一的信息管理平台,实现数据的高度集成与共享。
2.规范业务流程,提高工作效率,降低操作错误率。
3.强化数据分析与报告功能,为管理层提供及时、准确的决策依据。
4.确保系统的可扩展性、安全性和稳定性,满足企业未来发展需求。

建设方案中的技术经济指标分析

建设方案中的技术经济指标分析

建设方案中的技术经济指标分析一、引言在建设项目的规划和设计过程中,技术经济指标分析是不可或缺的一环。

通过对技术经济指标的分析,可以评估项目的可行性,为决策者提供科学依据。

本文将从技术和经济两个角度,对建设方案中的技术经济指标进行深入分析。

二、技术指标分析技术指标是建设项目中直接与技术相关的指标,包括工艺流程、工程设备、工程材料等方面的指标。

技术指标的合理性和可行性,对项目的顺利进行起到至关重要的作用。

1. 工艺流程在建设方案中,工艺流程是一个重要的技术指标。

工艺流程的合理性直接关系到项目的生产效率和产品质量。

通过对工艺流程的分析,可以确定最佳的生产工艺,提高生产效率和产品质量。

2. 工程设备工程设备是建设项目中的核心部分,对项目的运行和生产起到至关重要的作用。

通过对工程设备的技术指标进行分析,可以确定最适合项目需求的设备种类和规模。

同时,还可以评估设备的可靠性和维修成本,为项目的长期运行提供保障。

3. 工程材料工程材料是建设项目中不可或缺的一部分,对项目的质量和成本起到重要作用。

通过对工程材料的技术指标进行分析,可以确定最适合项目需求的材料种类和规格。

同时,还可以评估材料的可靠性和价格,为项目的顺利进行提供保障。

三、经济指标分析经济指标是建设项目中直接与经济相关的指标,包括投资规模、投资回收期、经济效益等方面的指标。

经济指标的合理性和可行性,对项目的经济效益和可持续发展起到至关重要的作用。

1. 投资规模在建设方案中,投资规模是一个重要的经济指标。

投资规模的合理性直接关系到项目的投资回报率和可持续发展性。

通过对投资规模的分析,可以确定最合理的投资规模,提高项目的投资回报率和可持续发展性。

2. 投资回收期投资回收期是衡量项目经济效益的重要指标之一。

通过对投资回收期的分析,可以评估项目的投资回报周期,为决策者提供科学依据。

同时,还可以确定项目的资金需求和资金来源,为项目的顺利进行提供保障。

3. 经济效益经济效益是建设项目中的核心目标之一。

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省工业和信息化厅工业经济运行监测平台与经济运行分析报告辅助生成系统项目建议书一、项目概述为促进省工业经济运行工作又快又好发展,满足省经济运行管理部门对于行业重点企业经济运行及相关能源项目的日常监测管理工作需要,拟开发建设省工业经济运行监测平台与经济运行分析报告辅助生成系统。

该项目通过建设目标是建立工业企业数据库、能源消耗数据库,对我省工业生产效益,重点行业运行以及产能、效益、重点用能单位节能目标等情况进行汇总分析,能准确把握全省工业、主要行业及重点企业的发展情况和波动趋势并预测预警,提高工业经济形势分析的科学性;促进与工业经济运行调度监测以及管理部门间的信息共享和业务协同,提高工作效率和科学决策水平,增强为各级党委、政府和公众的服务能力。

系统对来源于统计局、工信厅各相关部门、重点监测企业以及其它政府机关的全面的基础数据采集、分析,全面掌握行业、重点企业经济运行状况及发展态势,辅助生成相关的经济分析报告,使经济运行分析评价工作科学化、规范化, 为我省经济运行决策提供数据支持。

二、项目建设主要内容省工业经济运行监测平台与经济运行分析报告辅助生成系统建设内容是:1、采集来源于统计局、其它相关业务处室(工交处、原材料处、消费品工业处、节能处)及重点监测企业的经济运行数据并进行整理、汇省工业经济运行监测平台与经济运行分析报告辅助生成系统,形成省经济运行数据共享数据库;2、开发建设经济运行分析系统。

以省经济运行共享数据库为基础,建立经济运行监测分析模型库,实现对行业、重点监测企业经济运行数据的统计以及趋势、构成、对比、排名等分析功能;3、开发建设经济运行报告辅助生成系统。

依据现有经济运行分析报告模板,通过重点经济指标的分析结果,自动生成经济运行分析月度报告、季度报告,满足相关工作人员对于完成各期经济运行分析报告的整理和输出工作的要求,提高工作效率。

4、建立省经济运行管理部门与重点监测企业的信息沟通与反馈机制。

收集企业在生产经营过程中遇到的问题,更好的实现对企业的服务。

5、开发经济运行的数据挖掘、预警预测、目标跟踪等功能,为领导对于省整体工业企业的整体趋势和未来趋势进行展现,更好的为领导的决策提供辅助和支持。

6、根据省所特有的特点对于产业结构的分析提供相应的分析方法,满足领导对于产业结构的整体走势。

本系统建设的目的在于通过采集相关单位业务数据,形成完整的经济运行共享数据库。

通过对基础数据的进一步加工整理,自动生成经济运行分析报告,将业务人员从大量的数据处理工作中解放出来,使经济管理工作效率得到极大的提高;通过工业经济运行分析监测系统使工信厅相关部门领导及时掌握全省工业企业经济目前的经济状况和未来发展趋势,为宏观决策提供数据支持。

三、项目的技术内容及解决方案由于省工信厅目前尚未建立任何经济运行分析的信息系统,如果本次建设全面铺开,一是周期长、投资大、见效周期长(估计约一年时间左右),二是从最终用户的使用方面说,培训以及其他有关方面的支持工作需要花费比较大的精力,系统正式上线周期长。

因此,我们建议省工信厅经济运行分析系统分两期实施。

1.一期建设1.1基础数据1.1.1基础数据内容一期建设主要涉及如下基础数据内容如下:省经济运行整体数据包括省整体经济运行数据以及重点监测企业的经济运行数据生产要素数据涉及发电量、用电量等电力数据;发电用煤数据;燃气生产数据、成品油销售数据等方面1.1.2基础数据的采集与时间颗粒度目前各有关基础数据的采集基本都是从有关单位和处室得到有关的数据文件。

虽然各有关单位和处室可能都有自己的业务数据库来存放这些基础数据。

如果要做数据接口,涉及到经济运行系统的开发商和各有关业务系统的开发商协调、配合的问题。

由于数据库可能是异构的,且数据编码规则、业务逻辑等方面的各种问题以及数据开放权限、网络连通(业务系统大多运行在本单位的局域网上)等方面的问题,这种协调与配合需要花费很多的精力。

因此,由于目前业务人员已经习惯了直接得到数据文件的方式,从上手易、系统见效快的角度讲,一期建设应以从各有关单位和处室得到有关数据文件然后导入到本系统的方式来进行。

这样一来我们只需要各有关单位、处室提供数据文件就可以了,不用考虑两个数据库之间如何接口的问题。

如果采用了导入来源于各单位、处室的数据文件来获得经济运行分析系统所需要的基础数据,我们建议无论什么样的基础数据,其时间颗粒度最小为“月”,这样对原始数据提供单位、处室来说,不会增加太多的工作负担。

1.2功能一期系统建设主要以经济运行数据分析为主。

具体如下:省经济运行数据分析提供趋势、构成、排名、对比等具体分析方法。

分析的对象可以是省整体经济、各市县经济,分析的口径涉及产业、行业、规模、企业类型等方面。

分析的时间颗粒度可以是“月”或“年”。

重点企业经济运行分析分析对象为重点企业。

提供趋势、构成、排名、对比等分析方法,其中在任何一种分析方法中,可以将重点企业与省整体经济进行外对比,借以分析重点企业对省整体经济的贡献。

生产要素分析主要分析电、电煤、油等生产要素的生产、使用(销售)、库存(状态)等方面的内容。

数据报表系统根据具体业务的需要开发相关的经济运行数据报表。

报告辅助生成系统根据工信厅经济运行报告模板,开发报告辅助生成系统。

2.二期建设2.1基础数据采集为进一步减轻人员工作量,在一期的基础上,对已经有业务系统的数据源,其基础数据采集采用直接做数据接口的方式进行,保证自动的基础数据采集。

从采集的时间频度上,可根据业务的需要进行时间颗粒度的细化。

如电煤的采集可以从“月”变为“日”。

二期建设增加项目投资及进展数据的采集。

包括项目建设投资、建设目标等方面的数据二期建设增加目标计划数据的采集。

在可能的条件下,增加外部数据(全国、其它省市)的采集。

2.2功能2.2.1分析功能、数据报表调整在一期的基础上,根据数据采集的修正完善一期的分析功能、数据报表。

如采集时间频度的变化造成的分析功能、报表的修改。

2.2.2生产要素功效分析针对经济运行指标、生产要素的基础数据分析生产要素的贡献或经济运行指标的生产要素消耗(如单位产值能耗)。

在采集外部数据的基础上,增加外部对比分析功能,实现省与全国乃至其他省市的横向对比功能。

2.2.3生产要素动态监测、预警根据动态的数据采集,结合历史数据,可以生产要素的生产、消耗、库存以及有关价格进行动态监测、预警和预测。

预测方法参见预测部分的有关说明。

2.2.4目标跟踪分析目标以年度为单位设定,其数据可以是经济指标、重大项目设计指标以及其它方面;其对象可以是省整体、县市、重点企业整体、重点企业或者也可以是个统计口径(如国有企业)。

在有了年度目标设定后,根据相关的数据采集,可以分析各有关对象的年度目标完成情况,并预测在本年度内是否可以完成(超过)年度目标。

2.2.5重大项目分析重大项目的系统功能涉及两方面:项目的建设期和项目建成后的投产期。

项目的建设期更侧重于流程的处理,本系统的重点应是项目建成后的投产期的数据分析。

重大项目的基础数据中包含了项目的建设目标(如生产能力涉及目标等),因此,重大项目的分析以项目投产后的有关经济运行以及其它生产数据为基础,分析其投产后相关生产能力与设计能力的对比情况以及预测未来多长时间内会达到(超过)其设计能力。

2.2.6经济运行数据的挖掘与预测分析只是对历史数据的一种特殊的展现,种程度上具备一定的预测的含义,但更多是要凭业务分析人员的经验,属于定性的预测方法。

经济运行部门种程度上担负着预测未来时间经济运行表现的工作,如:从微观来说,会预测下个月经济运行表现,从宏观上说会预测下一年度或未来几年内经济运行的表现。

因此,我们需要一种科学的定量预测方法。

在经济运行领域中,数据挖掘与预测主要在两个方面来应用、一是发现经济运行数据之间的关系,二是对经济运行数据在未来的表现进行预测。

业务层面,发现经济运行数据之间关系可侧重于发现生产要素与经济指标的之间的关系,如发电量与产值的关系、固定资产投资于带动就业的关系等。

系统可以用一个数学函数来描述这种关系,即:y=f(x1,x2,x3,…,xn)。

有了这种关系我们就可以预测当一个(或多个)指水平时,工业总产值将达到什么水平。

也可以反过来应用,如果我们想工业总产值达到水平,那么相应的发电量应该具备什么样的能力,基于此,我们可以对装机容量等方面做出规划与设计,从而指导经济规划工作的开展。

2.2.7经济运行综合评价以往的评价都是针对单个指标的,这种评价方法往往有失公平性。

由于业务职能的不同,不同的评价点关心的内容并不相同,有时还会产生矛盾,如增加值和生产要素消耗的评价综合评价是将您所关心的各有关指标综合在一起,而不是单纯的评价其中一个指标。

这样对对象的评价才是比较真实和公正的。

具体方法是:通过采用因子分析、主成因分析等算法,将各种指标综合在一起计算其总得分并进行排名分析。

综合评价的对象可以针对省经济运行的各种统计口径,如行业、企业规模、企业类型等,也可以针对重点企业。

2.2.8产业结构分析产业结构可以分析三次产业(第一产业、第二产业、第三产业)、轻重工业、农业和工业、行业等方面的内容,在下面的描述中为了说明简便,我们把他们统一称为产业。

产业结构分析的主要功能有:分析产业结构的感应度所谓感应度系数是指国民经济各部门每增加一个单位最终使用(用于消费、投资和流出)时,产业由此而受到的需求感应程度,也就是需要该产业为其他产业生产而提供的产出量。

感应度本身是一个无量纲数值,系数大说明该产业受到的感应程度高,反之则低。

当感应度系数大于1时,则表示该产,反帝则低于社会平均感应水平。

分析产业结构的影响力所谓影响力系数是反映国民经济产业增加一个单位最终使用时,对国民经济各产业所产生的生产需求波及程度,即需要其他产业提供的作为中间消耗价值量的大小。

简言之就是产业对其它产业的影响程度。

系数大的产业需要提供的产品多,表明该产业对其他产业的拉动作用大。

当影响力系数大于1时,则表示该产业的生产对其他产业所产生的波及影响程度超过社会平均影响力水平,当影响力系数小于1时,则表示该产业的生产对其他产业所产生的波及影响程度低于社会平均影响水平。

分析产业结构的效益产业结构效益也叫区位商。

产业结构的效益可以用该产业结构效益系数来定量衡量。

如果小于0,表示结构恶化;大于0,表示结构较优。

如果不同时段相比,值上升,表示结构效益提高,反之则降低。

产业结构趋同性(趋异性)的分析此功能需要外部数据(全国数据、其它省市数据)。

产业结构趋同性采用产业结构关联系数来衡量,通过分析省与全国以及其它省市产业结构的关联系数,可以发现省与全国以及其它省市产业结构的详细程度。

通过上述产业结构的各种分析功能,我们可以:●了解产业结构对整体经济的贡献能力以及它对整体经济的影响程度;●了解产业结构的相互影响,为产业结构调整提供数据支持●分析主导产业、优势产业、朝阳产业的作用、贡献度等内容,或根据分析结果辅助重新确定哪些产业是主导产业,哪些是优势产业,哪些是朝阳产业等。

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