审计局保增长促发展半年工作总结
市审计局上半年工作总结及下半年工作计划

市审计局上半年工作总结及下半年工作计划(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!市审计局上半年工作总结及下半年工作计划市审计局上半年工作总结及下半年工作计划20XX年上半年,在区委、区政府的坚强领导下和市审计局的业务指导下,区审计局领导班子团结一心,深入学习贯彻十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕XX区发展大局,认真履行审计监督职能,较好地完成了上半年各项工作任务。
审计局工作总结4篇_审计局半年总结

审计局工作总结4篇_审计局半年总结【审计局工作总结一】尊敬的领导、同事们:大家好!时光荏苒,转眼间已经过去了半年的时间。
在这半年里,我所在的审计局取得了许多突出的成绩,也遇到了一些困难和问题。
在上半年的工作总结中,我将主要从工作成绩、存在问题、改进措施以及对今后工作的展望四个方面进行总结。
一、工作成绩过去的半年里,我们的审计工作取得了一系列的成绩。
我们按照上级的要求,完成了各项审计任务。
通过严谨的审计工作,发现了一些财务管理上的问题,并提出了相应的建议,进一步提高了单位的财务管理水平。
在审计工作中,我们积极与被审计单位沟通,帮助他们及时纠正问题,提高了单位的运营效率。
我们注重团队建设,不断提高综合素质。
通过内部培训、交流学习等方式,不断提高审计人员的专业能力和工作技巧,不断丰富审计方法和手段,提高审计工作的科学性和有效性。
我们注重团队协作,加强与其他部门的沟通和合作,提高了工作的协调性和整体效益。
二、存在问题在取得成绩的我们也面临着一些问题和困难。
由于工作任务较多,给工作量和压力都带来了一定的挑战,需要我们进一步提高工作效率和处理能力。
一些被审计单位对审计工作的配合仍然存在一定的困难,需要我们加强对被审计单位的沟通和引导。
三、改进措施为了进一步提高审计工作的质量和效益,我们将采取一系列的改进措施。
加强自身学习,不断提高专业素质和工作技能,做到审计尽职、精准发声。
加强与被审计单位的沟通和联系,帮助他们理解审计工作的重要性和价值,争取更多的支持与配合。
通过加强内部协作和团队建设,提高工作效能和团队凝聚力。
四、展望未来展望未来,我相信,只要我们紧紧围绕工作目标,进一步完善工作机制,不断提高工作效率和质量,我们一定能在下半年取得更加辉煌的成绩。
在接下来的工作中,我将继续努力,发挥自己的专业优势,为审计局的发展贡献自己的力量。
谢谢大家!大家好!随着上半年的工作任务的圆满完成,我很高兴能够在这里总结一下我所在的审计局过去半年的工作情况和成绩。
审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划

审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划审计局2023年上半年工作总结和下半年工作计划尊敬的领导、各位同事:大家好!2023年已经过去了半年,回顾这半年,我们审计局全体员工通力合作、攻坚克难,取得了一定的成绩。
现将上半年工作总结和下半年工作计划报告如下:一、上半年工作总结上半年,我们按照党和国家审计工作的任务和要求,全面开展各项审计工作,主要完成了以下几方面的工作:1. 审计项目管理方面:我们完善了审计项目管理制度,提高了审计项目的管理水平。
在审计项目选题、审计人员配备、审计程序等方面进行了规范,确保了审计工作的顺利进行。
2. 领导班子建设方面:我们加强了领导班子建设,经过调整和培养,形成了一支团结稳定、能力过硬的领导班子。
领导班子成员之间的合作配合更加顺畅,能够更好地统筹和协调各项审计工作。
3. 机关建设方面:我们优化了机关内部管理制度,加强了行政和后勤工作。
使机关内部的工作流程更加顺畅,资源利用更加合理,员工工作环境得到了改善。
4. 业务能力建设方面:我们积极开展业务培训和学习活动,提高了审计人员的业务水平。
同时,注重引进和培养年轻人才,为未来的审计工作储备了人才力量。
5. 内部管理方面:我们加强了内部管理,优化了审计机关内部制度,建立了健全的工作机制。
同时,强化了考核与奖惩制度,提高了工作效率和绩效。
二、下半年工作计划下半年,我们将紧紧围绕党和国家审计工作的总体部署,继续做好以下几方面的工作:1. 加强党的建设:我们将进一步加强党的建设,牢固树立“四个意识”,坚决维护党中央的权威和集中统一领导。
同时,注重抓好基层党组织建设,完善内部党建机制,使党建工作更好地服务于审计业务。
2. 提升业务水平:我们将继续加强业务培训和学习,进一步提升审计人员的业务水平。
特别是在新技术、新方法的应用上,我们将积极引进和推广,提高审计工作的效率和准确性。
3. 推行创新和改革:我们将积极推行创新和改革,在审计业务中不断探索新的模式和方法。
审计局保增长促发展半年工作总结

审计局保增长促发展半年工作总结到6月底,全市共完成审计项目93项,比上年同期增加了75.5%。
审计查出有问题金额17 934万元,比上年同期增加了563%,其中:违规金额1 179万元,管理不规范金额16 755万元。
审计决定应上交财政847万元,应归还原渠道资金360万元,应调帐处理金额534万元。
固定资产投资审计核减工程结算1 065万元(市局419万元、县局646万元)。
审计后挽回经济损失1002万元。
移送司法、纪检监察部机关处理事项5件,涉及金额332万元。
审计后出具审计(调查)报告100篇,提出建议191条,被采纳98条。
提交审计专题、综合性报告和信息简报83篇,被批示、采用27篇次。
一、上半年主要工作情况(一)扎实有效开展深入学习实践科学发展观活动。
从3月份开始,全市审计机关按照市委的统一安排部署,认真组织开展了深入学习实践科学发展观活动。
把握审计特点,科学设计学习实践活动的方案,在学习活动中始终贯穿实践特色,开展了“七个一”活动,广泛征求了群众意见,开展了“一面旗、一盘棋、一团火”学习活动,召开了领导班子专题民主生活会和党员干部组织生活会,找准了工作差距,目前正在准备转入整改落实阶段的工作。
通过学习调研和分析检查两个阶段的工作,广大审计干部认真总结经验,找准工作差距,克服自满情绪,进一步增强了大局意识、创新意识、忧患意识和责任意识,为圆满完成今年的审计工作任务奠定了坚实的思想基础。
(二)以扩大内需建设项目为重点,做“大”投资审计。
1—6月,全市已完成投资项目审计46项,比去年同期增加了130%项,主要是扩大内需建设审计项目大幅增加。
查出违规金22万元,管理不规范金额1 172万元,审计核减投资1 065万元。
主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。
我局严格执行《**省政府投资建设项目审计办法》和玉溪市的贯彻实施意见,全面落实重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。
市审计局上半年工作开展情况的总结与下步打算

市审计局上半年工作开展情况的总结与下步打算(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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审计局半年工作总结与下半年工作计划

审计局半年工作总结与下半年工作计划审计局半年工作总结与下半年工作计划地方各级审计局均为行政单位,国家公务员编制。
审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。
以下是小编为大家精心搜集和整理的审计局半年工作总结与下半年工作计划,希望大家喜欢!审计局半年工作总结与下半年工作计划(一)上半年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,在自治区审计厅、玉林市局指导下,认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。
一、基本情况上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、市政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计调查以及自治区审计厅统一组织及授权审计的项目,审计工作取得了一定的成绩。
(一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计我局以科学发展观为指导,总结历年审计工作经验的基础上,构建大财政审计理念,对我市财政预算执行和其他财政收支情况进行全面审计,并延伸审计了清湾镇和新荣镇人民政府及所属单位预算执行情况,市机关事务管理局、市经贸局、市人口和计划生育局和市工业园区管理委员会及下属单位等单位预算执行及其他财政财务收支情况。
在审计工作中,做到了“三个注重”:一是注重调整审计思路。
把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来,推进依法理财、依法治税的进程,由查错纠弊向揭露问题、分析原因、提出建议上转变;二是注重突出审计重点。
加强对财政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监督,注重以提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,紧紧抓住“预算执行”这条主线,实现由收支审计并重向支出审计为主转变。
审计局半年工作总结与下半年工作计划

审计局半年工作总结与下半年工作计划一、半年工作总结我局在过去的半年时间里,聚焦市委办公厅、市政府办公厅、市委组织部、市审计委等主要领导的要求和工作部署,扎实推进审计工作,全力保障国家和本市财务经济的健康有序发展。
一、认真落实各项工作任务本期,我局还是紧紧围绕着市委市政府这个团队的要求,全面推进审计工作。
认真落实“四个中心”与“三个督导机制”,抓紧出台针对各级审计机关的实施细则,明确落实权责,切实提升审计的责任与效率。
二、加强内部管理在各个方面,我局不断加强内部管理和业务规范,加强队伍建设,不断完善内部软硬件设施和管理体制,强化风险意识,保障审计稳步开展。
同时,我局还关注审计理论和实务的更新与发展,注重知识和经验的共享和交流,努力提升在国内外同行中的创新和领跑水平,确保我局的坚实管理水平。
三、注重公开透明在工作中,我局坚持公开透明的原则,着力揭示行政廉洁与权力运行的问题,确保审计结果真实可信。
在政务公开、财务公开等方面,我局做到及时、准确、全面的信息公开,让广大市民及时了解审计工作的内容和效果,增强审计的公信力和社会影响力。
二、下半年工作计划就我局下一步审计工作和队伍建设提出以下建议:一、集中整顿进一步加强内部管理和业务规范,围绕财务管理、风险管理和信息安全三个方面,深入开展一次全面的集中整顿,重点解决工作中存在的突出问题,推动审计机关楼层之间的全面协调各个理论结合。
特别是在审计效率和管理能力上,进一步加强对全体审计人员的提升,以确保我局继续发挥领先作用。
二、加强队伍建设抓住好机会,进一步加强队伍建设,让审计人员不断提高实践操作能力、专业技能和管理素质,建立业务人才梯队和省级年青优秀人才库,提升团队的作用。
同时,注重队伍的多元化,建立更加开放和培训的吸引规划机制,创造有吸引力的工作环境,加强对全体员工的规范管理,营造良好的工作氛围。
继续注重公开透明的原则,关注整合各类实验数据,集中各类数据、资源、营销信息,提供全面的审计工作数据,让市民们看到审计工作的效果。
某审计局上半年工作总结及下半年工作计划

某审计局上半年工作总结及下半年工作计划某审计局上半年工作总结及下半年工作计划一、工作总结上半年是某审计局全体干部员工不懈努力的半年,通过团结协作、努力奋斗,各项审计工作顺利推进并取得了一定的成绩。
下面从以下几个方面进行总结:1. 组织机构建设上半年某审计局始终坚持以党的建设为统领,紧紧围绕审计工作中心,积极推进组织机构建设。
全体干部员工理论水平得到提高,组织纪律更加严明,工作纪律更加规范。
2. 审计方案制定与执行上半年某审计局认真贯彻执行党中央和上级审计机关的工作方针,认真制定了年度审计工作方案。
审计方案的制定在广泛征求各方意见的基础上,科学合理,具体细致。
审计方案执行严格,确保了工作的顺利进行。
3. 审计任务落实上半年某审计局按照年度审计工作方案,紧密结合实际,有序推进审计任务。
各项审计工作进展顺利,审计报告准确客观,发现了不少审计问题,为党委、政府及相关部门提供了有力的参考依据。
4. 审计监督与指导上半年某审计局认真履行审计监督职责,与相关部门保持紧密联系,及时了解工作进展情况,做好工作指导。
对审计中发现的问题,提出合理的改进意见和建议,确保了组织的正常运转和工作的顺利进行。
5. 党风廉政建设上半年某审计局高度重视党风廉政建设,坚持深化全面从严治党,牢固树立“四个意识”,加强干部队伍的党性教育和廉政建设,严厉打击腐败行为,保持了一片干净、廉洁、和谐的工作环境。
二、下半年工作计划根据上半年工作的总结,下半年某审计局将继续秉持“公正、客观、科学、严谨”的审计原则,继续努力,扎实工作,全力推进各项审计工作的落实和发展。
下面是我们的下半年工作计划:1. 继续加强组织机构建设进一步完善组织机构,提高内部管理水平。
加强对党员干部的党性教育,组织各类培训和学习,提高干部员工的业务能力和综合素质。
2. 制定完善年度审计工作方案重点关注重点领域、重点行业和重点企业,制定科学合理的年度审计工作方案,在方案执行中加强监督检查,确保任务的顺利完成。
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审计局保增长促发展半年工作总结
20**年上半年,在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,全市审计机关坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真学习贯彻科学发展观,认真贯彻落实市委三届五次全会、市政府三届三次全会精神,把审计工作融入到扩大内需、加快发展的主旋律中,紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定、保生态”的目标,努力创新审计理念和审计方法,围绕中心,突出重点,切实履行审计监督职责,各项工作取得了新的进展。
到6月底,全市共完成审计项目93项,比上年同期增加了75.5%。
审计查出有问题金额17 934万元,比上年同期增加了563%,其中:违规金额1 179万元,管理不规范金额16 755万元。
审计决定应上交财政847万元,应归还原渠道资金360万元,应调帐处理金额534万元。
固定资产投资审计核减工程结算1 065万元(市局419万元、县局646万元)。
审计后挽回经济损失1002万元。
移送司法、纪检监察部机关处理事项5件,涉及金额332万元。
审计后出具审计(调查)报告100篇,提出建议191条,被采纳98条。
提交审计专题、综合性报告和信息简报83篇,被批示、采用27篇次。
一、上半年主要工作情况
(一)扎实有效开展深入学习实践科学发展观活动。
从3月份开始,全市审计机关按照市委的统一安排部署,认真组织开展了深入学习实践科学发展观活动。
把握审计特点,科学设计学习实践活动的方案,在学习活动中始终贯穿实践特色,开展了“七个一”活动,广泛征求了群众意见,开展了“一面旗、一盘棋、一团火”学习活动,召开了领导班子专题民主生活会和党员干部组织生活会,找准了工作差距,目前正在准备转入整改落实阶段的工作。
通过学习调研和分析检查两个阶段的工作,广大审计干部认真总结经验,找准工作差距,克服自满情绪,进一步增强了大局意识、创新意识、忧
患意识和责任意识,为圆满完成今年的审计工作任务奠定了坚实的思想基础。
(二)以扩大内需建设项目为重点,做“大”投资审计。
1—6月,全市已完成投资项目审计46项,比去年同期增加了130%项,主要是扩大内需建设审计项目大幅增加。
查出违规金22万元,管理不规范金额1 172万元,审计核减投资1 065万元。
主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。
我局严格执行《**省政府投资建设项目审计办法》和玉溪市的贯彻实施意见,全面落实重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。
在继续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时,有效开展建设项目概预算审计工作,对新开工的项目,不但进行拦标价或工程量清单审计,还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。
(三)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计。
牢固树立财政审计“一体化”的新理念,以完善财政政策和规范财政管理为目标,深化财政预算执行审计。
注意审计对象的选择,审计重点的把握,实行市本级支出与转移支付审计并重,采取“一条线”审计模式,市局统一组织对财政专项转移支付资金,一般性转移支付补助,缓解县乡财政困难转移支付补助,以及扩大内需政策措施新增资金的管理、使用和效益情况进行审计。
到6月底,全市完成预算执行审计8项,查出违规金额742万元,管理不规范金额33万元。
审计决定应上交财政金额745万元。
(四)以维护民生为己任,做“强”专项资金审计。
我们继续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。
上半年全市审计机关共完成专项资金审计项目26项,主要开展了全市9个县(区)烟叶生产基础设施建设工程和8个县支农专项资金的审计。
各县(区)还根据本地的实际,有选择地安排了
涉及社会保障和基础设施建设等方面的专9项专项审计,审计专项资金总额达102 515万元。
(五)加强对权力运行的监督,做“优”经济责任审计。
上半年我们继续积极探索经济责任审计方式、方法,加强了同各联席会议成员单位的协调配合。
市局在对部门领导的经济责任审计时,同时安排了单位的预算执行审计。
各县(区)也按照组织部门的统一安排,分别对乡镇长和科级领导干部进行了经济责任审计。
到6月底止,全市共完成经济责任审计9项。
(六)加强基层审计工作取得了新成效。
我们抓住省政府出台加强基层审计工作的意见,全面实施“云审工程”的有利时机,积极争取省审计厅和市政府的支持,在广泛调研了解全市基层审计机关的实际后,及时研究制定了《贯彻**省人民政府关于加强基层审计工作的实施意见》,该实施意见市政府现已印发执行,它将成为今后一段时期指导市、县两级审计机关和审计工作实现可持续发展并达到审计队伍职业化、机关建设标准化、制度建设规范化、基础设施现代化要求的纲领性文件。
(七)努力夯实审计基础,不断提高审计机关软实力。
一是审计信息化建设,在实现审计管理系统和现场审计实施系统已交互应用的基础上,上半年重点提升“金审工程”的实际效用,审计效率和审计办公效率得到极大的提高。
二是提高审计开放度,上半年全市审计机关均积极稳妥地完善审计结果公告制度,开展了审计结果公告工作,向社会公告审计结果97篇。
三是抓学习培训,上半年举办了全市审计系统全员参与的财政、烟叶基础设施建设项目、绩效审计业务培训班4期,参培人员达236人(次)。
四是抓质量建设,开展20**年优秀审计项目评选活动,市、县两级审计机关的16个审计项目被评为优秀审计项目。
(八)其他各项工作扎实有效。
一是加强党风廉政建设,严格执行“八不准” 审计工作纪律和各项廉政规定,规范审计行为,上半年未发现
违反审计纪律、公务员禁令和廉政规定的人和事,维护了审计机关的良好形象。
二是认真贯彻实施法制政府八项制度、责任政府四项制度和阳光政府四项制度,审计机关作风明显好转,工作效率明显提高。
三是精神文明建设工作取得新进展,市局和各县区局均申报了市级文明单位,目前正积极争创市级“文明行业”。
二、存在的困难和问题
一是审计决定执行难的问题没有得到根本解决;二是审计任务繁重与审计力量不足的矛盾依然十分突出;三是审计人员的业务素质还不适应审计工作开展的需要;四是审计成果的应用水平还有待提高;五是审计系统装备和基础设施相对落后。