工程物资采购管理制度
物资采购程序管理制度五篇

物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
工程物资采购管理制度及流程

工程物资采购管理制度及流程一、引言工程物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环。
一个高效的采购管理制度和流程可以帮助项目顺利进行,保证物资的质量和供应及时性。
本文将介绍工程物资采购管理制度及流程的相关内容。
二、管理制度1. 制度的目的工程物资采购管理制度的目的在于规范采购行为,确保采购过程合法、公平、透明,并严格控制采购风险,保障项目进度和质量。
2. 制度内容•采购管理的组织架构和职责分工•采购程序和流程•供应商评价和资质管理•合同管理•采购成本控制•采购数据分析和反馈3. 制度执行制度执行应当由专门的采购管理团队负责监督和执行,确保每个环节按照规定流程进行,并及时记录、归档相关信息。
三、采购流程1. 采购需求确认根据项目计划和施工进度,确定项目对各类物资的需求,并明确规格、数量、质量标准等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求,通过招标、邀请、询价等方式选择合适的供应商,进行供应商资质审查和评价。
3. 报价、谈判与比较与供应商沟通,要求提供报价,并进行价格谈判,最终选择合适的供应商,并签订采购合同。
4. 采购执行制定采购计划,监督采购过程,确保按时、按量采购物资,并保证物资质量符合要求。
5. 合同管理建立完善的合同管理制度,严格执行合同条款,保障双方权益。
6. 采购结算及时结算采购款项,并核对供应商提供的货物和服务是否符合合同要求。
四、总结工程物资采购管理制度及流程对于工程项目的进展和质量起着至关重要的作用。
通过建立规范、系统的采购管理制度和流程,可以提高采购效率,降低采购风险,保障项目的顺利进行。
希望本文对工程物资采购管理制度及流程有所启发和帮助。
工程物资管理制度

工程物资管理制度工程物资管理制度(精选13篇)在现在的社会生活中,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
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工程物资管理制度 1别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。
2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单,结合园区所配备的设备的数量,提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。
3.国内可以采购到或能加工的,技术含量较低的备品备件,无须进口。
4.国内采购不到,技术含量较高必须进口的备品备件,应考虑到资金的占压,提出合理的最低限额。
5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。
6.考虑到进口配件供货周期长的因素,一些重要设备的备件必须有一定量的库存。
7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要,填写物资采购表,经工程部经理审批后,报财务部,财务部检查仓库,如无此存库,财务审批后转采购部采购。
对于常用的消耗品,应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量,同库房管理员监督检查。
对低于最低库存限量的物品及时申报购买。
7.1工程所需物资,原则上均由采购部统一购买,由于实际难度较大,工程技术人员可协助,但一般不得自行采购。
7.2工程部要协助采购部进行多方案择优,防止采购质次价高,性能低劣的产品。
7.3对大宗用品或长期需用的物资,应与信誉好的供应商签订供货协议,形成长期的协作关系。
7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。
7.5国外采购或金额较大的采购,应追加履行总经理室报批手续。
7.6无论是自提还是送货,均经仓库验收。
7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。
8.物资的领用流程8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。
工程物资管理制度(5篇)

工程物资管理制度1材料供应计划管理工作本工程施工各种材料计划的编制和执行,材料统计报表的填报,材料消耗定额的制定与管理。
2材料供应的组织工作材料供应的组织工作包括材料的订货与采购,组织货源与运输,验收入库与管理,施工前的加工准备与发送,节约用料与综合利用,余料回收与修旧利废。
3材料供应成本核算工作材料供应成本核算工作,包括材料储备定额和储备资金定额的核算,材料采购成本的核算与管理。
4材料质量保证、检验与计量管理在施工中一定要根据技术管理的要求相应配合材料管理作为主要内容去抓。
高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理,其管理程序包括:4.1施工前的摸底、规划和备料;4.2施工中的供应、验收、检验和签发;4.3竣工后的盘点、回收、退料和核算等。
第____节材料检验与测试建筑材料、构件、零配件(混凝土制品、木和金属制品)和设备质量的优劣,会严重影响产品的质量。
因此必须加强材料的检验工作,健全试验和检验机构,配备一定的测试人员,充实仪器设备,不断提高试验与检验工作的质量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必须由供应部门提出合格证明文件(如出厂质量保证书),有些还必须附有物理、化学分析报告。
对那些没有合格证明文件,或虽有证明文件但技术领导或质量管理部门认为必要时,在使用前还可进行抽查和复验,直到证明确实合格后才能使用。
工程物资管理制度(2)一、前言工程物资是指在工程建设过程中使用的各种材料、设备、配件等,对于保证工程建设的顺利进行,提高工程建设质量,合理管理工程物资是非常重要的。
为了规范工程物资管理行为,提高管理效率和效果,制定本工程物资管理制度。
二、工程物资管理的目的1.规范工程物资的采购、储存、计划、使用、报废等管理行为;2.确保工程物资的安全性、可靠性和质量;3.提高工程物资管理的效率和效果,降低物资的使用成本;4.防止浪费和损耗,合理利用和配置工程物资;5.加强对工程物资的监督和检查,促进工程物资管理的经济性和科学性。
工地物资采购管理制度及流程

工地物资采购管理制度及流程一、背景工地物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环,直接影响到工程项目的进度和成本。
为了规范工地物资采购行为,提高采购的效率和准确性,制定和执行科学的工地物资采购管理制度及流程显得尤为重要。
二、管理制度1. 制度建立依据该工地物资采购管理制度的建立依据包括公司内部管理制度、法律法规和工程项目的需求。
2. 制度内容2.1. 采购流程管理包括采购计划编制、供应商信息收集、招标和评标、合同签订等流程的管理。
2.2. 供应商管理建立和维护供应商数据库,对供应商的资质、信誉和价格进行评估。
2.3. 采购合同管理规范采购合同的签订、执行和变更流程,确保合同履行符合法律法规。
2.4. 物资验收管理建立物资验收标准和流程,确保采购的物资符合质量要求。
三、采购流程1. 采购计划编制1.1 确定项目物资需求。
1.2 制定采购计划,包括物资种类、数量、预算等信息。
2. 供应商选择2.1 收集供应商信息,包括资质、信誉、价格等。
2.2 发布招标信息,邀请供应商参与竞标。
3. 投标评选3.1 对投标供应商进行评标,评估供应商的能力和价格。
3.2 确定中标供应商,签订采购合同。
4. 物资采购及验收4.1 下单采购物资。
4.2 对采购的物资进行验收,确保符合要求后进行入库。
四、总结通过科学的工地物资采购管理制度及流程的建立和执行,可以提高工地物资采购的管理效率和准确性,降低采购风险,确保工程项目的顺利进行。
工地各相关部门应严格执行该管理制度,确保流程的规范性和完整性,实现物资采购的科学化管理。
物资采购(发包)管理制度

物资采购(发包)管理制度1、目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,制定本规定。
2、适用范围本规定适用于公司工程对外发包和对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、原辅材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为物资采购)。
3、内容3.1 采购流程及方式3.1.1申购:申购部门根据项目需要填写《物资采购申请单》并履行报批手续,最终由营销部组织实施(办公用品除外)。
《物资采购申请单》要注明申购材料的名称、规格、型号、材质、数量、市场参考价格、到货时间要求等内容,提前一周申购。
3.1.2审核、采购:申请提出以后,由相关职能部门负责人进行审核(必要时联合审核)后报领导批准,采购人员根据领导批准的《物资采购申请单》组织实施采购。
3.1.2.1 采购货品总金额在一般金额 (在10000元以下)的,总经理审批后,即可采购;较大金额(10000元及以上)或重要设备采购的,总经理审批后,报集团董事长批准后方可采购。
3.1.2.2采购方式:根据采购物品情况,分别采取询价、比价、议价、邀请招标、公开招标等方式,原则上同一物品的询价、比价、招标必须有三家(含)以上的供应商参加:3.1.2.2.1一般金额的商品,采购员接到报价单后,需进行比价、议价,按优质低价原则进行采购;较大金额的商品或重要设备的采购原则上由总部组织实施,原则上以招标方式组织采购;属于独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无替代品的,由公司总部负责采购。
3.1.2.2.2办公用品、劳保用品的采购金额在5000元以下的,由总经理审批采购;5000元以上的,报执行董事批准;采购由公司办公室组织实施。
3.1.3 样品提供和确认:3.1.3.1 若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认。
3.1.3.2 对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。
工程项目部采购管理制度

第一章总则第一条为了规范工程项目部采购管理工作,确保工程材料、设备、劳务等采购活动的合法性、合规性和经济性,提高采购效率,降低采购成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目部在工程建设过程中所有材料、设备、劳务等采购活动。
第三条采购管理应遵循以下原则:(一)公开、公平、公正原则;(二)质量第一、价格合理原则;(三)节约、高效原则;(四)廉洁自律原则。
第二章采购组织与管理第四条工程项目部设立采购管理部门,负责采购活动的组织、协调、监督和管理工作。
第五条采购管理部门的主要职责:(一)制定采购计划,组织实施采购活动;(二)负责供应商的筛选、评估和管理工作;(三)监督采购活动的合法性和合规性;(四)审核采购合同,确保合同条款的合理性;(五)协调解决采购过程中出现的问题。
第六条采购管理部门应建立健全采购管理制度,包括采购计划、供应商管理、合同管理、质量验收、付款管理等。
第三章采购流程第七条采购流程如下:(一)编制采购计划:根据工程需求,编制采购计划,明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间等。
(二)供应商选择:根据采购计划,通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
(三)合同签订:与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
(四)质量验收:对采购的物资进行质量验收,确保符合工程要求。
(五)付款结算:按照合同约定,办理付款结算手续。
第四章供应商管理第八条采购管理部门应建立健全供应商管理制度,对供应商进行筛选、评估和动态管理。
第九条供应商选择标准:(一)具备合法经营资格;(二)有良好的信誉和业绩;(三)产品质量稳定可靠;(四)价格合理;(五)售后服务完善。
第十条供应商评估内容包括:(一)企业资质;(二)生产能力;(三)产品质量;(四)价格水平;(五)售后服务。
第五章质量验收第十一条采购的物资必须符合国家、行业和工程要求的质量标准。
第十二条质量验收程序:(一)验收人员应具备相应的专业知识;(二)验收前,应核对采购计划、合同等文件;(三)验收过程中,发现质量问题,应立即通知供应商进行处理;(四)验收合格后,填写验收报告,并办理入库手续。
工程物资采购管理制度1

工程物资采购管理制度1一、制度目的为规范工程物资采购管理,保证采购程序的合法、公正、透明性,提高采购效能和质量,避免或减少采购过程中出现各种不良现象,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司进行工程物资(包括交通运输、土建、机电设备等)采购活动的全部过程。
三、采购的基本原则1.公平原则采购活动必须公开、公正、公平。
所有供应商必须有平等机会,不得有任何歧视性。
2.经济原则采购应力求经济合理。
在合理的范围内实现采购的低成本和高效率。
3.自由原则采购人员应尽最大的努力保证供应商的选择是自由的。
4.透明原则采购活动的所有环节都应是透明的,并且与所有感兴趣方分享信息。
5.效益原则在保证项目目标的基础上,采购活动应尽最大努力在效益上取得最大化。
四、采购管理组织1.采购事务的规划公司应组建一个专门的采购工作组,确定项目的采购策略,并协调执行采购策略。
2.采购流程的规定公司在采购流程中应明确各级审批程序和各类审核规定,确保所有采购资金都申请、批准,并进行跟踪和控制。
3.采购项目的评议公司必须确保所有采购项目都经过评议。
评议应该包括将货物和服务的价值降至最小的方式和其他可能影响采购决策的因素。
五、供应商选择1.供应商资格审核所有感兴趣的供应商必须递交详细的资格审核要求,以便公司通过审核决定何时接受或驳回招标文件的投标书。
2.招标所有感兴趣的供应商必须被邀请投标并得到公正的待遇。
采购人员必须采取适当的措施,确认在投标截止日期之前,所有感兴趣的供应商都对采购纪要和任何涉及采购的东西视为已经读过。
3.供应商甄别公司必须甄别投标,以便排除那些无法满足标准的供应商,并作出合适的采购决策。
4.候选人的邀请和推销如果需要采购或合同中规定必须采用某个特定的供应商,公司必须以毫不犹豫的方式与候选人洽谈,以寻求最优惠的价格和条件。
如果公司有足够的时间挑选供应商,则应该采用招标方式选择供应商。
六、供应商评价公司应该检查供应商的资格和业绩,以便评估供应商的服务质量。
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工程物资采购管理制度
一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作,确保采购物资符合规定的质量要求,降低公司开发成本,结合公司实际,拟制定本制度。
本制度结合公司项目开发的实际情况,依照“集中统一,合理采购,降低成本”的原则,适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。
二、职责:招标采购部作为组织材料设备采购的主体,负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作,负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定,负责供货服务商信息管理系统的管理。
1、招标采购部经理的职责:
1) 负责招标采购部的日常行政工作。
2) 负责组织员工的日常培训工作。
3) 负责审批年度及月度工作计划,并按计划执行。
4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察,参加对供货商的定期评价。
5) 负责审核《工程材料采购计划》。
6) 负责审核相关采购项目的报价表。
7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。
8) 负责审核相关采购合同。
9) 审核材料付款申请书,并报上级主管审核、审定。
10) 负责材料入、出库的审批。
11) 负责定期组织对全库进行盘点,依照公司相关规定处理不合格品。
2、材料设备采购专干的职责:
1) 协助部门主管做好日常行政工作。
2) 负责编制年度及月度工作计划,并按计划实施。
3) 负责编制《工程材料采购计划》。
4) 负责对供应商进行初步调查,制定《供货服务商信息表》。
5) 控制报表及采购实施,并对采购的材料服务质量进行验证,形成书面材料供主管领导审核。
6)负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。
7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。
8) 负责监督供货服务商合同执行程度,协同处理合同执行事宜,形成书面材料上报。
9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。
10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。
11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。
12) 协助进行材料出、入库工作的开展。
13) 协助进行全库盘点,依照公司有关规定处理不合格品。
3、材料设备采购实行公司直接采购(甲供)与我司定价、定规格而承建商自行采购(甲定乙供)相结合的方式。
具体管理办法如下:
1) 依照与承建方签订的《建工合同》,合同条款中明确规定由承建方自行采购,我司定价、定规格的物资,招标采购部负责承建方自动材料的供方指定、价格认可和资金控制。
2) 依照与承建方签订的《建工合同》,除合同条款中明确规定由承建方自行采购的物资,原则上由招标采购部统一进行采购。
其中含大型设备(给排水设备材料等)和其他材料(钢筋、电线电缆、铺装材料等)。
4、甲供物资明细:在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。
没有明确规定甲供的材料,招标采购部依据实际情况提出意见报主管领导审批,决定是否甲供,并提前通知项目部、监理方和承建商。
三、采购计划:
1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划,会同相关部门编制采购供应计划。
1) 工程开工前5天,由招标预算组人员提出工程材料清单,送交招标采购部。
2) 施工单位在图纸会审后一周内,提出本单位承建工程所需材料的整体计划,经监理方和项目部主管人员审核后,报招标采购部。
3) 招标采购部对施工单位提交的整体计划,依照预算人员提供的材料清单进行审核后,并汇总编制材料采购计划,提交主管领导审批。
2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划,计划包括:采购物资名称、品种规格(型号)、需用数量、用途和要求进场的时间等内容,特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。
所提交计划须经项目部及监理方主管审定签字。
3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划,结合公司的开发、经营计划,汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划,报公司相关部门审定,列入预算。
4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因,需调整物资采购计划时,由规划设计组提出意见,公司领导审批同意,交招标采购部会同相关部门一并进行调整。
四、物资采购
1、依照招标采购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务商询价明细表》,查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商进行前期市场调。
2、招标采购部依照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的质量、品种齐全的样品物资建立样品库,以备选用。
3、在参考《采购物资计划》和《供货服务信息库》基础上,依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则,结合相关市场调查,遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。
4、采购物资时,符合招标条件的,按公司相关招标管理制度进行。
5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购:
1) 询价采购:
a) 招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。
b) 询价人向从《供货服务商信息库》内遴选出的三家以上合格供货服务商询价,并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。
c) 确定符合采购要求且报价合理的供货服务商,形成书面材料
报主管领导审批,形成记录,进入采购实施阶段。
2) 直接市场采购零星物资经批准后,可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则,直接市场采购或要求供货服务商送货。
6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后,由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。
其中评审分为如后相关方面:公司基本资质;公司生产能力;运输能力;储货能力;产品服务质量;维保服务能力;投标文件中明确优惠比例的可实现能力;本土市场占有率:业绩实地考核;市场美誉度。
7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行,并应包括以下适宜的采购信息:
1) 产品质量要求、严守要求,可引用标准或提供规范图样等;
2) 价格、数量、交付方式等;
3) 可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求;
4) 可对供方质量管理体系提出要求。
8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前,须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。
否则,不得投入使用和办理结算。
9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商;系
统性较强的工程所需物资、设备可固定一、两家长期供货服务商。
五、材料设备进场验收、校验和合同执行
1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求,与供方协商进度及时间,组织物资进场。
2、所有进场物资必须提供以下资料
1) 产品合格证;
2) 质量检验报告;
3) 与产品相关的技术资料。
3、物资进场后,凡涉及工程外观、功能的物资,由招标采购部组织项目部、监理方配合并通知施工方共同进行质量、数量验收;其他物资,由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。
验收合格后,施工单位开具收料单(注明品种、规格、数量等)并加盖单位公章,交供方。
对整机设备等重要物资,由招标采购部根据需要组织设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收,如需在供方验证,则需在合同中规定时间和方式。
4、所有物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验,并出具相应的检验报告;未经检验或检验不合格的物资严禁使用。
5、所有进场物资,有关人员同时在验收单上签字,并作为材料设备结算的依据之一,相关部门负责人办理相应手续。
6、供方供货过程中,招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督,编制《供货服务商合同信息单元》注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。
7、合同执行过程中,如出现供货服务商违约或未严格按合同执行,招标采购部根据合同约定参照实际情况,及时形成书面材料说明上报主管领导并对违约供方进行评定。
8、合同履行完毕后,招标采购部依照《供货服务商合同信息单元》结合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核,存档备案作为《供货服务商信息库》的有效补充。
六、物资保管、分发与结算
1、进场物资严格按照施工现场相关管理规范进行分类存放。
2、甲供物资验收合格后根据承建商申请的品种、规格、数量直接分发承建商或先行分发再分别验收。
建筑材料应分类或建库存放,码放齐整并有相应标识。
设备使用前按照使用说明进行保养和维护。
3、根据月度计划及供货服务合同执行情况,招标采购部按月将甲供材料、采购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后,与财务管理部门办理有关结算、付款手续。
4、招标采购部对物资供应服务情况随时进行协调、控制,并按期向主管领导提交书面报告。
5、招标采购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、使用效果、价格变动情况,以及新材料、新设备的信息资料,完善《供货服务商信息库》,作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。