物资采购管理制度采购制度
物资采购程序管理制度五篇

物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购、领用管理制度(5篇)

物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对,统计库存低于储备量的物资,并拟订月采购计划,交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批,按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足,质量不好,规格不符,品种不对时拒绝验收,并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续,并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资,必须填写非常用物资采购申请表,价值在____元以内的,报后勤副院长审批后,价值超过____元的,需经后勤副院长审核并报院长审批后,再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购,凡科室急需物资须在____日内采购到位,对不是急需的物资,安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核,并报院长审批后,形成物资采购目录。
2、常用物资采购,是采购目录内的,须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资,在保证质量的前提下,坚持按最优惠价采购,非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批,____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制:即印刷品不超过一年,耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量,特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等,必须按时拟订计划核对库存量,按计划采购、入库和挂帐,做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前,必须将下月物资领用计划单交行政办公室,计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
物资采购管理制度(三篇)

物资采购管理制度第一章总则第一条目的和依据:本制度的目的是为了规范和统一物资采购管理工作,保证采购活动的合规性、公平性、透明性和高效性,实现最佳采购结果。
本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和相关法律、法规以及公司的内部管理规定制定。
第二条适用范围:本制度适用于公司的所有物资采购活动,包括但不限于设备、器材、原材料、办公用品等物资的采购。
第三条采购原则:1. 公平原则:公开、公正、公平、诚信是物资采购的基本原则,采购活动应当依法进行,不得有任何歧视性行为。
2. 经济原则:采购活动应当以经济合理为原则,追求最佳采购效果,确保物资的质量和供应的稳定。
3. 省时原则:采购活动应当积极主动、高效快捷,合理利用时间资源,避免拖延采购进程。
第四条相关职责:1. 公司领导:负责制定物资采购策略和目标,为物资采购工作提供必要的支持和保障。
2. 采购部门:负责组织实施物资采购活动,制定物资采购计划,评估供应商,签订采购合同,并监督供应商的履约情况。
3. 各部门负责人:根据需要提出物资需求计划,并配合采购部门的工作,确保采购活动的顺利进行。
第二章采购程序第五条采购需求确定:1. 采购需求的提出应当符合公司的业务发展计划和财务预算,经过相关部门负责人的审批批准。
2. 采购需求应当明确物资的种类、数量、规格、质量要求、交货期限等基本信息,并提供相关资料和技术要求。
第六条供应商的选择:1. 采购部门应当根据采购需求,制定供应商的选择标准,并进行供应商的调研和评估。
2. 供应商的选择应当综合考虑供应商的信誉度、资质和专业水平,以及物资质量、价格、交货时间等因素。
第七条采购招标:1. 对于金额较大或者重要性较高的物资采购,采购部门应当组织招标活动,确保公开、公平、公正的原则。
2. 招标活动应当按照相关的法律、法规和公司的内部管理规定进行,包括招标文件的编制、发布、接受和开标等环节。
第八条采购合同签订:1. 采购部门应当根据招标结果和评估报告,选择中标供应商,并签订采购合同。
物资采购管理制度通用8篇

物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步,制度使用的情况越来越多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?读书破万卷下笔如有神,以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》,希望能够充足亲的需求。
程序篇一(一)物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。
对于的确急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资,物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核,所需物资主管部门的审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。
3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。
(1)库存数量充分的,先行部分发放或随时发放。
(2)库存数量不足的,执行《物资采购审批程序》后发放。
(3)库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的,先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
(二)物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》,结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式,填写《物资采购审批表》,经供应部部长审查,经营副经理审核,总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
(三)物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,依据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料,除经批准的紧急特别情况外,必需精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商讨价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行采购。
物资采购管理制度及采购流程

物资采购管理制度及采购流程物资采购管理制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
以下是一篇物资采购管理制度及采购流程的范例,供参考:一、物资采购原则:1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》。
4.原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。
5.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6.单次采购在金额在XX元以上的,有两名采购人员一同进行采购7.单次采购金额在XX元以上的有财务部派人一同进行采购。
二、采购流程的步骤:1.确定采购需求:明确需要采购的物品或服务,包括数量、规格、质量要求等。
2.进行市场调研:收集相关供应商、产品价格、质量等信息,分析市场行情,了解竞争状况。
3.确定供应商:根据调研结果,筛选出符合要求的供应商,进行询价、比价、议价等操作,最终确定供应商。
4.下单采购:根据确定的采购计划,向供应商下达采购订单,包括采购数量、交货时间、价格、付款方式等。
5.跟踪订单:密切关注订单的执行情况,包括供应商是否按时交货、产品质量是否符合要求等。
6.质量检验:对采购的物品或服务进行质量检验,确保符合采购要求。
7.验收与入库:对合格的物品进行验收,并办理入库手续,同时对不合格的物品进行处理。
8.结算与付款:根据采购合同和实际采购情况,进行结算和付款操作。
9.记录与归档:将采购过程中的文件、单据等进行整理归档,以便后续查阅和分析。
三、物资采购工作流程:1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
采购和物资管理制度

采购和物资管理制度第一章总则第一条为规范企业的采购和物资管理工作,提高采购和物资管理的效率和质量,订立本制度。
第二条本制度适用于企业内全部涉及采购和物资管理的工作。
第三条采购和物资管理应遵从公平、公正、公开、透亮的原则,保证企业利益最大化。
第二章采购程序第四条采购需求的产生:各部门依据业务发展和工作需要,提出采购申请,并附上相关料子和说明。
第五条采购立项:采购申请经过审核,确定采购立项,由采购部门负责订立采购计划和采购策略。
第六条选择供应商:采购部门依据采购策略,通过公开招标、邀请招标、商谈等方式选择供应商,并进行评审和评价。
第七条合同签订:选择的供应商与采购部门签订正式合同,并明确双方的权益和责任。
第八条收货验收:采购部门依据合同商定,对所采购的物资进行验收,并做好相应的记录。
第三章采购管理第九条采购预算:企业应依据业务需求和财务情况,订立年度采购预算,合理布置资金。
第十条供应商管理:企业应建立供应商库,对供应商进行分类管理和绩效评价,并及时更新供应商信息。
第十一条价格管理:企业应建立物资价格标准,对采购价格进行监控和调整,确保采购本钱最优化。
第十二条合同管理:企业应建立合同管理制度,确保合同的有效履行,防止合同纠纷的发生。
第十三条库存管理:企业应建立物资库存管理制度,定期盘点物资库存,避开过多或过少的库存现象。
第十四条采购风险管理:企业应对采购过程中的风险进行评估和掌控,确保采购活动的安全和稳定。
第四章监督与考核第十五条监督机制:企业应建立采购与物资管理监督机制,通过内部审计、外部审计等方式进行监督。
第十六条考核制度:企业应建立采购和物资管理的考核制度,依据工作情况进行绩效评估和考核。
第十七条违规处理:对于违反采购和物资管理制度的行为,将依法纪律处分,并追究法律责任。
第五章附则第十八条本制度自发布之日起执行,如有需要修订,应经相关部门批准。
第十九条对本制度的解释权归企业负责人,如有疑义或争议,按相关规定处理。
物资采购管理制度模版(5篇)

物资采购管理制度模版1.目的为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时____物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。
4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留____%尾款。
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。
物资采购管理制度(优秀4篇)

物资采购管理制度(优秀4篇)物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求,于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划,经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的',应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》,报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过500元的,行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品,由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时,行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;2、物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《费用报销单》,经行政部经理、总经理审核后,按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》,行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时,须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
物资采购管理制度采购制度
物资采购管理制度
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:
重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:
a、工程项目需用材料清单
b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。