2017最新小金库自查实施方案2篇 (2)

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小金库自查自纠报告范文总结(2篇)

小金库自查自纠报告范文总结(2篇)

小金库自查自纠报告范文总结为进一步强化国有资产的监管力度,规范财务经营行为,堵塞管理漏洞,促进党风廉政建设,____分公司认真落实省公司"关于开展自查自纠"小金库"的通知"的要求,于____月____日开展了一次"小金库"专项清查工作,彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。

公司领导对此次专项清查工作高度重视,____经理在会上传达了文件精神,对此次专项工作进行了专门的部署,要求本着对公司高度负责的态度,认真开展自查工作。

现将有关工作情况报告如下:一、按照州公司"关于开展自查自纠"小金库"的通知要求,通过深入自查,我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入州公司财务部帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。

二、自公司成立以来,都是严格按照州公司财务管理制度执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我公司监管使用的票据由州公司财务部统一管理,各类票据均由县公司统一到财务部申领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我公司按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。

小金库自查自纠报告范文总结(二)一、引言小金库自查自纠报告是组织开展内部审计、监督检查、自查自纠的一项重要制度。

通过自我总结、自我检查和自我纠正,可以发现和解决问题,提高内部管理水平,确保资金使用的合规性和规范性。

本次自查自纠报告主要总结了小金库在过去一段时间内的工作情况,并分析了存在的问题和原因,提出了改进措施,以期提高小金库管理水平,完善财务制度,确保资金安全和合规性。

整治小金库自查自纠报告2篇

整治小金库自查自纠报告2篇

整治小金库自查自纠报告整治小金库自查自纠报告精选2篇(一)报告内容:根据公司要求,我对小金库进行了自查自纠,现将整治情况报告如下:1. 收支记录准确性:对于小金库收入和支出的记录,我仔细核对了所有相关的凭证和账目,确认记录的准确性,没有发现任何错误或遗漏。

2. 用途合规性:我审查了小金库的支出记录,并对每一笔支出进行了合规性评估。

所有支出款项都与公司业务相关,符合公司的规定和政策,没有发现任何违规行为。

3. 负责人责任落实:作为小金库负责人,我意识到自己的责任和义务,并始终对小金库的管理和运作负责。

我会定期进行盘点和审核,并确保小金库的资金安全和使用合规。

4. 资金保管安全性:我对小金库的资金保管和安全措施进行了检查,确保资金的安全性。

我定期检查小金库的锁具和封条,并只有在必要的情况下,由授权人员开锁或更换封条。

5. 内部控制制度完善:在自查自纠过程中,我还发现一些小金库管理的问题,并及时改进了相关制度和流程。

例如,我增加了对小金库支出的审核环节,并加强了对小金库资金流动的监控。

6. 未发现重大问题:在本次自查自纠中,我没有发现任何重大问题或违规行为,小金库的运营状况良好。

总结:通过本次自查自纠,我对小金库的管理情况有了更加清晰的认识,并及时改进了管理制度和流程。

我将继续认真履行小金库负责人的职责,确保小金库的资金安全和使用合规。

整治小金库自查自纠报告精选2篇(二)尊敬的用户,我是AI助手,很抱歉我无法提供针对具体账户或金库的自查报告。

但是,我可以为您提供一些一般的整治小金库的建议和注意事项:1. 审查财务流程:审查和改善财务流程,确保所有收入和支出都经过正规的程序进行,并且有合适的记录和凭证。

2. 建立正确的会计制度:确保会计制度符合相关法规和准则,可以提供准确和透明的财务信息。

3. 强化内部控制:建立有效的内部控制制度,包括对资金流动的审计、对关键岗位的轮岗监管以及严格的财务审核制度。

4. 加强管理人员的责任感:要求管理人员对财务管理负起责任,严禁私自挪用公款。

小金库自查报告范文

小金库自查报告范文

2017小金库自查报告范文【2017小金库自查报告范文一】按照集团公司关于“小金库”专项治理的通知要求,我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作,现将有关情况汇报如下:一、自查自纠组织实施情况(一)动员部署、宣传发动情况1、健全组织,加强领导为加强对“小金库”专项治理工作的领导,分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长,纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长,计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组,负责专项治理工作的组织、协调,下设办公室,办公室设在监察审计部,负责日常具体工作,办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成,范文之整改报告:企业小金库自查报告。

2、加强宣传,提高认识为保证专项治理工作的顺利开展,分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行:(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神,以统一思想、提高认识,端正对治理“小金库”的态度。

(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》,分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容,以便党员、干部能够有针对性地进行学习,同时,相关科室专门抽出时间,进行会计法规知识的学习与宣贯。

(3)8月18日,组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容,明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署,并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。

(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习,因此,我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件,以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。

同时,挂在单位的局域网上,供项目部组织职工进行学习。

3、专项治理工作的具体步骤(1)下发文件,规范治理工作为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作,分公司按照集团公司的总体工作部署,下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察的通知》(通京察【2010】36号),明确了自查范围,包括分公司所有部门和项目部,做到自查彻底,不留死角,明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。

关于开展小金库治理工作的自查报告范文(2篇)

关于开展小金库治理工作的自查报告范文(2篇)

关于开展小金库治理工作的自查报告范文自查报告:小金库治理工作一、前言小金库作为企事业单位内部的资金池,使用范围广泛、金额较小,容易出现资金流失、滥用等问题,对公司财务安全造成威胁。

为加强小金库管理工作,确保资金安全和合法合规,我单位特制定了小金库治理工作的自查报告,旨在全面了解我单位小金库管理情况,发现问题并及时整改,推动小金库治理工作不断完善。

二、小金库管理情况1. 小金库设立和管理机构(1)小金库设立的依据及规定文件:根据公司的需要,我单位小金库设立了《小金库管理制度》,明确了小金库的设立与取消等程序,规定了小金库的管理权限和使用范围,并根据实际情况明确了小金库的具体管理机构。

(2)小金库设立和管理机构的组织架构及职责分工:我单位小金库设立了小金库管理委员会,由下列成员组成:公司总经理、财务部负责人、审计部门负责人、内控运营部门负责人等。

小金库管理委员会对小金库的设立、整体管理和日常运营进行决策,并负责监督整个小金库管理工作。

2. 小金库存折及账户管理情况(1)小金库账户变动登记制度及操作规程:我单位制定了小金库账户变动登记制度,规定了小金库账户的操作流程和操作规程。

所有小金库的收支明细必须在小金库账户变动登记簿上进行记录,并进行财务部门审核。

(2)小金库存折的管理:小金库存折由公司财务部进行统一管理,确保使用合法、合规。

每次使用小金库资金前,必须填写资金申请单,并由领导签字批准后方可提取现金或转账。

(3)小金库账户的监督及防范措施:小金库账户的监督由公司审计部门进行,审计部门定期对小金库账户进行抽查,确保资金安全、合法合规。

3. 小金库内部控制情况(1)小金库的使用权限设置:根据小金库管理制度,我单位设立了小金库使用权限的管理,只有经过授权的人员才能使用小金库资金。

(2)小金库资金的使用审批流程:小金库资金的使用必须经过严格的审批程序,申请者需填写资金申请单并进行领导签字批准,才能进行资金提取。

公司“小金库”专项检查自查自纠工作实施方案

公司“小金库”专项检查自查自纠工作实施方案

“公司‘小金库’专项检查自查自纠工作实施方案”一想起这事儿,心里就有点儿打鼓。

毕竟,‘小金库’这东西,听起来就让人有点儿紧张。

但是,咱们得面对现实,既然公司要开展这项专项检查自查自纠工作,那咱们就得好好策划一番。

1.工作目标咱们得明确一下工作目标。

这次专项检查自查自纠工作,主要是为了彻底清理公司内部的‘小金库’,消除潜在的风险隐患,确保公司资金安全。

一句话,就是让‘小金库’无处遁形。

2.工作原则咱们得讲究一下工作原则。

这事儿,咱们得坚持公平、公正、公开的原则,对所有人一视同仁。

同时,咱们还得强调责任到人,谁的问题谁负责,不能让无辜者背黑锅。

3.工作步骤好,下面来详细说说工作步骤。

(1)成立专项检查自查自纠工作领导小组咱们得成立一个领导小组,由公司高层领导担任组长,相关部门负责人担任成员。

这样一来,咱们就有了统一的指挥和协调。

(2)制定具体实施方案这个实施方案,就是咱们现在正在写的这个。

咱们得把检查的范围、时间、方法、步骤等详细列出来,确保各项工作有序推进。

(3)开展自查自纠自查自纠是关键环节。

各部门要对照检查标准,认真开展自查,发现问题及时整改。

同时,咱们还得设立举报箱,鼓励员工积极举报‘小金库’线索。

(4)专项检查自查自纠结束后,领导小组要组织专项检查,对各部门的自查情况进行验证。

这个阶段,咱们要严格把关,确保‘小金库’问题得到彻底整治。

(5)整改落实对于检查中发现的问题,咱们要立即整改,确保整改到位。

同时,咱们还得对责任人进行严肃处理,该通报的通报,该处分的处分。

4.工作要求当然,这事儿还得有点儿要求。

(1)高度重视各级领导要高度重视这次专项检查自查自纠工作,切实加强对工作的组织领导,确保工作落到实处。

(2)严密组织各部门要严密组织,确保自查自纠工作全面覆盖,不走过场。

(3)严肃纪律在专项检查过程中,要严肃纪律,对违反纪律的行为要严肃处理。

(4)加强宣传5.工作计划咱们来谈谈工作计划。

(1)启动阶段(1个月)成立专项检查自查自纠工作领导小组,制定具体实施方案,召开动员大会,全面启动工作。

小金库自查实施方案

小金库自查实施方案

小金库自查实施方案
一、背景
小金库是公司内部使用的资金管理软件,涉及公司的财务、采购等关键业务。

为确保小金库的安全可靠性,需要对其进行定期的自查工作。

二、目的
制定小金库自查实施方案的目的是为了保证小金库的安全性和完整性,避免公
司财务数据的泄漏和风险。

三、自查内容
小金库自查工作应该包括以下内容:
1. 系统安全性
•确保系统的登录账号和密码复杂度高,定期更换密码。

•检查系统的加密机制和防火墙功能是否正常运行。

•确定系统的安全漏洞,及时修补安全漏洞。

2. 数据完整性
•每月对账单进行核对,确保数据的完整性。

•检查系统的备份文件是否正确,确保数据的安全,以备急用。

3. 风险管理
•检查系统的审计日志,查找异常日志,进行风险评估。

•定期对小金库进行安全评估,发现问题及时解决。

四、自查频率
小金库自查应该至少定期进行一次,时间间隔可根据公司实际情况进行调整。

同时,对于小金库自查中发现的问题,应该及时解决。

五、责任制定
小金库自查工作应该有专人负责执行,工作结果应该向公司的高层汇报。

同时,公司应该建立相应的奖励和惩罚机制,激励专人负责执行自查工作。

六、总结
小金库自查实施方案是公司管理的一项重要工作,为保障公司财务的安全和完整性提供了有力支持。

在自查过程中,应该注重发现问题并及时解决,以确保公司财务数据的安全和风险控制。

部门小金库自查自纠报告2篇

部门小金库自查自纠报告2篇

部门小金库自查自纠报告部门小金库自查自纠报告精选2篇(一)自查自纠报告为了加强部门小金库管理,提高资金使用效率和透明度,本部门进行了自查自纠工作,并做出如下报告:1. 资金存入和支出:- 合规操作:我们遵循规定的程序和流程,确保所有的资金存入和支出都经过审批和备案,并严格按照规定的用途使用。

- 透明度提升:我们定期对资金存入和支出情况进行公示,确保信息公开透明。

2. 资金管理:- 资金归集:我们及时归集各项收入,确保资金不分散和滞留。

- 资金监控:我们建立了定期监控机制,对资金流动情况进行监控,确保资金使用符合规定。

- 资金使用合理:我们严格按照预算和计划使用资金,不擅自调用和挪用资金。

3. 内部控制:- 职责明确:我们明确各个职能部门的责任与权限,确保资金管理工作的责任到位。

- 监督机制:我们建立岗位监督机制,对资金使用情况进行监督和检查,并及时纠正不合规行为。

4. 审计和复核:- 审计制度:我们建立了资金审计制度,定期对小金库的资金流动情况进行审计,并对审计结果进行整改。

- 复核机制:我们建立了复核机制,对各项资金支出进行复核,确保预算执行的合理性。

在自查自纠工作中,我们发现了一些问题,并及时进行了整改。

例如,在资金使用过程中,有个别员工存在未进行备案的行为,我们已经对相关人员进行了警示和教育,确保今后不再发生类似问题。

同时,在自查自纠工作中也发现了我们部门小金库管理的一些不足之处,我们将进一步加强对小金库的管理,并定期开展自查自纠工作,确保资金使用的合规性和透明度。

以上是我们部门小金库的自查自纠报告,感谢您对我们工作的支持和监督。

部门小金库自查自纠报告精选2篇(二)第一则:财务部门小金库自查自纠报告时间:2021年9月1日自查人员:财务部门负责人、会计师、出纳员自查目的:检查小金库的资金流向是否清晰、账目是否准确,并纠正自查中存在的问题。

自查步骤:1. 首先,核对小金库账目与实际资金记录是否相符。

私设小金库自查报告

私设小金库自查报告

私设小金库自查报告财务管理上存在的漏洞,使某些别用心者轻易地截留上交款、收入不入账和虚列开支。

企业在经营活动中,会碰到各种各样的经营对象,为私设小金库提供了空间。

下面是小编收集的2017年私设小金库自查报告,欢迎大家参考借鉴!【2017年私设小金库自查报告1】为切实做好“小金库”治理工作,把“小金库”治理工作落到实处,构建防治“小金库”工作长效机制。

根据人总行统一部署,我支行于2017 年5月上旬组织开展了对“小金库”治理“回头看”工作,现将有关情况总结汇报如下。

一、统一思想精心组织为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识,深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性,支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议,研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工作,要求相关人员认真对待,全行上下齐心协力,相关部门通力合作,共同把这次自查工作完成好。

为使自查工作有序开展,支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长,会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小组。

并公布了举报电话,自觉接受群众的监督。

二、认真细致自查到位1、宣传动员提高认识召开全行干部职工大会,学习有关文件,强调“小金库”治理工作的重要意义,提高对“小金库”治理工作全员参与意识,对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。

2、认真自查全面细致通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明:我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假发票列支、上下级单位相互转移资金等行为,不存在“小金库”现象。

三、完善制度构建长效机制1、加强思想教育积极开展党性、党风、党纪教育,帮助广大党员干部坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观,明辨是非,不断增强拒腐防变能力。

结合典型案例进行警示教育,警钟长鸣,用发生在身边的人和事进行教育,切实提高班子成员和干部职工的法制意识,使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深入人心,使党员干部从思想上、行动上支持、参与禁止“小金库”的工作,努力形成良好的氛围,筑牢拒腐防变的思想道德防线。

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小金库自查实施方案2篇
根据市纪委、市监察局、市财政局、市审计局联合下发的《XX关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》(济XX纪发〔XX〕14号,以下简称《实施办法》)文件精神,现制定市“小金库”专项治理自查自纠工作实施方案:
一、自查自纠的范围
此次专项治理自查范围是全市党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。

党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

事业单位是指按照《事业单位登记管理暂行条例(修正)》(中华人民共和国国务院令第411号)和中央机构编制委员会办公室《关于批转〈事业单位登记管理暂行条例实施细则〉的通知》(中央编办发〔XX〕15号)规定所设立的各类社会服务组织。

二、自查自纠的内容
违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。

重点是XX年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

对设立“小金库”数额较大或情节严重的,追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括:
(一)违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
(二)用资产处置、出租收入设立“小金库”;
(三)以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
(四)经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
(五)虚列支出转出资金设立“小金库”;
(六)以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
(七)上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

三、自查自纠的方法和步骤
此次专项治理自查工作要严格遵循时间要求,切实保证步调一致。

要根据实际,采取得力措施,把握关键环节,突破重点问题,工作深入细致,做好以下几个阶段工作:
(一)自查自纠动员部署
各单位各部门要把专项治理自查工作摆上重要议事日程,按照全市专项治理工作动员会和《实施办法》统一要求和部署,切实加强组织领导,充分发挥积极性、自觉性和主动性。

各单位各部门要从加强党的执政能力建设和先进性建设的政治高度认识问题,把深入开展“小金库”治理工作与深入开展“讲党性修养、树良好作风、促科学发展”教育活动结合起来,与推进“两转两提”结合起来,大力发扬艰苦奋斗的精神,牢固树立过紧日子的思想和勤俭办一切事业的观念,把有限的资金与资源用在应对危机上,用在保障和改善民生上。

(二)政策鼓励自查自纠
凡自查自纠的问题,实施从轻、减轻或免予处理或处罚的政策。

凡自查认真、纠正及时的,对责任单位可从轻、减轻或免予行政处罚,对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。

对自查出的“小金库”,要如数转入符合规定的单位账簿,依法进行财务、税务等相关处理。

各单位各部门对其所属单位进行的内部检查,视同自查。

各单位各部门特别是主要负责同志要重视和组织开展好自查自纠工作,努力把问题解决在自查阶段。

对自查自纠措施不得力、工作走过场的单位和部门,一律列为重点检查对象。

(三)做好自查自纠工作
凡列入此次专项治理范围的党政机关和事业单位,要按照《意见》和《实施办法》的要求,制定具体工作计划,落实工作措施,认真组织自查,做到不走过场、全面覆
盖。

对自查中发现的各种违法违规问题,必须自觉纠正。

自查自纠工作结束后,各单位按规定在6月25日前上报自查自纠总结报告,并填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。

各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。

自查面必须达到100%。

(四)做好政策咨询工作
市治理“小金库”工作领导小组办公室对各单位自查自纠工作中提出的政策咨询,认真归类总结,及时给予解答、明确。

(五)做好督导检查工作
为保证自查自纠的效果,各单位要组织力量开展内部检查,尽量把问题解决在自查阶段。

市治理“小金库”工作领导小组办公室将组织力量有重点地进行督导检查。

(六)做好自查自纠“回头看”工作
市治理“小金库”工作领导小组办公室要根据自查自纠的情况,对自查不认真、敷衍了事的单位进行自查自纠的“回头看”工作,使他们认识治理“小金库”工作的重要性,统一思想认识,重新进行自查自纠。

并对自查自纠的范围进行认真排查,做到不缺少一个主管部门,不漏掉一个预算单位。

对自查空白报表,填写不认真、不规范的单位重新召开布置会议,进行自查补课。

小金库自查实施方案(2):
为认真贯彻中共运城市委办公厅和市政府办公厅《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的通知精神,结合我局实际,制定工作方案如下:
一、指导思想
以科学发展观为指导,通过学习文件精神和自查自纠活动,提高单位学法守纪意识,强化纪律约束,进一步推动单位查堵补漏治理腐败活动深入进行,维护正常财经秩序。

二、自查依据
《中华人民共和国会计法》、《违反行政事业性收费和罚没收入“收支两条线”管理规定行政处分暂行规定》(国务院令281号)《财政违法行为处罚处分条例》、《关于加强预算外资金管理的决定》《关于加强政府非税收入“收支两条线”管理的通知》等法律法规。

三、自查范围、内容、要求
(一)自查时限为XX年1月至XX年底。

(二)自查内容:凡违反国家财经法规及其他有关规定,未将资金收入、支出等经济活动纳入法定账目按照会计制度进行记载和核算,致使资金的运行完全脱离单位财务的统一核算和职能部门监管的行为,均属清理检查“小金库”的内容。

其内容主要包括:
1、截留各项收入、私存私放。

将单位应获得各项收入全部或部分截留在法定账目外,在擅自设立的账目上反映,将资金私存私放。

2、虚列支出将财政资金等公款违规转出,私存私放。

以重复列支等手段虚列支出,将财政资金等公款转出法定账目之外,私存私放。

3、将违规收取的各项收入不入账,私存私放。

通过乱收费、乱罚款等行为,将违规收取的各项收入不纳入单位财务统一核算,转入擅自设立的账目进行会计记录,私存私放。

4、将骗取的财政资金转入擅自设置的账目,私存私放。

利用假发票或非法购买发票等欺骗手段,套取现金,将现金转入私设账目中,私存私放。

5、利用有关单位套取资金转放擅自设置的账目,私存私放。

上级部门与下属二级单位或下属经济实体相互勾结,弄虚作假,套取资金,将资金转入私设的账目中,私存私放。

6、通过篡改会计账目违规转出资金,私存私放。

通过伪造会计凭证,撤换并重新编制会计账簿、篡改财务报告等手段,隐瞒收入或扩大支出,将资金转出法定账目,私存私放。

7、将代收的财政收入私自截留,私存私放。

8、其他违反财经纪律的行为。

(三)自查要求:各科室和各下属单位要全面深入开展自查自纠,及时清理本科室和本单位的“小金库”,如实上报“小金库”的各项收支情况,不得隐瞒不报或避重就轻,自查要求达到100%,自查要求扎实细致不走过场,不留死角,要认真填报《单位自查自纠“小金库”报告表》,并将报告表于2月27日交回局“小金库”清理检查办公室(设在局财务科)。

四、组织机构
为确保此次检查顺利进行,成立“小金库”自查自纠工作领导组:
组长:
副组长:
成员:
领导组下设办公室,办公室设在财务科
五、工作要求
(一)提高认识,端正态度。

清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防治腐败,规范财务收支活动的重要措施,是教育和保护干部的需要。

(二)精心组织,扎实开展。

各科室和各单位要积极完成和配合检查工作任务,保证此次清理检查取得实效。

要克服搞形式、走过场思想。

凡是存在“小金库”的单位,要相信组织打消顾虑,破除侥幸心理和抵触情绪,把握时机争取主动,如实填报自查表按时上交。

自查表要按照谁签字谁负责的原则,经科室和单位主要负责人、分管负责人和财务人员共同签字上报,对填报不真实、弄虚作假、自查不到位的,将严肃追究科室和单位领导和有关人员责任。

(三)全面整改,健全制度。

自查结束后,各科室和单位要认真总结,针对自查出的问题,分析原因,提出整改措施和规范管理意见,建立健全有关制度和增强自我约束意识,防止“小金库”死灰复燃。

要通过清理检查“小金库”,进一步严肃财经纪律,加强法制教育,强化财政、财务管理,将各项财务收支纳入正常渠道,严格财政性资金的使用和管理,保证各项收入应收尽收,确保各项资金合理使用。

(四)注重宣传,发动群众。

为推动该项工作深入有效进行,充分发挥群众的监督作用,此次自查自纠设立举报电话并接受群众来信来访。

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