GMP认证检查要点总结
GMP认证总结

GMP认证总结第一篇:GMP认证总结今年GMP认证注意的问题在历年GMP认证检查中,一些问题反复出现,影响了认证,这些问题应该引起我们的重视,在今年的认证中各单位应对照这些问题,举一反三,进行整改,保证顺利通过省局的认证。
一、员工不规范行的规范1、上下班路上,员工打打闹闹,说说笑笑,横着走,给认证专家造成不好的影响。
我们要让员工靠路右边走,在与认证专家同行时,要让路,推车、骑车时慢行,不要抢,注意安全。
2、注意员工自身卫生,衣服整洁,不随地吐痰,不骂人,注意文明礼貌,不带饭菜进厂,处处体现瑞阳风貌。
3、外来人员由相应管理部门要加强管理,着衣整齐,遵守公司的管理标准。
二、保持厂区卫生1、对厕所卫生保持要重视,定人管理,垃圾池在认证之前要全部清出来,并摆放整齐,认证期间尽量少来拉垃圾车,风大,易到处飘扬。
2、今年改造较多,各工地附近的垃圾要进行彻底清理,如瓦松栓制剂楼西边、北边的凉水塔等材料应运走,仓库西边往南的路面要整理以下,回收工地等附近保持整洁。
3、纯水站、锅炉、煤厂等岗位及厂所是认证必看之地,要保持卫生,煤厂现在是一个垃圾废物厂,应清出来,煤厂用布盖好,防止刮风到处都是;地沟各进出口机动车间应全部上锁,路上地沟无盖板的应及时加上。
4、认证检查可能会过时,动力车间要将路灯检查一遍,维修好,保证晚上的照明。
5、各单位门窗应关严,保持玻璃、门窗及室内设施的卫生。
三、接待认证专家1、检查时如按照我们的检查路线进行,各接受检查的单位的负责人员应在门口或指定地点等候,需要穿工作服的服务人员应麻利发放及收回工作服,不能让认证专家自己放鞋套等,根据安排各岗位的操作人员或工作人员应在岗,准备好应检查的房间或岗位的钥匙及一切现场要看的材料,等待检查。
2、各认证车间要按照工艺流程及洁净区管理规定等要求,制定出合理的参观路线,做到路线流畅。
选出的现场检查陪同人员要加强训练,做到熟悉软件及硬件设施,正确介绍。
3、现场检查询问岗位操作人员时不要紧张,要沉着应对,有问有答,不要罗嗦,不要强辩,注意礼貌,另外利用近几天的时间再熟悉一遍岗位SOP等,做到心中有数。
药品GMP检查要点

药品GMP检查要点药品GMP检查要点包括化学药品注射剂GMP检查要点、中药注射剂GMP检查要点、血液制品GMP检查要点、重组产品GMP检查要点、疫苗菌苗GMP检查要点等,遵循以下原则。
一、检查要与品种相结合根据申请认证的剂型,选择该剂型中产量大、工艺复杂、质量不稳定等高风险品种,从原料购进到成品出厂进行全过程检查。
每个剂型至少选择3个品种,不足3个品种的全部检查。
二、检查要与品种的生产工艺相结合核对并确认其是否能够按其注册申报的处方和工艺生产。
三、措施和工艺参数应有验证数据支持要检查关键工艺参数的验证资料对激素类或抗肿瘤类化学药品与其它药品共用同一设备和空气净化系统的,要重点检查其防止交叉污染的措施及验证数据。
四、药品生产质量管理体系的真实运作情况检查生产和质量管理的现状和各种记录、台帐、凭证,从深层次查清其真实运作情况,即要从表象查到真相。
(一)化学药品注射剂GMP检查要点根据药品GMP原则要求,结合注射剂生产影响药品质量的关键环节,提出化学药品注射剂GMP跟踪检查要点,旨在督查企业质量保证体系的变更情况和实际运行状态。
检查组须对如下内容按照药品GMP要求,逐一核实,并详细陈述。
1、药品GMP认证检查提出缺陷项目的整改落实情况。
2、企业的组织机构是否有变动、是否能够确保履行职责;企业负责人、质量保证负责人及其人员、质量控制负责人及其人员、药品生产、物料管理负责人员专业、学历、资历及其履行职责的实际能力。
3、生产厂房及其设施、生产设备、仓储条件、检测仪器等是否发生变更及其符合药品GMP情况。
4、新增生产品种的工艺验证及相关文件的补充和完善情况;生产规模及其生产品种扩增或调整与生产及检验能力是否匹配。
5、物料供应商审计,包括选择原则、审计内容、实地考核周期、认可标准、审计人员资格、批准及变更供应商的审批程序等是否能够确保物料质量;是否与物料供应商签定合同;物料验收、抽样、检验、发放标准、程序及其执行情况。
gmp微生物检查要点

gmp微生物检查要点GMP微生物检查要点微生物检查是在GMP(Good Manufacturing Practice,良好生产规范)体系下的一项重要工作,旨在确保药品和医疗器械的质量和安全性。
本文将介绍GMP微生物检查的要点,包括样品采集、检测方法、结果解读等方面。
一、样品采集1. 样品采集应在洁净区域进行,避免污染。
2. 采集样品前,操作人员应进行充分的手部卫生,佩戴适当的个人防护装备。
3. 样品应从不同批次、不同生产线或不同生产时间点进行采集,以保证样品的代表性。
4. 采集样品时,应遵循相应的采样计划和程序,确保采样方法的准确性和可重复性。
二、检测方法1. 微生物检测方法应符合相关法规和标准的要求,如药典方法、国家标准等。
2. 检测方法的选择应根据产品特性和检测目的进行,确保方法的准确性和可靠性。
3. 检测方法的验证是必要的,包括准确性、精密度、重复性等指标的验证。
4. 检测设备和仪器的校准和维护应按照规定进行,以确保其准确性和可靠性。
三、结果解读1. 检测结果应与相应的标准进行比较,判断是否符合规定的限度要求。
2. 结果解读时,应考虑样品的来源、采样方法、检测方法等因素的影响。
3. 对于超出限度的结果,应及时采取纠正措施,并进行调查和分析,找出原因并采取相应的改进措施。
4. 结果记录和报告应准确、完整,包括样品信息、检测方法、结果等内容。
GMP微生物检查是确保药品和医疗器械质量和安全性的重要环节。
在进行微生物检查时,应注意样品采集的规范性、检测方法的准确性和结果解读的科学性。
只有通过严格的微生物检查,才能保证产品的质量和安全性,为人们的健康提供保障。
(注:本文所述内容仅供参考,具体操作请遵循相关法规和标准。
)。
GMP认证检查

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பைடு நூலகம்
五、质量控制要点及质量控制项目:
6、生产环境:30万级 、生产环境:30万级 操作间(室):温度。 湿度。 含菌浓度。 含尘浓度。
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五、质量控制要点及质量控制项目:
指精制、干燥(烘干)、包装三部分 1、制水:纯化水—电导率、《中国药典》全项 、制水:纯化水—电导率、《中国药典》 注射用水—pH、氯化物、铵盐、《 注射用水—pH、氯化物、铵盐、《中 国药典》 国药典》全项 ※ 用于无菌原料药时,每天监控细菌内毒素及 微生物 ※ 《中国药典》全项包括:pH、氯化物、碳酸 中国药典》全项包括:pH、氯化物、碳酸 盐、钙盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、CO 盐、钙盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、 2、 易氧化物、不挥发物、重金属。
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四、原料药生产管理要点:
干燥干燥-粉碎、过筛(混粉) (1)严格检查筛网情况,发现问题及时处理, 防止异物。 (2)局部防尘,并安装吸尘装置。 (3)混粉要均匀。 干燥干燥-检验 混合后的产品放入待检区,由检验室取 样检验。检验合格后按规定进行包装。
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四、原料药生产管理要点:
3、包装: (1)直接接触药品的内包材应采取适当方法清 洁除尘并消毒,储存在与包装同等净化区 (室)内; 外包装材料也应清洁除尘后进入外包 间; 认真复核标签及合格证上的各项内容(品 名、规格、批号、数量、有效期等),并 要有专人妥善保管。
GMP认证检查 GMP认证检查 原料药) (原料药)
梁之江 主任药师
原国家药品监督管理局药品认证中心
药品GMP检查要点及注意事项

药品GMP检查要点及注意事项一、现场决不允许出现的问题1、物料(含化验室菌种、车间物料)帐、卡、物不符或没有标签;2、现场演示无法操作、不能说清如何工作;3、现场存在废旧文件(包括垃圾桶、垃圾站),有撕毁记录,随意涂改现象;4、专家面前推卸责任、争辩、训斥下属;5、环境温湿度、压差、洁净区密封等方面存在问题。
二、指定负责回答问题的人员素质要求1、有能力能胜任的;2、自信的;3、可靠、可信任的(以防故意捣乱);4、有经验的/有知识的。
三、各部门必须注意的问题(一)设备设施方面必须避免出现的问题1、不合理安装;2、管道连接不正确;3、缺乏清洁;4、缺乏维护;5、没有使用记录;6、使用(精度小范围)不合适的称量设备;7、设备、管道无标志,未清楚地显示内容物名称和流向;8、有故障和闲置不用的设备未移走或标识不清楚。
(二)生产现场检查时避免出现的问题或关注点1、人流、物流、墙壁、地板、温度、交叉污染。
2、每个区域,每次只能生产一个产品,或者必须没有混淆、交叉污染的危险。
3、同一批物料是否放在一起。
4、在开始生产之前,对生产区和设备的卫生进行检查。
5、产品和物料要有防止微生物和其它污染源污染的措施。
6、进入生产区人数受控制,偏差受控制,中间过程受控制。
7、计算产量和收率,不一致的地方则要调查并解释。
8、签字确认关键步骤。
9、包装物或设备进入生产区之前,清除其上不适当的标签。
10、已经做了环境检测。
11、避免交叉污染,定期有效的检查,有SOP。
12、避免灰尘产生和传播。
13、生产前要经过批准,(有生产指令)。
14、中间产品和待包装品:储存条件符合,标识和标签齐全。
15、熟悉重加工的SOP。
16、在生产区域内不得有:吃东西、喝水、吃零食、抽烟,或存有食物、饮料,私人药品等私人物品。
17、操作者不得裸手直接接触原料、中间产品和未包装的成品。
18、GMP检查员的洁净服按男女(车间及时与质量部确认)备足,备合体。
员工不得将工作服穿出规定区域外。
GMP现场检查要点讲解

〔三〕 化验室现场检查时的关注点
6、 PH计:操作、清洁、校准等SOP,缓冲液配 制,标签,记录
7、 天平:防震,校正、维护 8、 分析方法验证〔药典?非药典〕 9、 稳定性试验〔加速、长期〕 10、微生物试验室〔无菌、微生物限度〕
〔四〕 质量治理部现场检查时的关注点
五、检查员提问问题时必需留意的事宜
3、 对检查员提问进展答复时: 〔1〕不能拒绝 〔2〕直接答复,不能模糊不清 〔3〕绝不能消逝相互冲突的答复 〔4〕确实不会答复时,坦诚成认
五、检查员提问问题时必需留意的事宜
〔5〕在答复以下问题时特殊留意: 要自信地答复以下问题,确保你的答复是准确的 假设你不知道,放弃答复并提出让更了解的人答复 假设问题的答复需要从专家的角度答复,请专家答复 假设你承诺了一个问题,确定要完成它。 切记不要说谎!
16、操作者不得裸手直接接触原料、中间产品和未包装 的成品。
17、GMP检查员的洁净服按男女〔车间准时与质量部确 认〕备足,备合体。员工不得将工作服穿出规定区域外。
18、操作工生疏本岗位清洁SOP 19、设备在清洁、枯燥的环境中贮存。 20、完整的清洁记录,显示上一批产品
〔二〕 生产现场检查时避开消逝的问题或关注点
五、检查员提问问题时必需留意的事宜
⑤说实话 … ” 给了一个印象,以上的答复都不是实情。 成功的检查是建立在诚信的根底上的。 不要让马虎和无意渐渐地毁了诚信。
五、检查员提问问题时必需留意的事宜
⑥我们始终就是这样… ” 首先说明你没有改正的意向。 看起来不听取检查员的意见。 你的学问水平太差了,欠缺培训。
〔一〕文件和记录方面〔即如何向检查官供给文件〕 〔二〕 人员方面
〔一〕文件和记录方面〔即如何向检查官供给文 件〕:
企业gmp认证检查报告
企业gmp认证检查报告1.引言1.1 概述概述部分应该对整篇文章的主题进行简要介绍。
可以包括企业GMP 认证的概念和意义,以及本篇文章将要讨论的内容和重点。
概述应该能够引起读者的兴趣,让他们对文章的内容有一个整体的把握。
例如:"企业GMP认证是指企业遵守药品生产管理规范,确保药品生产过程符合国家相关法律法规和质量标准的认证过程。
本文将介绍企业GMP认证的重要性,GMP认证检查项目和检查过程,以及对企业GMP认证的意义进行总结。
通过本文的阐述,读者将能够了解企业GMP认证的关键内容和意义,以及对企业质量管理提出建议与展望。
"1.2 文章结构文章结构部分的内容:本文主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要概述了本文所讨论的主题,包括对企业GMP认证检查报告的引言和目的,以及文章的整体结构。
正文部分着重介绍了企业GMP认证的重要性,GMP认证检查项目和检查过程。
其中,重点探讨了GMP认证对企业生产管理的影响,以及在GMP认证检查中需要重点关注的项目和过程。
结论部分对企业GMP认证的意义进行了总结,并提出了建议和展望,最后在结语中对整篇文章进行了总结和概括。
目的部分的内容如下:1.3 目的本报告的目的是对企业GMP认证检查进行全面的分析和总结,旨在强调企业GMP认证对于生产质量和安全的重要性,并探讨GMP认证检查项目和过程的具体细节。
通过对GMP认证的重要性和检查过程的详细描述,旨在提高企业对GMP认证的重视程度,确保企业生产的产品符合国家相关标准和要求,为消费者提供更加安全、可靠的产品。
同时,本报告也旨在为企业提供合理的建议和展望,帮助企业更好地开展GMP认证工作,提升企业的竞争力和信誉度。
2.正文2.1 企业GMP认证的重要性企业GMP认证是指企业在生产过程中遵循GMP(Good Manufacturing Practice,良好生产规范)的标准进行生产管理和控制,以确保生产出的药品、食品、化妆品等产品质量安全、有效和稳定。
新版GMP认证检查内容范文
检查要点6:纯化水系统的风险评估(偏差以及变更情况)
QA、QC、生产
检查要点7:纯化水系统的验证情况
生产、QA、QC、工程部
九、空调系统
检查要点1:机组相关档案(包括设计安装图纸)
工程部
检查要点2:空调系统图(送风图、回风ห้องสมุดไป่ตู้、直排图)
工程部
检查要点3:空调系统的日常监测情况(现场询问)
生产、工程、QA
QA
检查要点3:关键人员的职责是否清晰完整,招聘时也要有文件支持。如:资历、经验、技能等方面都要有文件作出规定。
人力资源与行政部
检查要点4:企业负责人与实际负责人的关系,是否有授权。
人力资源与行政部
检查要点5:培训管理部门的职责、年度培训计划、培训计划、培训方案、相关记录、培训考核、培训跟踪等。
培训文件是否建立
检查要点5:来料如何请验、如何取样(取样车专家有意见,如企业有条件可以做取样间)
仓库、QA、QC
六、QC检验室
检查要点1:微生物室布局图、化验室与生产区最好区分开
QC
检查要点2:样品接收处置、贮存区
QC
检查要点3:仪器是否有专门的仪器室
QC
检查要点4:化学试剂贮存区
QC
七、设备
检查要点1:设备清单
工程部
公司领导及QA
检查要点2:质量保证系统是否有效运行(质量保证系统的运作流程)
必须建立质量保证体系、采购和使用的原辅料、包装材料正确无误、各环节有保证药品质量的措施。(分解)
定期评估质量保证体系的有效性和适用性。(分解)
GMP自检。
(质量部牵头,各部门负责人参加)
检查要点3:质量控制用于原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品的取样、检查、检验以及产品的稳定性考察,以确保符合本规范的要求物料和最终包装的成品应当有足够的留样,以备必要的检查或检验。
药品GMP认证检查
认证机构派遣检查组对制药企业的生产线、仓库、 实验室等进行实地核查,核实其GMP实施情况。
3
检查记录与报告
检查组详细记录现场核查情况,撰写检查报告, 对制药企业的GMP符合性进行评价。
审核与批准
报告审核
01
认证机构对检查报告进行审核,对制药企业的GMP符合性进行
评估。
认证决定
02
认证机构根据审核结果,作出是否给予认证的决定,并向制药
通过GMP认证,药品生产企业可以建立完善的质量管理体 系,提高药品质量水平,减少生产过程中的差错和缺陷, 降低药品安全风险。
提升企业竞争力
通过GMP认证,药品生产企业可以获得国家政策的支持和 市场的认可,提高企业的知名度和竞争力。
GMP认证的历史和发展
01
02
03
起源
国际推广
中国发展
GMP认证起源于美国,最早于20世 纪60年代开始实施。
问题
文件记录的追溯性不强。
改进措施
建立文件记录的追溯体系,确保每个环节都有据可查,提高文件记录 的可追溯性。
谢谢观看
改进措施
完善质量管理体系,建立全面的质量 控制标准和流程,加强质量监督和审 核工作。
问题
质量信息反馈不及时,处理不彻底。
改进措施
建立有效的质量信息反馈机制,及时 收集和分析质量问题,采取有效措施 进行处理和预防。
文件记录常见问题及改进措施
问题
文件记录不完整、不规范。
改进措施
制定详细的文件记录管理制度,规范文件记录的编制、审核、归档等 工作流程,确保文件记录的完整性和规范性。
制药企业向认证机构提交GMP认证申请,并附上相 关资料和证明文件。
GMP现场检查要点
四、现场检查时必须做到的
(一)文件和记录方面(即如何向检查官提 供文件)
(二) 人员方面
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(一)文件和记录方面(即如 何向检查官提供文件):
1、仅提供检查员要看的文件资料 2、所有递交给检查人员的文件,事先要一
定要尽可能经部门负责人快速检查一遍(以 免出错) 3、慎重回答检查员对原始数据和各种记录 所提出的问题(以免使检查员形成有“造假” 的错觉)。
1、 有能力能胜任的 2、 自信的 3、 可靠、可信任的(以防故意捣乱) 4、有经验的/有知识的
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三、各部门必须注意的问题
(一) 设备设施方面必须避免出现的问题 (二) 生产现场检查时避免出现的问题或
关注点 (三) 化验室现场检查时的关注点 (四) 质量管理部现场检查时的关注点
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(四) 质量管理部现场检查时的 关注点
1、 产品年度回顾: 2、审计:GMP自检,对供应商的审计和药政部门的按规定
检查的资料及整改报告. 3、 变更控制: 4、 投诉:包括产品质量投诉、药品不良反应报告和疑似
虚假药品的投诉 5、 偏差管理 6、 产品放行 7、 返工/再加工管理 8、 SOP 管理 9、 人员和培训
2. 做你或部门需作的事,讲你或部门 所需讲的
3. 确保所提供的资料或数据,在之前 已被审核确认过
4. 及时地给出正确的资料或信息 5. 确保你及部门的区域干净整洁
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(一)十要
6. 及时解决和处理细小的问题,在检 查员知道之前
7. 如果你没听懂所问的问题,首先要 弄清楚问题再回答
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(一) 设备设施方面必须避免出 现的问题
1、 不合理安装 2、 管道连接不正确 3、 缺乏清洁 4、 缺乏维护 5、 没有使用记录 6、 使用(精度小范围)不合适的称量设
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检查要点1:组织机构图 (组织机构图来源于文件,不能只下个红头文。一切都要有文件支持) 检查要点2:质量部是否独立设置、是否参与所有质量活动及审核GMP文件 检查要点3:关键人员的职责是否清晰完整,招聘时也要有文件支持。如:资历、经验、技能等方面都要有文件作出规定。 检查要点4:企业负责人与实际负责人的关系,是否有授权。 检查要点5:培训管理部门的职责、年度培训计划、培训计划、培训方案、相关记录、培训考核、培训跟踪等。每个企业都存在人员培训不到位的情况,人员可以有培训不到位的现象出现但是有关培训的一整套文件不能有问题。 检查要点6:卫生 人员更衣程序、健康体检、参观人员管理、工衣工服工鞋是否有编号、服装的清洁应有记录(先风险评估后作出的规定) 三、厂房与设施 检查要点1:厂房、公用设施、固定 。(图纸) 检查要点2:生产区、仓储区、质量控制区布局图 检查要点3:厂房设施清洁维护规程 检查要点5:温度湿度控制情况(库房温度湿度需要验证) 检查要点6:防虫、防鼠硬件措施及管理文件、记录 检查要点7:人员进入生产、贮存、和质量控制区的情况,(控制无关人员随便出入) 检查要点8:物流路线(从库房到车间,特别注意在运输过程中的管理措施) 四、生产区 检查要点1:生产工艺流程图、洁净区送风、回风、排风布局图 (根据药品生产过程的风险评估来确定净化级别以及温度湿度压差等要求) 检查要点2:环境检测报告 检查要点3:产尘操作间、原辅料称量室的设计、防止污染和交叉污染的措施 检查要点4:储存功能间是否能够满足物料在车间的暂存和流转。 五、仓储区 检查要点1:库房布局图 (有特殊贮藏要求的物料如何存放)区域划分是否合理 检查要点2:物料接收、发放、发运区域的设置 检查要点3:不合格物料、召回药品是否隔离存放(物理隔离建设单独的不合格库或用不锈钢建设围栏、拉线或划分区域不接受) 检查要点4:物料储存是否能满足物料贮存条件 检查要点5:来料如何请验、如何取样(取样车专家有意见,如企业有条件可以做取样间) 六、化验室 检查要点1:微生物室布局图、化验室与生产区最好区分开 检查要点2:样品接收处置、贮存区 检查要点3:仪器是否有专门的仪器室 检查要点4:化学试剂贮存区 七、设备 检查要点1:设备清单 检查要点2:设备采购、安装、确认、报废的记录和文件 检查要点3.:关键设备对药品质量产生不利影响的风险评估 (有断裂、脱落风险的设备如:摇摆制粒机、震荡筛的筛网断裂) 检查要点4.:设备的润滑剂、冷却剂管理规定是否符合要求 检查要点5:设备模具的采购、验收、保管、维护、使用、发放及其报废的管理规程和相关记录 检查要点6:经过改造或者大修的设备是否有变更记录、大修后设备是否进行确认,是否在确认符合要求后用于生产。 检查要点7:设备、设施清洁操作规程记录、清洁效果是否经过风险评估、是否经过确认 检查要点8:设备使用维护保养是否有记录,记录能否反应出文件规定所要检查的所有内容 检查要点9:设备状态标识、设备确认的参数范围 检查要点10:衡器、量具、仪表是否校验 八|、制药用水 检查要点1:机组相关档案(包括设计安装图纸) 检查要点2:工艺用水流向图(总送总回储罐、各用水点)有无盲管 检查要点3:工艺用水电导率及控制指标 检查要点4:原水、制药用水的水质监测规定及相关记录 检查要点5:纯化水管道的清洗、消毒、维护保养规程及相关记录 检查要点6:纯化水系统的风险评估(偏差以及变更情况) 检查要点7:纯化水系统的验证情况 九|、空调系统 检查要点1:机组相关档案(包括设计安装图纸) 检查要点2:空调系统图(送风图、回风图、直排图) 检查要点3:空调系统的日常监测情况(现场询问) 检查要点4:空调系统监测规定及相关记录 检查要点5:空调系统的清洗、消毒、维护保养规程及相关记录 检查要点6:空调系统的风险评估(偏差以及变更情况) 检查要点7:空调系统的验证情况 十、物料 检查要点1:原辅料的质量标准 检查要点2:印字油墨(有、无,如有是否达到食用级以上) 检查要点3:物料的接收、贮存、发放、使用、发运的操作规程及记录 检查要点4:物料的取样(取样证)检验报告、放行单 检查要点5:进口药材相关批件 检查要点6:外包装标识(严格按照条款设计如:中药饮片标识、中间体标识、有复验期和有效期、贮存条件一定要设计在标识卡上) 检查要点7:物料贮存是否合理(现场检查)如何管理待验品、不合格品、合格品(不合格品和召回物料一定要物理隔离) 检查要点8:有特殊要求的物料如何储存(易串味中药饮片、阴凉储存的中药饮片、易燃易爆物料的储存酒精) 检查要点9:库房布局是否合理防蚊等措施是否到位,存储区要有布局图(卫生第一) 检查要点10:标识齐全、准确是基础,账物卡相符是核心(纵向横向检查经的起)。 十一、供应商审计与评估 检查要点1:供应商审计与评估管理规程 检查要点2:合格供应商名单 检查要点3:供应商审计与分级管理(分级是否有风险评估) 检查要点4:生产厂家与经销商的授权(必须有相关授权)生产厂家与经销商的证照都要有,主要物料供应商应现场审计 检查要点5:审计记录与审计报告(应详细阐述企业概况及质量管理能力) 检查要点6:质量保证协议(责任是否明确详见条款) 十二、回收 检查要点1:回收操作规程和记录(回收的数量、处理流程) 检查要点2:回收的定义是否理解正确 十三、返工产品的管理 检查要点1:返工产品管理规程 检查要点2:返工产品审批是否完整 检查要点3:返工产品生产记录 检查要点4:风险评估、稳定性考察 检查要点5:返工的定义是否理解正确 十四、确认与验证 检查要点1:验证总计划 检查要点2:确认与验证的范围和程度应当经过风险评估来确定 检查要点3:厂房、设施、设备、检验仪器变更后的确认,并保持持续的验证状态 检查要点4:设备的清洁验证方案报告 检查要点5:关键设备的消毒或灭菌验证 检查要点6:三批生产工艺验证情况 十五、生产管理 检查要点1:生产许可证、生产批件、生产工艺、质量标准 检查要点2:批生产指令、批包装指令、批生产记录、批包装记录 检查要点3:关键工艺参数、生产处方是否与批件一致、 检查要点4:工艺规程与SOP的一致性、生产设备与工艺的匹配性 检查要点5:实际操作能力、参数的控制能力、物料平衡情况 检查要点6:防止混淆、污染和差错的控制措施、偏差处理 检查要点7:特殊产品粉尘的控制(除尘设施及现场效果) 检查要点8:清场情况、人员控制、环境控制、摸具管理、设备日志 检查要点9:影响产品质量的物料、设备发生变化应确认或验证 检查要点10:整体布局及人员配备能否满足生产要求 十六、质量控制实验室 检查要点1:人员是否符合要求 检查要点2:取样人员授权怎么确定(是否有授权书) 检查要点3:仪器设备能否满足品种检验需求,是否校验。查看仪器使用维护保养、清洁管理规程和记录 检查要点4:仪器设备清单,查看检验量计算设备能否满足需求 检查要点5:标准品、对照品的管理规程、标准品、对照品的来源及领用记录 检查要点6:质量标准是否齐全、是否受控(如:中国药典) 检查要点7:检验操作规程和SOP相关记录是否制定 检查要点8:检验方法验证管理规程、报告和记录 检查要点9:高效、气相、红外等系统适应性检查(验证或确认报告记录)图谱和数据的管理情况 检查要点10:取样管理、样品如何保管、发放、使用(要有记录),检验上用的空白记录怎么控制 检查要点11:检验数据结果超标怎么管理、是否有SOP 检查要点12:留样管理规程、稳定性考察情况(年度计划、考察方案、考察批次和检验周期、发生重大变更或偏差后稳定性考察)实际留样与规程是否相符 检查要点13:剧毒及有特殊要求的试剂如何管理(看现场、文件和记录) 检查要点14:培养基适用性实验(检验记录应能反应出培养基的批号) 检查要点15:中药提取过程中有机溶剂残留限度是否在质量标准中有规定 十七、变更管理 检查要点1:变更控制管理规程是否对原则、分类、程序作出规定(变更涉及范围、控制流程、管理部门和人员;相关文件和记录) 检查要点2:变更后评估管理及考察评估记录 检查要点3:返工、重新加工的评估、审核和批准,对验证和稳定性的影响 检查要点4:OOS调查控制系统 十八、偏差处理 检查要点1:偏差处理管理规程、SOP 检查要点2:偏差处理相关的调查、报告、处理、纠正等记录(与生产和检测有关的偏差和失败检查:记录、评估、及时调查、包括采取的纠正措施) 十九、纠正措施 检查要点1:纠正措施的启动 检查要点2:纠正措施与偏差的关系 检查要点3:纠正措施和预防措施风险评估 二十、产品质量回顾 检查要点1:产品质量回顾分析管理规程及SOP 检查要点2:产品评审:至少每年一次,包括评估报告(回顾分析、质量趋势分析图) 二十、产品质量回顾 检查要点1:产品质量回顾分析管理规程及SOP 检查要点2:产品评审:至少每年一次,包括评估报告(回顾分析、质量趋势分析图) 二十一、投诉与不良反应 检查要点1:药品不良反应报告和监测制度 检查要点2:投诉管理规程和SOP,投诉记录 检查要点3:评价、调查、处理记录 检查要点4:投诉定期评估分析报告 二十三、委托生产 检查要点1:合同内容是否齐全,质量责任是否明确。是否经过省局的批准 检查要点2:物料管理、生产管理、记录情况 检查要点3:受托方质量管理体系的评价,中间体的运输、存储等的管理规定 二十四、委托检验 检查要点1:委托检验合同(责任是否在委托方) 检查要点2:委托检验管理文件和sop 检查要点3:国家局或者省局委托批件内容 检查要点4:委托方对受托方评估记录和报告、委托方对受托方检验过程的监督记录