线下合同付款审批表

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采购结算明细表、采购合同付款审批表

采购结算明细表、采购合同付款审批表
总经理
(或授权代表)
在公司《授权管理标准》范围内审批
采购结算明细表
供应商:合同号:时间:
收货单号:验收单号:
品种
规格
结算规格
换算率
计算单位
数量
面积
含税单价
不含税单价
税计
合计
预付金额(大写)
实付金额(大写)
备注
采购合同付款审批表
金额单位:元
合同名称
款项
类别
□预付款□进度款
□结算款□质保金
合同编号
经办人
收款单位
开户银行
开户行账号
合同金额
已付金额
变更后金额
本次支付金额
会签
审核内容
审核意见
采购合同主管
核对采购合同物资的到货、验收、入库符合规定,发票、单据、付款金额、账号无误
财务部
资产主管
审核发票、入库单、已付款、现付款额、收款单位、账号、供应商名称
财务部
复核发票、入库单、已付款、现付款额、收款单位、账号、供应商名称
采购经理
审核合同付款条件、付款流程

工程合同付款-付款申请表

工程合同付款-付款申请表
2.本表一式两份,由承包人一份,建设单位存一份
□与实际施工情况相符,同意进入
进度款审核流程。
监理工程师(签章):
日期
复核意见:
□与实际施工情况不相符,不同意
工程款支付申请。
□与实际施工情况相符,同意进入
进度款审核流程。
建设单位工程运营部(签章):
日期
审核意见:
成本管控部(签章):
பைடு நூலகம்日期
审核意见:
项目公司总经理(签章)
日期
1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
工程合同付款-付款申请表
工程名称:编号:
致:
监理公司
我方于年月日至年月日期间已完成了工作,
达到合同约定支付节点。根据施工合同的约定,现申请支付本期的工程进度款为(大写)(小写)元,请予核准。
附表:1、工程进度款计算书。
承包人(章)
承包人代表
日期
复核意见:
□与实际施工情况不相符,不同意
工程款支付申请。

某某地产企业业务中心费用付款审批表

某某地产企业业务中心费用付款审批表
财务管理中心
审批
(预算内或预算外,金额>1千元
此处不填)
预算内,金额>1万元或预算外,金额>1千元,增加以下步骤,由执行总裁审批
经办中心
分管副总裁
审核
财务管理中心
审核
财务副总裁
审核
执行总裁
审批
某某地产企业业务中心费用付款审批表
编号:
收款单位
合同编号
本次支付
金额
(元)
本次付款
时间
合同总金额
(元)
已付合同款
(元)
付款原由
经办人:
申请中心
预算内,金额≤1万元;需经财务管理中心审核,由经办中心审批
财务管理中心
审核
(预算外或预算金额>1万此处不填)
经办中心
审核\审批
预算外,金额≤1千元,由财务管理中心审批

合同付款审批单模板

合同付款审批单模板

合同付款审批单模板一、合同基本信息。

合同编号:合同名称:合同金额:合同签订日期:合同签订方:合同付款方式:二、付款信息。

付款金额:付款比例:应付款日期:付款方式:付款账户:三、审批流程。

申请人:申请日期:部门负责人审批:财务部审批:总经理审批:四、合同内容。

合同内容概述:五、付款理由。

付款理由及必要说明:六、附件。

合同正本复印件:其他必要附件:七、备注。

其他需要说明的事项:合同付款审批单。

合同基本信息。

合同编号,CT2022001。

合同名称,XXX公司广告合作。

合同金额,100,000元。

合同签订日期,2022年1月1日。

合同签订方,XXX公司。

合同付款方式,一次性付款。

付款信息。

付款金额,100,000元。

付款比例,100%。

应付款日期,2022年1月10日。

付款方式,银行转账。

付款账户,XXX公司账户。

审批流程。

申请人,张三。

申请日期,2022年1月5日。

部门负责人审批,李四。

财务部审批,王五。

总经理审批,赵六。

合同内容。

合同内容概述,合作期限为一年,广告展示方式包括线上线下多种形式,具体展示内容详见合同正本。

付款理由。

付款理由及必要说明,根据合同约定,应在合同签订后10天内支付广告合作费用。

附件。

合同正本复印件,1份。

其他必要附件,无。

备注。

其他需要说明的事项,无。

以上为合同付款审批单模板,如有需要,请按照流程进行审批。

供应商请付款审批表

供应商请付款审批表
供应商请付款审批表
申请日期
合同编号
项目名称
授权款人及电话
申请单位
申请付款事由
申请单位
纳税人识别号
银行账号
及开户银行
合同价款(结算额)
截止申请已累计供货
对照合同约定应付金额
累计已付款
本次申请付款金额
累计已开票
注:以上由供应商填列并加盖单位公章,同时每次付款需按合同条款约定开具发票。
审核、审批流程
审核、审批内容
财务部门
对付款、发票和项目资金情况进行复核。
项目分管领导
对分公司各职能人员的意见复核并签署意见。
公司经理
根据项目资金计划和分公司资金计划及用款申请作最终审批。
审核、审批意见
签字
项目部意见
收料员(对帐员或出纳)
核实已累计供货、累计已付款、本次应付款及开票情况
承包人
对委托的收料员、对帐员审核内容进行复核,对付款金额确认。
公司委派项目经理
根据现场情况,对申请的支付款项合理性审核。
分公司意见
合同部门
对合同价、合同付款条件等进行复核。
成本部门
对数量、单价、合价、项目累计额复核。

款项支付审批表

款项支付审批表

项目名称
合作单位
/发票金额本次申报付款金额(大写)
小写:¥
合同总金额(A)
前次累计已支付金额(B)前次累计已支付比例(B/A)%本次应支付金额(C)本次止累计支付金额(D)本次止累计
支付比例(D/A)%剩余未支付金
额 (E)
收款方名称付款方式收款方开户银行收款方帐

经办部门经办人
经办日期
部门负责人分管副总成本合约部意见:分管副总财务部
总经理意见:股东会审批
注: 除总经理及股东会外,其它经办人不能只签名必须填写个人意见。

款项支付情况
申报付款内容
/
本次付款依据付款方式、
提供合法正式发票或相关证明份

广东中农批农产品批发市场有限公司
/
/
/。

合同款项支付审批表

合同款项支付审批表
合同款申请部门
设计部
*申请人
*合同编号
项目名称
佳兆业城市广场一期酒店
*合同名称
收款单位全称及联系人、联系电话
(盖公章)
合同总金额
人民币220,000.00
*前期累计已付金额
0.00
本期申请金额
(大写)伍万伍仟圆整
合同款类型
□设计□营销□行政
□投资□其它
(小写)¥55,000.00
业务部分管高管
意见
财务分管高管
意见
总裁/总经理
意见
懂事长审批
表样编号:XS-CW-005出纳:
*付款类型
□预付□进度□结算
付款附件
附件1:发票(发票中的单位名称为全称)、发货单、送货单
附件2:合同(复印件)、订单、公函、对方付款申请函
附件3:合同附件(图纸、效果图)
附件4:质量验收单(全调拨单、验收报告)
附件5:其它(请注明)
业务部门
意见
成本职能部门
意见
财务职能部门
意见
会计
财务职能部门
负责人意见

款项支付审批表

款项支付审批表
款项支付审批表
公司名称: 编号:
□现金 □银行汇票 □银行支票 □网银
支付方式: □ 已签合同
发票情况:
□有 □增值税票
□无 □其他发票

未签合同,依据: 收款单位: 开户银行: 收款帐号:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
合同编号: 付款内容:
签订时间:
付款金额:(小写)

本次付款比例:
%
付款金额:(大写) 人民币
1、约定总价款: 2、已付款总额: 元, (如已结算,应为结算价) 元, 已付款比例:
元, 本期已收发票金额:
% 元, %
约定付款情况
上期止已收发票金额:
3、本次支付后未付余额: 其中,质保金:
元, 未付款比例: 元。
付款原因及本部门意见:
经办人: 财务部审核:
部门负责人:
日期:
审核人: 公司相关领导审批:
复核人:
日期:
审核人: 总经理审批:
审批人:
日期:
审批人: 付款日期: 出纳签字:
日期: 收款人签字:
注:未签订合同的,需附支付文件,如结算单、政府文件等。
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大写:
0.00
大写:
人民币 人民币 人民币
含本次累计付款金额 (A+C)
合同编号(含补充协议)
归属项目

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
付款单位


费用类型

请款理由
合同执行状况
项目进展情况
经办人
人民币
0.00
累计扣款金额 (B+D)
合同名称 费用承担部门
经办部门负责人
0.00
累计付款比例 (A+C)/E
0.00%
审 造价采购部
核 意
部门经理

城市经理
运营管理部 财务部
片区总经理
申请部门
线下合同付款审批表
付款审批表编号
单位:元
申请日期
支付方式
汇票
支票
本票
现金
收款单位开户银行 收款单位名称
收款单位银行帐号

合同金额(E)
人民币

已付款金额(A)
人民币


本次付款金额(C)
人民币
信 息
本次实付金额(C-D)
人民币
汇率:
折合人民币
合同结算金额
已扣款金额(B)
本次扣款金额(D)
0.00
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