工程材料采购流程图

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完整采购流程图-全

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A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图(1) (3)(周转计划业务) (3)物资计划工作业务流程图(2) (4)(进货计划业务) (4)物资招标采购业务流程图(业务室) (5)物资订货业务流程图(业务室) (6)物资采购业务流程图(业务室) (7)物资采购付款业务流程图(业务室) (9)物资保管业务流程图 (10)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图(手工统计) (16)物资核算业务流程图(手工统计) (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料(设备)通关及核销业务流程 (18)修船(改装)工程物资出口报关业务流程图 (20)废旧物资回收业务流程图 (21)废旧物资销售业务流程 (22)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图(1)(周转计划业务)A-0-21-3物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务 )是A-0-19-4 物资招标采购业务流程图(业务室)物资订货业务流程图(业务室)物资采购业务流程图(业务室)A-0-19-8 物资采购付款业务流程图(业务室)有A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10 物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图(手工统计)物资核算业务流程图(手工统计)A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18 进口材料(设备)通关及核销业务流程注:虚线部分为外部业务A-0-21-19 修船(改装)工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21废旧物资销售业务流程。

(完整版)采购流程及采购流程图

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。

一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。

施工现场材料管理流程图

施工现场材料管理流程图

施工现场材料管理流程图在建筑施工现场,材料管理是整个施工过程的重要组成部分。

为了确保工程的质量和成本效益,必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。

本文将介绍施工现场材料管理的基本流程图,包括材料的计划、采购、运输、储存和使用等环节。

一、材料计划在施工前,需要根据工程需求和进度计划,制定合理的材料计划。

该计划应包括所需的材料种类、数量、规格和质量要求等。

同时,还需对市场行情进行调研,以确保所选材料的价格和质量符合工程要求。

二、材料采购根据材料计划,进行材料的采购。

在采购过程中,应考虑材料的性价比,选择质量优良、价格合理的材料。

此外,还需对供应商的信誉和资质进行评估,确保供应商能够按时提供符合要求的材料。

三、材料运输采购的材料需要从供应商运送到施工现场。

运输过程中,应采取措施防止材料损坏或丢失。

同时,应合理安排运输时间和路线,确保材料按时到达施工现场。

四、材料储存到达施工现场的材料需要储存和管理。

储存场所应具备防火、防盗、防潮等安全措施,确保材料的安全和完好。

同时,应建立完善的材料管理制度,对材料的入库、出库和使用进行登记和跟踪管理。

五、材料使用在施工过程中,应根据实际需要合理使用材料。

应避免材料的浪费和滥用,确保材料的使用效益最大化。

同时,应加强对施工现场的巡查和管理,及时发现和处理材料的浪费和流失问题。

六、材料回收和处理对于剩余或报废的材料,应进行回收和处理。

回收的材料可以再利用或销售,减少浪费和环境污染。

对于无法回收利用的材料,应按照相关规定进行处理,确保施工现场的清洁和环保。

综上所述,施工现场材料管理流程包括材料计划、采购、运输、储存、使用和回收等环节。

为了确保工程的质量和成本效益,必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。

施工现场工作流程图一、施工准备1、确定施工方案:根据工程特点,确定施工方案,包括施工顺序、施工方法、施工机械、施工组织等内容。

2、编制施工计划:根据施工方案,编制施工计划,包括施工进度计划、材料设备采购计划、人员配备计划等内容。

工程材料采购流程及核定的规定

工程材料采购流程及核定的规定

工程材料采购条例的实施流程及细则规定(讨论稿)原则要求:三级审批、三算对比;精确计划、量价控制;分工协作、程序便捷;采供优化、计划周密;责任明确、奖罚明晰目标:计划供应、品质保证、优化节约、最低库存、先进管理控制流程:一级(预算部)二级(工程部)三级(承包班组)生成流程:报量(施工班组)初审(工程部)复审(预算部) 审批(总经理)分管执行优化采供与计划控制资金计划与核算对比细则规定:1、预算部开工前一周编制提交工程的施工图预算(实际量)的工程量为材料采购计划最高控制量,该控制量应留存公司适当定额损耗后作为采购计划最大控制量.预算部负责施工图预算工程量的准确性,承担由此给公司造成的损失%的经济处罚.2、工程部(或项目经理部)施工预算的目标为核算出工地材料采购计划量,该计划量应由项目经理部依据工程实际及施工图认真计算,适当增加理论损耗后作为实际采购计划控制量,并与预算部施工图预算量及班组料单三算对比后确定正式采购计划料单。

工程部(项目经理部)并负责初审材料清单的准确性,承担由此给公司造成的损失的%的经济处罚.3、承包班组(作业组)的材料清单必须由专业人员依据施工图及工程实际情况优化后提出采购材料清单,该材料清单作为工程部实际采购计划量与预算部施工图预算量的三算对比资料,如果数量差异超标(突破施工图预算)必须报总经理会审,会审通过后由工程部重新制定采购计划.承包班组(作业组)负责材料清单计划的准确性及进料时间计划的准确性,承担因为材料清单失误导致多购(浪费)材料给公司造成的全部经济损失,同时接受该损失价值%的经济处罚.4、采供部依据材料采供计划单及时编制材料采购资金计划表,适时依据市场行情提出优化后资金使用计划,该材料清单及单价作为工程量三算对比的重要反馈资料,如果单价超标(突破预算单价)必须报总经理核准,核准通过后调整采购资金计划。

采供部负责材料供应的准确性、进料时间的计划性,优化采供顺序,合理组织运输,承担因为材料数量及质量不合格、供应不及时给项目造成的经济损失,同时接受损失价值%的经济处罚.5、财务部依据材料计划材料资金月度(季度)计划必须适时依据采供部资金使用计划编制上报总经理,对各项目的资金使用适时配合,并作好工程项目材料资金使用的分析核算。

建筑施工材料采购流程

建筑施工材料采购流程

建筑施工材料采购流程在建筑施工过程中,材料采购是一个至关重要的环节,它直接关系到工程质量、进度和成本。

为了保证采购流程的顺利进行,以下是一个建筑施工材料采购的基本步骤:1. 确定需求:首先要明确工程所需材料的种类、规格和数量。

在设计阶段,建筑师和工程师应该根据工程的特点和需求,详细列出所需的材料清单。

2. 制定采购计划:根据工程的进度和需求,制定材料采购计划。

计划应包括采购时间、采购数量、供应商选择和材料验收标准等内容。

3. 寻找供应商:根据采购计划,开始寻找合适的供应商。

可以通过招标、询价、洽谈等方式与供应商进行联系和沟通,了解他们的产品质量、价格和交货能力等信息。

4. 评估供应商:对供应商进行评估和筛选,可以考虑以下几个方面:供应商的信誉度、生产能力、产品质量、价格竞争力和售后服务等。

通过评估,确定最终的合作供应商。

5. 编制合同:在与供应商达成一致后,双方应签订正式的采购合同。

合同应明确规定材料的名称、规格、数量、价格、交货方式、质量要求、验收标准以及付款方式和期限等。

6. 采购执行:按照合同的约定进行采购执行。

供应商根据合同要求,按时交付所需的材料,并且保证材料的质量符合验收标准。

7. 材料验收:采购的材料应进行验收。

验收标准应根据合同要求进行,包括外观质量、尺寸规格、技术指标等方面的检查。

对于不符合要求的材料,应及时与供应商进行沟通解决。

8. 材料管理:采购完的材料应进行妥善的管理。

包括材料的储存、保管、使用以及对剩余材料的处理等。

严格遵守材料的使用规范,确保材料的安全和有效利用。

9. 付款结算:根据合同的付款方式和期限,及时进行付款结算。

确保按时支付供应商的货款,维护供应商的合法权益。

10. 监督管理:采购过程中需要加强对供应商和材料的管理,并进行监督。

包括供应商交货情况的跟踪、材料的质量抽检和仓库库存的管理等。

如果发现问题,及时与供应商进行沟通并解决。

以上是建筑施工材料采购的基本流程和步骤,通过严格的控制和管理,能够有效保证工程材料的供应质量和进度。

工程物资采购流程图

工程物资采购流程图
2.2项目机材室是项目物资采购工作的主管部门,负责提出物资采购申请,负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格,支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度,将其分为:关键类(A类)、重要类(B类)和一般类(C类)。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购,进行不同的控制。对于关键类、重要类物资,应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时,允许在非合格供方名录内采购,但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方(顾客签字确认)。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录,在项目结束时整理成册移交公司经营管理部,由经营管理部保存。
15
HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人:滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人: 沈银根
本程序于2005年1月25日发布,发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
11
本程序适用于公司业务范围工程物资采购,包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作(不包括固定资产、小型机工具采购)。
12
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门,组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作;指导、监督和管理项目三级物资采购;负责二级物资询价信息的发布和收集;收集、建立价格信息和采购资料档案。

工程建设材料采购程序及审批权限

工程建设材料采购程序及审批权限

工程建设材料(设备)采购程序及审批权限(送审稿吕支东)工程建设甲供材料(设备)的采购及资金管理必须执行下列规程:一、采购申请乙方(施工单位)根据合同约定,依据设计图纸要求至少提前二十天填报《施工材料(设备)需求计划》(采购清单)送达甲方工程部;需求计划要认真填写采购物资名称、规格及要求、数量用途、需求日期,必要时推荐供应商及价格。

二、审批1、工程部应认真审核确认后填报《工程材料(设备)采购申请》将申报采购清单复制附后,报送公司主管领导审批。

工程部不得直接安排采购。

2、《工程材料(设备)采购申请》管理流程:工程部负责填报并跟踪落实。

财务部签字后,业务部负责复印1份给公司主管领导备案、自存原件。

3、业务部按公司主管领导的采购要求进行市场调查、询价,至少货比三家。

4、业务部形成调查报告,根据需求状况、库存数量提出采购意见,并填写采购申请单,报公司主管领导签批。

5、签批后的采购单(一式三联)一联主管领导留存,一联业务部留存,一联交财务部。

尔后进入采购程序。

三、采购1、财务部可按签批后的采购单借款。

2、采购人员按要求采购并对购入材料(设备)的价格与质量负责;购货时应根据采购单核对验收所购材料(设备)的品质、规格、数量,索取发货票、货单。

3、遇有供货商送货要及时跟踪供货商的发货情况。

4、业务部应在采购单签批之日起,根据主管领导审批要求按质、按量、按时完成采购任务,进入验收交接程序。

四、交货与退货1、乙方申报人按货单验货、接收、签字。

货单一联交乙方,一联业务部自存,一联交财务部。

2、对于不合格产品,采购人员应及时与供应商联系,协商退货事宜。

五、付款与报销1、财务部将发货票、采购申请单、送货单等相关单据进行对照,确认数量、金额和审批手续,凭单据向公司主管领导请款,公司主管领导签批后方可给供货商付款2、由采购人员借支自行采购回来的物品,财会人员凭验货单和发货票,向公司主管领导请款签字后给予报销。

3、财务部在进行会计入账的同时要记入工程款拨付台账。

工程施工材料使用流程表

工程施工材料使用流程表

工程施工材料使用流程表工程施工材料使用流程表是施工项目管理中的一项重要工具,用于规范和指导工程现场材料的采购、存储、运输、使用等过程,确保施工质量和安全。

本文将介绍一份常见的工程施工材料使用流程表,供施工单位参考。

一、材料采购1.确定需求: 工程部门根据施工计划和设计要求确定材料需求量和类型。

2.编制采购计划: 根据材料需求量和预算编制采购计划,包括材料种类、规格、数量、供应商等信息。

3.选择供应商: 根据采购计划选择合适的供应商,并与其签订合同。

4.验收材料: 在收到材料后,进行验收,确保材料符合质量要求和数量要求。

二、材料存储1.分类存储: 将不同种类和规格的材料分类存放,避免混淆和交叉污染。

2.合理摆放: 按照规定的堆放标准和安全要求,把材料摆放整齐、有序。

3.定期检查: 定期检查存储材料的质量和数量,确保材料不受损坏和丢失。

4.记录管理: 对存储的材料进行清单管理,包括材料种类、规格、数量、存放位置等信息。

三、材料运输1.装车: 将所需材料按照规定的包装和运输方法装车,并确保装车牢固、稳定。

2.运输途中监督: 对材料运输途中进行监督和跟踪,确保材料安全送达工地。

3.到货验收: 到达工地后对运输的材料进行验收,确保材料未受损坏。

四、材料使用1.领用: 工地领用材料前,填写领用单,并由项目负责人审批。

2.消耗登记: 在使用过程中对消耗的材料进行记录和登记,确保材料使用的及时性和准确性。

3.余料管理: 对使用完材料后的余料进行归还或安全存放,及时清理工地。

五、废弃物处理1.分类: 对使用过程中产生的废弃物进行分类,包括可再利用的和不可再利用的。

2.集中处理: 将废弃物集中统一处理,确保环保和安全。

3.记录: 对废弃物的处理进行记录,包括类型、数量、处理方式等信息。

六、安全措施1.穿戴防护用品: 在进行材料使用过程中,必须穿戴好相应的防护用品,确保施工人员的安全。

2.遵守操作规程: 施工人员在进行材料使用时,要遵守操作规程,确保施工质量和安全。

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工程材料采购流程图
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程材料采购流程图
工程材料采购监控关键环节控制措施
一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场主要负责人
1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;
2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单;
3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施:材料员考察材料责任人:材料员
1、采购人员必须两人以上共同经办;
2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认;
三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收责任人:施工现场主要负责人
1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;
2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知材料科,材料科上报公司领导对责任人作相应处理。

3、材料入库后由仓库保管员登帐,于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。

如发现仓库商品与实际出库出现差错,造成损失将由仓库保管员负责。

四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导
1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算;
2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理
1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

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