A07112《退(抵)税申请表》

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退抵税申请表

退抵税申请表
退(抵)税 申 请 电话
纳税人名称

纳税人识别号
申请退税类型
汇算结算退税□ 误收退税√
原完税情况
税种
品目名称
税款所属时期
税票号码
实缴金额
·
;
合计(小写)
申请退税金额(小写)
退税申请理由

>
经办人:(公章)
年 月 日
以下由税务机关填写
受理情况
受理人: 年 月 日
核实部门意见:
退还方式: 退库□ 抵扣欠税□
退税类型: 汇算结算退税□ 误收退税√
退税发起方式:纳税人自行申请□ 税务机关发现并通知 □

退(抵)税金额:
经办人: 负责人:
年 月 日
税务机关负责人意见:
签字:
年 月 日(公章)

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表备注:1. 本表适用于纳税人、扣缴义务人办理汇算结算和误收税款退税。

2. 纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3.本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

填表说明:一、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人姓名。

二、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。

三、联系人名称:填写联系人姓名。

四、联系人电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。

五、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称六、纳税人识别号:填写税务机关统一核发的税务登记证号码。

七、申请退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”。

八、原完税情况:分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息。

上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。

九、申请退税金额:填写申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。

十、退税申请理由:简要概述申请退(抵)税的理由。

如果本次退税账户与原缴税账户不一致,需在此说明,并须另行提交资料,经税务机关登记确认。

十一、受理情况:填写核对接收纳税人、扣缴义务人资料的情况。

十二、退还方式:退还方式可以单选或多选。

对于有欠税的纳税人,一般情况应选择“抵扣欠税”。

对于选择“抵扣欠税”的情况,税务机关可以取消该选择,将全部申请退税的金额,以“退库”方式办理。

十三、退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”。

十四、退税发起方式:税务机关依据具体情况,选择“纳税人自行申请”或“税务机关发现并通知”。

十五、退(抵)税金额:填写税务机关核准后的退(抵)税总额,应小于等于纳税人申请退税金额。

退(抵)税申请表及填表说明

退(抵)税申请表及填表说明

附件1退(抵)税申请表金额单位:元,至角分《退(抵)税申请表》填表说明一、本表适用于办理汇算结算、误收税款退税、留抵退税。

二、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

三、本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

四、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人名称。

如申请留抵退税,应填写纳税人名称。

五、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。

如申请留抵退税,应选择“纳税人”。

六、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称。

七、统一社会信用代码(纳税人识别号):填写纳税人统一社会信用代码。

八、联系人名称:填写联系人姓名。

九、联系电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。

十、申请退税类型:选择“汇算结算退税”、“误收退税”或“留抵退税”。

十一、原完税情况:填写与汇算结算和误收税款退税相关信息。

分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息,上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。

十二、申请退税金额:填写与汇算结算和误收税款退税相关的申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。

十三、增量留抵税额大于零,且申请退税前连续12个月(或实际经营期至少3个月)生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额占全部销售额的比重超过50%:根据实际情况,选择“是”或“否”。

十四、年月至年月生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额,同期全部销售额,占比%。

:如十三选“是”,填写本栏。

如申请退税前经营期满12个月,本栏起止时间填写申请退税前12个月的起止时间;本栏销售额填写申请退税前12个月对应项目的销售额。

如申请退税前经营期不满12个月但满3个月的,本栏起止时间填写实际经营期的起止时间;本栏销售额填写实际经营期对应项目的销售额。

十五、连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零的起止时间:如十三选“否”,填写本栏。

《退(抵)税申请审批表》

《退(抵)税申请审批表》
《退(抵)税申请审批表》
申请人名称
纳税人□扣缴义务人□
联系人姓名
联系电话
纳税人名称
纳税人识别号
原完税情况
税种
品目名称
税款所属时期
税票号码
实缴金额
合计(小写)
申请退税金额(小写)
退税政策依据
经办人:年月日(公章)
以下由税务机关填写
受理情况
受理人:年月日
核实情况
税种
品目名称
税款所属时期
税票号码
减免性质代码及名称
应退(抵)税金额
合计(小写)
核实部门意见:
退还方式:退库□抵扣欠税□
经办人:负责人:
年月日
税务机关负责人意见:
签字
年月日(பைடு நூலகம்章)
备注:
1、本表适用于享受税收优惠政策纳税人办理减免退税。
2、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。
3、本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表
附件1
申请人名称 纳税人名称 联系人姓名 申请退税类型
税种
退(抵)税申请表
纳税人□
金额单位:元,至角分 扣缴义务人□
统一社会信用代码 (纳税人识别号)
联系电话
汇算结算□
退税误收退税□ 留抵退税□
一、汇算结算、误收税款退税
品目名称 税款所属时期 税票号码
实缴金额
原 完 税 情 况
合计(小写) 申请退税金额(小写)
是□ 否□
出口货物劳务、发生跨境应税行为,适用免抵退税办法
是□ 否□
本期已申报免抵退税应退税额
2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票(含 税控机动车销售统一发票)注明的增值税额
连续六个月(按季纳税的,连续两个季 度)增量留抵税额均大于零的起止时间: ______年______月至______年______月
申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专 用发票情形
是□ 否□
申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上
是□ 否□
自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策
Hale Waihona Puke 二、留抵退税增量留抵税额大于零,且申请退税前连续12个月(或实际经营期至 少3个月)生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算 机、通信和其他电子设备销售额占全部销售额的比重超过50%
是□ 否□
______年_____月至______年_____月生产并销 售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计 算机、通信和其他电子设备销售额________, 同期全部销售额________,占比____%。

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表

经办人: 年
负责人: 月 日
签字: 年 月 日(公章)
义务人□
税 □ 实缴金额


意见:
日(公章)
退(抵)税 申 请 表
申请人名称 联系人姓名 纳税人名称 联系电话 纳税人识别号 纳税人□ 扣缴义务人□
பைடு நூலகம்
开户银行
账 号
申请退税类型 税 原 完 税 情 况 种 品目名称
汇算结算退税 □ 税款所属期
误收退税 □ 税票号码 实缴金额
印花税
合计(小写) 申请退税金额(小写)
退 税 申 请 理 由 经办人: (公章) 年 以下由税务机关填写 受理情况 受理人: 核实部门意见: 退还方式: 退税类型: 退税发起方式: 退(抵)税金额: 退库 □ 汇算结算退税 □ 纳税人自行申请 □ 税务机关发现并通知 □ 抵扣税款 □ 误收退税 □ 年 税务机关负责人意见: 月 月

退(抵)税(费)款及利息申请表

退(抵)税(费)款及利息申请表
本次申请退抵税费方式
是否计算利息
计算利息起始日期
企业所得税

退税




合计
----
以下由税务机关填写
接收人:
接收日期:
年月日
主管税务机关(章):
填表说明:
1、征收品目、票证种类、票证字轨、前期已审批的多缴税费额、计算利息起始日期不填写。
2、按季度一张税票填一行,相关内容比照税票上填即可
退(抵)税(费)款及利息申请表
纳税人识别号:
纳税人名称:
银行名称
账户名称
银行账号
退抵税费原因类型
所得税汇算清缴
退抵税费依据文书字号
《中华人民共和国税收征收管理法》第51条
征收项目
征收品目
票Байду номын сангаас种类
票证字轨
税票号码
税费款所属期起
税费款所属期止
缴款发生日期
入库发生日期
已纳税费额
前期已审批的多缴税费额
本次申请退抵的多缴税费额

A07112《退(抵)税申请表》汇算结算、误收税款退税、留抵退税

A07112《退(抵)税申请表》汇算结算、误收税款退税、留抵退税

<纳税人盖公章区>A07112退(抵)税申请表金额单位:元,至角分《退(抵)税申请表》填表说明一、本表适用于办理汇算结算、误收税款退税、留抵退税。

二、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

三、本表一式一份。

四、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人名称。

如申请留抵退税,应填写纳税人名称。

五、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。

如申请留抵退税,应选择“纳税人”。

六、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称。

七、统一社会信用代码 ( 纳税人识别号 ):填写纳税人统一社会信用代码。

八、联系人名称:填写联系人姓名。

九、联系电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。

十、申请退税类型:选择“汇算结算退税”、“误收退税”或“留抵退税”。

十一、原完税情况:填写与汇算结算和误收税款退税相关信息。

分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息,上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。

十二、申请退税金额:填写与汇算结算和误收税款退税相关的申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。

十三、增量留抵税额大于零,且申请退税前连续 12 个月(或实际经营期至少 3 个月)生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额占全部销售额的比重超过 50%:根据实际情况,选择“是”或“否”。

十四、年月至年月生产并销售非金属矿物制品、通用设备、专用设备及计算机、通信和其他电子设备销售额,同期全部销售额,占比%:如十三选“是”,填写本栏。

如申请退税前经营期满 12 个月,本栏起止时间填写申请退税前 12 个月的起止时间;本栏销售额填写申请退税前 12 个月对应项目的销售额。

如申请退税前经营期不满 12 个月但满 3 个月的,本栏起止时间填写实际经营期的起止时间;本栏销售额填写实际经营期对应项目的销售额。

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经办人: (公章)
年 月 日
经办人: (公章)
年 月 日
以下由税务机关填写
受理情况
受理人: 年 月 日
核实部门意见:
退还方式: 退库□ 抵扣欠税□
退税类型: 汇算结算退税□ 误收退税□
退税发起方式:纳税人自行申请□ 税务机关发现并通知□
退(抵)税金额:
经办人: 负责人:
年 月 日
税务机关负责人意见:
11,844.66
地方教育附加
增值税地方教育附加
2017-01-01至2017-01-31
320170118000308410
3,553.40
个人所得税
劳务报酬所得
2017-01-01至2017-01-31
32017011800030841035.5Leabharlann 3.98资源税砂石
2017-01-01至2017-01-31
申请退税金额(小写)
¥57,728.02
退税申请理由
本公司该工程项目与两家企业签订分包,分别是厦门中增建设工程有限公司,开票金额2038972元,已缴纳税款20407.54元;厦门市民信建工专项有限公司,开票金额3000000元,已缴纳税款30026.21元。由于财务人员不熟悉,以本公司的名义开票6100000元,缴纳税款72079.5元,造成重复交税,现申请退多缴纳的税款:城市维护建设税;7338.31元,教育费附加:4405.99元,地方教育附加:2935.32元,个人所得税:29353.23元,企业所得税:9784.41元,资源税3913.76元。申请退还多缴纳的税款共计57725.02元
签字
年 月 日(公章)
备注:
本表适用于纳税人、扣缴义务人办理汇算结算和误收税款退税。
2017-01-01至2017-01-31
320170118000308410
8,883.50
教育费附加
增值税教育费附加
2071-01-01至2017-01-31
320170118000308410
5,330.10
企业所得税
应纳税所得额
2017-01-01至2017-01-31
320170118000308410
《退(抵)税申请表》
申请人名称
厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司
纳税人□ 扣缴义务人□
联系人姓名
联系电话
纳税人名称
厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司
纳税人识别号
91350200154987223K
申请退税类型
汇算结算退税□ 误收退税□
原完税情况
税种
品目名称
税款所属时期
税票号码
实缴金额
城市维护建设税
县城,镇(增值税附征)
320170118000308604
4,737.86
印花税
建筑安装工程承包合同
2017-01-01至2017-01-31
320170118000308410
1,830.00
印花税
购销合同
2017-01-01至2017-01-31
320170118000308410
366.00
合计(小写)
¥72,079.50
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