污水处理厂环境检查表
1、要求负责人简要介绍一下污水站的基本情况(人员、设施、污水的性质、处理的技术等)。
2、环境因素:辨识环境因素的依据,是否按制定的程序进行了环境因素的辨识,辨识是否考虑了三种时态、三种状态以及大气排放、水体排放、固废处置、噪声的产生、能源及资源的使用、相关方关注的问题等。
重要环境因素有那些?要求提供辨识后的相应文件。
3、运行控制:检查水量情况(要求提供管网图,实地察看污水的去向和污水处理装置的处理能力,是否有其它排放口,污水量是否超出装置的处理能力。
重点了解污水中有哪些主要污染物?是否有一类污染物(六价铬、总铬、总铅、总镉、总银、总镍、总砷),对这些污染物的监测是否在车间排口取样,是否达标后排入综合污水处理场。
4、询问和索取排放标准并检查标准的执行的情况(有无地方标准和行业标准),索取监测报告,并根据排放的浓度和实际的排水量,验证其排放总量与总量控制指标是否相符,如不符进一点追踪。
5、处理工艺:要求提供污水处理操作规程,追踪关键参数的控制情况(如药剂的添加量、反应时间、污水调节池中的PH值、生化处理池中化学耗氧量(COD)进水浓度、温度、溶解氧(DO)等)。
抽污水监测的原始记录,及相应检测设备的校准和检定记录。
6、追踪污泥的处置情况:重点关注生化污泥和化学沉淀渣和重金属的沉淀渣(危险废物),是否交有资质的处理机构处理,抽交接的记录及联单的记录。
现场察看污水处理设施是否正常运行,并关注是否有停止运行的情况(抽设备运行记录、能源消耗记录等)。
7、检查污水出现紧急情况泄漏的应急预案,现场检查应急设施是否合理。
污水处理厂安全检查表
员按照使用规则正确佩戴和用品,并监督Array安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况制度制定持有效特种作业操作证际情况,应建持证上岗上岗情况应急广播、应事的劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
度要求安全用电机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保消防安全进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统消防安全制度下列单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作:(一)大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口;(四)第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、(五)距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要,建立志愿消防队等多种形式的消防组织,开展机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规散预案演练制度制定及落实机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度业卫生管理机构或者组织,职业(病)危害防护设备、设施及个人防护用品情况病防护设备使职业卫生害告知情况其他情况使用设备安全管理特种设备(起重机械、场(厂)内机动车驾驶)压锅炉)压锅炉)专项检查违反本法规定,有下列行为之一的,责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款: (三)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的; (五)公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营 建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案,或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的,责令限期改违反本法规定,有下列行为之一的,责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款: (三)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的; (五)公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营 建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案,或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的,责令限期改单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改 (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;动法》第59条。
污水处理检查表
污水处理检查表污水处理检查表1·污水处理厂概况1·1 污水处理厂基本信息1·1·1 污水处理厂名称:1·1·2 地质:1·1·3 设立时间:1·1·4 设计处理能力:1·1·5 运行时间:1·2 污水处理工艺流程1·2·1 进水口:1·2·2 预处理:1·2·3 沉淀池:1·2·4 曝气池:1·2·5 混凝剂投加系统:1·2·6 中水池:1·3 污水处理厂设施1·3·1 污水处理设备:1·3·2 控制系统:1·3·3 配电系统:1·3·4 实验室:1·3·5 人员和培训:1·4 污水处理厂监测和记录1·4·1 排放标准:1·4·2 监测参数:1·4·3 监测频率:1·4·4 监测记录:1·4·5 报告填写和上报:1·5 紧急情况应急预案1·5·1 事故应急预案:1·5·2 紧急联系人:1·5·3 应急装备和资源:2·污水处理厂操作检查2·1 进水口检查2·1·1 进水管道是否堵塞:2·1·2 进水口流量是否稳定:2·2 预处理检查2·2·1 格栅设备是否正常运行:2·2·2 砂池是否及时清理:2·2·3 预处理设备是否损坏:2·3 沉淀池检查2·3·1 沉淀池沉淀效果是否良好:2·3·2 沉淀池出水澄清度是否达标:2·3·3 曝气设备是否正常运行:2·4 混凝剂投加系统检查2·4·1 混凝剂投加设备是否正常运行:2·4·2 混凝剂药剂是否充足:2·5 中水池检查2·5·1 中水池澄清度是否良好:2·5·2 中水泵设备是否正常运行:2·6 出水口检查2·6·1 出水口水质是否达标:2·6·2 排放口设备是否正常运行:2·6·3 排放申报是否按规定进行:3·行政管理检查3·1 环保手续是否齐全3·1·1 排污许可证:3·1·2 环评报告:3·1·3 监测报告:3·2 污水处理厂设施维护3·2·1 设备定期检修:3·2·2 设备维护记录:3·2·3 设备更换和升级计划:3·3 操作人员培训和证书3·3·1 操作人员培训计划:3·3·2 培训记录和证书:3·4 紧急情况应急演练3·4·1 应急演练计划:3·4·2 演练记录和改进计划:4·附件本文档涉及的附件包括但不限于以下内容:4·1 污水处理厂平面图4·2 污水处理设备清单4·3 污水处理厂监测记录表4·4 污水处理厂应急预案4·5 污水处理厂操作记录5·法律名词及注释5·1 排污许可证:根据相关法规,对企业的废水排放进行许可和监管的文件。
污水处理监督检查记录表(2023版)
污水处理监督检查记录表污水处理监督检查记录表1.检查基本信息1.1 检查单位:1.2 检查日期:1.3 检查地点:2.检查人员信息2.1 检查组成员:2.2 监督人员:2.3 被检单位负责人:3.检查内容3.1 污水处理设施是否符合设计要求:●设施是否按照规划设计建设。
●设施的处理能力是否满足现有污水排放量。
●设施的处理效果是否达到污水排放标准。
3.2 污水处理设备是否正常运行:●检查各设备是否完好,是否存在损坏或漏损。
●检查设备是否按照操作规程正常运行。
●检查设备运行数据是否符合要求。
3.3 污水处理过程中的监测与控制:●检查是否有定期监测污水处理过程的控制点。
●检查监测数据是否准确、完整及及时上报。
●检查是否有针对监测数据异常采取的控制措施。
4.检查结果与问题整改情况4.1 检查结果:●设施运行情况良好,处理效果符合要求。
●设施存在运行问题,处理效果未达标。
●设施存在严重问题,无法正常运行。
4.2 存在问题与整改措施:●问题1:设备A存在漏损,需及时修复。
整改措施:下次检查前完成维修工作。
●问题2:监测数据不准确,需要重新校准。
整改措施:立即采取校准措施,并定期检查数据准确性。
5.检查结论与意见5.1 检查结论:●设施运行情况良好,处理效果符合要求。
●设施存在运行问题,处理效果未达标。
●设施存在严重问题,无法正常运行。
5.2 检查意见:●建议加强设施运行维护,保证处理效果达标。
●建议对设施进行大修或更新,解决无法正常运行的问题。
●建议加强监测与控制,提高污水处理效果。
附件:●设施设计图纸●设备运行记录●监测数据报告法律名词及注释:1.污水排放标准:指国家或地方制定的对污水排放的各项物理、化学、生物性质等要求的标准。
注:污水排放标准的目的是为了保护环境和人类健康,防止污水对水体、大气和土壤造成污染。
2.监测数据异常:指污水处理过程中所获得的监测数据与预期结果或标准要求存在明显偏差或超过规定的范围。
污水厂生态环保检查表模板
序号
检查重点内容
检查结果
备注
一、
治理设施
1
检查是否按照环评设计要求建设污水治理设施
2
污水处理设施的运行状态、历史运行情况、处理能力及处理水量、废水的分质管理、处理效果等是否符合环评及相关要求
3
是否按要求设置在线监控、监测设备:检查监测仪器、仪表、设备的型号和规格以及检定、校验情况
3
雨水、污水分流情况,是否实行清污分流、雨污分流。处理后废水的去向,回用能否达到相关标是否符合环评及相关要求(必须确认固废属性)
2
依据污泥处置合同、污泥运输磅称记录等,判断污泥产生量是否合理
六
排污许可证
1
应取得排污许可证的重点排污单位是否取得排污许可证,许可证是否在有效期内
4
检查事故废水应急处置设施是否完备,是否可以保险发生环境污染事故时对产生的废水实施截留贮存及处理要求
二
排污口规范化
1
废水排放有无设置测流段,测流段是否便于取样
2
检查污水排放口数量是否符合相关规定、检查是否按照相关污染物排放标准设置
排污口是否设置环保标志牌
3
检查是否建立了排污口规范化档案,内容是否齐全
2
排污许可证申领、延续等是否符合相关要求
七
应急管理
1
是否制定环境污染事故的防范措施和应急预案,并向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门备案
2
环境应急预案是否按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》要求每三年回顾性评估和修订、评审和重新备案
3
是否按照预案要求每年组织应急演练,演练记录文字、图片及相关资料是否保存完整、留存纸质版资料
三、
污水处理检查表
年月 备注
(附件一)
污水处理检查表
责任部门/单位:行政部
检查单位: 检 查 结 果(OK/NG)
检查项目
检查内容
日日日日日日日日日日日日
周二 周四 周六 周二 周四 周六 周二 周四 周六 周二 周四 周六
悬浮物有无清理
格栅井 抽水泵运转是否正常
栅栏有无阻塞
鼓风机 鼓风机是否正常运作
接触氧 化池
氧化池色嗅是否正常 暴气是否均匀 气泡状是否正常
二沉池 清液是否透明
检查员Βιβλιοθήκη 审核注:1、检查格栏是否堵塞,及时清理栏渣,检查污水提升泵运行是否有异常情况;2、检查鼓风机运行是否异 常;3、观察 接触氧化池 污泥的颜色、气味有否异常,暴气是否均匀,气泡状是否正常;4、观察二沉池上清液的透明程度,有无漂泥 等情况;5、间 隔二 个月对各设备添加机油、润滑油、并进行保养。6、对以上1~4项每星期二、四、六检查一次。 7、“OK”表示正常或已完成,“NG”表示不正常或示完成。
2022年污水处理厂环境管理体系内审检查表
XX 厂环境管理体系内审检查表编号:1审核员序号12345678桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案4.4.1组织机构4.6管理评审审核日期2001/4/20检查内容环境方针创造的出发点?怎么确定重大环境因素?环境目标和指标是否量化,是否体现环境方针与污染预防的承诺环境方案是否明确有关岗位职责及方法和时间表怎样明确有关部门的环境职责?管理评审每年评审次数?受审核部门/场所/区域检查方法Y/N座谈座谈座谈座谈座谈座谈厂长检查结果结果描述保存期:见文件审核日期:XX 厂环境管理体系内审检查表受控日期:编号:1审核员序号12345 桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.2环境方针4.3.1环境因素4.3审核日期2001/4/20检查内容环境方针是什么?部门承担的责任是什么?你所在部门的环境因素?重大环境因素是什么?环境因素如何识别?与你所在部门相关的法律法规?受审核部门/场所/区域检查方法Y/N员工,部门负责人员工,部门负责人员工与部门负责人座谈.与部门负责人交谈技术科检查结果结果描述9 10保存期:见文件 审核日期:受控日期:XX 厂环境管理体系内审检查表编号:2受审核部门/场所/区域 技术科检查结果检查方法结果描述与部门负责人交谈 与部门负责人交谈桂红艳、张小明、张玫、高大康、 冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.4.3信息交流能力4.4.5文件控制审核日期 2001/4/20检查内容我厂的信息沟通渠道是什么?本部门在文件控制中的职责.审核员序号12Y/N你部门所要达到哪些目标,指标?部门的构架,环境职责!对重点岗位进行了什么培训?参加过那些岗位培训?培训计划的实施 与部门负责人交谈 员工,部门负责人与部门负责人交谈 员工现场观察,问询4.3.3目标和指标4.4.1组织机构4.4.2培训、意识和能力6789103456789104.4.6运行控制CW4.6-03CW-4.6-05CW4.6-08CW-4.6-09CW4.6-10现场使用文件是否有效版本?节约能源的措施垃圾如何放置?重大环境的岗位是否有作业指导书?现场检查相应记录.现场检查相应记录.采购运行程序是怎样?相关方台帐对相关方的要求与部门负责人交谈负责人,员工现场观察,员工,负责人提问,现场观察现场观察现场观察与部门负责人交谈 与部门负责人交谈保存期:见文件审核日期:XX 厂环境管理体系内审检查表受控日期:编号:3桂红艳、张小明、张玫、高受审核部门/场所/区域2001/4/20审核日期技术科审核员序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.4.7应急准备与响应4.5.1监控与测量程序4.5.2不符合纠正与预防4.5.3记录检查内容应急沟通图是什么?进行哪些应急培训?现场观察,是否有效.现场观察什么情况采取纠正措施什么情况采取预防措施检查是否有效检查方法Y/N与员工,部门负责人交谈与员工,部门负责人交谈现场观察与部门负责人交谈与部门负责人交谈现场观察检查结果结果描述保存期:见文件审核日期:受控日期:XX 厂环境管理体系内审检查表编号:1审核员序号1234567 桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.2环境方针4.3.1环境因素4.34.3.3目标和指标4.4.1组织机构审核日期2001/4/20检查内容环境方针是什么?部门承担的责任是什么?你所在部门的环境因素?重大环境因素是什么?环境因素如何识别?与你所在部门相关的法律法规?你部门所要达到哪些目标,指标?部门的构架,环境职责!受审核部门/场所/区域综合科检查结果检查方法结果描述与员工,部门负责人交谈与员工,部门负责人交谈问询员工与部门负责人座谈.与部门负责人座谈.与部门负责人座谈.与部门负责人座谈.Y/N保存期:见文件 审核日期: 受控日期:XX 厂环境管理体系内审检查表编号:2受审核部门/场所/区域 综合科检查结果检查方法结果描述与部门负责人座. 与员工,部门负 责人交谈 现场观察,员工,负责人桂红艳、张小明、张玫、 高大康、冯镇宇 标准条款/环境管理体系文件条款4.4.6运行控制CW4.6-03审核日期 2001/4/20检查内容现场使用文件是否有效版本?节约能源的措施垃圾如何放置?审核员序号123Y/N参加过那些岗位培训?我厂的信息沟通渠道是什么?本部门在文件控制中的职.4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流能力4.4.5文件控制问询员工与部门负责人座谈. 与部门负责人座谈.8910责 谈456789104.4.6-04CW-4.6-09CW4.6-104.4.7应急准备与响应4.5.1监控与测量程序如何控制厨房排烟.相应记录.怎样进行采购?相关方台帐对相关方的要求应急沟通图是什么?进行哪些应急培训?,是否有效.与部门负责人座谈.现场检查与部门负责人座谈. 与部门负责人座谈. 与员工,部门负 责人交谈 与员工,部门负责人交谈现场观察保存期:见文件 审核日期: 受控日期:XX 厂环境管理体系内审检查表编号:3审核日期 2001/4/20 受审核部门/场所/区域 综合科检查结果检查方法结果描述桂红艳、张小明、张玫、高 大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款审核员序号 检查内容Y/N123456789104.5.2不符合纠正与预防4.5.3记录现场观察什么情况采取纠正措施什么情况采取预防措施检查是否有效与部门负 责人座谈. 与部门负责人座谈.现场观察保存期:见文件 审核日期: 受控日期:XX 厂环境管理体系内审检查表 编号: 1审核日期 2001 年 4 月 19 日 受审核部门/场所/区域桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇办公室审核员序号1 2 3 4 5 6 7 8 9标准条款/环境管理体系文件条款4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.3目标和指标4.4.1组织和机构4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流能力4.4.5文件控制4.4.6运行控制CW4.6-01 节约资源程序检查内容环境方针是什么?部门承担什么责任?你所在部门的环境因素、重大环境因素是什么?环境因素如何识别?你部门要达到哪些目标、指标?部门构架,环境职责进行过什么岗位培训?你厂的信息交流渠道是什么?本部门在文件控制中的职责,现场使用的文件是否为有效版本节约资源措施,如何进行控制管理?检查方法Y/N员工,部门负责人员工,部门负责人与部门负责人座谈与部门负责人座谈问询员工与部门负责人座谈与部门负责人座谈部门负责人、员工检查结果结果描述编号: 2审核员序号1112131415桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款CW4.6-09 采购管理程序CW4.6-10 相关方管理程序CW4.7 应急准备与响应程序4.5.2不符合、纠正与预防4.5.3记录审核日期 2001 年 4 月 19检查内容现场检查的相应的记录,采购程序是什么?相关方台帐,对相关方的要求应急沟通图是什么?进行哪些应急培训?现场观察,什么情况采取纠正措施,什么情况采取预防措施检查是否有效日受审核部门/场所/区域检查方法Y/N部门负责人、员工与部门负责人座谈员工,负责人与部门负责人座谈现场观察办公室检查结果结果描述部门负责人、员垃圾如何处置?工审核日期:XX 厂环境管理体系内审检查表CW4.6-03 废弃物管理程序10保存期:受控日期:保存期:审核日期:受控日期:XX 厂环境管理体系内审检查表编号: 1桂红艳(组长)、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4 .2环境方针4.3.1环境因素审核日期2001/4/20检查内容环境方针是什么?部门承担的责任?你所在的部门的环境因素?重大环境因素?环境因素如何识别?受审核部门/场所/区域检查方法Y/N员工、部门负责人员工、部门负责人与负责人座谈生产科负责人、班组长、员工检查结果结果描述审核员序号123保存期:见文件审核日期:受控日期:XX 厂环境管理体系内审检查表编号: 2桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款4.4.3信息交流能力审核日期2001/4/20检查内容我厂的信息沟通渠道是什么?受审核部门/场所/区域检查方法Y/N与负责人座谈生产科负责人、班组长、员工检查结果结果描述审核员序号1与供水所在部门相关的法律法规是什么?污水综合排放标准是什么?你部门所要达到哪些目标指标?部门的构架、环境职责?对重点岗位进行培训是否接受过岗位培训Cw3.2-0.14.3.3---4.3.目4标与指标4.4.1组织机构4.4.2培训意识和能力与负责人座谈与负责人座谈与负责人座谈与负责人座谈与负责人座谈员工4 5 6 7 8 92345678104.4.5文件控制4.4.6运行控制Cw4.6-01Cw4.6--02CW4.6--03CW4.6--04CW4.6--05本部门在文件控制中的职责,现场使用的文件是否有 效版本节约能源的措施是否建立 MSDS ?对化学品如何管理?废弃物如何处理?垃圾如何放置?污泥如何放置?场界噪音测定周期我厂生活污水是如何处理重大环境对岗位是否有作业指导书与负责人座谈与负责人座谈与班组负责人座谈员工、负责人与负责人座谈与负责人座谈提问现场观察保存期:见文件 审核日期:受控日期:XX 厂环境管理体系内审检查表编号: 3桂红艳、张小明、张玫、高大康、 审核日期生产科负责人、班组长、 受审核部门/场所/区域 2001/4/20审核员序号1 2 3 4 5 6 7 8 9冯镇宇标准条款/环境管理体系文件条款CW4.6--06CW 4.6--08CW 4.6--09CW 4.6--10CW4.7 应急准备4.5.1监控与测量程序4.5.2 不符合纠正的预防4.5.3记录检查内容现场--化验室管理规定,是否有效现场检查相应的记录现场检查相应的记录相关方台帐,对相关方的要求应急沟通图是什么?进行哪些应急培训?现场观察是否有效现场观察,什么情况采取纠正措施,什么情况采取预防措施?检查是否有效检查方法Y/N与班组负责人座谈现场观察现场观察与部门负责人座谈员工、负责人现场观察现场观察现场观察员工检查结果结果描述10保存期:见文件审核日期:受控日期:。
环境保护巡视检查记录表(污水处理厂)
环境保护巡视检查记录表(污水处理厂)
巡视检查信息
- 检查日期:
- 检查人员:
- 检查地点:
- 检查目的:
污水处理情况
- 处理设施是否正常运行:
- 污水处理效果是否达标:
- 是否存在漏水、溢流等问题:
- 污水处理设备是否得到维护和保养:
- 是否存在异常气味或异样情况:
污水排放情况
- 污水排放是否符合相关法律法规:
- 是否存在未经处理的污水直接排放现象:
- 是否存在污水串扰、溢流等情况:
- 是否存在污水排放超标的问题:
环境监测情况
- 是否有环境监测设备:
- 环境监测数据是否稳定准确:
- 是否存在环境监测超标情况:
- 是否按规定报送环境监测数据:
其他问题及整改情况
- 是否存在其他环境保护方面的问题:
- 相关问题的整改进展情况:
- 是否存在其他需要记录的事项:
结论和建议
- 对污水处理厂环境保护情况的总体评价:
- 针对存在问题的建议和整改要求:
注意:此巡视检查记录表仅供参考,具体内容和检查要点可以根据实际情况进行调整和完善。
日常现场检查记录表(城镇污水处理厂)
日常现场检查记录表(城镇污水处理厂)
第 页共 页
检查时间
受检单位
受检单位地址
法定代表人
联系电话
被检查人
部门职务
联系电话
检查人
执法证号
工作单位
记录人
执法证号
工作单位
一、污染防治设施运行情况(记录上次检查至此次检查期间的情况):
1、进水水质及水量情况
实际日均进水量:异常数据及时间:
实际进水COD日均浓度:
停运后产生污染物处理方式:
二、主要污染物排放情况(记录上次检查至此次检查期间的情况)
排水量在线监测数据:异常水量及时间:
中水回用量:
排水COD在线监测日均浓度:COD超标浓度及时间:
氨氮在线监测日均浓度:氨氮超标浓度及时间:
监督性监测COD浓度:监督性监测氨氮浓度:
三、最近一次检查发现的环境问题整改落实情况:
取样位置是否符合要求: 最近一次有效性审核有效时限:
检查时COD浓度在线监测实时数据: 检查时氨氮浓度在线监测实时数据:
11、中控室情况
中控室显示进出口COD浓度、氨氮浓度与监控基站数据是否一致:
进出口COD浓度、氨氮浓度、流量历史曲线逻辑对应关系:
12、因维修停运情况
因维修停运或部分停运时间: 批准维修停运环境保护主管部门: 批准停运时限:
四、现场监察结论:
五、企业环境问题及处理整改建议:
被检查人(签字)
检查人(签字)
备注:表中未列事宜可根据现场检查情况进行记录。
刮泥机运行时间:
污泥回流泵运行时间:
污泥回流比:
6、污泥脱水设备运行情况
絮凝剂添加量:
污泥产生量:污泥含水率:
污水处理站检查表
污水处理站环保检查表
检查时间:
序号
检查内容
判定标准
检查依据
检查方式方法
检查结果
1
COD
COD≤4500mg/l
2 3 4 进水指标
NH3-N 氰化物 挥发酚
NH3-N≤250mg/l 氰化物≤20mg/l 挥发酚≤700mg/l 操作规程及相关技术协议
查看化验记录
5
SS
SS≤100mg/l
6
石油类
环保设施运行管理制度
查看记录 现场检查 现场检查
整洁、无杂物
公司制度
现场检查
了解工艺流程,操作 指标、参数和相关的
环保知识
环保培训制度
查看培训记录,现场提 问参数 查看运行记录,现场取样
二沉池运行
表面没有明显漂泥
工艺运行技术
现场观察
15
污泥压滤系统运行正常 环保设施运行管理制度
现场检查
16
污泥系统
17
18
设备
19
现场
20
人员
检查人:
污泥处置记录齐全有效 固体废物管理制度
混凝沉淀池不能看见 明显泥界面
工艺技术要求
运行设备正常运行, 备用设备备用
石油类≤50mg/l
7
pH值
pH值 7-9
8 9 10 11 出水指标 12
COD NH3-N 氰化物 挥发酚
SS
COD≤150mg/l NH3-N≤25mg/l 氰化物≤0.2mg/l 挥发酚≤0.3mg/l
SS≤70mg/l
炼焦化学工业污染物 排放标准(GB161712012)表2(间接排放
限值)
查看化验记录
污水处理厂检查清单
,
进水水量 进水COD浓度 进水氨氮浓度 实际处理水量 生化池污泥浓度 污泥回流比 生化池污泥颜色 溶解氧
mg/L是 是 发黄不沾手 是 不合适 否 否 否 否
在线监测仪器量程是否合适 在线监测数据是否与手工监测相符 在线监控装置是否联网并通过有效性审核 采样频次 污泥产量 脱水污泥含水率 转移联单 有 小时/次 采样设备是否正常运行 吨/日 % 无 是否进行污泥脱水 脱水后污泥性状 污泥处置是否规范
吉林省环境监察总队 污水处理厂现场检查记录表
污水处理厂名称 处理工艺 执行标准 设计处理能力 是否正常运行 中控系统 是 正常 停运 未建 AO CAST 一级A 一级B 万吨 其他 其他 m3 mg/L mg/L m3/d mg/L % 褐 厌氧段 黄 A2O AICS 二级 传统SBR 生物膜 投运时间 排水去向 。 手工记录是否齐全 。 是否进行手工监测 出水水量 出水COD浓度 出水氨氮浓度 格栅是否正常 生化池污泥沉降比 曝气/停留时间 黑 无泥 其他 是 是 是 CASS 其他 年 , 月 。 否 否 m3 mg/L mg/L 否 % h , mg/L
发黑沾手 否
需要说明的其他情况:
被检查人签字: 被检查人电话:
执法检查人员: 检查时间: 年 月 日 时
