中央财政预算、决算收支表格excel模板
年中央财政预算决算收支(表格模板、XLS格式)模板

250.2 375.9 101.8 101.5 101.3 112.7 101.9 97.0 100.0 98.8 79.0 90.6 54.6 27.8 103.6 90.9
80.0 十一、行政管理费 十二、公检法司支出 十三、武装警察部队支出 十四、外交外事支出 十五、对外援助支出 十六、支援不发达地区支出 十七、政策性补贴支出 粮、棉、油价格补贴 平抑物价和储备糖等补贴 其他价格补贴 十八、其他部门的事业费 十九、其他支出 二十、中央预备费 廿一、教育费附加支出 廿二、行政事业单位离退休支出 廿四、债务利息支出 国内债券付息支出
100.0 100.0 100.0
国内外债务还本支出 国内债务还本支出 国外借款还本支出 债务收入大于支出部分增列偿债基金
2955.96 2878.00 77.96
2952.24 2876.58 75.66 3.61
99.9 100.0 97.0
中
央
财
政
收
入
总
计
18094.75
18637.36
103.0
外贸企业 农林、水产、气象企业 其他企业 三、其他收入 四、教育费附加收入
-5.62 -2.04 -2.47 200.00 2.30
-5.09 -2.04 -3.52 291.73 1.84
90.6 100.0 142.5 145.9
八、抚恤和社会福利救济 九、社会保障补助支出 十、国防支出 其中:总后勤部管理的军费
0.15 89.33 955.19 892.85
75.0 102.5 98.9 99.3
归还向人民银行借款利息 国外借款付息支出 廿五、车购税收入安排的支出 廿六、预算外资金管理改革支出
28.00 38.87 387.00 30.00
表一收入支出决算总表

群众团体事务
3,00.16
2,40.16
60
2012901
行政运行
78.22
78.22
2012999
其他群众团体事务支出
2,21.95
1,61.95
60
210
医疗卫生与计划生育支出
1.75
1.75
21005
医疗保障
1.75
1.75
2100502
事业单位医疗
1.75
1.75
221
住房保障支出
本年
收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
12
31
政府性基金预算财政拨款
13
32
合计
14
合计
34
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3,07.05
3,07.05
201
一般公共服务支出
3,00.16
3,00.16
20129
群众团体事务
3,00.16
3,00.16
2012901
行政运行
20129
群众团体事务
3,00.16
3,00.16
2012901
行政运行
78.22
78.22
2012999
表一 收入支出决算总表

表一:收入支出决算总表
单位:万元
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
一
般
公
共
服
务
支
出
208 社
会
保
障
和
就
业
支
出20805 行
政
事
业
单
位
离
退
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(部门决算相关信息统计表)
单位:万元
表九:政府采购情况表
单位:万元。
财政拨款收入支出决算总表

7
……
21
8
22
本年收入合计
9
834
本年支出合计
23
834
834
年初财政拨款结转和结余
10
年末财政拨款结转和结余
24
一般基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
834
合计
28
834
834
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
834
一、一般公共服务支出
15
834
834
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
收入支出决算总表

收入支出决算总表部门(单位):贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县融媒体中心公开01表金额单位:万元2022年度收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入八、其他收入本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余总计注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
行次12345678910111213141516171819202122232425262728293031金额1777.540.000.000.0027.870.000.000.00805.410.000.00805.41支出项目栏次一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年支出合计结余分配年末结转和结余总计行次32333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162金额2601.990.000.000.000.000.0076.7751.7018.090.000.000.000.000.000.000.000.000.0047.030.000.000.000.000.000.000.00795.590.009.82805.41收入决算表部门(单位):贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县融媒体中心公开02表金额单位:万元2022年度项目科目代码栏次合计20120133201330420133502013399207207082070899207992079999208208052080502208050520805062082720827012082702210210112101102科目名称一般公共服务支出宣传事务宣传管理事业运行其他宣传事务支出文化旅游体育与传媒支出广播电视其他广播电视支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗本年收入合计1805.41611.81611.8125.00578.818.0076.7730.0030.0046.7746.7751.7148.281.5042.654.133.431.851.5818.0918.0918.09财政拨款收入2777.54583.94583.9425.00550.948.0076.7730.0030.0046.7746.7751.7148.281.5042.654.133.431.851.5818.0918.0918.09上级补助收入30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00事业收入427.8727.8727.870.0027.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00经营收入50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00附属单位上缴收入60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他收入70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收入决算表部门(单位):贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县融媒体中心公开02表金额单位:万元2022年度项目科目代码栏次合计221221022210201注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
预算单位财政拨款收支情况表

其他项目支出
结余
小
分配
计
专项 基本支
备注
计
支出
支出 的补助 支出
计
人员
对个人 公用 和家庭 人员
对个人 公用 和家庭
结余 出结余
支出 支出 的补助 支出 支出 的补助
支出
支出
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
小计
2 0 0 3 年 度
小计
2 0 0 4 年 度
填表说明:1.本表所填列的数据不含横向财政拨款。2.2002年度中的“固定资产购建和大修理“并入”公用支出“。
编制单位: 项目
年
科目 份 编码
科目 名称
上年结余 其 中:
本年财
小
政拨款 合
计
专项 基本支 收入
计
结余 出结余
类 款 项 栏次
1
2
3
4
5
合计
小计
2 0 0 2 年 度
预算单位财政拨款收支情况表
基本支出
用财政拨款收入安排的支出
项目支出
金额单位:万元 年末结余
其 中:
小
Hale Waihona Puke 人员对个人 公用 和家庭
小
行政事业性项目支出
财政拨款收支预算总表

小计
自治区专
市本级
自治区一般
市本级财
项转移支
小
财力安
性转移支付
力安排支
付安排支
计
排支出
安排支出
出
出
自治区专 项转移支 付安排支
出
自治区一 般性转移 支付安排
支出
257.75 257.75 257.75
226.18 226.18 226.18
14.35
14.35
14.35
8.61
8.61
8.61
8.61
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
8.61
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
257.75
支出总计
8.61
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
31099
委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 支 四出 、资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新
0.20
9
七、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
功能分类科目 科目编码 科目名称
2018 年执行 数(决算数)
合计
财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元收入支出
项目预算数项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预
算财政拨款
支出
政府性基金
预算财政拨
款支出
一、本年收入3807.9一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款收入3807.9(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出233.71233.71
(九)卫生健康支出149.61149.61
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出3300.223300.22
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出124.36124.36
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、上年结转结余二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计3807.9支出总计3807.9注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
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101.9 104.6 100.0
对地方税收返还和补助支出 中 央 财 政 支 出 合 计
7937.74
8261.41
104.1 103.6
中 央 财 政 收 入 合 计 支 出 大 于 收 入 差 额
11940.49 12483.83 3198.30 3197.68
15138.79 15681.51
支 目
出 预算数 1338.76 249.05 20.12 228.93 18.50 33.43 79.34 126.58 96.08 30.50 506.92 246.17 187.17 19.99 53.59 决算数 1522.77 268.36 42.10 226.26 10.55 25.58 84.51 135.59 108.85 26.74 507.94 240.20 190.99 22.07 54.68 决算数为 预算数% 113.7 107.8 209.2 98.8 57.0 76.5 106.5 107.1 113.3 87.7 100.2 97.6 102.0 110.4 102.0
28.00 38.87 387.00 30.00
27.21 35.13 465.19
97.2 90.4 120.2
中 央 本 级 收 入 小 计
11333.20 11865.27
104.7
中 央 本 级 支 出 小 计
7201.05
7420.10
103.0Βιβλιοθήκη 地 方 上 解收 入
607.29
618.56
110.5 二、挖潜改造和科技三项费用
143.0 三、流动资金 82.5 四、地质勘探费 93.6 五、工业、交通、流通部门事业费 101.9 六、支农支出 144.2 172.9 104.2 120.0 64.7 54.4 农业林业水利和气象支出 农业综合开发 教育支出 科学支出 医疗卫生支出 文体广播事业费
债务收入 用于归还债务本金的国内债务收入 国外债务收入 用于转列偿债基金的债务收入
6154.26 2830.96 125.00
6153.53 3197.68 2831.56 120.68 3.61
100.0 100.0 100.0
国内外债务还本支出 国内债务还本支出 国外借款还本支出 债务收入大于支出部分增列偿债基金
103.0
2017年中央财政预算、决算收支
单位:亿元
收 项 一、各项税收 消费税 增值税 营业税 进口产品消费税、增值税 城市维护建设税 企业所得税 个人所得税 关税 外贸企业出口退税 证券交易印花税 船舶吨税 车辆购置税 二、企业亏损补贴 工业企业 目
入 决算数 项 为预算 数% 11180.90 11604.04 103.8 一、基本建设支出 预算数 决算数 1070.00 5273.30 130.00 1950.00 4.00 1859.40 835.20 640.00 170.00 9.00 390.00 -50.00 -39.87 1182.26 5425.55 76.89 2788.59 3.30 1740.71 850.79 923.13 123.87 9.38 468.16 -32.34 -21.69 102.9 59.1 企业挖潜改造资金 科技三项费用
-1150.00 -1988.59
72.9 七、文教、科学、卫生支出
外贸企业 农林、水产、气象企业 其他企业 三、其他收入 四、教育费附加收入
-5.62 -2.04 -2.47 200.00 2.30
-5.09 -2.04 -3.52 291.73 1.84
90.6 八、抚恤和社会福利救济 100.0 九、社会保障补助支出 142.5 十、国防支出 145.9 其中:总后勤部管理的军费 十二、公检法司支出 十三、武装警察部队支出 十四、外交外事支出 十五、对外援助支出 十六、支援不发达地区支出 十七、政策性补贴支出 粮、棉、油价格补贴 平抑物价和储备糖等补贴 其他价格补贴 十八、其他部门的事业费 十九、其他支出 二十、中央预备费 廿一、教育费附加支出 廿二、行政事业单位离退休支出 廿四、债务利息支出 国内债券付息支出 80.0 十一、行政管理费
2955.96 2878.00 77.96
2952.24 2876.58 75.66 3.61
99.9 100.0 97.0
弥补中央财政收支差额的国内债务收入 3198.30
中 央 财 政 收 入 总 计
18094.75 18637.36
103.0
中 央 财 政 支 出 总 计
18094.75 18637.36
250.2 375.9 101.8 101.5 101.3 112.7 101.9 97.0 100.0 98.8 79.0 90.6 54.6 27.8 103.6 90.9 75.0 102.5 98.9 99.3
归还向人民银行借款利息 国外借款付息支出 廿五、车购税收入安排的支出 廿六、预算外资金管理改革支出
2.05 38.41 1852.78 1793.79 395.49 62.79 235.40 70.27 52.23 8.48 300.44 242.77 5.81 51.86 48.76 211.16 100.00 0.20 87.14 965.87 899.00
5.13 144.40 1885.29 1821.10 400.63 70.74 239.97 68.13 52.23 8.38 237.49 219.88 3.17 14.44 50.52 192.03 0.15 89.33 955.19 892.85