2015 XXXX公司年度财务预算格式 EXCEL结算表
使用Excel创建一个财务预算表

使用Excel创建一个财务预算表财务预算表是一种重要的财务管理工具,可以帮助企业或个人有效地规划和控制财务状况。
通过使用Excel,我们可以轻松创建一个财务预算表,方便地跟踪和管理我们的财务情况。
下面将介绍如何使用Excel创建一个财务预算表。
第一步:建立基本信息在Excel的第一个工作表中,我们可以建立基本信息表,用于记录财务预算表的所有相关信息。
首先,在第一行的第一列输入“财务预算表”,可以使用加粗、居中等格式使其显示更为突出。
接下来,在下一行分别输入“日期”、“收入”、“支出”和“结余”等列标题。
在日期一栏下面的每一行输入日期信息,这些信息将用于记录相应日期的财务情况。
第二步:记录收入和支出在第一个工作表中,我们可以创建两个表格,一个用于记录收入,另一个用于记录支出。
在第一个表格中,我们可以使用类似的方式在“收入”一栏下方的每一行输入相应日期的收入金额。
在第二个表格中,我们可以使用类似的方式在“支出”一栏下方的每一行输入相应日期的支出金额。
确保每一个表格的日期与基本信息表中的日期保持一致。
第三步:计算结余在第一个工作表中,我们可以使用一个单元格来计算每一天的结余。
选择第一个表格中第一天的结余单元格,例如“D3”,输入一个简单的公式,即“=B3-C3”,表示收入减去支出。
选中该单元格之后,将鼠标移动到右下角的小方框上,并双击该方框,Excel会自动拖动公式到该列的其他单元格中。
这样,每一天的结余都会根据相应的收入和支出自动计算出来。
第四步:添加附加信息在同一个工作表中,我们可以添加一些附加信息,以进一步丰富财务预算表。
例如,我们可以在其他列中记录每一天的详细收入和支出项目,以便更好地了解财务情况。
第五步:格式设置和美化最后,我们可以对整个财务预算表进行格式设置和美化,以提升其整体可读性和美观度。
可以调整字体、颜色和行高,使其更加清晰易读。
此外,还可以添加表格边框、标题背景色等,以突出财务预算表的重要性和专业性。
财务预算表 模板

财务预算表模板
简介
财务预算表是一种用来规划和控制财务状况的工具,可以帮助企业进行财务管理和决策。
本文档提供了一个财务预算表的模板,旨在帮助企业制定财务计划和预算。
财务预算表模板
填写说明
以下是关于每个项目的填写说明:
- 销售收入:填写预计的销售收入金额。
- 成本:填写与生产或提供服务相关的成本。
- 毛利:计算方式为销售收入减去成本。
- 营销费用:填写与市场推广相关的费用。
- 行政费用:填写与企业管理和行政支出相关的费用。
- 研发费用:填写与研发新产品或服务相关的费用。
- 利息:填写预计的利息支出。
- 税费:填写预计的税费支出。
- 净利润:计算方式为毛利减去营销费用、行政费用、研发费用、利息和税费。
使用建议
1. 根据企业的特定需求,调整预算表中的项目和金额。
2. 确保填写的金额真实准确,避免夸大或低估。
3. 定期跟踪和更新预算表,确保财务状况的实际情况与预算一致。
结论
财务预算表是企业进行财务管理和决策的重要工具之一。
使用本模板可以帮助企业制定财务计划和预算,以实现良好的财务控制和管理。
请根据企业的具体情况,填写和调整该预算表。
公司年度财务预算表excel模板

2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 (三)、公共设施设备维护保 养费 (四)、固定资产维修保养费 (五)、房屋维护费 (六)、节补贴费用 三、税金
合计
编制:
审核:
务预算表excel模板
四季度
合计
万元
说明
单位:
批准:
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二)、日常行政经费
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 (三)、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 (一)、固定资产购置
2015年度收入支出决算总表

2015年度收入支出决算总表2015年度收入决算表2015年度支出决算表2015年度财政拨款收入支出决算总表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元2015年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表单位:万元2015年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门职责1.贯彻落实国家及北京市有关教育工作的方针、政策,执行区委有关决议、决定,检查指导区教委所属各单位的执行情况;对本区教育改革和发展中的重大问题进行调查研究,对权限范围内有关问题做出决策,并向区委、区政府提出建议。
2.领导区教委及所属各单位党的组织建设和思想政治工作。
3.负责区委教工委、区教委领导班子建设;按照干部管理权限,对所属各级各类学校的党政正职领导干部及区委教工委、区教委机关(科级)和直属事业单位领导干部的任免、培训考核、奖惩等进行管理。
4.协助中共北京市委教育工作委员会(简称市委教工委)管理辖区内中等专业学校领导班子建设;对辖区内社会力量举办学校的党风、组织建设进行调查研究、检查指导。
5.负责本系统的宣传、统战、工会、共青团、少先队、学生会工作。
6.负责本系统离退休干部的管理工作。
7.领导区委教工委教育党校和党建研究会的工作。
8.领导中共海淀区教育纪律检查工作委员会的工作。
9.贯彻执行国家和北京市有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定本区教育事业的发展规划和工作计划,并组织实施。
10.负责管理本区的基础教育、职业技术教育、成人教育、区属高等教育工作。
11.统筹规划、组织、协调本区教育和办学体制改革,理顺教育系统内部和外部关系。
12.配合有关部门落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等有关事宜。
13.负责管理本系统人事工作,指导学校内部进行体制改革,统筹规划并领导所秘史各学校的教职工队伍建设。
14.负责本系统的行政管理;负责各学校的教育教学、体育、美育工作。
15.归口管理本区的学历教育及其考试工作;规划、指导高中后继续教育工作,负责本区成人自学考试和扫除青壮年文盲工作。
2015年度费用预算计划表-样表

备 2、各部门费用预算主要项目(详见邮件通知,通知中列出参考项目,各部门可根据部门实际发生的费用项目自行添加); 注 3、费用预算计划报表提交时间:请各部门负责人在2014年11月26日(下周三)17:30前提交部门2015年度费用预算计划报表;
4、提交方式:请各部门负责人将《部门2015年度费用预算计划表》电子版发集团人力资源及行政部***邮箱(***)备查,同时抄送集团人力资源及行政部总监**箱(***)及董事 ***邮箱(***)。
***有 限 公 司
***部/***厂2015年度费用预算计划报表
报告人
职务
报告日期:
序 号 费用预算项目
1月-12月费用预算(¥元)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月 小计
1
2
3
45678910
11
12
合计
1、2015年度(1-12月)费用预算标准:请各部门负责人参照2014年度(1-12月)实际费用额度的基础之上,根据2015年度本部门工作计划的实际需要作出适当的调整;
公司年度财务预算表excel模板

2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 (三)、公共设施设备维护保 养费 (四)、固定资产维修保养费 (五)、房屋维护费 (六)、节补贴费用 三、税金
合计
编制:
审核:
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位:
批准:
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 (三)、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 (一)、固定资产购置
财务预算表模板

财务预算表模板财务预算表是一个企业在特定时间内的财务计划,通常包括收入、支出、现金流量等关键信息。
通过编制财务预算表,企业可以更好地掌握财务状况、预测未来发展趋势,为决策提供参考依据。
下面是一个常见的财务预算表模板,供参考:财务预算表模板:1. 收入预算收入预算是企业收入的计划和预测,其中涵盖了不同收入来源的具体金额和预期增长率。
以下是一个例子:收入来源预算金额(万元)增长率(%)销售收入 100 10投资收益 10 5其他收入 5 22. 成本预算成本预算是企业生产和运营过程中所涉及的各项费用的计划和预测。
以下是一个例子:成本项目预算金额(万元)增长率(%)原材料成本 50 8人工成本 30 6固定成本 20 4其他成本 10 23. 现金流量预算现金流量预算是企业资金的进出账目的计划和预测,包括现金收入和现金支出的具体数据。
以下是一个例子:现金流量项目预算金额(万元)增长率(%)销售现金收入 80 10投资现金收入 10 5购买原材料 40 6支付人工成本 20 4支付固定成本 10 2其他支付 5 14. 利润预算利润预算是企业在特定时间范围内的预期盈利情况。
利润预算的编制需要考虑收入、成本、税费等因素。
以下是一个例子:利润项目预算金额(万元)增长率(%)销售利润 40 10投资收益 2 1固定成本 (20) -2所得税 (5) -1其他利润 5 2财务预算表模板的编制需要根据企业的实际情况进行调整和完善,包括增加或删除特定的预算项目,调整金额和增长率等。
在预算编制过程中,需注意确保数据的准确性和合理性,并进行合理的假设和推测,以便更好地帮助企业进行决策。
同时,对实际情况进行及时调整和跟踪,以确保财务预算的有效性和可行性。
财务预算表格(全套)

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产品销售
销量
毛利率 直营 分营
代理商
合计
第二季度 产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售 本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营
销量
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2005预计
第三季度
第
销量 分营 代理商
合计
产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售
销量
本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营 分营
代理商
合计
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- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
报表于年度结速前三个月提出,审议后依核决权限施行。 单位:元 预算项目 1、管理酬金 2、经营费用支出 一季度 0.0 0.0 0.0 0.0 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 8、高温补贴 (二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11.2、宣传品印刷费 12、其他 12.1、招聘费 12.2、物业顾问费 12.3、制服洗烫费 (三)、奖金 1、奖金 2、其他奖金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二季度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 三季度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四季度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (一)、固定资产购置 1、车辆购置 2、办公设备购置 3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 6、对讲机购置 7、工程设备购置 8、绿化设备购置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 说明
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
编制立案:
审议:
核决:
类别 类别说明 一 经营收入
一 日常经营费用
二 专项经费预算
9、消防器材购置 10、宿舍家私购置 (二)、清洁绿化维护费 1、 清洁费 2、垃圾清运费 3、绿化租摆费 4、绿化维护费 5、消杀费 (三)、公设维护保养费 (四)、固定资产维修保养费 (五)、房屋维护费 (六)、节日装饰费 三 税金 合计