XX审计工作述职报告范文

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任期经济责任审计述职报告

任期经济责任审计述职报告

任期经济责任审计述职报告
尊敬的各位领导、同事,大家好!本人是XX公司的审计专员,在过去的任期内,负责财务审计、经济责任审计等方面的工作。

在这里,我想对公司、对领导、对同事、对客户和合作伙伴们,真实、公正地汇报一下我过去任期内的工作和收获。

财务审计工作:
我在此任期内负责了公司对过去一年的财务审计,全年所有核算科目的复核,并对舞弊、假通知、假凭证、内外部虚报情况进行核查和查证,并给出了合格的审计报告,认真地完成了审计工作。

经济责任审计工作:
我在此次任期内,主要负责对公司各项业务、项目及各负责人的经济责任的审核,认真查找和处理了公司各个部门中存在的范围内的欺诈行为及廉洁风险,提出了相应的处理建议。

经审计,发现公司部分员工存在的收入自行增加、未及时上报、冒领及违规开支,职工奖励福利金超标、虚报账目等问题。

针对这些问题,我向公司领导提出了具体的处理意见;并对整改情况进行了跟踪检查,指导公司实施各项整改计划。

在最新的经济责任审计中,相关问题已经得到妥善解决。

同时,我还对公司的财务管理、资产管理、客户管理等方面提出了一系列有针对性的意见和建议,以提高公司的管理效率和风险控制能力。

在此任期内,我认真履行职责,完成了公司交给我的所有的经济责任审计工作,并提供了审计意见和建议。

同时,我认真学习、掌握国家财经法规、广泛接受进修,提升自身的水平和能力,为公司的改革发展和经济、财务风险的控制与预防提供了有力的支持。

谢谢!。

经济责任审计述职报告范文(三篇)

经济责任审计述职报告范文(三篇)

经济责任审计述职报告范文以下是一份经济责任审计述职报告的范文,供您参考:经济责任审计述职报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是财务部门的审计师XXX,今天非常荣幸能够在这里向大家汇报我过去一年的工作情况以及成果。

首先,我要向大家感谢领导对我的信任和支持,并表达我对团队成员的感谢和尊敬,没有你们的支持和合作,我无法取得这样的成绩。

一、工作简述过去一年中,我主要负责公司的经济责任审计工作。

经济责任审计是对公司内部控制环境和流程的审计,旨在提高公司资金利用效率、防范经济责任失职行为。

我根据公司的审计计划和工作安排,开展了一系列审计工作。

二、工作内容1. 内部控制建设审计在公司的内部控制建设审计中,我首先了解公司的业务流程和内控制度,通过对关键流程的抽样检查和调查,对公司的内部控制环境进行了全面的评估。

同时,我也对内部控制制度的完善程度进行了评估,并提出了改进建议。

通过审计工作,发现了一些风险点和制度漏洞,并及时向领导和相关部门提出了改进建议。

2. 资金使用效率审计作为经济责任审计的重要环节,我对公司的资金使用效率进行了客观、全面的评估。

我通过对公司的预算执行情况、资金流转状况和资金使用效果进行了分析比较,发现了一些资金浪费和冗余问题。

并且,我也对公司的资金运作流程进行了审计,并提出了一些建议,帮助公司提高资金使用效率。

3. 经济责任失职行为审计经济责任失职行为是企业中的重要风险点。

我对公司的经济责任失职行为进行了审计,包括资金的滥用、挪用以及资源浪费等问题。

通过对相关业务流程和记录的检查与分析,发现了一些经济责任失职行为,并及时向领导及时报告,协助公司采取相应的整改措施,提高公司的经济责任意识和风险管理能力。

三、工作成果在过去的一年中,我所参与的经济责任审计工作取得了一些成果。

1. 发现并改进了一批存在的制度漏洞和风险点,帮助公司提升了内部控制水平。

2. 通过优化资金运作流程,提高了资金使用效率,节约了公司的成本。

2024年审计工作述职报告(2篇)

2024年审计工作述职报告(2篇)

2024年审计工作述职报告尊敬的领导、各位评审专家:我是XX公司2024年度审计工作组的负责人,我将就我们团队在过去一年中所完成的审计工作向大家作一份述职报告。

在过去的一年里,我们的审计工作围绕着公司的财务状况、经营活动、风险管理等方面展开,深入分析和评估了公司的内部控制体系,并提出了有针对性的建议和改进方案。

一、审计工作概述在过去的一年里,我们的审计工作主要分为以下几个方面:1. 财务报表审计我们对公司的财务报表进行了全面审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

通过对财务报表的审计,我们确认了报表的准确性和可靠性,保障了公司财务信息的真实性和准确性。

2. 内部控制审计我们对公司的内部控制体系进行了审计,并进行了风险评估和管理。

通过对内部控制的审计,我们发现了一些潜在的风险和问题,并提出了相应的改进方案,确保了公司的内部控制体系的有效性和可靠性。

3. 经营活动审计我们对公司的经营活动进行了审计,包括销售、采购、生产、人力资源等方面。

通过对经营活动的审计,我们发现了公司在经营方面存在的问题和风险,提出了具体的改进措施和建议,帮助公司更好地管理和运营。

4. 公司治理审计我们对公司的治理结构和规范进行了审计,包括董事会的运作、高级管理层的决策和执行、公司章程的遵守情况等。

通过对公司治理的审计,我们发现了一些存在的问题,并提出了相应的改进意见,促进了公司治理的规范化和规范化。

以上工作的完成,离不开我们整个审计团队成员的辛勤努力和协作,感谢他们在过去一年中的付出和奉献。

二、工作亮点和成果在过去一年的审计工作中,我们取得了以下亮点和成果:1. 准确评估了公司的财务状况通过对公司财务报表的审计,我们准确评估了公司的财务状况,并确认了报表的真实性和准确性。

我们发现了一些账务处理不规范和凭证不全的问题,并及时提出了改进意见和建议,帮助公司更好地管理和控制财务风险。

2. 发现并帮助解决了内部控制问题通过对公司内部控制体系的审计,我们发现了一些潜在的风险和问题,并提出了相应的改进方案和控制措施。

经济责任审计述职报告【五篇】

经济责任审计述职报告【五篇】

经济责任审计述职报告【五篇】【篇一】经济责任审计述职报告各位领导、各位同志:大家好20xx年x月到20xx年x月期间,我担任XX镇党委书记一职。

作为一班之长,我肩负着发展一方经济,致富一方百姓,保持一方稳定的重任。

六年来,我认真履行第一责任人的职责,紧紧依靠党委、XXX、政府一班人的集体智慧和全镇广大干部群众的大力支持,总揽全局,统筹运用人力、物力、财力,将更多的精力放在谋划发展上,对事关经济发展全局性、方向性的问题进行适时而果断的决策,进一步理清了发展的思路,明确了目标,稳稳的把握住全镇经济发展的方向和走势,努力推动了XX镇各项工作的全面进步,为XX镇经济社会的持续健康发展发挥了一定作用。

现根据上级要求,将本人任职以来的经济工作情况作如下汇报:一、主要经济指标完成情况20xx年,全镇完成国内生产总值10.48亿元,比20xx年增加(下称增加)5.50亿元,增长110.3%;完成固定资产投资2.71亿元,增加2.26亿元,增长498%;外贸出口累计4701万美元;合同利用外资7621万元;完成税收2412万元,增加1405万元,增长71.7%;全镇可支配收入4607.92万元,增加2845.29万元,增长161%;人均年收入6969元,增加2597元,增长59%。

六年来,我镇的财政收入是一直在稳步增长,收支基本平衡,财政状况良好。

二、社会事业协调发展,人民生活水平显著提高1、优化农业产业结构,农民收入不断增加。

我以增加农民收入为目标,不断强化农业在国民经济中的基础地位,不断加大农业产业结构的调整力度,着力打造“XX 山茶”、“XX凉果”、“XX大桔”等农业特色品牌。

截至20xx年,全镇共有农业专业合作组织11家,其中茶叶专业合作组织就6家,蔬菜种植专业合作组织3家,水稻种植专业合作组织1家。

据统计,全镇山茶种植面积达8000多亩,XX大桔种植面积达7000亩,玉米种植面积亩,水稻种植面积亩。

20xx年,农民人均纯收入达6969元。

审计工作述职报告范文(精选6篇)

审计工作述职报告范文(精选6篇)

审计工作述职报告审计工作述职报告范文(精选6篇)岁月流逝,流出一缕清泉,流出一阵芳香,回顾这段时间,我们的工作能力、经验都有所成长,是时候写一份述职报告了。

来参考自己需要的述职报告吧!以下是小编收集整理的审计工作述职报告范文(精选6篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计工作述职报告1今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象”的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。

在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。

截止xx年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。

在繁忙的工作中,xx年不知不觉的带着收获悄然离我们而去,回顾这一年来的工作历程,既忙碌又充实,看到我院的迅速发展,作为我院的职工,我们都由心的感到高兴。

(一)圆满完成预算执行情况审计根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。

通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。

(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。

调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。

校长审计工作述职报告范文(3篇)

校长审计工作述职报告范文(3篇)

校长审计工作述职报告范文尊敬的校长:您好!我是XX学校的审计员XXX,我荣幸地向您提交我的工作述职报告。

在过去的一年中,我秉承校方的指导方针,认真负责地开展了审计工作,进行了全面的审查和评估,为学校的改革发展提供了有力的支持。

一、工作概述在过去的一年中,我主要围绕以下几个方面进行了审计工作:1. 财务审计:对学校的财务状况进行全面审计,包括资金使用情况、收支情况等。

通过审计,及时发现和纠正了一些财务管理中存在的问题,确保了学校财务工作的规范和透明。

2. 经营管理审计:对学校的经营管理进行系统审计,包括人员配置、工作流程、资源利用等方面。

通过审计,找出了一些管理上的不足之处,并提出了改进建议,提高了学校的运营效率和管理水平。

3. 教育教学审计:对学校的教育教学工作进行了全面评估,包括教师教学质量、学生学习状况等。

通过审计,发现了教育教学中的一些问题,并积极提出了改进措施,进一步提升了学校的教育教学质量。

4. 内部控制审计:对学校的内部控制机制进行了评估和审查,包括公文管理、信息安全、人事管理等方面。

通过审计,发现了一些控制上的漏洞,并提出了相应的建议,保障了学校的内部管理的有效性和可靠性。

二、工作成绩在过去的一年中,我取得了以下一些工作成绩:1. 发现并纠正了一些财务管理上的问题,及时处理了一些滞留的资金问题,确保了学校财务的正常运作。

2. 通过对学校的经营管理进行审计,提出了一些建设性意见和建议,改进了一些工作流程,提高了管理效率。

3. 对学校的教育教学工作进行了评估,提出了一些改进措施,优化了课程设置和教学方式,提升了学生的学业成绩。

4. 对学校的内部控制机制进行了评估和审查,提出了一些改进建议,加强了学校的行政管理和工作效能。

三、存在的问题与建议在开展审计工作的过程中,我也发现了一些问题,并提出了一些建议:1. 资金使用方面存在一些不规范和浪费的情况,建议加强对资金使用的监管和管理,确保资源的有效利用。

有关内部审计述职报告(精选5篇)

有关内部审计述职报告(精选5篇)

有关内部审计述职报告(精选5篇)有关内部审计述职报告(精选5篇) 岁⽉流逝,流出⼀缕清泉,流出⼀阵芳⾹,回顾这段时间的⼯作,我们取得了不错的成绩,是时候写⼀份述职报告了。

但是却发现不知道该写些什么,以下是⼩编帮⼤家整理的有关内部审计述职报告篇),希望能够帮助到⼤家。

(精选5 根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[20xx]13号)⽂件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精⼼组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了20xx年度的内部审计⼯作。

⼀、领导重视,制度健全。

建⽴内审机构是保证内审⼯作的前提,近年来,我公司内审⼯作得到了进⼀步强化,建⽴了由⼀把⼿直接领导下的审计监督体系。

负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织⽬标的实现。

对本集团公司的财务管理、⼯程项⽬管理、原材料管理及有关制度的落实与可⾏性等⽅⾯进⾏审计监督。

为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计⼯作制度、各岗位⼈员⼯作标准,明确了⼯作内容与要求,责任和权限。

由于领导重视、制度健全,使我公司内审⼯作处在⼀个良好的运作状态,保证了各项⼯作的开展。

⼆、完善程序,落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进⾏了不断的修订和完善,在经济合同、⼯程⽀出等必审项⽬的管理制度中增加了审计监督关⼝,把审计监督作为⼀个必不可少的环节和控制点,纳⼊到有关⼯作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切⼊点问题。

⽬前,有关招投标、合同签定、⼯程预决算等⼯作,全部实⾏了事前、事中和事后相结合的审计⽅式。

从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提⾼了审计作⽤的发挥。

三、加强培训,提⾼⽔平。

根据内部审计知识⾯不断拓展的形势要求,我们加⼤了审计⼈员后续教育的⼒度。

每年组织内审⼈员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计⼈员⾛出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的⽅法,达到相互促进,共同提⾼。

任中审计述职报告3篇

任中审计述职报告3篇

任中审计述职报告3篇任中审计述职报告1一年来,在县的正确下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕县委、各项工作重心,以促进我县经济健康发展为审计的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审,圆满完成了今年县交办的各项工作任务。

现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:一、加强理论学习,不断提高自身素质为了进一步提高敏锐力、鉴别力和水,增强贯彻落实的方针、的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“”重要思想、科学发展观理论及的会议精神,认真学习领会县会议精神以及县年初确定的各项重点工作。

通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用理论指导审计工作实践的水;进一步坚定、信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和现象的侵袭,正确行使手中的。

同时,还注重审计业务理论学习,除参加了省、市审计的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了财革相关知识、专项审计报告写作等内容。

通过学习,理论素养得到了进一步的'提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。

二、注重性锻炼与修养自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强性修养,牢记“两个务必”,自觉地与县委、保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。

在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。

始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。

三、审计,求真务实在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。

一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计尽快成长;二是对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合做好各项审计工作,大力弘扬“、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

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XX审计工作述职报告范文
较好地完成了领导和上级机关交办的各项任务,全年共完成审计项目29项,审计资金总额万元,为保证教学、科研和各项事业的健康发展做出了积极贡献。

一、认真履行内审的监督职能,切实维护学校利益
1、认真做好基建维修审计
基建维修审计是我校内审主要部分,是一项繁琐而又细致的工作。

基建维修项目种类繁多、细杂,材料质量良莠不齐、价格悬殊较大,审计核对的任务相当繁重。

由于审计是控制造价的最后、最关键的一环,所以我们对每一项目都要进行现场测量、市场调研等必需程序。

今年我办完成开工前审计1项,审计金额XX 万元;零星修缮工程审计18项,审计金额万元,核减金额万元,核减率%;委托社会审计7项,审计金额万元,核减金额万元,核减率%。

在委托审计中,经过近几年来的实践,我们体会到:中介机构的审计不能完全代替内部审计,委托审计中内审人员必须亲临现场。

一是内部人员比外部人员更了解项目的实际情况,尤其是维修项目,图纸和签证不健全,有的甚至无图纸,所以必须有熟悉情况的内审人员在场,许多项目的审计实际上已由事后变为事中和事前审计;二是内审人员到场是对项目负责人如实提供情况的一个监督,是对外部审计人员工作态度和工作作风的一个监督。

实践证明,可以更有效地
保证委托审计工作的水平和质量。

2、及时做好财务审计,为领导决策提供依据
今年我办完成了一名处级干部的经济责任审计和对学生食堂的经济效益审计以及上级机关下达的专项资金审计等各项审计工作。

为领导决策和对学校有关部门、对任务指标的完成情况进行考核提供了科学依据。

财务审计一方面是制止和纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费、贪污舞弊等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为学校经济健康运行保驾护航;另一方面通过对大量经济活动审计情况的综合分析,向校党委提出综合建议,为科学决策当好参谋,避免决策失误和损失浪费等情况的发生。

3、广泛参与,拓宽审计监督范围
在基建方面,我们参加所有的招标和开标,参加甲供物资的采购,并多次同基建处、后勤人员外出考察调研。

XX年,我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期,施工的品种和项目多,资金运作数额大,龙池庵校区、漓江路学生宿舍区的中小型维修工程也很频繁。

为了保证基建工程和各类维修项目的顺利施工,我们按照基建工程维修项目的进度需要,共同参与各工程、项目和大型设备、建材的招投标、议标工作,严格按照国家规定的程度,实行全过程参与,各道工序、各个环节做到了公平公正,透明公开。

据初步统
计,我们XX年共同参与的招投标、议标的工程项目有:远程大楼的弱电系统工程、室内装修工程、演播厅、有线电视工程、实验室防静电地板、大楼的内外地砖、墙砖、不锈钢护栏、照明及装饰灯具、办公室及宾馆的门锁、漓江路学生宿舍锅炉等10多个项目。

有的项目往往要经过多次反复论证才能最后确定。

在审计监督过程中,我们坚持摆正位置,抓住重点;加大力度,增强服务的原则。

通过积极参与,我们同相关部门建立了良好的合作关系。

彼此的理解、支持和信任,为顺利开展审计工作创造了有利的条件,切实维护了学校的利益。

二、注重自身建设,不断增强审计工作的科技含量
为适应学校发展对审计工作的要求,我办全体人员在实践中不断注意充实自己,通过自学、讨论、培训等多种形式进行业务学习和交流,更新知识结构、提高业务水平。

由于业务工作的需要,我们还配备了专用计算机以及土建、修缮、安装3套工程造价软件。

大大地提高了审计工作效率和审核的准确性、迅捷性,达到了“客观、公正、严谨、迅捷”的要求,塑造了“为教学服务、讲究质量、提高效益”的良好形象。

同时,我办还制定了5个内审规章制度。

总之,一年来,我们在学校党委和上级机关的领导下,取得了一定的成绩,较好地发挥了内审在学校经济管理工作的监督职能,提高了资金的使用效益,促进了学校党风廉政
建设。

同时我们也清醒地认识到我们在内审理论研究及开展审计咨询服务等方面还有些欠缺,这将是我们今后工作的侧重点。

在新的一年里,我们将继续以积极进取的精神、实事求是的作风、勤勤恳恳的态度,使审计工作再上一个新台阶。

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