用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第2章 企业应用平台新

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用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第3章 总账管理新

用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第3章 总账管理新

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3.填制凭证
(5)在填制凭证时如果使用含有辅助核算内容的会计科目,
则应选择相应的辅助核算内容,否则将不能查询到辅助核
算的相关资料
(6)“=”键意为取借贷方差额到当前光标位置。每张凭
证上只能使用一次。
(7)如果在设置凭证类别时已经设置了不同种类凭证的限
制类型及限制科目,则在填制凭证时,如果凭证类别选择
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4.审核凭证
(4)在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审 核外,还可以执行“成批审核”的功能,对符合条件的待 审核凭证进行成批审核。 (5)在审核凭证的功能中还可以对有错误的凭证进行“标 错”处理,还可以“取消”审核。 (6)已审核的凭证将不能直接修改,只能在取消审核后才 能在填制凭证的功能中进行修改 。
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5.修改会计科目
在“会计科目”窗口中,双击要修改的会计科目,或在选中 要修改的会计科目后单击“修改”按钮,打开“会计科目_ 修改”对话框 ,执行操作.
•“1121应收票据”、“1122 应收账款”、“2203预收账款” 科目辅助账类型为“客户往来”; •“2201应付票据”、“2202 应付账款”、“1123预付账款” 科目辅助账类型为“供应商往来”; •“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项 目核算”。
(7)系统只能对月初余额的平衡关系进行试算,而不能对
年初余额进行试算。
(8)如果期初余额不平衡,可以填制凭证但是不允许记账。
(9)凭证记账后,期初余额变为只读状态,不能再修改
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9.设置结算方式
(1)在企业应用平台的“设置”选项卡中,执行“基础档 案”|“收付结算”|“结算方式”命令,进入“结算方式”窗 口 (2)录入结算方式

《ERP财务管理实践教程:用友ERP U8 V10 1版(微课》读书笔记模板

《ERP财务管理实践教程:用友ERP U8 V10 1版(微课》读书笔记模板
ERP财务管理实践教程:用友ERPU8 V10.1版(微课
读书笔记模板
01 思维导图
03 目录分析 05 精彩摘录
目录
02 内容摘要 04 读书笔记 06 作者介绍
思维导图
关键字分析思维导图
管理
设置

业务
实训
总账
单据
财务管 理
系统
内容
管理
账表
微课
系统
应收款
项目
凭证
业务
查询
内容摘要
本书以一个完整的企业运行案例为载体,内容涵盖用友ERP-U10.1系统的供应链、计划管理、生产管理三大 ERP系统的核心模块,共9个项目,内容包括系统管理、企业应用平台、总账管理系统日常业务处理、应收款管理 系统业务处理应付款管理系统业务处理固定资产管理系统业务管理、薪资管理系统业务处理、总账管理系统期末 业务处理、报表管理系统业务处理。
目录分析
项目一系统管理
内容提要
项目二企业应用平 台
项目三总账管 1
理系统日常业 务处理
项目四应收款 2
管理系统业务 处理
3 项目五应付款
管理系统业务 处理
4 项目六固定资
产管理系统业 务处理
5 项目七薪资管
理系统业务处 理
ห้องสมุดไป่ตู้
项目八总账 管理系统期 末业务处理
项目九报表 管理系统业 务处理
实训设置系统管理及用户权限
作者介绍
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实训一基础设置 实训二存货信息设置 实训三财务信息设置 实训四收付结算信息设置 实训五单据设置

用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第2章 企业应用平台新

用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第2章 企业应用平台新

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五、设置人员档案
在“设置”选项卡中,执行“基础档案”|“机构人 员”|“人员档案”命令,进入“人员列表”窗口。
人员编码 001 人员姓名 杨文 性别 男 人员类别 企业管理人员 行政部门 人事部 是否业务员
002
003 004 005 006 007
周健
王东 张平 杨明 刘红 韩乐乐
1
2 3
人事部
财务部 供应部
4
401 402 5
销售部
销售一科 销售二科 生产部
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四、设置人员类别
在“设置”选项卡中,执行“基础档案”|“机构人员 ”|“人员类别”命令,进入“基础档案”窗口 。
人员类别编码 1011 1012 1013 1014
人员类别名称 企业管理人员 经营人员 车间管理人员 生产工人
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三、设置部门档案
在“设置”选项卡中,执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档 案”命令,进入“部门档案”窗口 。
1.部门编码必须符合在分类编码方案中定 义的编码规则 2.由于此时还未设置“人员档案”,部门 中的“负责人”暂时不能设置。如果需 要设置,必须在完成“人员档案”设置 后,再回到“部门档案”中以修改的方 式补充设置 部门编码 部门名称
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十、单据设计
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十、单据设计
1、单据设计只能在“企业应用平台”中进行。 2、只有在启用了“应付”、“应收”系统或其他业务系统 时,在“企业应用平台”的单据目录分类中才会列出与 启用系统相对应的单据分类及内容。 3、单据设计功能可以分别进行不同模块中不同单据的显示 格式和打印格式的设置。 4、可以分别就单据的显示格式和打印格式设置单据属性设 计、表头项目设计、表体项目设计、单据项目属性设计 、单据标题属性设计

用友ERP生产管理系统实验教程(U8-V10.1版)课件完整版

用友ERP生产管理系统实验教程(U8-V10.1版)课件完整版

填制并审核请购单
根据MRP规划资料制作采购订单
五、采购管理
• 主要业务内容
填制到货单
对采购物料进行入库
登记专用采购发票
06
六、委外业务
六、委外业务
• 委外管理系统是对委外业务的全部流程进行管理,提供委外订单下达、委外材料出库、委外 到货、委外入库、委外材料核销、委外开票、委外结算等完整委外业务流程的管理。 • 本实验主要针对由MPS和MRP的供需规划资料生成委外订单,并进行委外加工业务的处理。
• 本实验针对销售业务、采购业务、委外业务、库存业务进行月末结账处理。月末结账是逐 月将每月的销售、采购、委外和库存单据数据封存,并将当月的业务数据记入相关报表。
采购管理
委外管理
销售管理
库存管理
存货核算
应付款管理
总账
应收款管理
图23 期末处理各子系统之间的关系
十一、期末处理
销售管理系统月末结账 采购管理系统月末结账 委外管理系统月末结账 库存管理系统月末结账
• 主要业务内容
MRP计划参数维护
MRP计划生成
MRP供需资料查询
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四、产能管理
四、产能管理
• “产能管理”从资源需求计划、粗能力需求计划和能力需求计划三个方面,对企业的工作 中心和资源的产能与负载情况进行计算,以确保有足够的生产能力来满足企业的生产需求。
质量管理
主生产计划 生产订单
产能管理
需求规划 车间管理
转移工序
工序生产完工的查询
长针完工入库
09
九、销售发货
九、销售发货
• 销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单,将货物发送给客户,并开 出销售发票的行为,是销售业务的执行阶段。发货单是销售方给客户发货的凭据,是 “销售管理”的核心单据。 • 本实验采用“开票直接发货”方式的流程组织销售发货工作。

《ERP财务管理系统教程(用友U8V10.1版)(第二版)》教案 (29)[3页]

《ERP财务管理系统教程(用友U8V10.1版)(第二版)》教案 (29)[3页]
教学后记:完成本次课的讲授内容,指导学生通过十二个工作实例的操作,掌握了应收款管理系统初始设置的相关内容和操作方法。本次课内容设计合理,用两学时完成时间合理。
一、复习旧课
教师通过提问的方式,带领学生回顾应收管理系统与其他各系统之间的关系、应收管理系统的特点、任务、基本功能和业务流程等知识点。
二、导入新课
80分钟
授课日期
周次
星期
总第28、29学时




项目五应收款管理
任务二应收款管理系统初始化




讲授法、案例教学法




掌握应收款管理系统初始设置的相关内容和操作方法


多媒体
重点:初始设置、应收账款期初余额录入
难点:应收账款期初余额录入
授课过程:(是指提问、复习旧课、讲解新课、课堂讨论、总结及布置作业等环节)
4、应收款期初余额录入
通过期初余额功能,用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中,作为期初建账的数据,系统即可对其进行管理,这样既保证了数据的连续性,又保证了数据的完整性。在初次使用本系统时,需要将上期未处理完全的单据(包括未结算完的发票、应收单、收款单以及未结算完的应收票据,注意不是客户往来余额)都录入进来作为期初余额,既保证数据的连续性、又保证数据的完整性,以便于以后的处理。
②期初与总账对账
通过应收款管理系统的期初余额,可以与总账系统的期初余额对账,以检查期初余额录入的正确性。
四、课堂讨论
讲解完本节课内容后,教师演示部分操作。剩余时间让学生形成小组讨论,在充分掌握理论的基础上,完成课本工作实例5-1使用应收款管理系统时,需要设置运行所需要的参数、设置基本信息、初始设置及期初余额录入,期初余额录入后还应与总账模块进行核对。

用友ERP财务管理系统实验教程

用友ERP财务管理系统实验教程

用友ERP财务管理系统实验教程目录第一章系统管理 (5)实验一系统管理 (5)实验准备 (5)实验要求 (5)实验资料 (6)实验指导 (7)第二章企业应用平台 (14)实验一基础设置 (14)实验准备 (14)实验要求 (15)实验资料 (15)实验指导 (17)第三章总账系统 (22)实验一总账系统初始化 (23)实验准备 (23)实验要求 (23)实验资料 (23)实验指导 (26)实验二总账系统日常业务处理 (31)实验准备 (31)实验要求 (31)实验资料 (31)实验指导 (32)实验三出纳管理 (42)实验准备 (42)实验要求 (42)实验资料 (42)实验四总账期末业务处理 (46)实验准备 (46)实验要求 (46)实验资料 (46)实验指导 (47)第四章UFO报表系统 (51)实验一自定义报表 (52)实验准备 (52)实验要求 (52)试验资料 (52)实验指导 (53)实验二利用报表模版生成报表 (58) 实验准备 (58)实验资料 (58)实验指导 (58)第五章薪资管理系统 (60)实验一薪资管理系统初始化 (61) 实验准备 (61)实验要求 (61)实验资料 (61)实验指导 (62)实验二薪资管理业务处理 (67)实验准备 (67)实验要求 (67)试验资料 (67)实验指导 (68)第六章固定资产系统 (75)实验一固定资产系统初始化 (76) 实验准备 (76)试验资料 (76)实验指导 (78)实验二固定资产日常业务处理 (82)实验准备 (82)实验要求 (82)实验资料 (83)实验指导 (83)第七章应收款管理系统 (90)实验一应收款管理系统初始化 (90)实验准备 (90)实验要求 (91)实验资料 (91)实验指导 (93)实验二单据处理 (100)实验准备 (100)实验要求 (100)实验资料 (100)实验指导 (101)实验三票据管理 (106)实验准备 (106)实验要求 (106)实验资料 (107)实验指导 (107)实验四转账处理 (109)实验准备 (109)实验要求 (110)实验指导 (110)实验五坏账处理、其他处理与查询 (112) 实验准备 (112)实验资料 (113)实验指导 (113)第八章应付款管理系统 (119)实验一应付款管理系统初始化 (119) 实验准备 (119)实验要求 (120)试验资料 (120)实验指导 (121)实验二单据处理 (125)实验准备 (125)实验要求 (125)实验资料 (126)实验指导 (126)实验三票据管理 (132)实验准备 (132)实验要求 (132)实验资料 (132)实验指导 (132)实验四转账处理 (134)实验准备 (134)实验要求 (134)实验资料 (135)实验指导 (135)实验五账表查询及其他处理 (136) 实验准备 (136)实验要求 (137)实验指导 (137)附录综合实验 (142)实验一系统管理与综合设置 (142)实验要求 (142)试验资料 (142)实验二总账系统初始化 (144)实验准备 (144)实验要求 (144)试验资料 (144)实验三总账系统日常厂业务处理 (146) 实验准备 (146)实验要求 (146)实验四编制报表 (147)实验准备 (147)实验要求 (147)实验资料 (148)实验五薪资管理 (149)实验准备 (149)实验要求 (149)实验资料 (149)实验六固定资产系统 (151)实验准备 (151)实验要求 (151)实验资料 (151)实验七应收款系统 (153)实验准备 (153)一初始设置 (153)实验要求 (153)实验资料 (153)二日常业务处理 (154)实验要求 (154)实验资料 (154)实验八应付款系统 (155)实验准备 (155)一初始设置 (155)实验要求 (155)实验资料 (155)二日常业务处理 (156)实验要求 (156)实验资料 (156)第一章系统管理功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP-U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护,包括以下内容。

用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第1章 系统管理新

用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第1章 系统管理新

学习巴山精神心得体会三篇学习巴山精神心得体会(一)“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”。

李商隐这首互文诗响彻古今,透着摄人心脾的美,而“巴山”也在不经意间镶嵌其中。

西安铁路局安康工务段巴山工务车间,地处陕川交界、环境恶劣的大巴山腹地,这里汇聚了襄渝线上隧道最长、桥梁最高、曲线半径最小、线路坡度最大、海拔最高、生活最艰苦的“六大之最”。

自1978年以来,面对恶劣的自然环境,巴山铁路人不断适应和改善自然环境;踏实工作,保障了铁路运输36年来“一事不出”;积极进取,开创了一整套先进的工作方法……一代代巴山人的努力,为巴山精神注入了“吃苦为荣、艰苦奋斗、无私奉献、奋发进取”的精神内涵,鼓舞着一代代铁路人奋发进取。

学习巴山精神,我感触很多:1、学习巴山精神,就要学习巴山人不向困难低头的豪迈气概。

巴山的苦,有目共睹。

一是设备维修难度大,这里集中了襄渝线最高的桥梁、最长的隧道、最小半径的曲线。

二是自然条件艰苦,这里海拔最高、坡度最大、生活条件最差。

巴山人面对恶劣的生产、生活条件,不低头,不气馁,凭借“敢叫日月换新天”的豪迈气概,对设备维修养护“不返修、一遍过”,工区安全管理做到防护一处一方案、作业一次一方案,真正把作业标准和安全风险防控的要求落到了实处。

面对周边的恶劣环境,巴山车间干部职工坚定乐观,自己动手装扮温馨的家园,在乱石岗上整出了篮球场,在荒山坡上开辟了生态园,利用废旧材料做成艺术品,丰富了精神文化生活。

“世上无难事,只要肯登攀”,正是巴山人面对困难不低头的气概,才让巴山大变样,旧貌换新颜。

2、学习巴山精神,就要学习他们立足本职岗位成才的正确心态。

什么是成功?这是一个开放式的话题,每个人心里都会有不同的答案,但是我最认同的就是:“把自己的岗位做到最好,把每件工作做到最好,无论别人看的见还是看不见”,化成一句话就是:立足本职岗位成才。

与北京南线路车间一样,巴山工务车间也是工务车间。

用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第7章 应收款管理新

用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第7章 应收款管理新

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四、应收系统的日常业务
1.单据处理 2.票据管理 3.转账处理 4.坏账处理、其他处理与查询
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案例:
1.2014年1月24日,将1月16日形成的应向明兴公司收取的应 收账款 728.4 元(其中货款 608.4 元,代垫运费 120 元)转为 坏账。
2.2014年1月31日,收到银行通知(电汇),收回已做为坏 账处理的应向明兴公司收取的应收账款728.4元。
注意:在坏账收回处理中收款单不进行审核处理
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一、系统概述
详细核算与简单核算
“详细核算”应用方案: (1)记录应收款项的形成; (2)处理应收项目的收款及转账情况; (3)对应收票据进行记录和管理;
(4)随应收项目处理过程自动生成凭证,向总账系统进 行传递;
(5)对外币业务及汇兑损益进行处理;
(6)提供针对多种条件的各种查询及分析。
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四、应收系统的日常业务
贴现 背书 转出 计息 结算:当票据到期,持票收款时,执行票 据结算处理。
进行票据结算时,结算金额不是票据余额,而是通过结算实际收到的现
金等。
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案例:
1.新增结算方式“商业承兑汇票”和“银行承兑汇票”。
2.2014年1月2日,收到北京天益公司签发并承兑的商业 承兑汇票一张( NO.345612 ),面值为 7020 元,到期日 为2014年3月2日。
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三、设置部门档案
在“设置”选项卡中,执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案 ”命令,进入“部门档案”窗口 。
1.部门编码必须符合在分类编码方案中定 义的编码规则 2.由于此时还未设置“人员档案”,部门 中的“负责人”暂时不能设置。如果需 要设置,必须在完成“人员档案”设置 后,再回到“部门档案”中以修改的方 式补充设置 部门编码 部门名称
注意: 1. 只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用 2. 各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间
二、启用总账系统
(1) 执行“开始”|“程序”|“用友U8V10.1”|“企业应用平台”命 令,以账套主管身份登录。 (2) 在“基础设置”选项卡中,执行“基本信息”|“系统启用”命令。 (3) 选中“GL 总账”前的复选框,弹出“日历”对话框。 (4) 选择“日历”对话框中的“2014年1月1日”。 (5) 单击“确定”按钮,系统弹出“确实要启用当前系统吗” 信息提 示框,单击“是”按钮完成总账启用。
110320104320012
02
03
北京大地公司
上海邦立公司
大地公司
邦立公司
1
2
110433249543899
210003232432247
销售一科
销售一科
刘红
刘红
04
05
上海明兴公司
鞍山钢铁厂
明兴公司
鞍山钢铁厂
2
3
210854987043340
120456486329565
销售一科
销售二科
刘红
韩乐乐
资料: 将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目 删除。
十、单据设计
十、单据设计
1、单据设计只能在“企业应用平台”中进行。 2、只有在启用了“应付”、“应收”系统或其他业务系统 时,在“企业应用平台”的单据目录分类中才会列出与 启用系统相对应的单据分类及内容。 3、单据设计功能可以分别进行不同模块中不同单据的显示 格式和打印格式的设置。 4、可以分别就单据的显示格式和打印格式设置单据属性设 计、表头项目设计、表体项目设计、单据项目属性设计 、单据标题属性设计
2. 由于该账套中并未对供应商进行分类,因此所属分类为无
分类。 3. 供应商是否分类应在建立账套时确定,此时不能修改,如 若修改只能在未建立供应商档案的情况下,在系统管理中 以修改账套的方式修改。
4. 供应商编码必须唯一
九、设置数据权限
在“设置”选项卡中,执行“数据权限”|“数据权限设 置”命令,进入“权限浏览”窗口 ,进行操作。 资料: 设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删 改、审核、弃审以及关闭的权限。
供应商 简称 无忧公司 大为公司
所属 分类 00 00
税号 110435845278434 430455882395738
分管 部门 供应部 供应部
分管 业务员 杨明 杨明
03
天津杰信公司
杰信公司
00
120885694387622
供应部
杨明
八、设置供应商档案
1. 录入供应商档案时,供应商编码及供应商简称必须录入。
五、设置人员档案
注意: 1.此处的人员档案应该包括企业所有员工 2.人员编码必须唯一,行政部门只能是末级部门 3.如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员” 项目中被参照,需要选中“是否业务员”选项
六、设置客户分类
在“设置”选项卡中,执行“基础档案”|“客商信息 ”|“客户分类”,进入“客户分类”窗口 注意: 客户是否需要分类应在建 立账套时确定
06
07
石家庄伟达公司
陕西光华公司
伟达公司
光华公司
4
5
320854584389288
559438888288425
销售二科
销售二科
韩乐乐
韩乐乐
八、设置供应商档案
在“设置”选项卡中,执行“基础档案”|“客商信息 ”|“供应商档案”命令,打开“供应商档案”窗口
供应商 编码 01 02
供应商名称 北京无忧公司 辽宁大为公司
四、设置人员类别
1. 人员类别与工资费用的分配、分摊有关,工资费用的分 配及分摊是薪资管理系统的一项重要功能。人员类别设 置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目作 准备,可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别 2.人员类别是人员档案中的必选项目,需要在人员档案建 立之前设置 3.人员类别名称可以修改,但已使用的人员类别名称不能 删除 。
五、设置人员档案
在“设置”选项卡中,执行“基础档案”|“机构人 员”|“人员档案”命令,进入“人员列表”窗口。
人员编码 001 002 003 004 005 006 007 008 009 人员姓名 杨文 周健 王东 张平 杨明 刘红 韩乐乐 刘伟 齐天宇 性别 男 男 男 女 男 女 男 男 男 人员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 经营人员 经营人员 经营人员 车间管理人员 生产工人 行政部门 人事部 财务部 财务部 财务部 供应部 销售一科 销售二科 生产部 生产部 是 是 是 是否业务员
九、设置数据权限
(1) 在“系统服务”选项卡中,执行 “权限”|“数据权限分配”命 令,进入“权限浏览”窗口。 (2) 在左侧“用户及角色”列表中选 择“002王东”,再单击“授权 ”按钮 ,打开“记录权限设置 ”对话框。 (3) 单击“业务对象”栏的下三角按 钮,选择“用户”。 (4) 单击“〉”按钮将“003 张平” 从“禁用”列表中选择到“可用 ”列表中,以此方法选择“001 周健”。
客户分类编码必须符合编 码规则
类别编码 1 2 3 4 5 类别名称 北京地区 上海地区 东北地区 华北地区 西北地区
七、设置客户档案
在“设置”选项卡中,执行“基础档案”|“客商信息 ”|“客户档案”命令,打开“客户档案”窗口。
客户 编码 01 客户名称 北京天益公司 客户简称 天益公司 所属 分类 1 税 号 分管部门 销售一科 分管业 务员 刘红
1
2 3
人事部
财务部 供应部
4
401 402 5
销售部
销售一科 销售二科 生产部
四、设置人员类别
在“设置”选项卡中,执行“基础档案”|“机构人员 ”|“人员类别”命令,进入“基础档案”窗口 。
人员类别编码 1011 1012 1013 1014
人员类别名称 企业管理人员 经营人员 车间管理人员 生产工人
第2章 企业应用平台
内容概要
1. 实验准备 2. 启用总账系统
3. 设置部门档案
4. 设置职员案
5. 设置客户分类
6. 设置客户档案
7. 设置供应商档案
8.其它
一、实验准备
1.引入账套 (1-1)系统管理;
2.将系统日期修改为“2014年1月1日”
二、启用总账系统
启用系统有两种方法,一种是系统管理员在建立账套 时直接启用,另一种是账套主管在企业应用平台的基本信 息中进行系统启用 。
九、设置数据权限
1、必须在系统管理中定义角色或用户,并分配完功能级权 限后才能进行数据权限分配。 2、数据权限包括记录级权限和字段级权限。可以分别进行 授权。 3、可以在“数据权限控制设置”中选择需要进行设置的数 据权限
十、单据设计
在“设置”选项卡中,执行“单据设置”|“单据格式设 置”命令,进入“单据格式设置”窗口 ,进行操作。
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