日常费用报销制度及流程

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日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程

目的为了规范部门费用报销事宜,加强部门内部管理,控制费用支出,规范财务报销行为,特制定本制度。

费用报销的一般规定(一)报销人必须取得或自填相应的合规票据。

(二)报销单据须严格按照时间顺序排列并且粘贴整齐。

(三)报销单粘贴时,须逐一排开,逐张粘贴,排列整齐,不得堆积粘贴。

(四)个人报销费用须据实报销,如存在发票连号、谎报账目、开具虚假发票等行为,一经发现,取消当次报销资格,当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。

(五)针对单个项目的费用报销,所报销费用只集中在单个项目的费用当中,不得混合其它项目的费用一起报销,如没有按照要求进行填写,取消当次报销资格,当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。

(六)严格按照公司或部门规定的费用标准进行报销,如有费用超标的行为,超出部分由本人承担,在填写报销单时,请自觉按照公司或部门费用标准进行填写,如报销费用超出费用标准,并且没有对以上情况予以说明,情节视为谎报账目,取消当次报销资格。

费用报销的一般流程报销人整理报销单据→财务部门制作报销单→主管审批→到出纳处报销。

差旅费报销制度及流程(一)费用标准职务交通工具住宿标准伙食标准市内交通费用员工长途:火车、动车二等坐、客车 100元/天40元/天部门负责人(二)费用标准的补充说明1)、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2)、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以后到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以前到达)以一天计。

3)、伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4)、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三)报销流程1)、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,原则上前款未清者不予办理新的借支。

公司费用报销制度及报销流程(3篇)

公司费用报销制度及报销流程(3篇)

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程:一、费用报销制度1. 费用报销范围:明确规定可以报销的费用种类,如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准:明确规定各项费用的标准和限额,如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间:规定报销申请的时间要求,如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证:规定报销所需的费用凭证,如发票、收据等。

5. 报销审批流程:明确报销审批的层级和流程,如由部门经理审核后,再由财务部门进行审批。

6. 报销限制:规定一些特殊情况下的报销限制,如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请:员工需要填写报销申请表,详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息,同时附上费用凭证。

2. 提交审批:员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批:部门经理对报销申请进行审批,确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批:报销申请经部门经理审批后,由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付:审批通过后,财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程,具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异,建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程(2)公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法,并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程:1. 费用报销范围:明确列出可报销的费用项目,包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准:规定各项费用的报销标准和限额,包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请:员工在发生费用后,需填写相关的费用报销申请表或报销单,包括费用明细、金额、日期等信息。

费用报销制度及报销流程

费用报销制度及报销流程

费用报销制度及报销流程一、费用报销制度介绍费用报销制度是公司为规范各种经费开支事项,加强对企业各种费用的监督管理而订立的一系列规章制度。

费用报销制度必需遵奉并服从合理、透亮、公正、便利的原则,确保公司各项支出的正当性和合法性,加强财务管理。

公司的费用报销包括差旅费、固定资产、办公费用、业务接待费用、通讯费、培训费等,费用报销制度要求员工严格依照制度要求提交费用报销申请,节省公司财务开支。

二、费用报销制度的内容1. 费用报销申请员工在企业内出差、应酬,或者进行培训等,假如有相应费用支出,需要依照公司相关制度适时申请。

费用报销申请需要认真说明申请人、费用类型、金额等信息,同时应附相关凭证,例如发票、收据等。

申请时需要填写申请表并加盖公司公章。

2. 费用报销审批费用报销申请提交后需要进行审批,申请人需要将提交的费用报销申请表、相关凭证以及附注等材料提交部门主管审批。

主管需确定费用报销的合理性,并作出批准或者驳回决议。

3.费用报销支出费用报销申请审批通过后,需要进行支出。

企业财务人员依据报销单据的内容确认后进行流程审核后予以报销,付款方式包括直接转账和予以现金支票等。

三、费用报销流程1. 报销事项准备申请人需了解费用报销申请的条款和政策,并准备相关的单据或发票等以便申请报销费用。

2. 填写费用报销申请表员工在进行费用报销申请时,需要认真填写报销申请表,并在表中附上相应的发票或收据,以及说明申请报销的事项等。

3. 费用报销审批申请提交后,部门领导需要进行审批的回应,通过后交给公司的财务人员。

4. 费用报销支出费用报销审批通过后,公司财务人员会进行流程审核并直接转账或者开具现金支票进行报销支出。

5. 费用报销记录与归档公司需要将支出后的相关报销记录和发票等文件进行归档,并保存确定时间,以备公司以后的查阅。

四、费用报销制度的考核公司需要定期检查财务记录和费用报销,并进行考核。

要求员工在提交费用报销申请时确定要认真审查并依照公司政策要求填写内容,否则公司将进行相应的惩罚,予以员工相应的警告。

公司日常费用报销管理制度及流程

公司日常费用报销管理制度及流程

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作,加强费用报销管理,提高资金使用效率,保障公司正常运营,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容:1. 差旅费:因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等;2. 业务招待费:为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等;3. 办公用品费:因工作需要购置的办公用品费用;4. 通讯费:因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等;5. 误餐费:因工作原因不能按时用餐而产生的费用;6. 其他费用:经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用,填写《费用报销单》,并附上相关票据;2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认,并注明审批意见;3. 报销金额在500元以下(含500元)的,由部门负责人审批;500元以上至1000元(含1000元)的,由部门负责人审批后报总经理审批;1000元以上至5000元(含5000元)的,由总经理审批;5000元以上的,需提交公司董事会审批。

第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核,确保票据齐全、金额准确;2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批;3. 分管领导审批通过后,财务部门办理报销手续。

第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单,将报销款项打入员工工资卡或现金支付;2. 员工领取报销款项后,应在《费用报销单》上签字确认。

第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查,确保报销流程合规、合理;第九条对违反本制度的行为,公司将依法依规进行处罚,包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释;第十一条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度及流程,旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度,提高资金使用效率,为公司的健康发展提供有力保障。

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围:公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。

2.报销标准:公司明确各项费用的报销标准或者限额,员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。

3.报销凭证:员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证,如发票、收据等。

4.报销审批:费用报销需经过相关负责人或领导的审批,确保费用支出符合公司政策和规定。

5.报销时限:员工需在规定的时间内完成费用报销,逾期未报销的费用将不得报销。

6.报销方式:公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销,报销单需填写完整准确。

7.报销奖惩:公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚,鼓励员工节约成本,规范报销行为。

二、费用报销流程1.申请报销:员工在发生相关费用支出后,需填写费用报销单,注明费用支出的具体事由和金额,并附上相关原始凭证。

2.提交审批:员工填写完毕费用报销单后,将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。

3.审批流转:部门负责人或领导在审批完费用报销单后,将其转交给财务部门进行进一步审批。

5.报销打款:财务部门在审核完毕后,将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。

6.报销记录:公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存,做到有据可查。

7.报销后评估:公司可以对费用报销进行跟踪评估,分析费用支出情况,及时调整员工的报销行为,提高管理效率。

以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍,通过规范的制度和流程,可以有效管理公司的费用支出,提高财务管理的透明度和效率。

希望每位员工都能遵守公司的报销制度,做到合规操作,确保公司财务的健康发展。

费用报销制度及报销流程

费用报销制度及报销流程

费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。

公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理,保障公司财务的合规性和透明度,同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。

费用报销制度适用于公司内部所有员工,包括全职员工、兼职员工以及外派人员。

1.1 费用报销范围。

公司费用报销范围包括但不限于,差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。

1.2 报销标准。

公司对于各项费用都有相应的报销标准,员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销,超出标准的部分不予报销。

1.3 报销流程。

员工在报销前需先填写费用报销单,将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。

财务部门在收到报销单后会进行审核,核对费用明细和票据的真实性和合规性,然后将报销款项发放给员工。

二、费用报销流程。

2.1 填写费用报销单。

员工在产生各项费用后,需按照公司规定的格式填写费用报销单,包括费用明细、费用金额、报销事由等信息,并附上相关票据原件。

2.2 提交报销单。

填写完费用报销单后,员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。

2.3 财务审核。

财务部门在收到报销单后,会对费用明细和票据进行审核,核对费用的真实性和合规性。

2.4 报销款项发放。

经过财务部门的审核通过后,报销款项将会在规定的时间内发放给员工,可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。

2.5 报销单归档。

财务部门在审核通过后,会将报销单和相关票据进行归档保存,以备日后审计和查询。

三、注意事项。

3.1 提交时效性。

员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单,逾期提交的报销单将不予受理。

3.2 票据真实性。

提交的票据需为原件,且需真实有效,不得有涂改、错漏等情况。

3.3 报销标准。

员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销,超出标准的部分不予报销。

以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容,希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销,确保财务管理的规范和透明。

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请:员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人,申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。

4.报销凭证收集:员工在申请单审核通过后,需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理,准备好报销材料。

5.提交报销材料:员工将准备好的报销材料交给财务部门,财务人员进行材料的验收、审核和归档。

6.报销审批:财务部门审核通过后,将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。

7.报销支付:报销审批通过后,财务部门将费用支付给员工,可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。

8.归档管理:报销支付完成后,财务部门将报销材料进行归档和保存,确保后续查账和审计的需要。

二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性,组织需要建立一套完善的费用报销管理制度,下面是一些常见的管理制度要点:1.费用报销政策:明确费用报销的范围和标准,规定费用报销的申请和审批流程,确保费用报销的合规性。

2.费用报销申请单:规定费用报销申请单的格式和内容,包括费用明细、金额、报销事由等信息,便于统计和审计。

3.财务审核标准:制定财务审核的标准和流程,确保审核的一致性和准确性,防止财务风险。

4.报销凭证要求:规定报销凭证的种类和要求,包括发票、票据等,确保凭证真实、合法、准确。

5.报销审批权限:明确报销审批的权限和责任,防止权力滥用和管理混乱。

6.报销支付方式:规定报销支付的方式和时间,确保费用按时支付并留有明确的支付记录。

7.审计和检查机制:建立审计和检查机制,对费用报销进行定期的内部审计和检查,发现问题及时纠正。

8.报销记录归档:规定报销记录的归档和保存时间,确保后续的查账、审计等需要。

以上是一个常见的费用报销流程及管理制度,组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。

费用报销流程的规范性和制度管理的严密性,对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义,同时也能提高员工的工作效率和满意度。

费用报销制度及流程

费用报销制度及流程

费用报销制度及流程一、费用报销制度。

费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分,它涉及到企业的财务管理、员工福利和激励政策等方面。

一个完善的费用报销制度能够规范企业内部的财务管理,防止财务风险,提高员工的工作积极性和满意度。

因此,建立健全的费用报销制度是企业管理的基础之一。

二、费用报销流程。

1. 提交报销申请。

员工在发生费用支出后,需要及时准备好相关的费用报销单据,包括但不限于发票、收据、费用报销申请表等。

员工需要在规定的时间内将报销单据提交至财务部门进行审核。

2. 财务部门审核。

财务部门在收到员工的报销单据后,将对其进行审核。

主要包括对报销单据的真实性、合规性和合理性进行审核。

如果报销单据存在问题,财务部门将及时通知员工进行修改或补充。

3. 报销审批。

经过财务部门的初步审核后,报销单据将提交给相关部门领导或审批人进行最终审批。

审批人将根据报销单据的情况,决定是否予以批准。

如果审批人对报销单据有疑问或需要进一步了解,将与员工进行沟通,并要求员工提供相关的解释或补充材料。

4. 报销支付。

经过最终审批后,财务部门将对报销款项进行支付。

支付方式通常包括银行转账、支票等。

员工在收到报销款项后,需要及时核对是否与报销单据一致,如有问题需要及时与财务部门联系。

5. 费用报销归档。

财务部门在完成报销支付后,将对报销单据进行归档保存。

这是为了方便日后的审计和查询。

同时也是对企业财务管理的一种监督和保障。

三、费用报销制度的建议。

1. 明确的费用报销政策。

企业应当制定明确的费用报销政策,包括但不限于报销范围、标准、流程、时间要求等。

员工应当清楚了解企业的费用报销政策,以免发生纠纷和误解。

2. 规范的费用报销流程。

企业应当建立规范的费用报销流程,明确每个环节的责任人和处理时限。

同时,需要建立完善的报销单据管理制度,确保报销单据的真实性和合规性。

3. 审批权限的合理分配。

企业应当合理分配报销审批权限,避免审批权过于集中,导致审批流程繁琐、耗时过长。

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工作用餐报销,报销人按规定填写报销单,由工作指派人员签字证明,并在餐单背后简要注明时间、人数、事项,按日常报销流程审批后,交出纳处报销。
本规定从文件印发之日起执行。
注:1.报销金额一万元(含)以上的票据,须由单位主要负责人签字审核通过后方可报销。
2.其他报销事项可参考本规定。
17年2月 日
费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 证明人签字→ 秘书科负责人审核签字→领导审批→到出纳处报销。
一、差旅费报销制度及流程
差旅涉及的城市间交通、住宿、市内交通、伙食补助等标准,依照赣市财行字〔2014〕28号文件规定执行。非公务出差,只报销城市间交通费,其余一律不予报销。
报销流程:拟出差人员首先填写《出差申请表》,由主任批准后交财务室留存,做为报销依据。出差人员应在回单位后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,证明人签字,秘书科负责人审核签字,领导审批,交出纳报销。有会议文件的,须提供会议文件复印件。
三、办公费报销制度及流程
为了合理控制费用支出,此类费用由秘书科统一管理,集中购置,并指定专人负责。工作人员根据需求填写采购申请表,秘书科根据需求及库存情况审核提出意见,报主任处审批,审批同意后方可组织采购。
报销人按规定填写报销单,并提供《采购申请表》,按日常报销流程审批后,交出纳处报销。
四、餐费报销制度及流程
二、交通费报销制度及流程
因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经秘书科负责人同意后可以乘坐出租车,并保存相应车票报销。 公派驾车须缴纳停车费、路桥费,须在票据后注明时间、地点、事项,与出车记录一致,原则上使用加油卡加油,不报销现金加油费用。
报销前,须粘贴好交通车票,在车票背面签经办人名字,并由秘书科派车人员签字确认,按规定填好《报销单》,按报销流程办理报销手续。
日常费用报销制度及流程
为了加强单位内部管理,规范全体工作人员日常财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。
日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费等。报销人必须取得相应的合法票据(发票、POS机小票、商家提供的出货清单、点餐单等),有文件的,须提供相应的文件(出差申请表、接待公函、会议文件、采购申请表等),且发票背面有经办人、证明人签名。根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
餐费分接待用餐和工作用餐。接待用餐标准依照赣市办发〔2014〕3号文件规定执行,即省部级及其随行人员每人每餐180元;厅局级及其随行人员每人每餐150元;县处级以下及其随行人员每人每餐130元。单位工作人员如在用餐时间仍在外办公的,工作用餐标准为每人每餐 元。
接待用餐报销,报销人按规定填写报销单,并提供有关接待公函(无公函的须在餐单背后简要注明时间、人数、事项),按日常报销流程审批后,交出纳处报销。
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