充电桩项目年度预算报告
充电桩项目专项资金申请报告模板范本

充电桩项目专项资金申请报告模板范本项目背景和目标:充电桩项目是为了解决电动车充电设施不足的问题而进行的一项重要工程。
随着电动车的普及,充电设施不足已经成为限制电动车发展的瓶颈。
本项目旨在建设一定数量的充电桩,提供方便的充电服务,促进电动车的推广和使用。
项目的目标是提高城市的充电设施数量和充电服务的质量,满足市民的充电需求,并为电动车行业的发展提供有力的支持。
项目内容和计划:本项目计划建设充电桩若干座,具体数量和位置将根据市场需求和电动车使用情况进行详细调研和规划。
充电桩的建设将充分考虑现有基础设施的布局和规划,选择合适的位置,使充电桩的布局合理、便捷。
同时,将采用先进的充电设备和技术,提高充电效率和安全性。
计划在建设阶段进行充分宣传,让市民了解充电桩的位置和使用方法,确保充电服务的顺利运行。
项目预算:根据初步调研和规划,本项目的预算为X万元。
其中包括充电桩设备的采购和安装费用,设备维护保养费用,充电站的建设费用,以及项目管理和运营费用等。
预算金额将根据实际情况进行调整,确保项目顺利实施。
项目的可行性和影响:本项目的可行性基于以下几个方面的考虑:首先,电动车的市场需求在不断增加,充电设施的不足已经成为发展的瓶颈,充电桩项目的需求量很大;其次,本项目的规划和建设将充分考虑市场需求和使用情况,保证充电服务的便捷性和高效性;最后,本项目将提供可行的商业模式,确保项目的可持续运营和资金回报。
本项目的实施将有助于提高城市的充电设施数量和质量,推动电动车行业的发展,减少碳排放,改善环境质量。
项目的资金申请:根据项目的内容和预算,本项目申请专项资金X万元。
这些资金将用于充电设备的采购、安装和维护,项目的建设费用,以及项目管理和运营费用等。
资金使用将按照规定的预算和使用计划进行,确保资金的合理使用和有效管理。
项目管理和运营:本项目将建立专门的项目管理团队,负责项目的规划、建设、运营和管理。
项目管理团队将制定详细的工作计划和流程,确保项目按照计划有序进行。
充电桩项目预算测算报告(2)

充电桩项目预算测算报告(2)充电桩项目预算测算报告(2)一、项目概述二、预算测算1.设备采购预算根据市场调研和项目需求,我们计划购买30个充电桩设备。
每个充电桩的价格为5000元,共计预算为150,000元。
2.基础设施建设预算为了确保充电桩设备的正常运行,我们需要进行一系列基础设施建设工作,包括电力改造、土建工程等。
根据初步评估,我们估计这些工程的总费用约为60,000元。
3.运营成本预算4.员工薪酬预算为了保障项目的日常运营,我们需要聘请2名专职员工,负责充电桩的维护和管理工作。
根据行业平均薪水水平和工作强度,我们预计每个员工的年薪为50,000元。
因此,员工薪酬预算为100,000元。
5.保险预算为了降低项目运营风险,我们计划购买保险来覆盖充电桩设备的损失和责任。
根据保险公司的报价,我们估计每年的保险费用为10,000元。
6.其他费用预算除了上述所列的费用之外,项目中还会涉及其他费用,如市政审批费用、宣传费用等。
初步估计这些费用约为20,000元。
三、总体预算将以上各项预算加总,得出充电桩项目的总体预算如下:设备采购预算:150,000元;基础设施建设预算:60,000元;运营成本预算:150,000元;员工薪酬预算:100,000元;保险预算:10,000元;其他费用预算:20,000元。
总体预算为:490,000元。
四、风险评估在项目预算测算过程中,我们也对潜在的风险因素进行了评估。
主要的风险因素包括市场需求不及预期、设备故障率高、竞争加剧等。
针对这些风险,我们制定了相应的风险应对措施,如营销策略的灵活调整、提高设备的质量控制、加强与相关合作伙伴的合作等。
五、结论根据上述预算测算和风险评估,我们得出充电桩项目的总体预算为490,000元。
这一预算将用于购买设备、进行基础设施建设、支付运营成本、员工薪酬、购买保险以及其他相关费用。
通过合理的费用控制和风险应对,我们将确保项目的顺利开展和可持续运营。
关于充电站投资建设的报告

关于充电站投资建设的报告
一、项目背景
随着新能源汽车市场的快速发展,充电站作为新能源汽车产业链的重要环节,其投资建设逐渐成为热点。
本项目旨在为新能源汽车提供便捷、安全的充电服务,推动新能源汽车产业的可持续发展。
二、市场分析
目前,新能源汽车市场正处于高速增长阶段,而充电站的数量和分布尚不能满足市场需求。
根据市场调研,未来几年新能源汽车充电需求将持续增长,因此,投资建设充电站具有良好的市场前景和发展潜力。
三、地点选择
根据市场需求和地理位置等因素,选择合适的地点建设充电站是至关重要的。
本报告建议在城市中心、大型居民区、商业区等新能源汽车集中区域建设充电站,以方便用户充电。
同时,考虑道路交通状况、停车位等配套设施的完善程度,以提高充电站的利用率。
四、设备选型
设备选型是充电站建设的重要环节,需要根据市场需求、建设规模和预算等因素进行选择。
本报告建议选择高效、稳定、安全的充电设备,如直流快速充电桩、交流慢速充电桩等,以满足不同类型新能源汽车的充电需求。
同时,考虑设
备的可维护性和可扩展性,为未来充电站的升级和扩展奠定基础。
五、建设规模
根据市场需求和充电站定位等因素,确定充电站的建设规模。
本报告建议根据实际情况建设多个充电桩,以满足不同用户的需求。
同时,考虑未来市场的增长趋势,预留一定的扩展空间,以便在必要时增加充电桩数量。
六、投资预算
根据建设规模、设备选型和场地租赁等因素,制定合理的投资预算。
本报告建议对各项费用进行详细估算,包括设备购置、安装调试、土地租赁、运营维护等方面的费用。
同时,考虑政府补贴等政策因素对投资效益的影响。
新能源汽车充电桩投资项目预算报告

新能源汽车充电桩投资项目预算报告(项目名称)1.项目概述随着汽车行业的发展,新能源汽车市场迅速增长。
为满足新能源汽车车主的充电需求,我们计划开展新能源汽车充电桩投资项目。
本项目旨在建设一定数量的充电桩设施,以提供便捷、高效的充电服务,推动新能源汽车的普及和发展。
2.项目目标-建设一定数量的充电桩设施,满足日益增长的新能源汽车市场需求。
-提供高质量的充电服务,提升用户体验,增加新能源汽车的市场接受度。
-推动新能源汽车的普及和发展,降低对环境的影响。
-实现可持续的经济效益,为企业赢利。
3.投资规模本项目的投资规模为(具体数字),包括以下方面的费用:-充电桩设备采购费用。
-基础设施建设费用(如充电桩站建筑、输电线路等)。
-运营管理费用(设备维护、能源成本等)。
-营销推广费用(市场调研、品牌推广等)。
-相关设备的采购费用(如安全监控设备、消防设备等)。
-人员培训费用。
-其他相关费用。
4.预计收益-充电服务费用:根据市场调研数据和充电服务价格,预计每年能够实现一定数额的收入。
-政府补贴和扶持政策:根据相关政策,享受一定的补贴和扶持,增加收入。
5.风险评估在项目实施过程中,可能会面临以下风险:-市场需求波动:新能源汽车市场需求受市场和政策因素影响较大,需密切关注市场变化。
-竞争风险:随着充电桩设施的不断增加,市场竞争日益激烈,需要提供更好的服务以保持竞争优势。
-设备维护风险:充电桩设备需要定期维护和维修,维护费用和时间的控制是一个重要的管理问题。
-政策风险:政府对于充电桩建设和运营的政策可能发生变化,需要及时调整项目策略。
6.财务计划本项目的财务计划包括以下方面:-年度投资计划:明确每年的投资规模和具体费用分配。
-盈利预测:根据市场调研和收费标准,预测每年的收入额和净利润。
充电桩项目管理计划

项目管理实施规划编制:姚七有审核:任泓锦项目名称:渭南北客站充电站项目项目委托人:渭南市产业投资开发集团有限公司项目管理人:陕西鸿民项目管理咨询有限公司二0一六年十月目录一、项目概况二、项目管理范围和内容三、项目管理工作依据四、项目管理目标五、总体工作计划六、项目管理组织七、进度计划八、质量计划九、成本计划十、职业健康安全与环境管理计划十一、合同管理十二、风险管理计划十三、信息管理计划十四、沟通计划十五、项目收尾管理项目管理实施规划一、项目概况1、工程名称:渭南市北客站充电站2、建设地点:渭南市临渭区许村街与三贤路十字东北角3、建设工程组成:钢结构充电棚,充电桩,配电设备安装4、主要建筑结构类型:框架、钢结构5、预计建安工程投资总额:1500万元6、建设工程计划工期:60天7、工程质量要求:合格8、勘察单位:陕西地矿第二工程勘察院9、设计单位:陕西省建筑设计研究院有限责任公司10、施工单位:特变电工西安电气科技有限公司陕西通航建设工程有限公司陕西天汇电力建设工程有限公司11、监理单位:渭南市建设工程监理中心12、建设单位:渭南市产业投资开发集团有限公司13、项目管理单位:陕西鸿民项目管理咨询有限公司二、项目管理范围和内容1、管理范围:渭南市北客站充电站钢结构及配电设备安装工程的项目管理2、管理内容:(1)协助委托人办理有关项目前期手续;(2)参与会审图纸资料,并提出项目管理方的意见、建议和看法;(3)施工过程中协调五大主体方关系;(4)对工程过程中的概预算进行审核;(5)依据规划、设计以及现场勘测情况,对工程承包方进行现场定位轴线及高程书面交底;(6)对地下管线的设计和施工情况做好记录工作,参与施工现场的定位、标高与放线等工作;(7)主持监理方、承包方第一次工地例会;(8)主持施工图纸技术交底会议;(9)做好工程所需材料的进场质量保障工作,检查材料需查明材料厂家生产许可证、出厂证明、合格证、质保期限,并对进场材料按有关规定进行检查、抽检和试验,全面做好材料进场的质量管理工作;(10)参与检验批、分项工程、分部工程的验收;(11)对施工过程、工序交接、隐蔽工程进行现场监督,对现场变更工程进行实测实量,给予认可签证;(12)监督施工方做好现场安全文明工地工作;(13)组织并参与现场协调会,定期向委托方汇报质量、进度、安全等情况;(14)对各大主体方提出的现场变更,核实后交总监理工程师下发;(15)审查竣工图、竣工资料及监理资料;(16)对所有建设资料交城建档案资料管理部门验收并移交;(17)从项目管理角度对五大主体方的行为进行评价;(18)主持竣工验收工作;(19)向委托的造价咨询机构提供竣工结算审核资料;(20)建立建设期间所有来往资料、收发登记制度;(21)整理装订所有项目管理资料;(22)资料电子光盘的制作与移交:将自项目开始至竣工完成后的有关文字、音像资料整理分包存放,按工作内容、时间顺序存放刻盘,分别交项目建设单位、城建档案单位、项目管理单位分类存放保管。
电动车充电站总投资预算

电动车充电站总投资预算电动车充电站的建设促进了充电桩制造商和运营商的发展,带动了相关产业链的蓬勃发展。
这不仅有助于提升我国新能源汽车产业的竞争力,还能创造更多的就业机会,推动经济发展。
各国政府对于新能源汽车的支持力度不断加大,通过出台一系列政策鼓励电动车的购买和使用。
其中包括补贴政策、免费停车政策、绿色通行政策等。
这些政策的实施将直接促进了电动车的销量增长,从而带动了电动车充电站的需求增加。
作为新能源汽车的代表,电动车在消耗能源时不产生污染物和温室气体,有效减少了空气污染和全球气候变化的风险。
通过建设充电站,可以提供方便快捷的充电服务,从而推动更多人使用电动车,进一步减少对传统燃油车的依赖。
随着环境保护意识的提高和对传统燃油车污染的担忧,电动车的销量在近年来呈现出快速增长的趋势。
电动车的使用离不开充电设施的支持,而电动车充电站作为电动车充电的重要场所,其建设和运营受到多种因素的影响。
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一、电动车充电站重点内容(一)设计与建设1、位置选择:电动车充电站的位置选择至关重要,应根据城市规划、交通情况和用户需求等因素进行合理布局。
优选机动车主要通行道路、商业区、住宅区等人流密集区域,确保便利的访问性和可达性。
2、充电桩数量与类型:根据市场需求、区域特点和未来发展预期,合理确定充电桩的数量与类型。
包括交流充电桩(AC)和直流快速充电桩(De),不同桩型适用于不同的充电需求和时间限制。
3、电源供应与配套设施:充电站应与可靠的电源供应系统相连,确保稳定的供电能力,并同时考虑后备电源或储能设备以应对突发情况。
此外,还需要提供充电桩前台设施、停车位、庇护所、充电指示牌、监控系统等配套设施。
4、智能化管理系统:通过智能化管理系统,实现对充电站的远程监控、故障诊断、数据分析等功能,提高充电桩的利用率和运营效率,优化用户体验和服务质量。
充电桩项目预算测算报告

充电桩项目预算测算报告1.引言2.需求分析根据市场调研和用户需求分析,该充电桩项目计划在城市及主要道路设置充电桩站点,并提供24小时全天候充电服务。
具体需求如下:-充电桩总数:100个-充电功率:每个充电桩最小功率为3.7千瓦,最大功率为22千瓦-充电接口:适应各种电动车充电接口标准-充电方式:支持直流快速充电和交流慢速充电-充电费用:按电量计费,提供便捷的支付方式3.技术方案针对以上需求,我们将采用以下技术方案:-充电桩类型:组合使用快速充电桩和慢速充电桩-充电桩数量分布:在城市及主要道路设置10个充电桩站点,每个站点配备10个充电桩(6个快速充电桩和4个慢速充电桩),确保充电桩的覆盖范围和充电速度-充电桩供电方式:接入电网供电,并配备必要的电力传输设备,如变压器和充电机变换器- 支付方式:通过手机App或刷卡支付的方式进行充电费用结算4.预算测算4.1材料和设备费用-充电桩设备:100个充电桩设备乘以单个充电桩设备的价格,包括充电机、电缆、充电枪等。
-电力传输设备:根据供电要求购买变压器和充电机变换器。
-其他材料:如地基、充电桩基座、安装螺栓等。
4.2人工费用-设计人工费:充电桩站点规划和布局设计工作。
-安装人工费:充电桩设备的安装和调试。
-运维人工费:充电桩设备的定期检修和维护工作。
4.3运营费用-电力费用:根据每个充电桩的平均充电功率和每度电的价格,估算每个充电桩的每月用电费用。
-维护费用:包括定期维护、故障修理和零部件更换等费用。
-运营管理费用:包括充电桩站点运营管理人员工资、物业管理费等费用。
5.预算总结综合考虑以上费用,我们对充电桩项目的预算进行了测算,总额为X 万元。
其中,设备和材料费用占比约为XX%,人工费用占比约为XX%,运营费用占比约为XX%。
6.结论和建议根据该预算测算报告,我们可以得出该充电桩项目在预算方面的投入情况。
在实施过程中,建议加强与供电部门的合作,确保项目的电力接入可靠稳定。
电动汽车充电桩项目立项申请报告范文

电动汽车充电桩项目立项申请报告范文一、项目背景与目标随着全球对气候变化和环境污染的关注度不断提升,电动汽车成为了一种低碳、环保的出行方式,受到了越来越多的消费者青睐。
然而,尽管电动汽车的销量逐年增长,但目前充电桩的数量和分布仍然无法满足人们日益增长的使用需求。
为了促进电动汽车的发展和普及,我们计划在市区建设一批充电桩。
本项目立足于提升电动汽车充电基础设施的建设水平,为广大电动汽车用户提供便利的充电服务。
项目目标如下:1.建设一批充电桩,以满足电动汽车日益增长的充电需求。
2.推动电动汽车在市区的普及和使用,减少传统燃油汽车的使用量,促进环境保护。
3.提高充电桩的可靠性和安全性,确保用户的充电体验。
4.制定合理的收费模式,保障项目的可持续发展。
二、项目规划与实施方案1.项目规划本项目计划在市区建设50个充电桩,覆盖主要道路、商业区和居民区。
根据市场调研和用户需求分析,充电桩类型包括快充桩和慢充桩,以满足不同用户的充电需求。
同时,考虑到停车位的有限性,我们将优先选择停车位多、将来扩容空间较大的停车场进行充电桩的布设。
2.实施方案(1)项目立项:成立项目小组,明确项目目标、工作计划和资源需求,制定项目管理和控制流程。
(2)市场调研和选择供应商:通过市场调研了解充电桩市场现状和趋势,选择具备资质和经验的供应商合作。
(3)充电桩规划:依据市区道路和停车场的分布情况,确定充电桩的布设位置和数量。
(4)充电桩设备采购和建设:按照选定的供应商进行充电桩设备采购和建设,确保充电桩的品质和施工进度。
(5)充电桩网络建设:确保充电桩联网稳定,建立充电桩远程监控系统,实现对充电桩的实时监控和管理。
(6)用户服务和运营管理:制定用户服务方案,提供便捷的充电服务,建立完善的投诉处理机制。
同时,对充电桩进行定期巡检和维护,保证充电桩的正常运营。
三、项目预算与收入预测1.项目预算本项目的预算主要包括充电桩设备采购、建设、安装、网络建设、运营成本、人员费用和市场推广费用等。
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充电桩项目
年度预算报告规划设计 / 投资分析
一、预算编制说明
本预算报告是xxx科技发展公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务
拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选
用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本
预算周期为5年,即2019-2023年。
二、公司基本情况
(一)公司概况
在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,
不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为
全国知名的产品供应商。
公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。
公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相
关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。
公司
秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。
同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、
良性循环的业务生态效应。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承
接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业
务经营模式。
经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。
公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。
通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。
(二)公司经济指标分析
2018年xxx集团实现营业收入6855.58万元,同比增长11.96%(732.09万元)。
其中,主营业务收入为6461.44万元,占营业总收入的94.25%。
2018年营收情况一览表
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1399.60万元,较2017年同期相比增长156.97万元,增长率12.63%;实现净利润1049.70万元,较2017年同期相比增长205.45万元,增长率24.34%。
2018年主要经济指标
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
1、以持续增强工业综合实力和国际竞争力为目标,以科技进步和体制创新为动力,以优化产业结构和空间布局为重点,以关键领域和重点产业为突破口,坚持产业高端化、低碳化、服务化的战略取向,培育一批具有国际竞争力的骨干企业,推动产业规模化、集聚化和国际化,促进传统产业与战略性新兴产业、先进制造业、面向工业生产的服务业协调发展,初步建成世界先进制造业基地,构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的现代产业体系。
2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。
项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。
五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx科技发展公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资3314.99(万元)。
固定资产投资预算表
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算909.32万元。
流动资金投资预算表
(三)总投资预算构成分析
1、总投资预算分析:总投资预算4224.31万元,其中:固定资产投资3314.99万元,占项目总投资的78.47%;流动资金909.32万元,占项目总投资的21.53%。
2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1680.82万元,占项目总投资的39.79%;设备购置费1106.96万元,占项目总投资的26.20%;其它投资527.21万元,占项目总投资的12.48%。
3、总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资
=3314.99+909.32=4224.31(万元)。
总投资预算一览表
七、未来五年经济效益测算
根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入5055.70万元,总成本4318.29万元,利润总额-8412.77万元,净利润-6309.58万元,增值税142.99万元,税金及附加71.61万元,所得税-2103.19万元;第二年负荷
75.00%,计划收入5833.50万元,总成本4851.07万元,利润总额-9276.20
万元,净利润-6957.15万元,增值税164.99万元,税金及附加74.25万元,所得税-2319.05万元;第三年生产负荷100%,计划收入7778.00万元,总
成本6183.04万元,利润总额1594.96万元,净利润1196.22万元,增值
税219.99万元,税金及附加80.85万元,所得税398.74万元。
(一)营业收入估算
该“充电桩项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑充电桩行业
设备相对价格变化,假设当年充电桩设备产量等于当年产品销售量。
项目
达产年预计每年可实现营业收入7778.00万元。
(二)达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=219.99万元。
营业收入税金及附加和增值税估算表。