2019年部门收支预算总表
2019年收支预算总表

上年结余(转)
动用事业基金
1,255.35
收入总计
45,696.15
2019年支出预算总表
表三单位:万元
功能分类科目
合 计
其中
科目
编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
合计
45,696.15
34,983.75
10,712.40
368
湖北文理学院
45,696.15
3,657.60
附属单位上缴收入
医疗卫生
其他收入
12,849.66
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
国土资源气象等事务
粮油物资管理事务
其他支出
本年收入合计
44,440.80
本年支出合计
45,696.15
上年结余(转)
结转下年
动用事业基金
1,255.35
收入总计
1,484.06
30107
绩效工资
6,550.00
6,550.00
302
商品和服务支出
1,007.70
1,007.70
30201
办公费
130.50
130.50
30202
印刷费
149.20
149.20
30205
水费
215.00
215.00
30206
电费
215.00
215.00
30207
邮电费
22.19
45,696.15
部门2019年预算收支总表

备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项 目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
附件2:
部门公开表6
部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
经济科目名称
预算数
备注
单位:万元
一、工资福利支出
316.95
基本工资
126.39
津贴补贴
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
04
未归口管理的行政单位离退休
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
卫生健康支出
07
计划生育事务
99
其他计划生育事务支出
11
行政事业单位医疗
01
行政单位医疗
合计
合计
531.03 531.03 413.34 117.69 65.87 65.87 25.99 39.88 23.20
126.81
奖金
13.30
城镇职工基本医疗保险缴费
13.45
公务员医疗补助缴费
3.20
其他社会保险缴费
2.50
住房公积金
31.30
二、商品和服务支出
157.12
办公费
30.12
邮电费
5.00
取暖费
3.50
物业管理费
5.50
培训费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出
附件2:
部门2019年预算收入总表
部门公开表2
项目
支出功能分类科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
208
社会保障和就业支出
2019年度收支预算总表

表一
2019年度收支预算总表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表二
2019年度收入预算总表
表三
2019年度支出预算总表
表四
2019年度财政拨款收支预算总表
表五
2019年度财政拨款支出预算表
表六
2019年度财政拨款基本支出预算表
表七
2019年度财政拨款政府性基金支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表八
2019年度一般公共预算支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表九
2019年度一般公共预算基本支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表十
2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表十一
表十二
2019年政府采购预算表。
第一部分2019年度部门预算报表

第一部分2019年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表九、政府米购预算明细表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收支预算总表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年财政拨款收支预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府采购预算明细表单位:万元第二部分2019年度部门预算报表说明第二部分大兴区人民政府办公室等三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况北京市大兴区人民政府办公室等三部门包括:北京市大兴区人民政府办公室,北京市大兴区人民政府法制办公室,北京市大兴区老龄工作委员会办公室及三部门所属的事业单位。
北京市大兴区人民政府办公室(简称区政府办公室)挂北京市大兴区人民政府外事办公室(简称区政府外办)牌子。
区政府办公室(区政府外办)是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。
单位性质为行政单位,人员情况:实有在职公务员37人、在职工勤15人、规范事业8人、未规范事业12人。
主要职责是:公室名义发布的公文。
2.负责区政府会议的会务组织工作。
3.研究镇政府和区政府各部门以及其他机构请示(商洽)区政府的事项、提出审核意见,报区政府领导审批;承办市政府、市政府办公厅文件。
4.负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况、协助处理镇政府和区政府各部门向区政府反映的重要问题;协助安排区政府领导参加的重要政务活动;负责区政府公务活动的后勤保障工作。
2019年部门收支预算总表

十一、城乡社区事务
.资本性支出
政府住房基金收入
十二、农林水事务
.对企业补助(基本建设)
其他收入
十三、交通运输
.对企业补助
、预算外非税收入
十四、资源勘探信息等事务
.对社会保障基金补助
教育收费收入
十五、商业服务业等事务
.其他支出
其他收入
十六、金融监管等事务支出
、政府性基金收入
十七、援助其他地区支出
、纳入一般公共预算管理的非税收入
五、教育
二、项目支出
专项收入
六、科学技术
.工资福利支出
行政事业性收费收入
七、文化体育与传媒
.商品和服务支出
罚没收入
八、社会保障和就业
.对个人和家庭的补助
国有资本经营收入
九、卫生健康支出
.债务利息及费用支出
国有资源(资产)有偿使用收入
十、环境保护
.资本性支出(基本建设年结余
十九、住房保障支出
一般公共预算拨款结余
二十、粮油物资储备事务
政府性基金拨款结余
二十一、灾害防治及应急管理支出
其他结转
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
年部门收支预算总表
编制单位:巴马瑶族自治县民政局
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
功能科目
预算数
经济科目
预算数
一、收入合计
二、支出合计
二、支出合计
(一)经费拨款(补助)
一、一般公共服务
一、基本支出
预算内正常经费拨款
二、外交
.工资福利支出
三、国防
.商品和服务支出
2019年收支预算总表

226.87
201 03
01
行政运行(政府办公厅(室)2及25相.1关7 机构事务) 225.17
201 03
02
一般行政管理事务(政府办公4厅81(.5室9 )及相关机构事务)
201 03
50
事业运行(政府办公厅(室)及1相.7关0 机构事务) 1.70
208
社会保障和就业支出
33.47
33.47
27.75
6.12
201 03
02
一般行政管理事务(政府办公4厅81(.5室9 )及相关机构事务)
201 03
50
事业运行(政府办公厅(室)及1相.7关0 机构事务)
1.70
208
社会保障和就业支出
33.47
29.17
4.30
05
行政事业单位离退休
33.47
29.17
4.30
208 05
01
归口管理的行政单位离退休 4.30
支出总计
1139.61 1139.61
功能科目名称
金额
一般公共服务支出
1,014.34
政府办公厅(室)及相关机构事1务,014.34
行政运行(政府办公厅(室)及2相35关.9机8 构事务)
一般行政管理事务(政府办公厅4(81室.5)9 及相关机构
事业运行(政府办公厅(室)及2相96关.7机7 构事务)
表3
2019年收入预算表
科目编码
类
款
项
科目名称
合计
总计
财政拨款
纳入专户管理的收
一般公共预算安排 政府性基金安排的
费收入
的支出
支出
1139.61
2019年市级部门收支预算总表

表1 2019年市级部门收支预算总表表2 2019年市级部门财政拨款收支预算总表表3 2019年市级部门一般公共预算支出表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称(科目)总 计基本支出项目支出小计人员支出日常公用支出合计19,099.1513,444.9511,785.191,659.755,654.20 345007市公安局交警支队19,099.1513,444.9511,785.191,659.755,654.20 204公共安全支出17,947.1512,292.9510,633.201,659.755,654.2020402公安17,947.1512,292.9510,633.201,659.755,654.202040201行政运行(公安)12,292.9512,292.9510,633.201,659.752040202一般行政管理事务(公安)2040219信息化建设(公安)1,250.001,250.002040221特别业务50.0050.002040299其他公安支出4,354.204,354.20208社会保障和就业支出854.94854.94854.9420805行政事业单位离退休854.94854.94854.942080504未归口管理的行政单位离退休147.91147.91147.912080505机关事业单位基本养老保险缴费支出505.02505.02505.022080506机关事业单位职业年金缴费支出202.01202.01202.01210卫生健康支出297.05297.05297.0521011行政事业单位医疗297.05297.05297.052101101行政单位医疗297.05297.05297.05表4 2019年市级部门政府性基金预算支出表表5 2019年市级部门一般公共预算基本支出表市公安局交警支队单位:万元经济分类科目金额科目编码科目名称合计13,444.95 301工资福利支出11,627.76 30101 基本工资993.07 30102 津贴补贴2,079.14 30103 奖金2,026.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费505.02 30109 职业年金缴费202.01 30110 职工基本医疗保险缴费297.05 30112 其他社会保障缴费21.70 30113 住房公积金592.42 30114 医疗费29.47 30199 其他工资福利支出4,881.70 302商品和服务支出1,589.75 30201 办公费50.00 30202 印刷费10.00 30204 手续费 1.00 30205 水费79.97 30206 电费190.00 30207 邮电费90.00 30209 物业管理费155.00 30211 差旅费25.00 30213 维修(护)费10.00 30215 会议费 2.70 30216 培训费20.00 30217 公务接待费20.30 30226 劳务费100.00 30227 委托业务费 5.0030228 工会经费59.18 30229 福利费223.36 30231 公务用车运行维护费231.00 30239 其他交通费用304.00 30299 其他商品和服务支出13.25 303对个人和家庭的补助157.43 30301 离休费34.51 30302 退休费113.40 30307 医疗费补助8.95 30309 奖励金0.57 310资本性支出70.00 31002 办公设备购置70.00表62019年市级部门收入预算总表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称总计市财政预算拨款省经常性经费补助专户及其他资金上年结转、结余小计一般公共预算政府性基金预算省一般公共预算补助省经常性政府性基金预算补助专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入上级单位补助收入下级单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入基本支出结转项目支出结转原专户结余合计21,200.3719,099.1519,099.151,270.00831.22 345湖州市公安局21,200.3719,099.1519,099.151,270.00831.22 345007 市公安局交警支队21,200.3719,099.1519,099.151,270.00831.22表72019年市级部门支出预算总表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称(科目)总 计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出小计人员支出日常公用支出合计21,200.3713,444.9511,785.191,659.757,755.42 345湖州市公安局21,200.3713,444.9511,785.191,659.757,755.42 345007 市公安局交警支队21,200.3713,444.9511,785.191,659.757,755.42表8 2019年一般公共预算“三公”及会议费表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称合计三公经费会议费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置合计553.20550.5020.30231.00299.20 2.70 345湖州市公安局553.20550.5020.30231.00299.20 2.70 345007 市公安局交警支队553.20550.5020.30231.00299.20 2.70表9 2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表市公安局交警支队单位:万元单位名称项目名称总计资 金 来源项目绩效目标市财政预算拨款一般公共预算政府性基金预算合计1,020.001,020.00 03[03]行政政法处(教科文处)1,020.001,020.00 345湖州市公安局1,020.001,020.00 345007市公安局交警支队1,020.001,020.00道路交通管理设施及信息系统维护670.00670.00目标1: 道路交通信息设备维护达100%目标2: 道路交通安全设施维护达100%直属三大队龙溪中队营房迁建工程350.00350.00完成工程房屋主体结构。
2019年部门收支总体情况表.pdf

86
99 其他对个人和家庭的补助
单位:千元 金额 49 77
77
86
86
06表
2019年部门一般公共预算基本支出情况表
对应政府预算经济分类
单位:千元
部门预算经济分类
科目编码 类款
科目名称
金额
科目编码 类款
科目名称
金额
合计
合计
505
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
01 基本工资
02 津贴补贴
03 奖金
财政拨款
25
16185
16185
26
27
28
29
30
31
32
1225
1225
33
551
551
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
861
861
44
45
46
47
48
18822
18822
05表
2019年部门一般公共预算支出情况表
功能分类
科目编码
科目名称
类款项
合计
201 03 01 行政运行
208 99 01 其他社会保障和就业支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
18822
本年支出合计
支出
行次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
单位:千元 金额 16185
1225 551
861
18822
02表 总计
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编制单位:巴马瑶族自治县民政局
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
功能科目
预算数
经济科目
预算数
一、收入合计
3,794.74
二、支出合计
3,794.74
二、支出合计
3,794.74
(一)经费拨款(补助)
1,846.33
一、一般公共服务
3.21
一、基本支出
362.41
预算内正常经费拨款
2.商品和服务支出
174.21
罚没收入
八、社会保障和就业
650.65
3.对个人和家庭的补助
952.95
国有资本经营收入
九、卫生健康支出
1,244.36
4.债务利息及费用支出
国有资源(资产)有偿使用收入
十、环境保护
5.资本性支出(基本建设)
100.00
捐赠收入
十一、城乡社区事务
1,416.63
6.资本性支出
1,846.33
二、外交
1.工资福利支出
320.46
三、国防
2.商品和服务支出
29.31
(二)非税收入
1,416.63
四、公共安全
3.对个人和家庭的补助
12.63
1、纳入一般公共预算管理的非税收入
五、教育
二、项目支出
3,432.33
专项收入
六、科学技术
1.工资福利支出
172.38
行政事业性收费收入
七、文化体育与传媒
十八、自然资源海洋气象等事务支出
(三)上年结余
531.78
十九、住房保障支出
25.78
一般公共预算拨款结余
335.74
二十、粮油物资储备事务
政府性基金拨款结余
196.04
二十一、灾害防治及应急管理支出
245.74
其他结转
二十二、预备费
二十三、其他支出
196.04
二十四、转移性支出
政府住房基金收入
十二、农林水事务
12.33
7.对企业补助(基本建设)
其他收入
十三、交通运输
8.对企业补助
2、预算外非税收入
十四、资源勘探信息等事务
9.对社会保障基金补助
教育收费收入
十五、商业服务业等事务
10.其他支出
2,032.78
其他收入
十六、金融监管等事务支出
3、政府性基金收入
1,416.63
十七、援助其他地区支出