公司半年生产经营活动分析报告

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生产经营分析报告

生产经营分析报告

生产经营分析报告生产经营分析报告生产经营分析报告,对于很多生产型企业来说,其经营分析报告与其他行业的经营分析报告有所不同。

总的来说,生产型企业的经营分析报告包括四部分: 主要生产经营指标完成情况、工程形象进度完成情况、变更索赔工作完成情况和其他需要报告的事项。

生产经营分析报告模板一:一、关键绩效指标完成情况结合各单位年初签订的绩效责任书,逐项进行分析与说明。

二、重点工作情况对本单位完成的重点工作进行讲评,必须简明扼要,避免面面俱到,泛泛而谈。

(文章出自ztjfxbgIndex.html)三、存在问题及解决措施四、下步工作打算五、其他说明以上四个方面未涵盖又需要说明的内容,单独进行阐述生产经营分析报告模板二:第一部分主要生产经营指标完成情况一、产值完成情况按不重复口径计算,1- X 月份,本公司共完成企业总产值亿元,占年计划亿元的 %,比去年同期增长减少 %。

其中:建筑业产值完成亿元,占1-X季度计划亿元的 %,占年计划亿元的 %,与去年同期相比增长减少 %;工业总产值完成亿元,占1-X季度计划亿元的 %,占年计划亿元的 %,与去年同期相比增长减少 %;第三产业产值完成亿元,占1-X季度计划亿元的 %,占年计划亿元的 %,与去年同期相比增长减少 %。

原因分析:企业总产值:对照本单位年度计划,对照完成情况进行分析。

a. 建筑业对照计划进行超产欠产原因分析,重点分析欠产原因。

从任务储备不足;储备合同进度滞后本年新签合同不足新签合同进度滞后四方面进行分析。

并对进度滞后原因分项目进行重点分析,针对具体项目提出整改措施。

b.工业对照计划进行超产欠产原因分析,重点分析欠产原因。

.三产业对照计划进行超产欠产原因分析,重点分析欠产原因。

二、合同签约合同签约完成情况及分析。

三、季度生产经营效益情况预报根据工程项目的完成情况,对本季度经营校官进行预报。

四、拟采取的措施针对本季度生产经营工作存在的问题和遇到的困难,制订相应整改措施。

企业经济活动分析范文(最新版)

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企业经济活动分析范文企业经济活动分析范文。

企业经济活动分析范文篇一《公司经济活动分析报告》公司经济活动分析报告(一)、收入情况包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况,针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。

表3.1 ***季度末营业收入完成情况表单位:万元表3.2 ***季度末主要产品同比增减变动情况表单位:辆/万元(二)、成本费用包括累计发生成本费用总额,同比增减情况,主营业务成本增长率是否高于主营业务收 1 入增长率,成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动,期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。

表3.3 ***季度末成本费用构成情况表单位:万元表3.4 ***季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位:辆(三)、经济增加值(EVA)包括季度末经济增加值实现总额,关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。

表3.5 **季度末经济增加值实现情况表单位:万元(四)、现金流情况包括季度末累计现金及现金等价物净增加额,同比增减情况,分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析,当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。

表3.6 ***季度末累计现金流量同比变动情况表单位:万元(五)、存货及应收款项情况包括季度末存货、应收款项净额,同比增减情况,增幅是否大于营业收入增长比率,三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。

表3.7 ***季度末存货及应收款项情况表单位:万元(六)、考核指标表3.8 (七)、公司运营中需关注的重点问题从财务管理的角度,围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、 3 提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。

4 企业经济活动分析范文篇二《中小企业怎样写经济活动分析报告》中小企业怎样写经济活动分析报告进行经济活动分析,是经济工作的一个重要方面,它不仅是经济管理部门的事,也是企业要重视的事。

企业生产经营情况分析范文

企业生产经营情况分析范文

企业生产经营情况分析范文篇一:《经营状况范文》一、企业生产经营的基本情况(一)企业主营业务范围和附属其他业务,纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况;未纳入合并的应明确说明原因;企业人员、职工数量和专业素质的情况;报表编报口径说明。

(二)本年度生产经营情况,包括主要产品的产量、主营业务量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量,在所处行业中的地位,如按销售额排列的名次;经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响;营业范围的调整情况;新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。

(三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况。

(四)经营中出现的问题与困难,以及需要披露的其他业务情况与事项等。

二、利润实现、分配及企业亏损情况(一)主营业务收入的同比增减额及主要影响因素,包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售,以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。

(二)成本费用变动的主要因素,包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。

(三)其他业务收入、支出的增减变化,若其收入占主营业务收入10%(含10%)以上的,则应按类别披露有关数据。

(四)同比影响其他收益的主要事项,包括投资收益,特别是长期投资损失的金额及原因;补贴收入各款项来源、金额、以及扣除补贴收入的利润情况;影响营业外收支的主要事项、金额。

(五)利润分配情况(六)利润表中的项目,如两个期间的数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占报告期利润总额10%(含10%)以上的,应明确说明原因。

(七)会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额,会计估计变更对利润总额的影响数额。

(八)其他。

三、资金增减和周转情况(一)各项资产所占比重,应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化是否正常,增减原因;长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因、购买和处置子公司及其他营业单位的情况。

(二)资产损失情况,包括待处理财产损益主要内容及其处理情况,按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回原因及坏账处理办法,长期积压商品物资、不良长期投资等产生的原因及影响。

企业经营分析报告(通用6篇)

企业经营分析报告(通用6篇)

企业经营分析报告(通用6篇)【篇1】企业经营分析报告按照中央调查研究年和转变作风年活动的要求,我就商场经营现状及如何摆脱困境这一课题,从不景气的原因和应对措施方面进行了深入细致的调研,现将有关情况汇报如下:一、商场的基本情况商场位于东风道和南源路交界处,其前身是供应站,是我场最早开办的百货商场,营业面积800平方米,主要经营烟酒茶糖、副食调料、日用百货、五金电料、针纺织品、文化用品、服装鞋帽等多种商品,属公有制单位,负责为全场职工提供后勤服务,长期以来靠总场扶植。

然而近年来,随着总场机制的变革,商场由原来靠总场扶植变为自主经营,自负盈亏单位,加之市场经济的迅速发展,我场各种形式的商尝超市越来越多,竞争日益激烈。

由于商场在经营管理方式、员工主人翁意识和服务意识上都需要进一步调整和适应,加之近年来职工工资增长幅度较大,致使商场陷入内部成本上升,外部市场疲软的困境,经济效益大面积滑坡,职工发不全工资,到了举步为艰的地步。

二、尚不景气的原因(一)主观原因。

一是经营管理思想和现行管理机制与当前竞争日益激烈的市场形势不相符,存有很大差距。

特别是在经营策略和用工制度上受多年来传统观念的制约,难以与其他社会上的商场相竞争。

因此,从管理角度讲,难度较大。

二是商场员工主人翁意识不强,在服务质量和服务态度上与其他社会商场相比差距较大。

由于商场原属公有制单位,商场收入不与职工经济利益挂钩,职工到月拿工资,干多干少一个样,干好干坏一个样。

现在一下子变为自主经营,自负盈亏单位,职工不能及时调整心态,吃大锅饭的思想观念根深蒂固。

另外,现在都讲花钱买服务,而商场的员工缺乏主动引导顾客消费的经验,在服务质量上距顾客的要求差距较大,未能让顾客享受上帝的感觉,这也是造成商场困境的主要原因之一。

(二)客观原因。

一是地势较偏。

由于总场近几年的发展比较快,广大职工的居住中心转向东北,致使商场离繁华地段教远,影响营业额。

二是广大职工的消费观念的改变。

供电公司2019年上半年经济活动分析报告

供电公司2019年上半年经济活动分析报告

县级供电企业1-6月份经济活动分析报告一、综合计划指标完成情况(一)经营业绩指标1.售电量***供电公司1-6月份售电量完成13925.38万千瓦时,占年售电量26000万千瓦时的53.56%,同比增加2350.16万千瓦时,增长率为20.30%。

图1 ***供电公司1-6月份售电量明细图各分类电量增减情况原因分析:(1)居民生活电量1-6月份完成3098.76万千瓦时,占总售电量的22.25%,同比增加380.70万千瓦时,增长率为14.01%,居民生活分类偏差较大的原因:一是由于今年冬季属于寒冬,大多数人家除了以往的供暖方式外还增加了电暖气等供暖设备和一户一表电采暖电量影响,导致居民生活用电增幅较大;二是响应政府清洁能源工作安排,安装电炕6500户用于取暖,使居民生活用电增幅较大。

(2)一般工商业电量1-6月份完成6575.20万千瓦时,占总售电量的47.22%,同比增加1445.99万千瓦时,增长率为28.19%。

其中;非普工业用电量1-6月份完成4748.03万千瓦时,同比增加1245.06万千瓦时,增长率为35.54%。

非普工业电量增加的原因是根据清洁能源相关支持性政策,通过煤改电工程,电采暖电量同比增加,如***百信房地产开发有限公司新增电量71.52万千瓦时,甘肃金沙食品有限公司新增电量15.79万千瓦时,***第一幼儿园新增电量10.07万千瓦时,兰新铁路甘青有限公司新增电量33.45万千瓦时,***职业技术教育中心新增电量27.50万千瓦时,***人民法院新增电量16.54万千瓦时。

非居民照明用电1-6月份完成电量570.92万千瓦时,同比增加88.58万千瓦时,增长率为18.37%。

非居民生活增加的主要原因是***鸿健文化体育、城乡建设局等单位以可移动式电采暖设备用电取暖取代了煤取暖,带动非居民电量增长。

商业用电1-6月份完成电量1256.25万千瓦时,同比增加112.39万千瓦时,增长率为9.83%,产生电量区间为旅游旺季,商业门店生意兴旺,带动电量增长。

公司经营分析报告范文(实用(3篇)

公司经营分析报告范文(实用(3篇)

公司经营分析报告范文(实用(3篇)在现在社会,报告使用的频率越来越高,不同的报告内容同样也是不同的。

那么什么样的报告才是有效的呢?这里作者为大家分享了3篇公司经营分析报告范文(实用,希望在经营分析的写作这方面对您有一定的启发与帮助。

公司经营分析报告篇一上半年,我行认真贯彻省、市行行长会议精神,不断开拓市场,提早动手,抢抓机遇,坚持以公司业务为依托,发展个人金融业务,不断调整客户结构,强化中高端客户的维护和营销,加快构建县支行“大个金”的经营格局,积极推进经营模式和增长方式的转变。

现将上半年经营工作报告如下。

一、各项经营指标完成情况1、至六月末,储蓄存款净增3699万元,完成年度计划任务的,较上年同期减少2051万元;对公存款下降14986万元,完成年度计划任务的,较上年同期减少7375万元。

2、新增个人综合消费贷款58万元,完成年度任务的32%。

个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。

3、理财产品销售额40446万元,完成年度任务1900万元的2129%,其中,代理保险251万元,代理发行各类基金100万元,销售“稳得利”理财产品35万元,代理国债40060万元。

新增个人中高端优质客户657户。

4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张),完成年度计划任务的,超额完成分行下达的年度任务。

新增牡丹灵通卡2160张,完成年度任务6000张的36%。

5、新增企业网上银行证书客户3户,企业网上银行普通客户14户,个人网银证书客户26户,个人网银普通客户749户,个人电子话银行350户,手机银行30户。

6、实现利息收入162万元,较上年同期增加32万元,完成年度任务的。

7、实现业务收入141万元,较上年同期增加80万元,完成全年业务收入任务的。

(若计算今年第二、三期国债手续费,业务收入实际完成337万元,已超额完成全年208万元任务)。

8、实现账面利润530万元(去年481万元),实现拨备前利润522万元。

公司经营分析报告(5篇)

公司经营分析报告(5篇)

公司经营分析报告(5篇)公司经营分析报告1本公司为三产商贸企业,主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务,本公司各业务财务数据均属民用产业。

2022年上半年,根据年度规划开展业务,经济运行良好,完成营业收入13428.8万元,利润81.6万元,连续多年实现快速增长。

上半年经济运行状况分析如下:一、上半年主要经济指标状况1、营业收入13428.8万元,同比增长73.9%;年规划18600万元,完成率72.2%。

本公司主要业务板块完成状况为:物资业务6638.7万元;进出口(含局部内贸业务)6043.9万元;汽车销售业务701.9万元。

2、利润总额81.6万元,同比增长447.7%;年规划240万元,完成率34%。

根据公司的行业特点,许多费用在下半年结算,因此下半年利润将会增长。

3、进出口贸易收入530.18万美元,其中出口367.5万美元。

4、存货及应收账款状况存货558万元,应收账款4672万元,均比去年同期大幅提高。

二、本期经济运行特点1、经济进展逐步增速。

一季度因刚起步并受两节影响,经济运行状况一般,1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。

三月份开头恢复,二季度逐步进入状态,增速显著,连续4个月皆在2500万元以上,二季度环比增长40.3%。

2、出口业务逐步成熟,增长快速。

半年完成367.5万美元,同比增长了11.7倍,成为公司增长的主要因素之一。

3、增长快,投入大,造成存货和应收账款同比大幅提高,加大了经营风险,须高度防范。

三、存在问题1、利润总额完成率不高。

主要缘由为:本行业信息透亮,竞争剧烈,购销差价空间极为有限,从近年来的实践看,营业收入利润率缺乏1%,在确定年度指标时,高估了完成状况。

同时本公司经营资金绝大局部为融资而来,利息本钱大幅稀释了利润,即使下半年多项费用结算后,如营业收入在2亿左右,利润总额也不会超过200万元。

2、进展不平衡。

汽车销售业务从去年滑坡以来,至今未能实现好转,年初提出的调整目标也未能完全实现,主要缘由为缺乏资源,基地原定给我们的原XXXXX场地至今未能落实,导致进展汽车衍生产品的设想落空,而资金、场地的制约,导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。

半年度财务经营分析报告(3篇)

半年度财务经营分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对公司在过去六个月内的财务状况和经营成果进行全面分析,以评估公司的经营绩效,识别存在的问题,并为未来的经营决策提供依据。

本报告涵盖了收入、成本、利润、资产负债、现金流等关键财务指标,并对公司主要业务板块进行了深入剖析。

二、财务指标分析1. 收入分析(1)总收入在过去六个月中,公司总收入为XX万元,同比增长XX%,其中,主营业务收入为XX万元,同比增长XX%。

这表明公司在市场竞争中保持了良好的增长势头。

(2)收入结构从收入结构来看,公司收入主要来源于以下几块:- 主营业务收入:XX万元,占比XX%,同比增长XX%;- 其他业务收入:XX万元,占比XX%,同比增长XX%。

2. 成本分析(1)总成本在过去六个月中,公司总成本为XX万元,同比增长XX%。

其中,主营业务成本为XX万元,同比增长XX%。

(2)成本结构从成本结构来看,公司成本主要来源于以下几块:- 主营业务成本:XX万元,占比XX%,同比增长XX%;- 其他业务成本:XX万元,占比XX%,同比增长XX%。

3. 利润分析(1)净利润在过去六个月中,公司实现净利润XX万元,同比增长XX%。

这表明公司在成本控制方面取得了显著成效。

(2)利润率公司净利润率为XX%,较去年同期提高XX个百分点。

这主要得益于以下因素:- 收入增长:收入增长带动了利润的增长;- 成本控制:通过优化成本结构,公司有效降低了成本。

4. 资产负债分析(1)资产总额截至报告期末,公司资产总额为XX万元,同比增长XX%。

其中,流动资产为XX万元,同比增长XX%;非流动资产为XX万元,同比增长XX%。

(2)负债总额截至报告期末,公司负债总额为XX万元,同比增长XX%。

其中,流动负债为XX万元,同比增长XX%;非流动负债为XX万元,同比增长XX%。

(3)资产负债率公司资产负债率为XX%,较去年同期降低XX个百分点。

这表明公司在资产结构优化方面取得了积极成效。

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公司半年生产经营活动分析报告
DYYS公司XX年上半年生产运行情况汇报
一、上半年生产经营情况
年初,根据省市经济工作会议精神,DY公司及时召开了
职代会和工作会议,提出了力争实现阴极铜突破20万吨、
销售收入突破50亿元,在岗职工人均年收入突破2万元的
“三突破”目标。

上半年,在省市的正确领导下,公司坚持以邓小平理论为指导,努力实践“三个代表”重要思想,认真贯彻十六届五中全会精神,全面落实科学发展观,团结带领广大职工,深化内部改革,强化内部管理,生产运行情况保持了良好增长态势,生产经营实现“双过半”。

其中主要产品产量、现价工业总产值和主要产品销售价格再创历史新高。

1、产值、利税、主要产品产量完成情况
上半年完成现价工业总产值亿元,为全年计划的
96.53%,同比增长111.5%;实现销售收入亿元,同比增长100.9%;实现利润亿元,同比增长241.1%。

产值、利税的大幅增长,主要得益于主产品价格的上升和主要产品产量的
增加。

上半年,公司主要产品产量全部达到计划要求,其中 阴极铜、硫
酸、白银产量再创历史最好水平。

矿产粗铜完 成 万吨,为年计划的 48.02 %,同比持平(因新系统检修影 响,上半年矿产粗铜、硫酸产量未能实现任务过半,但超
2、重点工程完成情况 上半年公司技改重点工程进展顺利。

共完成
技改投资
万元。

确保冶炼20万吨能力达标的3#转炉改造和制氧站扩 能工程正在抓 紧设备安装, 万吨阴极铜生产系统建设已经
完成厂房屋面 吊装。

促进矿山持续发展的铜绿山矿井下深 部开采工程全 面开工建设。

为扩大铜储量和可控铜资源的 矿山边深部探 矿及省内外找矿工作付诸实施。

与民营公司 合资建设的10万吨废杂铜再生 利用项目正在抓紧落实前期
工作。

30万吨铜冶炼改造扩 能工程初步可行性研究报告已 编制,并进行 了多次技术交流。

合资建设的
5万吨铜线杆
项目正在商洽中。

、下半年生产经营安排
尽管上半 年公司生产经营形势良好,企业整体运行质 量提高。


同 样存在的一些问题和困难,一是铜金银等产 品价格高位且波动
频繁的价格风险。

满负荷、高强度的生 产,原料进厂、库存占用过进度计划要求)。

阴极铜完成
51.14%,同比增长19.61% ;黄金完成
49.06%,同比增长35.64%;白银完成
51.78%,同比增长49.57%;硫酸完成
43.09%,同比增长 5.93%。

万吨,为年计划的 公斤,为年计划的 公斤,为年计划的 万吨,为年计划的
势必增加,一旦市场价格变化,将给生产经营带来极大的影响。

二是产销平衡及生产组织难度大。

进厂原料品质、均衡性无法保证,确保原料供应将是下半年的工作重点,另一方面为适应市
场,原料结构需要调整,冶炼粗、精炼能力的平衡衔接难度大。

三是进入汛期,企业安全生产压力大,任务繁重。

下半年,我们将坚持以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻十六届五中全会精神,继续抓住难得的市场机遇,团结带领广大职工乘势而上,加快发展,维护稳定,确保实
现全年“三突破”目标。

具体抓好以下几方面工作:
1、
加强生产组织协调,努力实现超产增效。

千方百计克服冶化满负荷生产中出现的各种困难和矿山露天、井下生产能力及
原矿综合品位下降等困难,进一步优化生产组织协调,努力
提高日产水平,确保全年生产阴极铜万吨,矿山铜万吨,
黄金斤,白银吨;硫酸万吨,铁精矿万吨。

精心组织好产品销售,不断改进销售方式,拓宽销售领域,完善销售
网络,力争全年实现利润、产品产量、产值、利税再创历史
新咼。

2、抓紧技术改造,增强发展实力。

着重抓好冶炼改造、铜深加工、矿山基础建设、增储找矿、安全环保等方面的重点项目建设。

一是今年7月底完成冶炼3#转炉改造和制氧站扩能工程,年内基本建成5万吨阴极铜生产系统,为明年阴极铜生产能力达到万吨打下基础。

二是年内完成铜绿山矿露天剥离工程,井下深部开采工程达到进度要
求。

三是年内完成万吨铜冶炼改造扩能工程方案论证和报批报
备等工作,力争年内开工建设。

四是力争年内开工建设5万
吨铜线杆项目。

3、加强节能降耗,实现管理增效。

坚持把“严、细、
实、新、恒、齐”的管理观念落实到各项管理中,向严格管理、创新管理、科学管理方向努力,促进公司管理水平和整体效益提高。

一是不断完善和规范各项管理制度,进一步夯实管理基础。

下半年,通过落实整改措施,进行持续改进,切实解决管理中存在的问题。

进一步理顺管理职能,防止管理出现漏洞。

二是不断加强专业管理和定额管理,努力降低成本费用。

继续严格成本分析控制,并逐月逐季对比分析和考核兑现,确保冶化生产和矿山采选成本同比降低。

三是加快综合利用的新产品开发,重点抓好贫化炉渣回收有价元素可行性研究,回收铜、金、银、钛等金属,并在阳极泥中提炼稀贵金属。

4、切实做好安全环保工作。

认真抓好安全生产及环保
责任制的实施,重点加强冶化生产现场、矿山井下、露天深部、尾矿库等重点部位检查,发现问题及时整改。

强化安全保护及责任意识,杜绝各类安全事故发生。

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