成本分析图表 XLS格式
成本分析表模板excel

成本分析表模板excel
成本分析表是企业进行成本控制和管理的重要工具。
通过对各项成本进行明细记录和分析,可以帮助企业了解成本结构、成本构成和成本分布情况,为企业制定成本控制策略和决策提供依据。
本文将介绍一种常用的成本分析表模板excel,以帮助企业更好地进行成本分析和管理。
第一步:准备工作
在使用成本分析表模板excel之前,需要明确以下几个内容:
1.成本项目:确定需要进行成本分析的具体项目,如原材料成本、人工
成本、运输成本等。
2.成本分类:根据企业的特点和需要,对成本项目进行分类,如直接成
本、间接成本、可变成本、固定成本等。
3.数据收集:收集与成本项目相关的数据,如采购记录、工资表、运输
费用等。
第二步:创建表格
打开excel软件,新建一个工作簿,可以根据实际需要选择表格样式。
在第一个工作表中,创建表头,包括成本项目、成本分类、费用明细、费用金额等列。
第三步:填写数据
在表格中填写相关数据,按照成本项目和成本分类进行归类和汇总。
可以根据实际情况添加新的行和列,确保数据的完整性和准确性。
以下是一个示例:
成本项目成本分类费用明细费用金额
原材料成本直接成本原材料采购成本10000
总计10000
人工成本直接成本员工工资5000
总计5000
运输成本间接成本运输费用2000
总计2000
总计17000
第四步:计算和分析
使用excel提供的公式功能,可以对成本进行计算和分析,以便更好地了解成本结构和成本构成情况。
1.成本项目汇总:在每个成本项目的最后一行,使用。
销售收入、成本、费用、税金分析表excel表格

82.72 150.81%
225.56 146.22%
16.82 16.42%
153.87 370.49%
51.80 53.77%
126.49 70.76%
741.28 147.64%
419.44 122.58%
134.95 828.46%
87.68 37.45%
66.65 67.23%
206.41 118.80%
125.90
52.90
52.39 99.03%
137.65
50.19
31.36 62.49%
111.91
50.32
53.13 ######
111.27
59.01
37.45 63.45%
96.01
59.82
32.37 54.11%
144.53
33.89
38.16 ######
142.14
46.47
39.15 84.24%
154.26 102.40
41.53 96.34 178.75 502.10 342.17 16.29 234.11 99.15 173.74 150.30 45.90 114.86 93.41Biblioteka 单位成本销售成本 率
74.22 65.25%
79.03 129.94%
276.25 462.09%
89.65 424.94%
113.02
51.65
45.89 88.84%
121.62
60.60
43.50 71.79%
147.25
33.36
35.92 ######
137.83
38.92
46.06 ######
财务分析报表产品成本分析表excel模版

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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金额单
位:人
合计
单位成本增减 成本项目 直接材料 直接人工 制造费用
其他
增减比 合计 率
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.0%
0.0%
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D
0.0%
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E
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F
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0.0%
注:红色G 黄底 0.0%
0.0%
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0.0%
数字表示增减
一、单位成本 对比表
] 1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01
本年单位成本比重
合计
成本项目 直接材料 直接人工 制造费用
其他
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
成本测算表格模板

3.每个成本项目下都列出了具体的成本内容和金额,可根据实际情况进行调整。
4.最后将各项成本相加,得出总成本。
5.本表格可根据需要进行扩展或修改,以满足不同产品和项目的成本测算需求。
成本测算表格模板
项目
成本
备注
直接材料成本
XXX元
包括原材料、辅助材料等
直接人工成本
XXX元
包括生产人员的工资、福利等
制造费用
XXX元
包括设备折旧、维修费、水电费等
间接费用
XXX元
包括管理费用、销售费用等
总成本
X目的总成本,以便进行成本分析和控制。
财务分析报表产品成本分析表excel模版

制表人单位名称:员:所属期间或截复核人至时间:员:1010上年单位成本项目成本项目直接资料直接人工制造花费其余主要产品单位成本剖析表共3页第 1页日期:金额单日期:位:人010101今年单位成本单位成本增减增减比成本项目成本项目共计共计共计率直接资料直接人工制造花费直接资料直接人工制造花费其余其余A0.0% B0.0% C0.0% D0.0% E0.0% F0.0% G010.0% 01上年单位成本比重今年单位成本比重单位成本比重增减项目成本项目共计成本项目共计成本项目直接资料直接人工制造花费其余直接资料直接人工制造花费其余直接资料直接人工制造花费其余A0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%B0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%C0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%D0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%E0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%F0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%注:红色G黄底0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%数字表示增减二、单位一、单位成本成本项目对照表增减表]上年数今年数A B C D E F GA B C D E F G直接资料直接人工制造花费其余单所位属名时称期:或截止时间:三、单位成本构造增减表100.0%90.0%80.0%70.0%主要产品单位成本剖析表A B C D E F G制表人员复:核人日期:员:日期:四、直接资料比重对照表100.0%80.0%共3页第 2页直接资料直接人工制造花费其余金额单位:人60.0%60.0% 50.0%40.0% 40.0%30.0%20.0% 20.0%10.0%0.0% 0.0%A B C D E F G A直接资料直接人工制造花费其余六、制造五、直接人工花费比重比重对照表对照表100.0%100.0%80.0%80.0%60.0%60.0%40.0%40.0%20.0%20.0%0.0%0.0%A B C D E F G A上年比重今年比重七、其余花费审计结比重对照表论:100.0%80.0%B C D E F G上年比重今年比重B C D E F G上年比重今年比重60.0%共3页第 3页60.0%主要产品单位成本剖析表40.0%20.0%0.0%A B C D E F G上年比重今年比重。
财务分析报表产品成本分析表excel模版.docx

制表人单位名称:员:所属时期或截复核人至时间:员:1010上年单位成本项目成本项目直接材料直接人工制造费用其他主要产品单位成本分析表共3页第 1页日期:金额单日期:位:人010101本年单位成本单位成本增减增减比成本项目成本项目合计合计合计率直接材料直接人工制造费用直接材料直接人工制造费用其他其他A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0% B0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0% C0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0% D0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0% E0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0% F0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0%10.00G010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0%01上年单位成本比重本年单位成本比重单位成本比重增减项目成本项目合计成本项目合计成本项目直接材料直接人工制造费用其他直接材料直接人工制造费用其他直接材料直接人工制造费用其他A0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%B0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%C0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%D0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%E0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%F0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%注:红色G黄底0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%数字表示增减二、单位一、单位成本成本项目对比表增减表] 1.001.00上年数本年数0.900.900.800.800.700.700.600.600.500.500.400.400.300.300.200.200.100.100.00A B C D E F G0.00A B C D E F G直接材料直接人工制造费用其他单所位属名时称期:或截至时间:三、单位成本结构增减表100.0%90.0%80.0%70.0%主要产品单位成本分析表A B C D E F G制表人员复:核人日期:员:日期:四、直接材料比重对比表100.0%80.0%共3页第 2页直接材料直接人工制造费用其他金额单位:人60.0%60.0% 50.0%40.0% 40.0%30.0%20.0% 20.0%10.0%0.0% 0.0%A B C D E F G A直接材料直接人工制造费用其他六、制造五、直接人工费用比重比重对比表对比表100.0%100.0%80.0%80.0%60.0%60.0%40.0%40.0%20.0%20.0%0.0%0.0%A B C D E F G A上年比重本年比重七、其他费用审计结比重对比表论:100.0%80.0%B C D E F G上年比重本年比重B C D E F G上年比重本年比重60.0%共3页第 3页60.0%主要产品单位成本分析表40.0%20.0%0.0%A B C D E F G上年比重本年比重。
企业成本数据分析表

企业成本分析表
小计 795 968 706 786 759 733 745 811 897 893 779 791 9,663
小计 2,469 2,278 2,453 2,463 9,663
1,3
2,500 2,450 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 2,150
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
采购成本 322 399 273 255 267 207 230 233 270 300 252 309 3,317
生产成本 121 172 119 189 164 165 138 183 198 192 186 161 1,988
销售成本 185 173 117 151 101 173 195 197 196 195 154 124 1,961
一季度
分月成本
4 5 6 7 8 9 10 11 12
季度成本
二季度
三季度
四季度
分月占比
其他
10% 管理成本
15%
采购成本 34%
销售成本 20%
生产成本 21%
季度占比
四季度 25%
一季度 26%
三季度 25%
二季度 24%
1,200
分月成本构成
采购成本 生产成本 销售成本 管理成本 其他
1,000
销售成本 475 425 588 473 1,961
管理成本 385 360 367 330 1,442
其他 203 246 246 260 955
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000
500 0
采购成本
季度成本构成
项目成本分析表

序号
费用名称
本期
累计
备注
目标合同收入 成本
实际成本
合同收入
目标成本
实际成本
1
人工费
2
材料费
(1
)
工程材料使用费
)
(1
大型机械进出场及安拆费
4
其他直接费
)
1(
临时设施费
2(
)
安全措施费
3(
)
其它费用
5
间接费
6
分包工程费
7
税金
合计
超成本降低率:(目标成本-实际成本)÷ 目标成本*100%
上缴比例:(合同造价-实际成本)÷合同造价×100%
编制
审核
批准
时间
时间
时间
注:1、单位为万元;2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项,或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。