药品质量管理制度汇编

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卫生院药品管理制度_卫生院药品管理制度汇编

卫生院药品管理制度_卫生院药品管理制度汇编

卫生院药品管理制度_卫生院药品管理制度汇编卫生院药品管理制度篇1一、药剂科在院药事管理委员会的领导下,负责全院的药品采购储存和供应工作,其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理,设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。

库房保管采购人员应具备良好的'政治思想素质和专业技术知识,严格执行相关的法律法规。

三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购,选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位,药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、采购药品要根据临床所需,结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。

采购计划由临床医生根据医疗用药需求向药剂科提出用药建议,药剂科科长根据药房、药库药品适量及需求量制定进药计划,报药事管理委员会及分管院长审核后,卫生院院长审批后由药剂科科长采购。

新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科,药剂科再交药事管理委员会及分副管院长,再报院长签字审批后方可采购。

五、在采购活动中,应坚持优质、价廉的原则,不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入卫生院。

六、采购药品必须执行质量验收制度。

如发现采购药品有质量问题要拒绝入库,对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。

七、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录,如实反映药品进出情况,严禁弄虚作假。

八、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。

药剂科必须每年向院领导、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。

院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。

九、在药品采购活动中,严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”,自觉接受院内外群众的监督。

如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。

卫生院药品管理制度篇2为全面贯彻全国药品监督管理工作座谈会精神,__市药品监管局于9月6日发出了《关于认真学习宣传贯彻〈中华人民共和国药品管理法实施条例〉的通知》,并在9月5~7日召开的区县分局分管局长及办公室主任会上对学习、宣传、贯彻《实施条例》的有关工作进行了部署。

药品质量管理制度范本

药品质量管理制度范本

药品质量管理制度范本一、目的和适用范围1. 目的:为了保证药品质量,规范药品生产、质量控制和管理工作,确保药品符合国家法律法规和质量标准要求,提高药品质量管理水平,保障人民身体健康。

2. 适用范围:适用于药品生产企业的药品质量管理工作。

二、药品质量管理的基本原则1. 法律法规原则:遵守国家有关药品管理法律法规,严格执行药品质量标准。

2. 质量安全原则:保障药品的质量和安全,防止药品污染和假冒伪劣。

3. 风险管理原则:根据药品生产的风险特点,采取相应的质量管理和控制措施。

4. 持续改进原则:通过监测评价、内部审核、不断改进和提升药品质量管理水平。

三、药品质量管理的组织和职责1. 药品质量管理组织:设立独立的药品质量管理部门,由专门人员负责药品质量管理工作。

2. 药品质量管理职责:- 确保药品生产过程中符合质量标准要求,监督并控制各个生产环节。

- 制定药品质量管理制度和标准操作规程,规范药品生产和质量控制。

- 监测药品质量,建立完善的质量控制体系。

- 负责产品质量问题的调查和处理,建立不良品管理制度。

- 负责内部审核和外部合作伙伴的评估工作。

- 建立不良反应监测和报告制度,确保药品安全性。

四、药品质量管理的过程控制1. 原辅材料采购控制:建立供应商评估和管理制度,选择可靠的原辅材料供应商,并对供应商进行定期评估;建立原辅材料接收、验收和存储规范。

2. 药品生产控制:建立药品生产工艺和操作规程,确保生产过程符合质量标准要求;建立生产记录和批记录,记录生产过程的数据和操作情况。

3. 药品检验控制:建立药品检验标准和方法,对原辅材料、中间体和成品进行检验;建立检验记录,记录检验结果和相关信息。

4. 药品质量控制:建立药品质量控制标准和限度,对药品进行质量控制和监测;建立不合格品处理制度,对不合格品进行处理和追溯。

五、药品质量管理的监督和评价1. 内部审核:定期进行内部审核,检查和评估药品质量管理体系的运行情况和实施效果;发现问题和不足,及时纠正和改进。

药学管理制度汇编

药学管理制度汇编

药学管理制度汇编第一章总则第一条为了规范和加强药学管理工作,提高药学管理水平,保障患者用药安全,制定本规定。

第二条药学管理制度适用于医疗机构、药品生产企业、药品流通企业等单位以及从事药学相关工作的人员。

第三条药学管理制度包括药品储存管理、药品配制管理、药品配送管理、药品使用管理、药品信息管理等内容。

第四条药学管理部门应建立健全药品管理制度,明确工作任务、职责分工、权力责任。

第二章药品储存管理第五条药品储存地点应干燥通风、温度适宜,避免阳光直射,远离有害气体,设有专门的储存区域。

第六条药品储存应按照不同种类、剂型、生产日期等进行分类存放,保证药品存放整齐、容易区分。

第七条药品储存应按照相关规定进行温湿度检测和日常巡查,及时发现问题并采取措施解决。

第八条药品储存应定期进行库存盘点,确保药品存储信息准确无误。

第九条药品储存不合格的药品应及时整理,退货、处理或销毁。

第十条药品储存管理人员应接受相关的培训和考核,掌握储存管理的相关知识和技能。

第三章药品配制管理第十一条药品配制应按照国家药典、药典补充规范、制定的操作规程进行工作。

第十二条药品配制应在干净、明亮、通风良好的清洁区域进行,减少交叉污染。

第十三条药品配制操作应严格按照要求进行,不得越权操作或违规操作。

第十四条药品配制结束后,应进行严格的质量检验,确保产品符合要求。

第十五条药品配制人员应接受相关的培训和考核,具备一定的配制技能和知识。

第十六条药品配制人员应严格遵守操作流程,避免人为因素带来的质量问题。

第四章药品配送管理第十七条药品配送应按照患者需求、医嘱以及相关规定进行,确保药品安全送达患者手中。

第十八条药品配送应有专门的配送车辆和配送人员,有专门的配送装备,确保药品在配送过程中不受到损坏。

第十九条药品配送应进行跟踪和记录,保证药品的配送信息准确无误。

第二十条药品配送人员应按照相关规定进行培训,掌握专业的配送技能和知识。

第五章药品使用管理第二十一条医疗机构应建立严格的用药审查、点评和监控制度,确保患者用药安全。

药剂管理制度汇编

药剂管理制度汇编

药剂管理制度汇编第一章总则第一条为了规范药剂管理工作,保障患者用药安全,提高医院服务质量,制定本制度。

第二条本制度适用于医院各临床科室。

第三条药剂管理应当坚持以人为本,突出安全和效果,提高质量,保障合理用药。

第四条药剂管理应当坚持综合治理原则,全面加强三级用药监管。

第五条医院应当建立健全药物监督管理机构,落实用药管理责任,加强用药监测,提高用药合理性。

第二章药品采购管理第六条医院的药品采购应当按照国家有关法规,按照程序和标准进行采购。

第七条医院应当建立健全药品采购委员会,对拟采购的药品进行审查和评价,保证药品的质量和安全。

第八条医院应当建立健全药品供货商名录和档案,确保供货商的信誉和资质。

第九条医院应当建立健全药品采购流程和管理办法,规范药品的采购和入库。

第三章药品储存管理第十条医院应当建立健全药品储存管理制度,确保药品的安全和有效。

第十一条医院应当建立健全药品储存库房,对不同种类的药品进行分类存放,确保药品的质量。

第十二条医院应当定期对库房进行清点和检查,确保库存的准确性和安全性。

第十三条医院应当建立健全药品出库管理程序,严格按照规定对药品进行发放。

第四章药品配制管理第十四条医院应当建立健全药品配制管理制度,对于需要配制的药品应当严格按照规定进行操作。

第十五条医院应当建立健全药品配制台账,对每一次配制的药品进行记录和保存。

第十六条医院应当建立健全药品配制过程的质量控制,确保配制的药品的质量和效果。

第五章药品使用管理第十七条医院应当建立健全药品使用管理制度,规范医生开具处方和护士发药。

第十八条医院应当加强药品使用监管,对医生的处方和护士的发药行为进行监督和检查。

第十九条医院应当加强药品使用宣传,提高患者对药品使用的知识和技能。

第二十条医院应当建立健全用药监测机制,对用药过程中的不良反应和不良事件进行记录和汇报。

第六章药品废弃处理第二十一条医院应当建立健全药品废弃处理制度,规范药品的废弃处理过程。

医院药品质量管理制度汇编

医院药品质量管理制度汇编

医院药品质量管理制度汇编一、药品采购管理1.建立药品采购委员会,由主管药剂科、药学部门、医疗质控科、财务科等相关部门负责人组成,负责制定药品采购计划、采购流程和评审标准等。

2.采购药品严格按照国家和地方的药品采购政策执行,确保采购过程的透明、公正。

3.建立供应商库,定期对供应商进行评估,合格供应商需提供相关资质证书和药品检验报告等。

4.采购人员严格执行采购程序,不得接受任何形式的回扣、贿赂等行为。

5.保持药品采购记录的完整和准确性,并建立药品采购档案。

二、药品验收管理1.药学部门负责对采购的药品进行验收,严格按照国家和地方的验收标准执行。

2.对药品的外观、包装、标志、说明书等进行仔细检查,确保符合相关规定。

3.对药品进行抽样检验,依据国家药品质量标准进行评价。

4.对不合格的药品及时通知供应商并要求其返还,确保不合格药品不会被使用。

三、药品储存管理1.建立药品库房,并按照药品的特性进行分类和分区储存,确保储存环境符合药品贮存的要求。

2.药品库房应保持干燥、通风、凉爽,防止阳光直射和高温环境的影响。

3.对药品进行分类标识,并定期检查药品储存情况,确保药品的有效期和质量。

四、药品配送管理1.建立药品配送流程和管理制度,确保药品的准确配送到各科室。

2.对药品进行分类包装,并进行清点和核对,确保配送的准确性和完整性。

3.配送药品应采用专用工具,避免污染和交叉感染的风险。

五、药品使用管理1.建立严格的药品使用程序,医生开具药品处方需符合相关规定,并进行相应记录。

2.护士负责药品的准确给药,执行“三查五权”原则,确保药物的正确性、合适性和安全性。

3.对特殊药物使用进行记录和追溯,如抗生素、麻醉药等。

4.加强对患者的药品知识教育,提高患者自我用药的能力和安全意识。

六、药品报废管理1.医院应制定药品报废管理制度,明确报废的原因和程序。

2.药剂科负责对过期、变质、破损、不合格等药品进行及时报废,并制作相应的报废记录。

最新药品经营质量管理规范GSP一整套管理制度汇编

最新药品经营质量管理规范GSP一整套管理制度汇编

5.1.1 文件形式有质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和
凭证等书面文件和计算机系统电子文件。
5.1.2 覆盖经营全过程,质流、物流、商流、资金流形成链条,做到一切行为有管理制
度、一切活动、行为有记录在案、一切工作有人签字负责。
5.1.3 文件要真实、完整、准确、有效和可追溯。
质量体系文件-制度
5.5.2. 清晰: A.文字字样清晰可辨,不得用铅笔或圆珠笔填写、不得撕毁或任意涂改文件,需要更 改时不得用涂改液,应划去后在旁边重写,签名并标明日期; B.电子文件和数据修改应留有记录和痕迹; C.管理制度、操作规程(含计算机操作程序)、管理职责、档案、报告、记录和凭证等 文件,能互相印证和对应; D.所有文件对同一概念、名词的内涵和外延意思表达要一致; E.对文件制定的整体意思表达条理清晰、逻辑关系清晰、因果关系清晰、主次关系清 晰; F.操作和管理的规定要求,在执行环节、岗位要明确清楚,不重复出现。 5.5.3 易懂:在准确、清晰的基础上,使用的语法包括标点符号要符合中文规范要求。 5.5.4 为使文件准确、清晰、易懂,可以采用文字、表格、流程图形式书写文件。 5.6 文件应当分类存放,便于查阅和追溯。 5.6.1 各类文件要编号、编目录; 5.6.2 计算机记录数据要有索引、统计汇总功能; 5.6.3 分类存放有规律。 5.7 企业应当定期审核、修订文件: 5.7.1 每年底结合内审和风险评估,对不符合国家法规要求的、对不符合企业经营实 际的有关内容进行修订、完善和补充; 5.7.2 质量体系关键要素发生变化时,根据专项内审和评估,对不符合国家法规要求 的、对不符合企业经营实际的有关内容进行修订、完善和补充; 5.7.3 国家出台国家新的法规或者发出新的规定要求,随时对不符合国家法规或通知 精神要求的有关内容进行修订修订、完善和补充。 5.8 使用的文件应当为现行有效的文本,已废止或者失效的文件除留档备查外,不得 在工作现场出现。 5.8.1 新版本文件一旦实施,老版本文件即失效废止,收回,另外存档保存,不得在 工作现场出现,以防误用,误操作。 5.8.2 已废止或者失效的文件不得销毁,作为追溯依据。 5.9 企业应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件,并严格按照规定开展

药品质量管理制度(2篇)

药品质量管理制度(2篇)

药品质量管理制度医院药剂科是负责管理临床用药和各项药学技术服务的医技科室,在院长及主管副院长的领导下,按照《____药品管理法》及相关法律、法规和医院管理的规章制度,具体负责医院的药事管理工作。

工作的重要组成部分加强药品管理,确保药品质量、提高医疗质量,保证患者用药安全有效。

药剂科必须根据医疗、科研的实际需要,根据《药品管理法》和《医院药剂管理办法》等规定,加强医院药剂管理,严把采购、保管、使用关,为人民健康服务。

医院的药品质量管理制度由院药事委员会及药剂科根据本院实际情况拟订。

药品质量信息的收集内容国家和行业与药品质量有关的法律、法规药品监督管理部门发布的文件本院对药品质量管理制度的考核检查情况患者反馈信息:指用户的的药品质量查询、药品质量反映、药品质量投诉准确收集原始记录各部门应认真、真实、实时地做好相应的原始记录,做到格式规范、内容真实、项目齐全、字迹清晰,并按要求及时汇总统一管理,使院领导能及时了解各部门药品质量情况,以便作出相应的决策和处理意见。

及时的反馈质量信息对异常的、突发的药品质量信息要迅速向分管院长、药剂科、市采购办反馈,以便及时采取措施,防止重大药品质量事故的发生。

一、管理制度1.1首营企业和首营品种审核制度(一)首营企业是指首次与我院发生药品供应关系的药品生产厂家和药品经营单位。

(二)对于首营企业,要对其进行有关资料和质量保证能力的审核。

审核的资料包括《营业执照》、《药品经营许可证》或《药品生产许可证》、《法人代表授权委托书》、由药监局颁发《营销人员合格证》被委托人____复印件及质量保证协议等。

由药剂科对其进行审核,必要时应进行实地考察。

填写《首营企业审批表》,经审核合格报院长批准后,方可建立业务关系。

(三)采购使用合法企业生产或经营的药品,供货方必须提供以下证件:1.加盖公章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》和营业执照复印件。

2.加盖公章的法定代表人签名的规定有经营范围及期限的委托书原件。

药品体系内审制度汇编模板

药品体系内审制度汇编模板

药品体系内审制度汇编模板一、目的为确保药品质量管理体系的有效运行,提高质量管理水平,根据《药品管理法》、《药品生产质量管理规范》(GMP)、《药品经营质量管理规范》(GSP)及其实施细则,制定本制度。

二、依据1. 《中华人民共和国药品管理法》2. 《药品生产质量管理规范》(GMP)3. 《药品经营质量管理规范》(GSP)4. 相关法律法规及行业标准三、适用范围本制度适用于公司药品质量管理体系的内审工作,包括生产、研发、质量、销售、储存、运输等环节。

四、内审组织机构1. 成立内审小组,组长由质量管理负责人担任,成员包括相关部门负责人及专业技术人员。

2. 内审小组负责制定内审计划、组织实施内审、撰写内审报告,并对内审发现的问题提出改进措施。

五、内审程序1. 制定内审计划:内审小组根据公司实际情况,制定年度内审计划,明确内审时间、内审范围、内审内容及内审组长。

2. 发布内审通知:在内审前,内审小组向被审计部门发布内审通知,明确内审时间和要求。

3. 实施内审:内审组按照内审计划进行现场审核,采取查阅文件、记录、现场查看等方式,全面评估药品质量管理体系的运行情况。

4. 撰写内审报告:内审组对内审结果进行整理、分析,形成内审报告,报告内容包括:内审概况、内审发现、不符合项、改进措施及跟踪验证。

5. 反馈内审结果:内审小组将内审报告提交给公司管理层,对内审中发现的问题进行反馈,并要求相关部门制定整改措施。

6. 跟踪验证:内审小组对整改措施的实施情况进行跟踪验证,确保整改措施有效,不符合项得到纠正。

六、内审要求1. 内审组成员应具备相应的专业知识和经验,保证内审的客观、公正、有效性。

2. 被审计部门应积极配合内审工作,提供相关文件、记录、资料,不得拒绝或隐瞒。

3. 内审过程中,内审组应保持独立性,不受外界干扰,确保内审结果的真实、准确。

4. 内审发现的问题,被审计部门应认真分析,制定整改措施,并及时报告内审小组。

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药品质量管理制度汇编前言医院药剂科是负责管理临床用药和各项药学技术服务的医技科室,在院长及主管副院长的领导下,按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律、法规和医院管理的规章制度,具体负责医院的药事管理工作。

一、工作的重要组成部分加强药品管理,确保药品质量、提高医疗质量,保证患者用药安全有效。

药剂科必须根据医疗、科研的实际需要,根据《药品管理法》和《医院药剂管理办法》等规定,加强医院药剂管理,严把采购、保管、使用关,为人民健康服务。

医院的药品质量管理制度由院药事委员会及药剂科根据本院实际情况拟订。

二、药品质量信息的收集内容(一)国家和行业与药品质量有关的法律、法规(二)药品监督管理部门发布的文件(三)本院对药品质量管理制度的考核检查情况(四)患者反馈信息:指用户的的药品质量查询、药品质量反映、药品质量投诉三、准确收集原始记录各部门应认真、真实、实时地做好相应的原始记录,做到格式规范、内容真实、项目齐全、字迹清晰,并按要求及时汇总统一管理,使院领导能及时了解各部门药品质量情况,以便作出相应的决策和处理意见。

四、及时的反馈质量信息对异常的、突发的药品质量信息要迅速向分管院长、药剂科、市采购办反馈,以便及时采取措施,防止重大药品质量事故的发生。

一、管理制度1.1首营企业和首营品种审核制度(一)首营企业是指首次与我院发生药品供应关系的药品生产厂家和药品经营单位。

(二)对于首营企业,要对其进行有关资料和质量保证能力的审核。

审核的资料包括《营业执照》、《药品经营许可证》或《药品生产许可证》、《法人代表授权委托书》、由药监局颁发《营销人员合格证》被委托人身份证复印件及质量保证协议等。

由药剂科对其进行审核,必要时应进行实地考察。

填写《首营企业审批表》,经审核合格报院长批准后,方可建立业务关系。

(三)采购使用合法企业生产或经营的药品,供货方必须提供以下证件:1.加盖公章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》和营业执照复印件。

2.加盖公章的法定代表人签名的规定有经营范围及期限的委托书原件。

3.《营销人员合格证》营销人员身份证及资质证明。

4.签订有明确质量条款的购货合同或质量保证协议。

5.购进药品应有合法票据,并按规定建立购进记录,做到票、帐、货相符。

购货记录按规定保存。

(四)对首次购进的药品,还要索取《药品批准文号批件》、《产品质量标准》、《出厂检验报告》、《物价批文》、《商标注册证书》等,以上如系复印件,须加盖单位鲜章。

并填写《首营品种审批表》经药剂科审核报院长批准和方可进货。

(五)在购入进口药品时,供应方要提供《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》的复印件;进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件;进口药材应有《进口药材批件》复印件。

以上各批准文件应加盖供货单位质量检验机构或质量管理机构原印章。

(六) 对于招标药品授权医疗机构在采购活动中,为保证药品质量,可以索取药品生产、经营以及配送企业资质资料及相关证件进行资格复查,发现问题应立即上报市招办。

1.2药品采购管理制度为了加强采购管理工作,降低采购成本,保证药品供应,树立本院良好形象,特制定此规定:(一)采购计划管理1、实行网上药品集中招标采购,为保证药品质量,确保人民用药安全,减轻社会医药费用负担,规范药品购销行为,遏制药品流通领域的不正之风,运用市场经济基本运行规律,引入竞争机制,增加药品采购的透明度,通过专家集体评议,建立规范的中标药品确认制度,由医院药事管理委员会从药品的质量、疗效、药物经济学等方面进行全方位的科学评价,公开、公平、公正确定中标药品品种,同时制订中标药品使用管理的规章制度,确定医院临床用药基本来自集中招标采购。

保障用药的安全、合理、有效、经济。

1、药剂科应随时注意市场动态,了解市场信息,根据临床需求通过药事委员会讨论引进新产品,将新产品引进纳入采购计划。

对采购中心索取证照进行审核。

在三天内给以反馈意见,(急需药品随到随反馈)并保存好证照,以备检查。

2、物流中心编制购货计划时应以集中招标采购药品为依据,并保持用我院常规用的品牌药。

对招标品种,强调厂家、剂型、规格、价格、供货公司与中标结果务必一致。

收货时必须要票、货、及有关证件一致,缺一将不得收货。

对于未到货的药品,由采购中心进行催货,超过10日货不到的作为自动放弃计划,不再补送。

3、采购中心负责索取必要证照,交药剂科进行审核。

对一年一度需要替换的各公司证照每年九月一日前交药剂科。

并密切关注市场,了解药品价格,在保证质量的情况下,按价格最低原则,确定供货单位。

对于需要的调价药品,在接到物流中心调价通知单后,在第一时间和各公司联系确定是调价还是退货,及时反馈给物流中心。

保证医院的药品价格正确规范。

4、对于到货的新药,物流中心根据新药入库通知,在三天内(急需药品随到随告知)通知临床科主任,并进行登记。

5、对配送企业不能送到位的药品,采购中心需建立登记备查制度,改变配送公司供应的,应及时告知药剂科备案并尽快备齐转配送手续,由药剂科通知物流中心验收入库;6、对无法采购供应的药品(中标价为10元以内)采取改变厂家、剂型、规格、价格、配送公司供货的,与药剂科协商同意后,由药剂科通知物流中心验收入库;对无法采购供应的药品(中标价为10元以上),采取改变厂家、剂型、规格、价格、配送公司供货的,由药剂科征求临床意见,经药事会委员讨论通过(或经药事委员会主任同意),报市药招办审核、备案、挂网后(急需药品可以少量采购)再通知采购中心、物流中心纳入常规药品采购。

(二)首营企业、首营品种及进货合同的管理参照《医院首营企业和首营品种审核制度》。

1.3药品购进制度(一)进口药品应有符合规定的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件或注明“已抽样”的《进口药品通关单》复印件,留存到超过有效期后一年,但不得少于3年;购进国家食品药品监督管理局规定批签发的生物制品,需索取加盖供货企业公章的《生物制品批件签发合格证》复印件,留存至超过药品有效期后1年,但不得少于3年。

进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件;进口药材应有《进口药材批件》复印件。

以上批准文件应加盖供货单位质量检验机构原印章。

(二)首营品种采购,应填写“首营品种采购审批表”,并经质量管理组织审核批准。

(三)签订有明确质量条款的购货合同或质量保证协议。

(四)购进特殊管理的药品,应严格按照国家有关规定进行。

(五)购进药品应索取合法发票,要求有税票和药品清单,清单需载明品名、规格、生产厂商、批号、有效期、价格、数量、金额、供货单位等有关内容;税票与清单相对应,按月装订留存备查,保存至药品有效期后一年,但不得少于三年。

(六)购进药品必须有真实完整的购进记录,记录应注明药品的名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期等内容。

购进记录应保存至超过药品有效期1年,但不得少于3年。

(七).企业每年应对进货情况进行质量评审。

1.4药品质量验收制度(一)验收人员必须由经过专业培训,熟悉药品知识、理化性能,了解各项验收标准内容的人员担任。

(二)药品验收应在专门的场所进行,验收完毕后应尽量恢复原状。

特殊、贵重药品验收,必须两人同时进行。

验收销后退回药品应按进货验收的规定验收,必要时应抽样送药检部门检验。

(三)验收药品时,应严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行逐批验收,并做好验收记录。

验收时应同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件逐一检查。

验收药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址,有药品的品名、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等;标签或说明书上还应有药品的成分、适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。

(四)收整件包装应有产品合格证。

(五)验收特殊管理药品、外用药品,其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明;处方药和非处方药按分类管理要求,标签、说明书有相应的警示语或忠告语;非处方药的包装有国家规定的专有标识。

(六)验收进口药品,其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号,并有中文说明书。

(七)验收进口药品应有符合规定的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件;进口药材应有《进口药材批件》复印件。

以上批准文件应加盖供货单位质量管理机构原印章。

(八)验收中药材和中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志。

每件包装上,中药材标明品名、产地、供货单位;中药饮片上标明品名、生产企业、生产日期等。

实施文号管理的中药材和中药饮片,在包装上还应标明批准文号。

(九)验收药品应做好验收记录。

验收记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人等项内容。

验收记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。

(十)进货手续不全的来货不得验收。

手续齐全,经验收发现来货质量凭证可疑及验收不合格的药品应拒绝入库,并将验收情况报采购办和供货单位联系进行处理。

1.5药品的储存、保管、养护制度(一)库保管员对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况,有权拒收。

(二)在库药品的存放应严格施行色标管理,药品堆放应留有一定的距离。

(三)药品应按温、湿度要求储存于相应的库中。

(四)药品摆放应施行分类摆放:药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品以及危险品与其他药品分开摆放。

(五)对近效期药品应按“医院效期药品管理制度”管理。

(六)库管应全面负责在库药品的养护工作。

对库存药品定期进行养护和检查,并做好养护记录。

对检查中发现的问题应及时通知科主任复查处理。

(七)库管应检查在库药品的储存条件,进行库房温、湿度的监测和管理,每日上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录,温、湿度超出规定范围的,应及时采取调控措施,并予以记录。

(八)养护检查情况、近效期或长时间储存的药品质量信息定时汇总、分析和上报。

药品出库坚持进行复合和质量检查,做到过期、失效、淘汰、霉变等不合格药品不出库,按规定及时处理。

(九)发现质量不合格药品应按规定程序和要求上报,不合格药品应存放在不合格库(区),有明显的标志。

不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。

(十)对库存药品应根据流转情况定期进行养护和检查,并做好记录。

(十一)麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品应专库或专柜加锁保管,双人管理,专帐记录,做到帐货相符。

1.6药品出库、复核、运输制度(一)药品的出库复核是防止不合格药品进入患者手中的最后关卡,所以在药品发出中必须严格执行出库复核制度。

(二)药品出库应遵循“先进先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

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