鲁垛财务清理工作汇报文档(1)

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财务清查工作情况汇报范文

财务清查工作情况汇报范文

财务清查工作情况汇报范文尊敬的领导:根据公司要求,我们对财务部门进行了一次全面的清查工作。

现将清查工作情况进行汇报如下:一、清查范围。

本次清查范围涵盖了财务部门所有账目,包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及各项账务凭证、发票、合同等相关文件。

二、清查过程。

1. 组织人员,我们成立了由财务部门、审计部门和内控部门的人员组成的清查小组,确保清查工作的客观性和公正性。

2. 制定计划,在清查前,我们制定了详细的清查计划,明确了清查的时间节点、工作步骤和责任人员,确保清查工作有条不紊地进行。

3. 实地核实,我们对各项账目进行了实地核实,与实际情况进行了比对,确保账目的真实性和准确性。

4. 发现问题,在清查过程中,我们发现了一些账目不清、凭证不全、合同不规范等问题,及时进行了记录并提出了整改意见。

三、清查结果。

经过我们的全面清查,财务部门的账目基本能够反映公司的真实财务状况,但也发现了一些问题和隐患,具体情况如下:1. 账目不清,部分账目的记录不够清晰,存在不规范的情况,需要进一步规范和整改。

2. 凭证不全,部分账目的凭证不完整,需要进一步完善,确保账目的真实性和可追溯性。

3. 合同不规范,部分合同存在内容不清晰、约定不明确等问题,需要及时进行修订和完善。

四、整改措施。

针对上述问题,我们已经制定了相应的整改措施:1. 规范记录,加强对账目记录的规范性管理,确保账目的真实性和完整性。

2. 完善凭证,加强对凭证的管理和保存,确保凭证的完整性和可追溯性。

3. 修订合同,对存在问题的合同进行修订,明确约定,确保合同的规范性和可执行性。

五、下一步工作计划。

1. 落实整改,我们将密切跟踪整改工作的进展情况,确保整改措施的落实和效果。

2. 完善制度,我们将进一步完善财务管理制度,加强对财务工作的监督和管理,确保财务工作的规范和安全。

以上就是本次财务清查工作的情况汇报,请领导审阅并提出宝贵意见,谢谢!。

开展财务清理整顿情况汇报

开展财务清理整顿情况汇报

开展财务清理整顿情况汇报尊敬的领导:我谨向您汇报我单位开展财务清理整顿的情况。

自从我单位开展财务清理整顿工作以来,我们高度重视,积极部署,全力以赴,取得了一定的成效。

首先,我们对财务数据进行了全面梳理和清理,发现了一些历史遗留问题和不规范的账目。

针对这些问题,我们成立了专门的整顿小组,制定了详细的整改方案,逐一进行核查和处理。

在此过程中,我们发现了一些资金使用不当、票据管理不规范等问题,并及时进行了整改和规范。

其次,我们加强了内部财务管理制度的建设和完善。

我们对原有的财务管理制度进行了全面的梳理和修订,加强了对各项财务政策的宣传和培训,提高了全体员工的财务管理意识和能力。

同时,我们加强了对财务数据的监控和审计,确保了财务数据的真实性和准确性。

同时,我们还加强了对外部合作伙伴的财务监管和风险控制。

我们对与我单位有业务往来的合作伙伴进行了全面的财务审查,建立了合作伙伴的信用档案,加强了对合作伙伴的财务监管,有效降低了业务风险。

在整个财务清理整顿的过程中,我们始终坚持依法合规,严格执行各项财务制度和政策,做到了公开透明,公平公正。

我们还充分发挥了内部员工的主体作用,营造了良好的整顿氛围,形成了全员参与的良好局面。

总的来说,我单位开展财务清理整顿工作取得了一定成效,但也存在一些问题和不足。

下一步,我们将进一步深化整顿工作,加大对财务风险的防范和控制力度,不断完善财务管理制度,提高财务数据的准确性和及时性,确保财务工作的稳健健康发展。

最后,感谢领导对我们财务工作的关心和支持,我们一定会不断努力,不断完善,为单位的财务工作做出更大的贡献。

谢谢!此致。

敬礼。

财务专项清查总结汇报材料

财务专项清查总结汇报材料

财务专项清查总结汇报材料尊敬的领导、各位同事:大家好!今天我来向大家汇报财务专项清查的总结。

一、财务专项清查的目的和重要性财务专项清查旨在加强对企业财务活动的监督,确保财务数据的真实、准确及合规性,发现和解决财务管理中存在的问题,进一步提升企业的财务管理水平。

财务专项清查是对财务数据进行全面排查和核对的过程,能够及时发现和纠正财务管理方面的问题,确保企业财务活动的合法性和正常运作。

二、财务专项清查总体情况分析本次财务专项清查从XX年XX月至XX年XX月进行,主要包括对企业财务数据的整理、核对和审查。

通过对各项财务数据的排查和分析,我们对财务管理中存在的问题进行了总结,并制定了相应的整改方案。

1.不合规问题经过财务专项清查,发现企业存在未按规定支付税金、未及时申报和缴纳社保、公积金等问题。

这些问题表明企业的财务管理存在较大漏洞,需要及时整改,并加强相关规定的培训和宣传,确保财务操作的合规性。

2.会计准则适用问题在财务专项清查过程中,我们发现企业对会计准则的应用存在一定的问题,例如未按照准则要求进行资产计量、未正确处理商誉等。

在今后的工作中,我们要加强对会计准则的学习和运用,确保财务报表的真实性和准确性。

3.内部控制问题在财务专项清查中,我们还发现企业的内部控制存在一些问题,例如财务凭证填制不规范、会计记录不完整等。

这些问题可能导致企业的资金流失、财务数据错误等情况发生,需要加强内部控制的建设和规范。

三、财务专项清查后的整改方案针对上述存在的问题,我们制定了以下整改方案:1.加强内部培训组织相关人员对税收、社保、会计准则等进行培训,提高员工的财务管理和会计知识水平,确保财务操作的合规性和准确性。

2.完善内部控制制度重新修订和完善企业的内部控制制度,明确流程和权限,加强对财务凭证的管理和复核,提高财务管理的规范性和科学性。

3.加强审核和核对建立健全的财务数据审核和核对机制,确保财务报表的真实性和准确性,及时发现和解决财务账务方面的问题。

财务清查工作情况汇报材料

财务清查工作情况汇报材料

财务清查工作情况汇报材料尊敬的领导:根据公司安排,我作为财务部门负责人,负责对公司财务进行清查工作。

现将财务清查工作情况进行汇报如下:一、财务清查目的和范围。

本次财务清查旨在全面了解公司财务状况,确保财务数据的准确性和合规性。

清查范围包括公司资产负债表、利润表、现金流量表以及相关财务凭证、合同、发票等资料。

二、财务清查工作流程。

1. 制定清查计划,在清查前,我组织财务部门制定了清查计划,明确了清查的时间节点、清查的内容和责任人员。

2. 调查取证,财务部门依据清查计划,对公司的财务数据进行了逐一调查取证,确保了清查工作的全面性和准确性。

3. 数据核对,对调查取证所得数据进行了仔细核对,发现并纠正了一些数据错误和不一致之处。

4. 编制清查报告,根据清查结果,财务部门编制了清查报告,对清查过程中发现的问题进行了详细描述,并提出了改进措施和建议。

三、财务清查结果。

经过本次财务清查,我部发现了一些问题,并已经采取了相应的措施加以改进。

具体情况如下:1. 资产负债表不平衡,经核对发现,公司资产负债表存在不平衡的情况,经查明是因为部分资产和负债未能及时录入系统,已责成相关人员进行了补录和调整。

2. 现金流量表填报错误,在清查中发现,公司现金流量表填报存在一些错误,主要是因为财务人员对现金流量的确认标准理解不够清晰,已加强了对财务人员的培训和指导。

3. 发票管理不规范,清查中发现,公司部分部门在发票管理上存在不规范的情况,已对相关部门进行了督促和整改。

四、下一步工作计划。

为了进一步完善公司的财务管理工作,我将会采取以下措施:1. 加强内部控制,加强对公司内部控制的建设和监督,确保财务数据的真实性和完整性。

2. 完善制度规范,进一步完善公司的财务管理制度,明确财务流程和责任人,规范财务管理行为。

3. 提高人员素质,加强对财务人员的培训和教育,提高其业务水平和责任意识。

五、结语。

通过本次财务清查工作,我对公司的财务状况有了更清晰的了解,也发现了一些问题并已经采取了相应的措施加以改进。

开展财务大清查工作总结

开展财务大清查工作总结

开展财务大清查工作总结
近日,我公司开展了一次财务大清查工作,旨在全面梳理公司财务情况,发现
问题,解决问题,提高财务管理水平。

经过一段时间的努力,我们取得了一些成果,现总结如下:
首先,我们对公司的财务数据进行了全面梳理和核对,发现了一些遗漏和错误。

通过逐项核对,我们及时进行了纠正和调整,保证了财务数据的准确性和完整性。

其次,我们对公司的财务制度进行了全面审查,发现了一些不合理之处。

我们
及时对制度进行了修订和完善,保证了财务管理的规范性和透明度。

此外,我们还对公司的资产和负债进行了全面盘点,确保了公司资产的真实性
和安全性。

同时,我们也对公司的成本和费用进行了全面分析,找出了一些节约成本的途径,提高了公司的盈利能力。

最后,我们还对公司的财务人员进行了培训和考核,提高了他们的财务管理水
平和责任意识。

同时,我们也加强了对财务工作的监督和检查,确保了财务工作的规范和合规。

通过这次财务大清查工作,我们发现了一些问题,解决了一些隐患,提高了公
司的财务管理水平。

我们将继续保持警惕,不断完善财务管理工作,为公司的发展保驾护航。

财务大清查情况汇报

财务大清查情况汇报

财务大清查情况汇报
尊敬的领导:
根据公司要求,我对公司财务进行了一次大清查,现将情况汇报如下:
首先,我对公司财务数据进行了全面梳理和核对,确保了数据的准确性和完整性。

在这个过程中,我发现了一些问题和不足之处,但都已经及时进行了整改和处理。

其次,我对公司的资金流向进行了详细的分析和比对,发现了一些资金使用不当的情况。

例如,部分资金被挪用或者流失,这些问题已经被我及时报告给了相关部门,并进行了调查处理,确保了公司资金的安全和合理使用。

另外,我还对公司的财务制度进行了全面的检查和评估,发现了一些制度存在的漏洞和不足。

针对这些问题,我已经向相关部门提出了改进意见,并开始着手修订和完善财务制度,以确保公司财务管理的规范和有效。

此外,我还对公司的税务情况进行了仔细的审核和核对,确保了公司的税收合规和纳税义务的履行。

在这个过程中,我发现了一些税务风险和隐患,已经及时向相关部门报告,并与税务机关进行了沟通和协商,确保了公司的税务合规。

最后,我对公司的财务报表进行了全面的审计和检查,确保了报表的真实性和准确性。

在这个过程中,我发现了一些报表存在的问题和错误,已经及时进行了调整和修正,以确保公司的财务报告符合相关法律法规和会计准则的要求。

总的来说,通过这次财务大清查,我发现了一些问题和不足,但都已经得到了及时的整改和处理。

我将继续密切关注公司的财务情况,不断完善财务管理制度,确保公司的财务安全和稳健发展。

谢谢!。

财务清理整治情况汇报

财务清理整治情况汇报

财务清理整治情况汇报
近期,我们公司进行了一次财务清理整治工作,以确保公司财务数据的准确性
和透明度,提高财务管理的效率和水平。

现将清理整治情况进行汇报如下:首先,我们对公司财务数据进行了全面的梳理和清查,对账务凭证、财务报表、账户余额等进行了逐一核对,确保数据的真实性和完整性。

同时,对于存在的账务差错和异常情况,我们及时进行了调整和处理,保证了财务数据的准确性。

其次,针对公司财务管理中存在的问题和漏洞,我们进行了全面的整治和改进。

对于财务流程和制度进行了修订和优化,明确了各项财务管理的责任和权限,加强了内部控制和风险防范,提高了财务管理的规范性和科学性。

同时,我们还对公司的资金使用和运营情况进行了全面的审计和监督,确保了
资金的合理使用和安全运营。

对于存在的资金闲置和挪用情况,我们进行了及时的整治和处理,提高了资金的使用效率和价值。

此外,我们还加强了对财务人员的培训和管理,提高了财务人员的专业素养和
责任意识,确保了财务工作的规范进行和有效运作。

最后,我们将进一步加强对公司财务管理的监督和检查,建立健全财务风险防
范机制,确保公司财务管理工作的稳健进行和良好运作。

通过本次财务清理整治工作,我们进一步提高了公司财务管理的水平和效率,
确保了财务数据的准确性和真实性,为公司的可持续发展提供了坚实的财务保障。

在今后的工作中,我们将继续加强对公司财务管理的监督和检查,不断完善财
务管理制度,提高财务管理的科学性和规范性,为公司的发展提供有力的财务支持。

同时,我们也将不断加强对财务人员的培训和管理,提高他们的专业素养和责任意识,确保公司财务管理工作的良好运作和发展。

财务清查工作开展情况汇报

财务清查工作开展情况汇报

财务清查工作开展情况汇报尊敬的领导:根据公司要求,我对财务清查工作的开展情况进行了汇报。

在过去的一段时间里,我们团队全力以赴,积极开展财务清查工作,取得了一定的成绩。

现将具体情况如下:首先,我们对公司财务数据进行了全面梳理和整理。

通过对各项财务数据的逐一核对,我们发现了一些账目不清、数据不准确的问题,并及时进行了调整和纠正。

同时,我们也对公司的财务档案进行了归档整理,确保了财务数据的完整性和准确性。

其次,我们对公司各项财务业务进行了逐一审核。

针对公司的资金流动、收支情况、资产负债表等方面进行了详细的审核和比对,确保了财务数据的真实性和可靠性。

同时,我们也对公司的财务制度和流程进行了全面检查,发现了一些不规范的地方,并及时提出了改进建议。

同时,我们还加强了对公司内部财务管理的监督和指导。

通过对公司各部门的财务管理情况进行了全面排查和检查,发现了一些问题并及时进行了整改。

同时,我们也对公司的财务风险进行了评估和分析,提出了相应的风险防范措施,确保了公司财务的安全稳健。

最后,我们还对公司的财务工作进行了总结和反思。

通过对本次财务清查工作的经验和教训进行了总结,提出了下一步工作的改进措施和建议,为公司的财务工作提供了有益的借鉴和指导。

总的来说,本次财务清查工作取得了一定的成绩,但也存在一些不足和问题。

我们将进一步加强对公司财务工作的监督和指导,确保公司财务工作的规范和有序进行。

同时,我们也将继续改进工作方法和提高工作效率,为公司的发展提供更加有力的财务支持。

谨此汇报,如有不妥之处,敬请批评指正。

此致。

敬礼!。

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编订:JinTai College
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小泰温馨提示:工作汇报是把某一时期已经做过的工作,进行一次全
面系统的总检查、总评价,进行一次具体的总分析、总研究;看看取
得了哪些成绩,存在哪些缺点和不足,有什么经验、提高。

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据工作汇报内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。

鲁垛财务清理工作汇报
根据县委的统一部署、农工办、镇党委政府的统一要求。

对全镇20xx年度村组财务及集体资产进行一次全面清理。


次财务清理的特点是领导重视、群众关心、重点突出、效果明显。

全镇12个行政村、一个居委会已全面清理结束,126个
村民小组中有收支的村民小组也清理结束,参加清理的专业人员91名经过民主重新选举产生并持证上岗,这次村组财务清理,从我们检查掌握的情况看,总的效果比较理想,基本上达到了预期效果,不仅清理了群众所关心的热点问题,而且进一步健全了制度,改善了管理,推进了廉政,密切了关系,调动了群众生产积极性,促进了集体经济发展,现将村组财务清理工作汇报如下:
1、党委政府重视,全面部署
我们镇在抓农村财务清理工作中,党委、政府非常重视,把农村财务清理提高到是深化农村改革,开展农村廉政建设,惩治腐败,保护和调动农民积极性,促进生产力发展的一项重要举措,为抓好这项工作,镇领导亲自抓,分工干部配合抓,农经站具体抓,村支部书记坐阵抓,在具体措施上:
一是深入宣传,全面发动。

镇先后召开了党委会,党政
联席会专门讨论财务清理,三月十日对理财人员和会计组长进行业务培训,动员如何搞好财务清理。

二是统一部署,明确重点。

利用三月份集中力量清理
20xx年度的村组财务,并对陶林、朱斗、鲁垛、鉴青、荡口、鲁庄、陈幸等七个村进行重点审计。

三是严明纪律,镇纪委出台05年11号文件:要求从严
理财、整顿农村财务、落实农村财务规范化。

四是强化领导,组织力量,深入到村。

镇成立了“农村
财务清理领导小组”,由镇负责同志任组长,分管农村工作的党政负责人任副组长,纪委、司法、农经,财政等部门全面参加。

各村也相应成立“村财务清理领导小组”,由支部书记任组长。

镇分工干部每人负责一个村,重点村由镇领导带队,农经中心全力以赴,自始自终参加清理,分工到村同志定期回报,
由于领导重视,加之分工同志工作主动,因此全镇财务清理工作行动有力,效果较好。

2、围绕重点,认真清理
这次财务清理的时间范围是指20xx年一年的村组级财务帐目,清理的主要内容有财务收支、集体债务、两项往来、专项费用开支、三项资金及专项补助捐款、“两工”管理、固定资产、有价证券、库存悬帐、票据、其它。

在这次清理过程中做到五个结合。

一是财务清理与回收两项往来相合。

通过理财弄清情况,及时向欠款户发通知打招呼,限期还款,党员干部企事业单位职工要带头还;二是财务清理与减轻农民负担相结合。

通过清理检查是否违背农民负担政策规定,搞卡外收费,是否按预算项目开支,负担办法是否公平合理;三是财务清理与解决群众关心的热点问题相结合。

四是财务清理与完善承包合同相结合。

通过清理,防止副业承包合同由村主要干部说了算,群众有意见,应实行公开招标;五是财务清理与违纪查处相结合,但对帐内查出的问题不要一查就定,要通过多方面调查。

做到证据确凿。

通过一个月的清理,清出的主要问题有:
(1)部分村收支结帐不及时,有过年度现象
(2)民间借款、两项往来居高不下;
(3)有不合理开支现象;
(4)少数事业单位收费不合理;
(5)库存烂帐难以处理。

3、坚决处理,全面公开
为了保证财务清理工作的效果,镇党委对清出的问题已作了坚决的处理和落实,这次财务清理中补记收入2笔13600元,补记收入16200元,悬库烂帐17900元,在此基础上并作了及时的财务公开,十二个行政村和一个居委会都有橱窗式公开栏和意见箱,公开的内容有十五项,具体内容是:20xx年财务收入决算、20xx年财务支出决算、20xx年农户规费上交尾欠、20xx年专项决算、20xx年抗旱排涝费专项决算、20xx 年一事一议专项决算、20xx年村组干部报酬、20xx年村级债务偿还专项决算、20xx年粮食直补、三项资金发放、20xx年年末债权、20xx年年末债务、20xx年财务收入计划公开、
20xx年财务支出计划、村务公开监督人员公示榜、民证理财人员公示榜等主动接受了群众的监督。

4、建章立制,强化管理
在财务清理结束后,抓好有关制度的完善,执行宝委农20xx年6号文件,制定好村组级相关财务管理制度。

即会计人员管理制度、固定资产使用保管制度、合同管理制度、收支预决算制度、结帐报帐制度、货币资金管理制度、财务支出审批制度、费用限额管理制度、票价管理制度、债权债务管理制度、集体资产管理制度、民主理财及村务公开制度、一事一议筹资管理制度、档案管理制度、村会计岗位责任制。

5、检查验收、考核评比
财务清理结束后,组织检查,以“五查”、“五看”为检查内容:一查宣传发动的力度、广度和深度,看支部会、村委会、群众代表会是否召开;理财领导小组是否建立;理财人员是否持证上岗;清理是否一组不漏;是否家喻户晓。

二查清理的范围,看清查内容是否齐全,查出的问题是否得到处理、群众是否满意。

三查清查的内容和问题处理的公开,看是否张贴公布。

四查理财后的制度建立,看“十五项管理制度”是否完善上墙。

五查理财后手续健全,看村、组理财报告单是否填写齐全,理财人员是否签名、盖章,村书面清理总结、汇报报表及重点村审计报告是否上报。

同时召开了理财组长会议,交流了理财情况,村组上报了理财与公开记录簿及有关财清理统计资料,农经中心向县农工办上报了财务清理情况统计表和重点村审计报告及财务清理总结,有关材料装订成册。

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