出差费用明细表

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山东省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表

山东省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表
附件2
山东省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表
单位:元/人·天
省内 北京
地区 (城市)
济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、 潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市
青岛市 莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、 菏泽市
全市
住宿费标准
省级
厅局级
其他 人员
旺季地区
旺季浮动标准
旺季期间
旺季上浮价
省级
渭南市、韩城市
600 300 260
其他地区
600 300 230
甘肃
兰州市 其他地区
800 470 350 700 450 310
西宁市
800 500 350
玉树州、果洛州
600 350 300
青海
海北州、黄南州
600 350 250
海东市、海南州
600 300 250
海西州
600 300 200
广东
广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、 江门市
900
550
450
其他地区
850 530 420
深圳
全市
900 550 450
广西
南宁市 其他地区
800 470 350
800
470 330 桂林市、北海市
1-2月、 7-9月
1040
610
430
海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市
海南
、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县 、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县
宁夏
银川市 其他地区
800 470 350 800 430 330
乌鲁木齐市
800 480 350

出差费用明细表

出差费用明细表

珠海财富数码科技有限公司出差报销明细表
部门
日期 起 止 起
生产部
地点 止
经办人
住宿 餐费 公交
张勇
长途汽车 合计
11月18日
11月19日
珠海
深圳宝安
190
44
8
1பைடு நூலகம்2
424
总计:424.00元
报销单据粘贴在空白纸上,纸张大小等同报销单据封面;粘贴规则按上述明细表的内容(例如当天公交票共4张,10 元,其4张公交票依次粘贴在一起)及顺序从右至左呈阶梯状依次粘贴在一起,粘贴时不能遮挡金额,再将已填写的报销 单粘贴到已贴好的报销单据封面上,必须左侧对齐粘贴,报销单据必须使用胶水粘贴,不得使用订书钉等用品。

出差报销明细表

出差报销明细表

出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否

备注: (1)所有报销需先填写出差报告与投标总结,若无,则不予报销。

(2)出发时间为离开成都时间,返回时间为到达成都时间;停留时间为在到达地的停留时间,按0.5天整数计;
(3)城市级别为到达地的城市级别,如省会城市、地级市、县城、乡、镇等;(4)费用名称:差旅费(交通),差旅费(住宿),差旅费(餐饮),招待费,办公费,通讯费,会务费,产品维修费,日常维修费,运输费,宣传费,福利费,研发费(材料),辅助材料,加工费,其他。

(5)差缺金额(有票金额与报销标准之差,大于报销标准为负,小于报销标准为正)写在无票报销凭证里;实际报销金额为有票金额与无票金额之与。

(6)票据粘贴要正式规范,按时间先后顺序,从短到长,每一叠后附粘贴单(7)找来的票据出票地区为本次出差地范围(根据出差路线来判定,例如出差
地为河北石家庄市,那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票)。

在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技”,不要开成个人或者空白。

差旅费报销明细表

差旅费报销明细表

Байду номын сангаас
差旅费报销明细表
报销部门: 姓名 出差起止日期:自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期: 出差事由 附单据: 住宿费 张 出差补助 其他杂费(列 明详细用途) 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支: 元 退/补: 元
差旅费报销明细表
报销部门: 姓名 出差起止日期:自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期: 出差事由 附单据: 住宿费 张 出差补助 其他杂费(列 明详细用途) 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支: 元 退/补: 元

出差费用支出明细表

出差费用支出明细表

市场部费用支出明细表
城市时间人数
申请报销人部门经理营销副总董事长
注:1.报销出差所使用的非定额发票抬头必须写“北京润成创展木业有限责任公司”字样。

2.出差人员返回后,将《市场部费用支出细表》和有市场部经理签字的《出差报告》一并报董事长批阅。

市场部费用支出明细表
城市时间人数
申请报销人部门经理营销副总董事长
注:1.报销出差所使用的非定额发票抬头必须写“北京润成创展木业有限责任公司”字样。

2.出差人员返回后,将《市场部费用支出细表》和有市场部经理签字的《出差报
告》一并报董事长批阅。

(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有
的回报)。

2023差旅费标准明细表

2023差旅费标准明细表

2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机:经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。

2.火车:硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。

3.长途汽车:根据路线和运营商收费。

4.轮船:根据舱位等级收费。

5.租车:自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。

6.其他特殊交通方式:如地铁、公交等,按当地标准收费。

二、住宿费1.经济型酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。

2.中档酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。

3.高档酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。

4.度假村/别墅:每晚约XXX元 - XXX元人民币。

5.青年旅社/客栈:每晚约XXX元 - XXX元人民币。

6.帐篷/露营:根据营地费用和装备租赁费用不同。

三、餐饮费1.工作日正餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.周末或节假日正餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

3.早餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

4.快餐/外卖:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

5.特殊餐饮:如高档餐厅、特色餐厅等,根据具体消费情况而定。

四、通讯费1.手机漫游费:根据手机运营商及使用量收费。

2.公共电话:根据当地运营商收费标准而定。

3.网络费用(如Wi-Fi):根据使用地点和时长收费。

4.通讯软件费用(如Skype、WhatsApp等):根据使用量和需求而定。

五、公务接待费1.商务宴请:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.会议茶歇/咖啡/点心等:根据会务需求和服务级别确定。

3.外地来客接待费用:包括交通、住宿、餐饮等,根据实际情况而定。

4.其他商务接待活动费用:如导游服务费、停车费等,按需付费。

六、保险费1.短期出差险:根据保险公司及险种收费。

2.旅游意外险:根据保险公司及险种收费。

3.其他特殊保险:如财产险等,根据保险公司及需求收费。

七、市内交通费1.公交/地铁:按当地票价标准收费。

出差费用明细表

出差费用明细表

出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。

员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责:1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。

部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销:1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同意后,到财务部填写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。

财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。

申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的'招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。

工人出差明细表格

工人出差明细表格

工人出差明细表格工作者:XXX日期出发地目的地出发时间到达时间交通方式交通费用住宿费用餐饮费用备注——————————————————————————————————————————————————————————————————————————2021.01.01 城市A 城市B 08:00 12:00 高铁200 300 100 会议出差2021.02.15 城市A 城市C 10:00 14:00 飞机400 500 150 客户拜访2021.04.10 城市A 城市D 14:00 18:00 自驾车100 100 80 环境调研2021.06.20 城市A 城市E 09:30 12:30 公交车20 0 30 培训会议——————————————————————————————————————————————————————————————————————————备注:以上明细仅供参考,具体费用以实际发生为准。

根据您要求,我根据工人出差明细表格的题目进行了排版,如上所示。

这是一份工人出差明细的表格,其中包括了日期、出发地、目的地、出发时间、到达时间、交通方式、交通费用、住宿费用、餐饮费用和备注等信息。

在日期栏下方,按时间顺序列出了工人的出差日期。

接着是出发地和目的地,用于表明工人从哪里出发前往哪个目的地。

紧接着的是出发时间和到达时间,记录了工人出发和到达的具体时间。

交通方式一栏用于说明工人出差时采用的交通工具,如高铁、飞机、自驾车或公交车等。

在交通费用、住宿费用和餐饮费用三栏中,分别记录了工人在出差期间的花费情况。

这些费用包括了交通费用、住宿费用和餐饮费用的具体数额。

最后一栏是备注栏,用于记录工人出差的具体原因或备注信息。

需要注意的是,以上明细仅供参考,具体费用以实际发生为准。

这个表格可以作为工人出差时的费用报销依据,同时也可以作为企业财务对工人出差费用的记录。

通过这个表格,企业可以清晰地了解到工人出差的情况,包括交通方式选择、费用支出情况和出差目的等。

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出差费用明细表
为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度
1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。

员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责:
1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。

部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销:
1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同意后,到财务部填
写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。

财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上
的招待费需由总经理审批。

申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的’招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部
4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话
方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。

借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案,否则将按逾期未结账予以处罚。

6.员工借款应专款专用,一般情况下,第一笔借款未结清或未归还之前,不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。

7.预计借款超过一千元的个人,需提前一天通知财务部备款,否则不保证有足够的现金余额支付
四、报销范围
一)。

差旅费
1.差旅费是指员工因公外出到成都五城区以外,在出差期间发生的公杂费(交通补助、通讯补助、伙食补助)和住宿费、城市间交通费。

2.实际出差天数按出差返回日期减去出差起程日期加一天计算天数;出差当日发车时间晚于中午11点,公杂费按0.5天计算;返回当日到达成都市区时间早于下午3点,公杂费按0.5天计算;上述二种出差情形当日需到公司考勤。

3、公司统一制定差旅费报销标准,各项费用在标准内据实报销,超标部分由个人承担。

(1)城市间交通费:
① 出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的,按车票据实报销
乘坐飞机必须由总经理审批同意,机票费、机场建设费、航空保险费。

② 陪同公司总经理出差的随行人员,其往返交通费据实报销。

(2)住宿费
① 出差人员发生的住宿费,分级别按公司规定的标准内据实全额报销。

② 确因工作原因需要超标住宿的,必须事前报总经理批准并向财务部备案,否则按出差标准报销。

(3)公杂费
公杂费是指市内交通补助、通讯补助和伙食补助,根据补助标准和实际出差天数计算,由财务部在报销时一并支付(凭票报销)。

出差期间若发生招待费,按招待次数,正式员工每次扣除补助费10元,试用员工每次扣5元。

4、员工参加外单位、政府部门组织的异地学习、会议、培训等团体活动,已缴纳会务费用并由组织单位统一安排食宿的,凭学习或会议通知,按实际发生费用报销,不再报销其他出差补助。

如未统一安排食宿,则按出差标准报销。

5.员工到外地进行商务活动和技术服务,由接待单位提供免费食宿,按实际发生费用报销,不再报销其他出差补助。

二)、业务招待费
1、各部门应严格控制业务招待费的开支,超预算支出一律不予报销。

2、员工发生业务招待费,实行单笔大额费用事前申报制度。

按单笔业务招待费预计发生金额,事前必须向相关主管申报。

凡未事前申报的,主管应拒绝签批。

(1) 销售人员单笔支出小于500元时,需向部门经理事前申报,并向财务部备案
(2) 销售人员单笔支出大于500元时,需向总经理事前申报,并向财务部备案
(3)员工出差途中确需临时增加业务招待费支出,可由本人通过短信或电话方式请示总经理批准,事后向总经理补办签字手续。

(4)员工一旦发生该费用未事先申请,先行支出后再补办相关申请手续的行为一律视同无效,财务部有权将其报销凭证退回,由经办人自行负担。

五、报销票据规范要求
1、票据的合法性要求
(1)交至财务部报销的有效票据票必须是正规发票(由各级地方税务局监制),或专用收据(由各级财政部门监制)报销,在票面上必须加盖收款单位的财务专用章或发票专用章。

(2)对于某些特殊费用,若无法取得发票,在报经相关领导批准后另寻正规发票方可报销。

(3)无论何种形式的原始单据,其基本要素必须完整,包括:原始单据的名称、填制凭证的单位名称或填制人姓名、经办人员的签字或盖章、填制日期、接受单位的名称、经济业务的内容、数量、单价和金额等,如以上要素不齐全或不清楚,财务可根据具体情形要求报销人另附相关证明文件,否则不予审批。

2、票据的粘贴和报销单的填写
(1)报销人应在每张票据背面用钢笔或签字笔(不得用圆珠笔或铅笔)签上中文全名,注明费用实际发生日期。

原始单据要求粘贴整齐、规范。

单据较多时,同类票据粘贴在同一张原始凭证粘贴单上,不能用订书机装订或用胶带粘贴。

小型凭证应由下到上或由左到右依次摆开均匀粘贴,较大的票据粘贴后不能超过粘贴单的长度和宽度,票据本身长度、宽度超过粘贴单的,应折叠后粘贴。

(2)报销单应按财务部的规定格式填写完整,如实填报费用项目、票据张数、申报金额。

申报金额要写合计数,注意字迹清晰、金额不能涂改。

六、出差补助报销标准表如附表:
七、附则
1、本制度从起执行。

2、本制度解释权属公司行政部。

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