出差旅费报销明细单(doc 1页)

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财务差旅费报销申请报告

财务差旅费报销申请报告

一、报告概述尊敬的财务部领导:根据公司差旅费管理制度及相关规定,现将我部门近期出差的相关费用进行报销申请,请予以审批。

二、出差情况1. 出差时间:2023年X月X日至2023年X月X日2. 出差地点:XX省XX市3. 出差目的:为了拓展公司业务,了解市场动态,与当地合作伙伴进行商务洽谈。

4. 出差人员:我部门全体成员三、费用明细1. 交通费用(1)往返机票:人民币XXXX元(2)市内交通费:人民币XXXX元2. 住宿费用(1)酒店住宿:人民币XXXX元(2)会议室租赁:人民币XXXX元3. 餐饮费用(1)商务宴请:人民币XXXX元(2)团队聚餐:人民币XXXX元4. 其他费用(1)礼品费用:人民币XXXX元(2)通讯费用:人民币XXXX元四、报销依据1. 出差申请表:已向部门领导提交出差申请,并得到批准。

2. 出差行程安排:详细记录了出差期间的活动安排。

3. 住宿、餐饮、交通等相关发票:均已妥善保管。

4. 费用报销单:已按照公司差旅费管理制度填写完整。

五、注意事项1. 请财务部领导在收到本报销申请后,尽快进行审核。

2. 如有疑问,请及时与我部门沟通。

3. 请财务部领导在收到报销款项后,将发票等相关凭证予以退还。

六、结语感谢财务部领导对我部门差旅费报销工作的支持与配合。

我们将严格按照公司差旅费管理制度执行,确保差旅费用合理、合规。

敬请领导审批!附件:1. 出差申请表2. 出差行程安排3. 住宿、餐饮、交通等相关发票4. 费用报销单申请人:XXX部门:XXX部门日期:2023年X月X日。

报销明细

报销明细

金结分公司费用报销规定(2012版)一、差旅费报销规定1、乘坐交通工具的规定1)公司党政主要领导出差因工作需要可乘坐飞机普通舱;公司副经理级以及被聘为高级技术职称的人员(下同)出差,连续乘车8小时以上或从晚8时至次日晨7时之间连续乘车4小时以上可乘坐火车硬席卧铺,轮船三等舱位。

其他工作人员出差连续乘车超过12小时或从晚8时至次日晨7时之间连续乘车6小时以上可乘坐火车硬席卧铺,轮船3等舱位,上述人员出差所发生的市内交通费据实报销,有专车或公司安排交通工具的一律不允许报销交通费,一般工作人员禁止报出租车费,报销交通费要注明出发地和到达地。

2)对符合乘坐卧铺条件而改乘硬席座位时,可按慢车或直快列车硬席座位票价的60%,特快列车硬坐票价的50%,新型全空调直达特快、快速车硬坐票价的30%计发卧铺补助费。

3)从起点站到终点站,有直达列车的,出差人员不得绕道或分段购票,绕道期间费用由个人自理。

4)一般工作人员因工作需要乘坐飞机,必须经公司主管领导批准,可报销五折以下机票,超出五折以上部分的费用由公司和出差人员各承担50%。

2、住宿费及住宿补助的规定1)到省会、直辖市及计划单列市出差,公司党政主要领导每人每天200元内据实报销;其他人员每人每天160元内据实报销;到其他城市及地区出差,公司党政主要领导每人每天160元内据实报销,其他人员120元内据实报销。

出差人员住宿时凡是能合住的则不允许单住。

2)住宿补助的报销规定住宿费不足60元的按60元报销,但最多补贴不超过20元;按规定符合住宿条件没有发生住宿费的按每天按40元计发住宿补助。

3、途中及住勤补助标准的规定1)公司机关人员出差无论途中或住勤,均计发补助,但要在批准的时间内完成工作;项目人员出差到在建项目或公司所在地只计发途中补助,如到已完工项目出差无论途中或住勤,均计发补助,但要在批准时间内完成工作。

财务人员以人力部门和经理批准的出差确认单为计算依据,补助费每人每天按30元标准计发,超过6天的减半按15元计算。

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单,用于记录员工在出差期间发生的费用,以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名:[员工姓名]
•部门:[所属部门]
•职位:[职位]
2.2 出差信息
•出差日期:[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点:[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细:
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名:[员工姓名]
•银行名称:[银行名称]
•银行账号:[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式,汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交:
•交通票据(如机票、火车票)
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项:
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理:[经理姓名] 日期:[审批日期]
•财务部门:[财务人员姓名] 日期:[审批日期]
注:本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板,希望对您有所帮助。

如有任何疑问,请及时与相关部门进行沟通。

差旅费报销管理办法-2019版(1)

差旅费报销管理办法-2019版(1)

差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助,出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。

二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁(或副总裁)及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座;2、执行总裁(或副总裁)以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱,因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。

审批意见“……事由,准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的,住宿费实报,培训时间10天以内(含)的伙食补助同出差人员。

4、员工因公出差应乘坐公共交通工具,总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差,须经总裁审批。

员工私车公用出差,在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。

5、员工私车公用出差,需严格控制费用,必须凭加油票、过路费等有效票据,经公司总裁或执行总裁审批。

报销额度不得超过规定标准。

6、出差到北京、上海、广州,确因业务需要,经总裁同意后,三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批,未履行审批手续的不予办理报销手续,费用自行承担。

四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1)按标准凭票实报实销,遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座;2)普通员工自带交通工具出差的,按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定,市内交通费按照单人一天标准限额予以核定;3)经总裁批准自带交通工具的,可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费,燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销,油价参照出差当月中国石油油价;采取发票金额与报销标准孰低原则。

员工报销差旅费时,须列明详细路线,如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”,方便财务核定油料费用,如不能列明详细路线,财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。

城市间交通费所用发票务必为正规发票,且能清晰、准确证明往返的具体时间。

差旅费报销单填写规范

差旅费报销单填写规范

差旅费报销单填写规范差旅费报销单是用于报销差旅费用的一种单据,填写规范可以确保信息的准确性,提高报销流程的效率。

下面是对差旅费报销单填写规范的一些建议:一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应明确说明是差旅费报销,可以标注为“差旅费报销单”或者“差旅费报销申请单”。

2. 报销单的编号应按照公司规定的编号系统进行填写,以便于查找和管理。

3. 报销单的填写日期应准确填写,确保时间的一致性。

二、差旅人员信息1. 填写差旅人员的姓名、工号或部门等基本信息,以便于核对员工的身份和归属部门。

2. 填写差旅人员的联系方式,以便于核实差旅事宜和紧急联系。

三、出差信息1. 填写出差的目的地,包括具体的城市和地址,以便于核对出差的事由和目的地是否合理。

2. 填写出差的时间,包括出发时间和返回时间,以便于核对出差的时长和出差天数。

四、差旅费用明细1. 差旅费用明细应包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用,并分别列明每项费用的金额和详细情况。

2. 对于交通费用,应明确填写交通工具的种类、票价或油费等费用,并附上相应的票据或发票。

3. 对于住宿费用,应明确填写住宿的地点、日期,以及住宿费用的金额,并附上相应的发票或住宿单据。

4. 对于餐费和通讯费等其他费用,应明确填写费用的种类、金额,并附上相应的发票或票据。

五、备注和附加说明1. 在报销单上可以留有备注的栏目,用于记录特殊情况、补充说明或其他需要说明的事项。

2. 如有附加的票据或文件需要提交,应在报销单上注明,并按要求附在报销单上,以便于核对和审批。

六、报销单的签字和审核1. 差旅人员应在报销单上签字确认报销事项和费用,并保证所填写的信息真实准确。

2. 相关负责人或经理应对报销单进行审核,核对差旅事项和费用,并对报销单做出审批和签字。

以上是对差旅费报销单填写规范的一些建议,个人或组织在填写差旅费报销单时可以根据实际情况进行适当的调整和完善,以确保报销的准确性和合规性。

日常费用报销手册及费用报销模板

日常费用报销手册及费用报销模板

日常费用报销手册1、差旅费报销出差申请—出差—取得发票--返回—报销出差前填写出差申请表,批准后按出差申请表填写时间、地点出差,出差过程中取得合法、合规发票及明细附件,出差结束返程后按要求在OA新增协同填写差旅费报销申请单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。

附件明细:审批结束的出差申请表,合规的各类发票及住宿明细。

2、招待费报销宴请申请—宴请—取得发票—报销宴请前填写宴请审批单,批准后按审批单标准发生宴请,宴请结束后取得合法、合规发票及消费明细单,按要求在OA新增协同填写费用报销申请单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。

附件明细:审批结束的宴请审批单,合规的各类发票及住宿明细。

3、办公用品报销采购申请—采购—取得发票及明细—办理入库—报销采购前填写办公用品采购申请表,列明采购物品名称、数量、单价,批准后进行采购,取得合法合规发票及明细单,按实收数量办理入库,按要求在OA 新增协同填写其他付款单(采购款由个人垫付的填写费用报销单),按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。

附件明细:办公用品申请单,合规的发票及明细,办公用品入库单。

4、资产采购报销(20万以下)询比价—采购审批—合同会签—签订合同—采购—取得发票及明细—验收—报销采购前进行询比价填写询价单,填写上报资产购置审批表,审批后填写上报合同会签表,审批后签订采购合同,取得合法、合规发票及明细,进行资产验收,验收合格后,按要求在OA新增协同填写其他付款单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。

附件明细:总经理审批的询价单及询价附件,资产购置审批表,合同会签表,合同,发票及明细,资产验收单。

报销附件要求明细

报销附件要求明细

一、差旅费附件明细:1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据,其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认。

住宿费发票需提供增值税专用发票;3、出差审批单;4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况;5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。

出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票;6、预定的车票和酒店订单信息;二、费用报销的附件明细:费用报销单适用于以下类别的费用报销:(1)会议费(2)业务招待费(3)办公费(4)办公用品及耗材(5)交通费(6)水电燃气费(7)修理修缮费(8)快递费(9)其他费用等。

1、适用表单:《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件;3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度;(缺招待标准)4、交通费—整齐粘贴交通费发票,涉及多个门店的分配好各店金额。

车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认;5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单,并加盖公章;6、日常零星采购--附采购发票,线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据,涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细;详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件;(此条款不适用月结快递费报销)8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。

注:物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细:文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销:(1)房屋租金物业费(2)装修设计费(3)广告宣传费(4)采购请款(5)工资社保公积金(6)其他费用等1、适用表单:《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票(增值税专用发票、依据合同约定时间提供);3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单;4、采购类--采购合同、合同会签单、发票(增值税专用发票)、发货单和验收单、入库单。

差旅费报销流程及标准(简单版)

差旅费报销流程及标准(简单版)

安百客差旅费报销流程及标准一、差旅费报销流程:1 、目的:为规范公司员工出差管理,加强成本控制,特制定本制度。

2 、适用范围:适用公司所有出差员工。

3 、定义:出差:因工作需要而外出出差人员出差前,需办理<出差申请单>,详细填眀出差人姓名及公出任务,由部门领导和主管领导签字、总经理批准后,方可出差,并根据此办理出差借款等手续。

出差结束后,填写<差旅费报销单>,按程序审核批准后,履行财务报销手续。

二、差旅费报销标准:(一)出差乘坐交通工具标准:注:超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时;1、员工在符合上述出差乘坐交通工具标准范围内,交通费实报实销;超标乘坐交通工具,须在出差申请单中注明原因,经总经理审批后方可报销,否则,超支部分自行承担。

2、公司高管出差,其市内出租车费可以据实报销,其他员工乘坐地铁、公交等可以据实报销,但乘坐出租车其车费必须报总经理特批方可报销。

(二)住宿费与伙食费报销1、公司职员因公出差,住宿费与伙食费根据不同类别地点实行限额报销制度,报销均需凭有效票证,在限额范围内实报实销。

除非事前根据业务需要获得分管领导及总经理批准(经营层须经董事长批准),否则超支部分一律不予报销。

(1)住宿费按以下标准凭票限额报销(单位:人民币元/人.晚):(2)伙食费按以下标准凭票限额报销(单位:人民币/人.天)注:一类地区包括:各直辖市、省会城市及深圳等经济特区;二类地区包括一类地区以外的地级市;三类地区包括一二类地区以外的县级市及其他地区;2、两人或两人以上同时同地出差,同性别的原则上按两人一房标准合住,住宿费可以按就高不就低原则在其中一人标准上另加50元予以报销。

公司一般工作人员随同领导出差,入住同一酒店,如超过本人住宿费用标准,可按酒店内最低标准住宿,按实报销。

3、员工出差期间,因业务关系接受外单位(或个人)免费住宿或宴请不得再以任何方式报销相应住宿费或伙食费,或者因公招待外单位人员已报销招待费的,不得再以其它任何方式报销相应伙食费。

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