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运营管理年度工作计划表

运营管理年度工作计划表

运营管理年度工作计划表为了有效地管理运营业务,并使其能够实现预定的目标,年度工作计划表是必不可少的。

下面是一份运营管理年度工作计划表,包括了各种运营业务所需的工作任务,以及相关的工作目标和流程。

一、综述1. 目标:为公司的运营业务制定明确的目标,并通过有效的管理来达成这些目标。

2. 执行时间:本年度工作计划表从XX年XX月XX日开始执行,至XX年XX月XX日结束。

二、目标设定1. 提高生产效率:通过优化生产流程和提高设备利用率,达到生产效率提高10%的目标。

2. 降低生产成本:减少浪费和优化采购策略,使生产成本降低5%。

3. 提高产品质量:强化质量管理,使产品质量合格率达到98%。

4. 提升客户满意度:提高客户服务水平,使客户满意度达到90%。

5. 提高员工素养:加强员工培训和管理,使员工素养得到提升。

三、工作任务1. 优化生产流程a. 分析当前生产流程,找出存在的问题和瓶颈。

b. 设计优化方案,提高生产效率和质量。

c. 实施方案,并对效果进行监控和评估。

2. 优化设备利用率a. 对现有设备进行评估和维护,确保设备正常运行。

b. 制定设备使用计划,提高设备利用率。

3. 减少生产浪费a. 分析生产过程中的浪费,明确浪费的类型和原因。

b. 制定减少浪费的方案,并进行实施和监控。

4. 优化采购策略a. 检查现有供应商,评估其服务和价格。

b. 开展新供应商的挑选和评估。

c. 对采购流程进行优化,提高采购效率。

5. 强化质量管理a. 设立质量管理团队,负责质量管理工作。

b. 制定质量监控计划,对生产过程和产品进行监控。

c. 对不合格品进行分析和处理,确保产品质量。

6. 提升客户服务水平a. 对客户投诉和建议进行分析,找出问题和改进建议。

b. 设立客户服务团队,负责客户服务工作。

c. 加强对客户的沟通和反馈,提高客户满意度。

7. 加强员工培训a. 设立培训计划,确保员工得到必要的培训。

b. 对新员工进行岗前培训,提高其工作能力。

excel运营方案

excel运营方案

excel运营方案1. 引言Excel是一款功能强大的电子表格软件,广泛应用于工作和生活中的数据处理、分析和管理。

本文将为您介绍如何利用Excel进行运营工作,包括数据收集与整理、分析与可视化、自动化与优化等方面的内容。

2. 数据收集与整理(1)数据收集运营工作离不开大量的数据支撑,因此首先需要收集相关的数据。

可以通过Excel的数据输入功能,手动输入数据,也可以通过其他方式导入数据,比如文本文件、数据库等。

如果数据量较大,可以考虑使用宏或VBA自动导入数据的方法。

(2)数据整理收集到的数据通常是杂乱无章的,需要进行整理和清洗才能方便后续的数据分析和使用。

Excel提供了多种数据处理工具,比如筛选、排序、去重、合并等,可以帮助您快速整理和清洗数据。

3. 数据分析与可视化(1)数据分析Excel提供了丰富的数据分析工具,比如透视表、函数、条件格式等,可以帮助您进行数据分析。

透视表是一种高效的数据分析工具,可以对数据进行多维度的汇总和分析,快速得出结论。

函数是Excel的核心功能之一,能够进行各种数学、统计和逻辑运算。

(2)数据可视化数据可视化能够让数据更具说服力和可理解性。

Excel提供了多种绘图工具,比如折线图、柱状图、饼图等,可以帮助您将数据以图形的方式展示出来。

同时,Excel的条件格式功能还可以通过颜色、图标等视觉效果,直观地展现数据的特点和变化。

4. 自动化与优化(1)自动化Excel提供了宏和VBA编程功能,可以将常用的操作和流程进行自动化。

通过编写宏或VBA程序,可以实现批量处理数据、自动更新报表、自动发送邮件等功能,提高运营工作的效率和准确性。

(2)优化Excel运营中经常需要处理大量的数据,这就需要考虑如何提高数据处理的效率和性能。

在数据量较大时,可以考虑使用Excel的数据透视表和计算表等功能,简化数据处理过程;另外,可以对复杂的公式进行优化,减少计算时间。

5. 安全性与备份(1)安全性运营工作中的数据可能包含机密和敏感信息,需要重视数据的安全性。

营运工作年度工作计划表

营运工作年度工作计划表

营运工作年度工作计划表一、背景与目标营运工作是企业运营中的重要一环,对于企业的顺利发展和长久经营起着关键作用。

因此,制定一份详细的年度工作计划表对于明确目标、合理安排资源和确保工作的顺利推进至关重要。

本年度的工作计划旨在提高企业的运营效率,降低成本开支,提升客户满意度,并在日常运营中始终保持高度的安全和品质标准。

二、工作重点1. 提升运营效率1.1. 优化生产流程:通过利用现代技术和管理方法,优化生产流程,降低生产时间和资源消耗,并确保产品品质。

1.2. 优化物流配送:加强与物流供应商合作,提升物流配送效率并降低物流成本,确保产品准时送达并提高客户满意度。

1.3. 自动化与数字化:推动营运工作自动化和数字化转型,通过引入新技术和系统,提升工作效率和数据分析能力。

2.降低成本开支2.1. 优化供应链管理:优化供应链中的各个环节,降低采购成本,并加强与供应商的战略合作,以获得更优惠的采购条件。

2.2. 节约能源消耗:加强能源消耗监控与管理,优化生产能源使用效率,降低能源开支。

2.3. 简化流程与流程再造:对企业日常流程进行评估,发现并消除低效率环节,进一步优化各个流程,降低成本开支。

3. 提升客户满意度3.1. 增强产品品质:加强质量控制和产品测试环节,确保产品符合国际标准,提高产品质量和可靠性。

3.2. 客户服务升级:加强客户服务团队的专业素养培训,提升客户服务水平和快速响应能力。

4. 强化安全和品质标准4.1. 严格执行安全规定:全面贯彻落实企业安全政策,加强安全意识培训,并确保员工在工作中始终遵守安全规定。

4.2. 推动品质管理:加强品质监控和质量管理体系建设,高标准地执行品质控制措施。

三、工作计划1. 优化生产流程1.1. 进行生产流程评估,发现并消除低效环节。

1.2. 引入先进的生产技术和生产设备,提升生产效率和产品质量。

1.3. 建立生产数据分析系统,对生产过程进行实时监控和数据分析,进一步提升生产效率。

企业年度营运计划表格范本(51页){修}PPT文档共53页

企业年度营运计划表格范本(51页){修}PPT文档共53页

ห้องสมุดไป่ตู้ 谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
企业年度营运计划表格范本(51页){修}
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事, 只想现 在的事 。现在 有成就 ,以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人,心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前,莽撞的 人只能 引为烧 身,只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。

运营部年度工作计划分解表

运营部年度工作计划分解表

运营部年度工作计划分解表一、总体目标1. 提升公司产品和品牌在市场中的知名度和影响力,实现销售目标;2. 持续提升客户满意度和忠诚度,夯实用户基础;3. 确保公司运营活动的高效性和有效性,提高运营效益;4. 加强团队建设,促进团队的协作和提高员工绩效。

二、具体目标1. 提升公司产品和品牌在市场中的知名度和影响力a. 扩大市场传播渠道,提升品牌曝光度;b. 加强品牌宣传,提高产品认知度;c. 加强与媒体的合作,提升品牌曝光和形象塑造。

2. 实现销售目标a. 制定营销策略,提高产品销售量;b. 优化销售渠道,提高销售利润;c. 加强市场营销,提高成交率。

3. 持续提升客户满意度和忠诚度a. 强化客户服务,提高客户满意度;b. 推出客户回馈活动,提高客户忠诚度;c. 加强客户关系管理,促进客户续费。

4. 确保公司运营活动的高效性和有效性a. 提高运营管理效率,降低成本;b. 做好公司运营数据分析和监控,及时调整运营策略;c. 加强团队协作,提高运营效益。

5. 加强团队建设,促进团队的协作和提高员工绩效a. 做好员工培训和激励,提高员工绩效;b. 推进团队沟通和协作,促进团队和谐;c. 做好团队管理和激励,提高团队凝聚力。

三、具体工作计划1. 提升公司产品和品牌在市场中的知名度和影响力a. 制定品牌推广计划,包括线上线下推广活动;b. 加强与媒体、行业协会的合作,提高品牌曝光;c. 定期发布产品动态和行业资讯,提高品牌知名度。

2. 实现销售目标a. 制定销售目标和计划,分析目标客户群体;b. 加强市场营销活动,提高产品销售量;c. 优化销售渠道,提高销售利润。

3. 持续提升客户满意度和忠诚度a. 每月组织客户满意度调查,了解客户需求和意见;b. 设计客户回馈活动,提高客户忠诚度;c. 加强客户关系管理,积极处理客户投诉和意见。

4. 确保公司运营活动的高效性和有效性a. 健全公司运营管理制度,明确各项运营工作流程;b. 建立运营数据监控系统,及时发现问题并及时调整;c. 对运营活动进行定期评估,不断优化运营策略。

公司运营年度工作计划表

公司运营年度工作计划表

公司运营年度工作计划表一、公司概况公司名称:XXX有限公司公司性质:民营企业所属行业:电子商务成立时间:20XX年公司规模:100人二、公司愿景和使命愿景:成为行业领先的电子商务企业,为用户提供优质的产品和服务使命:以科技创新为驱动,以用户为中心,为用户提供便捷购物体验,为员工创造良好的工作环境,为股东创造稳定的回报三、公司目标1. 销售目标:实现年度销售额增长20%2. 市场拓展目标:扩大市场份额,进入新的市场领域3. 产品研发目标:推出新产品线,提高产品质量和创新能力4. 客户满意度目标:提高客户满意度指数,达到90%5. 员工满意度目标:提高员工满意度指数,达到85%6. 回报股东目标:保持稳定的股价,提高股东回报率四、公司核心价值观1. 用户至上:一切工作都以用户的需求和体验为中心2. 创新驱动:以科技创新为核心驱动力,在产品和服务上持续创新3. 合作共赢:与合作伙伴共同成长,实现共赢4. 诚信正直:恪守诚信,诚实守信,正直经营5. 员工成长:为员工提供良好的成长环境和发展机会五、市场分析和竞争对手分析根据市场调研数据和竞争对手分析,我们了解到目前电子商务行业发展迅猛,市场竞争激烈。

为了保持和增加市场份额,我们需要针对市场和竞争对手的特点进行合理定位和差异化竞争策略。

六、年度工作计划1. 销售目标实现:- 设定销售目标并将其分解到各业务部门- 制定销售策略,包括市场定位、产品定价等- 加强销售团队建设,提高销售人员的业务素质和销售技巧- 定期进行销售数据分析,及时调整销售策略2. 市场拓展目标实现:- 对新市场进行深入调研,了解市场需求和竞争情况- 制定市场拓展计划,包括市场推广、产品适应性调整等- 加强市场营销团队建设,提高市场营销人员的专业素质和市场洞察力- 建立合作伙伴关系,开展合作推广活动3. 产品研发目标实现:- 建立产品研发团队,提高产品研发能力和效率- 根据市场需求,推出新产品线- 加强产品质量控制,提升产品竞争力- 增加产品创新投入,保持技术领先地位4. 提高客户满意度:- 建立客户服务团队,提高客户服务水平- 定期进行客户满意度调查,了解客户需求和满意度指数- 加强售后服务,及时处理客户投诉和问题- 提供个性化的购物体验,增加用户黏性5. 提高员工满意度:- 制定员工培训计划,提升员工专业素质和职业能力- 营造良好的工作氛围,提供良好的福利和晋升机会- 建立员工激励机制,激发员工积极性和创造力- 定期进行员工满意度调查,了解员工需求和改进方向6. 提高股东回报率:- 加强财务管理,提高资金使用效率- 制定股东回报计划,包括分红和股票回购等- 定期向股东沟通公司经营情况和发展策略- 提高公司的竞争力,稳定股价七、风险评估和控制在年度工作计划中,我们需要对可能遇到的风险进行评估和控制,包括市场风险、技术风险、供应链风险、竞争风险等。

店铺年度运营计划表Excel表格

店铺年度运营计划表Excel表格
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时间(201X年5月5-20日) 5 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
部门
责任人
1 2 3 策划和 项目确 定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产品设 计开发 阶段 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 过程设 计开发 阶段 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 产品与 过程确 认阶段 36 37
市场调研 成立项目小组 确定产品目标成本 可行性分析 编写产品保证计划 制定初始材料清单 制定初始过程流程图 制定初始产品/过程特殊特性清单 阶段评审 产品的性能指标接受准则 产品设计潜在失效模式分析 产品工艺配方设计 样品控制计划 制定产品和过程特殊特性清单 样件生产(小试) 产品全性能检测 顾客初次确认 产品设计开发阶段性评审 过程设计输入评审 包装标准 编制过程流程图 编制场地平面布置图 编制特性矩阵图 过程FMEA 编制试生产控制计划 制定作业指导书 制定检验文件 测量系统分析要求 过程能力研究要求 编制包装作业指导书 阶段评审 试生产 测量系统评价 过程能力研究 生产确认试验 编制量产控制计划 包装评价
项目管理进度表
项目小组组长:
阶段 序号 内容 输出 12090市场调研报告 新产品开发申请/立项报告 项目小组任命书 成本分析报告(定价) 产品可行性承诺报告 产品保证计划书 初始材料清单 初始过程流程图 初始特殊特性清单 策划和项目确立评审报告 产品接受规范 DFMEA 工艺配方表 样品控制计划 产品和过程特殊特性清单 样品 全性能检测报告 送样产品及提交文件 阶段评审报告 过程设计输入清单;过程设计输入评 审报告 包装技术文件 过程流程图 场地平面布置图 特性矩阵图 PFMEA表 试生产控制计划 作业指导书 检验指导书 测量系统分析计划 过程能力研究计划 包装作业指导书 过程设计和开发评审 生产件 MSA报告 CPK报告 成品试验报告 量产控制计划 包装评价报告 PPAP计划表 38 生产件批准 PPAP文件包 PSW零件提交保证书 39 40 41 项目策划认定 阶段评审 PFMEA评审/改进 控制计划评审/改进 42 43 顾客反馈 制定纠正和预防措施 产品质量策划总结和认定报告 阶段评审报告 PFMEA评审表 控制计划评审表 顾客信息记录表 纠正和预防措施报告

运营筹备预算表格模板

运营筹备预算表格模板
品牌推广
包括广告费用、宣传物料等
市场调研
包括市场调查、竞品分析等费用
营销活动策划
包括线上线下活动策划、执行等费用
技术研发
产品研发
包括产品设计、开发、测试等费用
技术支持
包括技术咨询服务、技术支持等费用
知识产权
包括专利申请、软件著作权等费用
其他费用
差旅费用
包括员工出差、会议等费用
法律顾问
包括法律咨询、合同审查等费用
请根据具体业务需求和实际情况,对以上模板进行调整和完善,以满足您的预算需求。
保险费用
包括员工社保、商业保险等费用
总计
备注:
1.本表格为运营筹备预算的初步模板,具体项目和费用根据实际情况进行调整。
2.预计费用为初步预估,实际费用以实际发生为准。
3.各项费用需结合公司实际情况进行细致分析和评估,确保预算的准确性和合理性。
4.预算过程中,应充分考虑市场竞争、政策变化等因素,确保预算的灵活性和可持续性。
运营筹备预算表格模板
项目类别
项目名称
预计费用(元)
实际费用(元)
备注
人力资源
招聘费用
包括招聘网站费用、猎头费用等员工培训包括新员工职培训、技能培训等员工薪酬
包括基本工资、奖金、福利等
场地设备
租赁费用
包括办公场地、仓库等租赁费用
装修费用
包括办公场地、仓库等装修费用
办公设备
包括电脑、打印机、电话等
市场营销
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篇一:公司年度经营计划书(模板)
公司年度经营计划书
一、20XX年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(swoT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将20XX年的经营方针确定为:
灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20XX年的经营目标(一)核心经营目标
20XX年,公司的核心经营目标是:
年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿,增长
率36%,保底销售收入1.1亿,年度税后利润2200万元,增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。

在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)销售目标细分
销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)
上述销售目标的分解,按《20XX年度销售目标分解表》执行(附件)。

三、主要经营策略(一)市场策略
要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。

因此,公司将20XX年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施:
1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。

2.国内和国外销售部必须整合各项资源,在20XX 年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量
的57%,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”
为目标市场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划30家,力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

20XX年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单张座椅产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。

为此,应采取下列措施:
1.国际销售应调整主打产品,从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡,以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。

2.国内市场的产品策略按产品系列推进:
1)针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品,应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充hJ排椅系列。

2)针对课桌椅、等候椅产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。

3.生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

(三)品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十八年的经营,“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。

因此,20XX年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。

为此,相应措施如下:
1.国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

2.国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障
1.公司新增投资100万元,增加生产设备,扩大生产场地或(参股、收购、外发),确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。

2.生产部作为二线部门,理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置
疑的核心任务。

生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部
各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。

(二)人力资源保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部20XX年的三大任务。

为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:1.加快人才引进:以《20XX年人力配置标准计划》为
基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在20XX年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,20XX年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于20XX年4月1日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障
市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将20XX
年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1.由常务副总经理主导,集合内外资源,自20XX年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为
必要时的体系认证打好基础。

2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

(四)财务资源保障
20XX年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。

与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:1.逐步下放费用审批:在20XX年已经下放部分权限的基础上,财务部按“编制责任人”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务部门副总(经理),以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

2.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。

3.整合多个专卖店资源:由财务部主导,对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4.健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。

(五)组织管理保障1.由董事长(总经理)负责,与经营团队签定《目标
经营责任书》,明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

2.由各责任部门副总(经理)负责,20XX年2月15日前,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。

各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部,实施归口管理。

3.由财务经理负责,20XX年2月15日前,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

4.由常务副总经理负责,20XX年2月15日前,以董事长(总经理)为授权方,与各责任部门副总(经理)签定《安全生产责任书》,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。

5.由营销副总经理负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

五、总体要求
公司高层清醒地认识到:20XX年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。

(一)更新观念,创新管理
公司认为,要达成20XX年的经营目标,首先要更新观念,各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且。

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