经营计划书范本

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xx年度经营计划书xx年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。

为全面完成前述三项任务,特制定本经营计划书。

一、xx年经营方针在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定xx年的经营方针为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、xx年的经营目标(一)核心经营目标xx年,公司的核心经营目标是:(1)收入及利润指标:年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,XX公司完成利息收入3369.11万元,XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元,税后利润率71.59%,资产回报率34.80%,其中,XX公司完成净利润2144.17万元,XX公司完成净利润1335.94万元。

(2)呆(坏)账总额:年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%以内,按年度可用资金15000万元计算,年度呆(坏)账总额不得超过75万元。

在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)收入及净利润目标细分收入目标分解表(单位:万元,人民币)分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04 XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%净利润目标分解表(单位:万元,人民币)分类项目年度第一第二第三第四目标季度季度季度季度按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%三、主要经营策略xx年,公司立足XX区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。

2024年度生产经营计划书范本(二篇)

2024年度生产经营计划书范本(二篇)

2024年度生产经营计划书范本一、方针目标:为____公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。

根据公司目前实际状况,必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、正规化的发展,实行全员全过程的指标考核与将扣,使公司员工人人有责任,个个有指标,严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督,达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员,以岗定资,实行高额浮动工资的制度,迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担,争完指标,为全面完成____年各项经济指标而共同奋斗。

二、工资分配原则:以吨丝工资为基础,公司员工一律接受指标考核,执行以岗定资,以质计件,以产计酬,多劳多得的原则。

三、奖金分配与挂钩:1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩,(满负荷生产情况下)取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。

产量低于____吨(____天),非缫丝人员一律不与三大指标挂钩,超产奖仅缫丝工享受(超产奖基本工资不浮动)。

2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算。

3、锅炉车间设安全奖,人均(除软化工)____元。

4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、____%去计算。

5、学徒期改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定。

缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工,根据个人缫作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算,徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担。

四、协接与监督原则:实行全员全过程的质量监督考核,并履行签字手续,上道工序为下道工序负责,下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈,对于不符合标准的半成品有权拒收,并按程序报请职能部门(生产科、检验室)进行仲裁,按标准实施奖惩。

2021年经营计划书范本

2021年经营计划书范本

2021年经营计划书范本经营计划书范本年度经营方针和年度经营目标的明确化收集了内部及外部的资料情报后还需正确而公正地分析,然后列出如后表所示的年度经营方针及年度经营目标等项目。

倘若此目标模糊不清,就造成执行计划成员认知上的差距,当然就无法达成真正的目标计划。

因此,方针和目标必须明确表示出来。

年度计划的主要内容依各个公司的不同,实际情况亦随之有别。

基本而言,一般项目列于表1.3.1。

这些项目每一计划均很重要,其中尤以年度利益计划是最基本的计划。

经营计划制定方法经营计划制定程序(一)首先,公司要了解企业存在的价值是什么?要从最原始简单的获利,进而提高到对地区社会有所贡献,提高员工的生活水平及提供更好的商品给消费者等根本思想。

(二)"恭自省",即清楚地了解并分析公司本身的优劣点,例如销售能力欠佳,技术人员研究开发能力强等。

(三)"观外情",了解自己公司周遭的外部环境有何变化,包含消费者习性的改变,政府法令变迁,劳工及环保等问题是否会为公司本身创造出可能的机会与威胁。

(四)在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常清楚的目标及方针,同时尽可能地数量化。

(五)明确目标之后寻找可能的执行计划方案。

(六)彻底执行计划方案。

(七)检查成果并改进。

经营计划的构架。

做成计划,有一个重要的关键,那就是目标和对策之间的关系。

不论何种企业都有基本目标,有了基本目标便有基本计划,而这个基本计划便设定了各部门或各功能的个别目标以及个别计划。

同样地,有了长期目标便有长期计划,这可作为年度(短期)目标、短期计划的基础,也可和更具体的、短期的目标计划相联系。

举例说明,在人的行动中,有起床上班这个日常活动,而从早晨起来到公司上班这么个简单的目标中即有起床、吃早餐、开车、找停车位、步行至公司、搭乘电梯、走到座位等等一连串的行动。

这个行动可以无限制地细分,但是无论如何细分,其所有的行动均是朝向一个目标(即到公司)来完成的。

公司年度经营计划书范本方针、目标、策略、措施

公司年度经营计划书范本方针、目标、策略、措施

中期目标
提高市场份额:通过产品创新和营销策略,提高公司在行业内的市场份额 提升品牌价值:通过品牌建设和营销活动,提升公司的品牌价值和知名度 优化组织结构:通过优化组织结构和流程,提高公司的运营效率和竞争力 提高员工满意度:通过员工培训和福利政策,提高员工的满意度和忠诚度
长期目标
提升市场份额
扩大产品线
预算管理:制定年度预算,控制 成本和费用
风险管理:识别和评估风险,制 定应对措施
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
资金管理:合理安排资金使用, 提高资金使用效率
税务管理:遵守税务法规,合理 避税,降低税务风险
人力资源措施
招聘计划:制定 年度招聘计划, 确保人才储备充 足
培训与发展:提 供员工培训和发 展机会,提升员 工技能和素质
制定公司发展战略
确定公司 愿景和使 命
分析市场 环境和竞 争态势
制定公司 长期和短 期目标
制定公司 战略规划 和实施计 划
建立公司 战略执行 和监控机 制
定期评估 和调整公 司发展战 略
经营目标
03
短期目标
提高销售额:增加市场份额,提高产品竞争力 降低成本:优化生产流程,提高生产效率 提升品牌知名度:加大广告宣传力度,提高品牌影响力 提高员工满意度:加强员工培训,提高员工福利待遇
绩效管理:建立 完善的绩效管理 体系,激励员工 提高工作效率
员工福利:提供 员工福利,提高 员工满意度和忠 诚度
YOUR LOGO
THANK YOU
汇报人:XXX
汇报时间:20XX/01/01
促销策略
打折促销:通过 降低商品价格吸 引消费者
赠品促销:购买 商品赠送赠品, 增加消费者购买 欲望

经营计划书范本

经营计划书范本

经营计划书范本为做好贵单位食堂承包经营工作,特制定以下方案书:一、系统管理1、我方在供应饭菜时如有杂物,员工有权要求退换,我方无条件执行,并向当事人解释、赔礼。

2、若我方供应不洁食物造成贵方人员食物中毒的,或造成其他不良后果的,责任经有关部门认定,由责任方负责。

3.我方员工必需遵守贵单位的相关规定,若有违反受贵方处理。

4.承包期间我方应听从管理及检查,如遇问题应接受惩罚并赔偿。

二、操作流程:食堂员工施行岗位责任制,各负其责、相互协作,共同监督。

有着科学的选购、验收、加工制作、服务和卫生制度。

三、原材料选购和质检食堂厨师先供应一周的菜单,并提前交贵单位审定,通过后才允许采纳。

原材料必需符合国家食品卫生标准,全部食品都必需来选购于正规生产厂家。

每天由食堂专人负责选购验收,在保证食品外相好、新奇的前提下,确保不消失短斤少两;荤菜不能发生各种变质,含水量在平安范围内;调料和辅料必需在保质期内且符合要求。

四、食品置放加工与清洗荤菜加保鲜膜后放进冰箱,已加工食品和未加工食品分开定点整齐分室放置。

蔬菜荤菜全部直接上架。

食品制作时蔬菜先挑出黄叶烂叶,荤菜按规定要求加工。

蔬菜先用清水浸泡,再清洗洁净,荤菜在固定的池里清洗,按类摆整齐、挑清、洗净全部上架,荤素菜必需分开清洗。

五、配餐和用餐规划严格遵守食品搭配、制作及保存时间和温度的规定。

食品烹调过程防止污染,半成品二次烹饪时留意煮熟煮透。

开餐时洗手消毒并戴好干净的帽、手套和口罩,熟食应加盖放置。

开餐中把微笑带给员工,并派专人负责卫生。

六、餐厅的环境卫生先把餐具、炊具分类刷洗消毒,保洁后再定点摆放。

餐厅环境卫生清洁,保证桌面、地面洁净并做好桌面消毒。

餐后小清扫,周X次进行一次大扫除。

厨房卫生要定时清洗炉灶、工作台、盛器、水池;厨房设施必需保持洁净光亮、无杂物、干净;桌面、门窗、货架清洁无尘,地面洁净洁净,五污垢和积水;抹布等工具用后准时洗净,定位放置并保持干净。

七、员工平安教育全部员工都应持有效的食品从业健康证,上岗前必需严格岗前培训。

推拿店创业计划书范本

推拿店创业计划书范本

推拿店创业计划书范本一、创业背景分析随着现代社会生活的快节奏和工作压力的增大,人们的身心健康问题越来越凸显。

推拿作为一种传统的中医理疗方式,可以有效缓解身体疲劳、改善健康状况,受到了越来越多消费者的青睐。

因此,在当今社会推拿店作为一个新兴行业受到了广泛的关注。

通过专业的推拿技师为顾客提供个性化的推拿服务,不仅可以刺激经济发展,还能提高人们的生活质量,符合当下社会的健康理念。

二、市场需求分析1.消费升级趋势明显,人们不再满足于基本的物质需求,而更加关注身心健康问题。

2.推拿行业的市场空间较大,尤其在一二线城市,消费者对推拿的接受度较高。

3.随着中医文化的兴起,传统的推拿理疗方式也受到了更多的重视。

综上所述,现在正是创业一个推拿店的良机,市场需求较大,竞争压力相对较小,而且这个行业具有比较稳定的发展趋势。

三、竞争分析尽管推拿店在市场上受到了广泛关注,但竞争对手也较为激烈,主要包括以下几类:1.传统中医推拿机构:这类机构在传统中医医院、保健中心等地设有推拿服务,服务对象主要是有一定的中医基础知识的人士。

2.连锁推拿店:这类推拿店规模较大,拥有多家门店,规模化运营,具有一定的品牌影响力。

3.小型个体推拿师:这类推拿师服务对象比较固定,有一定的客户基础。

针对以上竞争对手,我们创业的推拿店将通过提供专业的推拿技师和个性化的服务,差异化经营,提高竞争力。

四、创业项目内容1.店名:柔心堂2.经营范围:提供专业的中医推拿服务,包括经络推拿、穴位按摩、刮痧拔罐等。

3.店铺选址:选择在人流量较大的商业中心或写字楼附近,利于客户的方便就近消费。

4.店面装修:以中式风格为主,创造一个温馨舒适的氛围,使顾客能够在这里得到放松和舒缓。

5.营销策略:利用社交媒体、线下宣传等方式吸引顾客,推出会员制度,提供优惠活动,吸引更多客户。

6.服务要点:提供专业的中医推拿技师,针对不同的客户需求提供个性化的推拿服务,确保服务质量。

7.经营理念:秉承“以客户为中心,质量为根本”的经营理念,努力打造一个专业、优质的推拿店品牌。

2024年企业年度经营计划模板(6篇)

2024年企业年度经营计划模板(6篇)

2024年企业年度经营计划模板[企业名称]2024年度经营计划1.市场分析与预测在2024年,我们预计市场将继续扩大。

以下是我们对市场趋势的预测和分析:a) 行业前景:根据市场研究,我们发现该行业的前景非常乐观。

我们预计市场规模将继续增长,特别是在数字化和创新方面。

b) 竞争对手分析:我们的竞争对手是行业内的其他公司。

我们将密切关注他们的动向,并确保我们在产品质量、服务和市场定位方面保持竞争优势。

c) 用户需求:我们通过市场调研确定了用户对产品和服务的需求。

我们将根据他们的反馈和要求进行产品的改进和创新。

2.目标设定在2024年,我们的主要目标是:a) 增加市场份额:通过扩大市场推广和提供更优质的产品和服务,我们将努力增加市场份额。

b) 提高客户满意度:我们将致力于提供卓越的客户体验,以增加客户忠诚度和满意度。

c) 扩大业务范围:我们计划拓展新的市场和业务领域,以促进公司的持续增长。

3.产品和服务策略a) 产品创新:我们将持续进行产品创新,以满足客户不断变化的需求,并提供更符合市场趋势和竞争优势的产品。

b) 服务优化:我们将注重提供优质的售前售后服务,确保客户得到满意的服务体验。

c) 市场定位:我们将继续强化市场定位策略,准确把握目标客户群体的需求,以提供针对性的产品和服务。

4.营销和销售计划a) 品牌宣传:我们将加大品牌宣传和推广力度,通过各类媒体和渠道广泛传播我们的品牌形象和核心价值观。

b) 销售渠道:我们将继续发展和拓展多样化的销售渠道,以提高产品的市场覆盖率和销售额。

c) 促销活动:我们将定期开展促销活动,以吸引新客户和提高客户的购买意愿。

5.人力资源管理计划a) 人员招聘:我们将加强人员招聘工作,以满足公司发展的需求,吸引和留住高素质的员工。

b) 员工培训:我们将提供定期的员工培训和发展计划,以提高员工的专业能力和技能水平。

c) 绩效评估:我们将建立有效的绩效评估机制,以奖励表现优秀的员工,并提供晋升和晋级机会。

2024年酒店经营计划书范本(3篇)

2024年酒店经营计划书范本(3篇)

2024年酒店经营计划书范本一、市场环境分析我店经营中存在的问题:3、竞争对手分析:我店周围没有与我店类似档次酒店,只有不少的小餐馆或旅馆,虽然其在经营能力上不具备与我们竞争的实力,但其以低档案物美价廉较吸引部分消费群。

周边有部分较为高档次酒店,主要分布在旅游区,对我们有影响是政府部门接待,因此本年度要引起重视,在服务质量或其它方面进行争取。

做好会议接待市场破突口。

要做到休闲观光在景区、商务会谈、吃住在“-”经营策略。

二、目标市场分析目标市场即最有希望的消费者组合群体。

目标市场的明确既可以避免影响力的浪费,也可以使广告有其针对性。

没有目标市场的广告无异于“盲人骑瞎马”。

目标市场应具备以下特点:既是对酒店产品有兴趣、有支付能力消费者,也是酒店能力所及的消费者群。

酒店应该尽可能明确地确定目标市场,对目标顾客做详尽的分析,以更好地利用这些信息所代表的机会,以便使顾客更加满意,最终增加销售额。

(黄金顾客档案效益)。

顾客资源已经成为饭店利润的源泉,而且现有顾客消费行为可预测,服务成本也要相应随淡旺季而变,不能按照百分百编制,要让____人员创造100工作,还余____人员是纯利润。

同时要维护顾客忠诚度,这是免费口碑宣传,也使竞争对手无法争这部分市场份额。

因此,融汇顾客关系营销,维系顾客忠诚可以给饭店带来如下益处:1、从现在顾客中获取更多顾客份额忠诚的顾客愿意更多地购买饭店的产品和服务,忠诚顾客的消费,其支出是随意消费者支出的两到四倍,而且随着忠诚顾客年龄的增长,经济收入的提高或顾客单位本身业务的增长,其需求量也将进一步增长。

(如:谢师宴市场的开拓与巩固)。

2、减少销售成本3、赢得口碑宣传具有较高满意度和忠诚度的老顾客的建议往往具有决定作用,他们的有力推荐往往比各种形式的广告更为奏效。

这样,饭店既节省了吸引新顾客的销售成本又增加了销售收入,从而饭店利润又有了提高。

根据目前我们-人民消费心理,还欠缺稳定。

跟“新”、跟“风”的消费心态。

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2011年度经营计划书
2011年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。

为全面完成前述三项任务,特制定本经营计划书。

一、2011年经营方针
在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定2011年的经营方针为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2011年的经营目标
(一)核心经营目标
2011年,公司的核心经营目标是:
(1)收入及利润指标:
年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,XX公司完成利息收入3369.11万元,XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元,税后利润率71.59%,资产回报率34.80%,其中,XX公司完成净利润2144.17万元,XX公司完成净利润1335.94万元。

(2)呆(坏)账总额:
年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%以内,按年度可用资金15000万元计算,年度呆(坏)账总额不得超过75万元。

在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)收入及净利润目标细分
收入目标分解表
(单位:万元,人民币)
分类项目年度
目标第一
季度第二
季度第三
季度第四
季度
按责任中心分解XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04
XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17
合计4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21
进度比100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%
累计进度比100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%
净利润目标分解表
(单位:万元,人民币)
分类项目年度第一第二第三第四
目标季度季度季度季度
按责任中心分解XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
合计3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
进度比100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
累计进度100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要经营策略
2011年,公司立足XX区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。

为此,公司将2011年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。

市场营销方面,公司将采取下列措施:
1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。

2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源,在2011年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。

四、实现目标的保障措施
(一)资金保障
为全面完成公司各项预算,在公司注册资金10000万元基础上,计划于2011年4月初向银行申请融资5000万元,同时从5月份开始启动“委托贷款”业务,全年力争完成2000万元的委托贷款业务。

(二)人力资源及后勤保障
市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。

为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:
1.加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,2011年3月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2011年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。

员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。

4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2011年1月11日起,董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。

绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障
公司将2011年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。

1.由人力资源部门主导,集合内外资源,自2011年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。

2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

(四)财务资源保障
2011年,公司将为市场营销部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。

与此同时,财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度:
1.增收节支,严格预算管理,财务部在实施全面预算的基础上,财务部重点加强各项费用支出的合理性审核,严格预算管理和检查,尽最大努力节约各项支出;2.健全财务管理体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,及时清收应收利息费用,关注贷款贷后检查,为公司高层决策提供信息。

3、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企业涉税风险。

(五)组织管理保障
1.由董事长负责,与总经理签定《2011年度经营目标责任书》,总经理与公司各级经营管理团队签定《2011年度经营目标责任书》,明确各部门的目标、责任和相应的权利。

2.由各部长负责,于2011年2月28日前,对各项目标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作计划。

3.由财务经理负责,2011年2月20日前,编制《2011年度财务预算》,明确全年各项成本费用控制目标,制定月度、季度、年度预算执行检查计划,明确责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

4.由市场营销部部长负责,组织每月/季“经营目标达成总结会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

五、总体要求
公司高层清醒地认识到:2011年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。

(一)更新观念,创新管理
公司认为,要达成2011年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念,应该以宏观的立场,树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识,在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面,创新经营思维、创新管理模式,为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。

(二)切实负责,重在行动
行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。

没有行动和执行,一切都是空谈。

公司要求,各级员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。

公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。

(三)业绩优先,奖惩落实
追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。

利润是2011年公司经营指标的“核心之核”,营销是实现利润的载体性指标。

在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。

同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。

总之,公司希望并要求:所有XXXX从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效XX,实现三年升级”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!
下列文件是本计划书的相关文件或附件:
《2011年度公司财务预算》
《2011年度目标经营责任书(总经理)》
《2011年度目标经营责任书(经营团队)》。

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