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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告结论怎么写篇一:审计报告范本审计报告范本基本框架一、引言二、基本情况三、任期业绩情况四、工作期间业绩评价五、与总公司往来和连带责任情况报告架构六、任职期间存在的主要问题七、重大经济事项八、任职期末资产负债状况九、建议_________________________________一、引言工作依据、审计方式、审计目的、实施的审计程序、审计范围1、工作依据例:根据计字第×号《关于对× ×××局长进行经济责任审计的通知》的要求2、审计方式分就地审计、报送审计等例:由组成的审计组于201X年×月×日至×月×日对局(以下简称“某局”)进行了就地审计3、审计目的如:本次审计的主要目的是对××任职期间的损益情况、资产负债状况和重大经济事项等,以及相关的经济责任。
4、审计程序审计期间,审计组听取了局现任和离任领导班子的情况介绍,查阅了某局1995年至201X年12月31日的会计报表及合并工作底稿,抽样审查了局总部以及一公司、二公司、上海公司的有关帐薄、凭证,对××该期间损益情况及未纳入损益核算的亏损挂帐和潜盈潜亏进行了专项审计调查、核实。
同时,对其任职期间重大投资、资产购臵、合约管理、干部管理以及或有负债管理等重大事项实施了包括抽样在内的必要审计程序。
5、审计范围时间范围。
为××局长任职经济责任审计期间,即1995年至201X年12月31日,部分重大审计事项进行了前伸后延。
空间范围:包括总部及其所有下属法人单位和非法人分支机构二、基本情况提供被审计单位的基本信息:企业组织结构、全资及控股企业数量、注册资金、经营范围、部门机构设臵和人员配备情况、资质等级、管理架构、优质工程和企业获奖情况、年未人员结构基本情况1、注册资金(或法人注资情况)例:组建于1952年,注册资金2亿元人民币,法人代表××,是隶属于,在国家工商行政管理局注册的企业,拥有资质。
审计报告书面意见

审计报告书面意见一、引言本报告是根据对企业进行审计后所得出的结论,旨在向相关方提供审计结果和建议。
本文档将分步骤解释审计的过程、目标、方法和结论。
二、审计目标审计的目标是对企业进行全面的财务状况和业务运营的评估。
通过审计过程,我们获取了有关企业的关键信息,包括财务报表、内部控制和遵循性等方面的信息。
审计的目标是为了确保企业的财务报表准确无误,内部控制健全,并确认企业是否遵循适用的法规和法律。
三、审计方法为了达到审计目标,我们采用了以下方法进行审计:1.确认审计范围:我们与企业管理层讨论并确定了审计的范围,包括审计的时间段和审计重点。
2.收集和分析证据:我们通过检查企业的财务记录、交易文件和其他相关文件,以收集证据来评估财务报表的准确性和完整性。
3.内部控制评估:我们评估了企业的内部控制制度,以确定其是否能够保护企业资产、促进财务报表的准确性和可靠性。
4.遵循性评估:我们检查了企业是否符合适用的法规和法律要求,包括税务要求和会计准则。
四、审计结论根据我们的审计工作,我们得出以下结论:1.财务报表准确无误:在我们的审计范围内,我们认为企业的财务报表准确无误,符合适用的会计准则。
2.内部控制健全:虽然我们发现了一些内部控制方面的改进空间,但总体上,企业的内部控制制度是健全的,并能够保护企业资产。
3.遵循性符合要求:企业在财务报表编制过程中遵循了适用的法规和法律要求,包括税务要求和会计准则。
五、建议基于我们的审计工作和结论,我们提出以下建议:1.加强内部控制:建议企业进一步加强内部控制制度,包括完善流程和制度,以确保资产的保护和财务报表的准确性。
2.继续符合法规要求:企业应继续遵守适用的法规和法律要求,包括及时申报税务和遵循会计准则。
3.定期进行审计:建议企业定期进行审计,以确保财务报表的准确性和完整性,并及时发现和解决潜在的问题。
六、总结通过本次审计,我们得出了企业财务状况和业务运营的结论,并提出了相应的建议。
【最新文档】风险审计报告模板-实用word文档 (8页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==风险审计报告模板篇一:专项审计报告模板审计报告(模版)公司:我们接受委托,审计了后附的XX公司截至X年X月X日的审计事项说明。
————————(以下内容略)年月日XX公司XX年审计报告一、公司概况要求披露公司的历史沿革、历次股东变更、经营范围等内容。
二、资本金来源及到位情况要求披露公司设立及历次增资时资本金来源及到位情况。
三、201X年3月8日《融资性担保公司管理暂行办法》颁布后,担保公司业务经营合规性、客户保证金管理、风险拔备情况1.业务经营合规性要求:业务经营合规性应披露公司业务有哪些、是不是以融资性担保业务为主业、有无吸收存款、发放贷款、骗贷非法集资等违法违规行为;《实施细则》出台前是否存在超范围经营的业务,《实施细则》施行后是否已将其剥离。
2.客户保证金收取和管理要求:客户保证金收取和管理应区分两段反映,即201X年3月8日之前和之后,尤其是要披露201X年3月8日之后,客户保证金收取情况、客户保证金管理有无签订三方托管协议专户管理等情况。
3.风险拔备要求:重点披露201X年3月8日之后,未到期责任准备金、担保赔偿准备金提取情况。
四、融资性担保业务审慎性指标达标情况项目审慎性指标企业实际指标值计算过程是否符合规定融资担保责任余额不超过净资产的10倍自有资金其他投资不超过净资产的20%对单个被担保人的融资担保责任余额不超过净资产的10%对单个被担保及其关联方的融资担保责任余额不超过净资产的15%对单个被担保人债券发行提供的担保责任余额不超过净资产的30%要求按照审慎性指标的规定逐一披露,如存在差距应说明原因。
五、公司内部治理和制度建设情况要求:披露公司组织架构、授权分责情况,及现有制度(尤其是风险控制制度)情况六、业务情况1、融资担保业务要求按对公(包含个人经营性贷款担保)、对个人(主要为个人房贷、车贷、消费性贷款)两方面披露担保家数、累计额、在保额、代偿、损失及抵押等情况;如担保贷款实行分类管理,则应标明每类(参照金融企业贷款分类标准)担保贷款的比例及相应情况。
【精编范文】审计意见书回复-word范文 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计意见书回复篇一:对审计报告 (征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
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财政财务收支审计报告
财务审计报告是具有审计资格的会计师事务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作的客观评价。
下面是小编整理的关于财政财务收支的审计报
告范本几篇,欢迎借阅。
财政财务收支审计报告范文一
关于对南通市通州区xx学校20xx年x月
至20xx年x月财政财务收支情况的审计报告
根据南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见(通教审[20xx]x号),审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日对xx学校20xx年x月
至20xx年x月的财政收支情况及其他经济活动进行了审计,并延伸审计了学
校食堂账目。
本次审计采取了就地审计的办法,并根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部17号令),实施了必要的审计程序。
我们的审计以学校提供的有关财务账目、会计凭证、财务报表及相关的资
料为依据,xx学校对提供资料的真实性和完整性负责。
本次审计工作得到了xx校长和其他有关人员的积极配合,工作完成顺利。
审计结果如下:
一、被审计单位基本情况
二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况。
审计意见 报告范文模板

审计意见报告范文模板
摘要
本文介绍审计意见报告的范文模板,以便审计师在编写审计报告时有一个参考样式。
引言
本报告是对XXX公司在20XX年度的财务报表进行的审计,并发表审计意见。
审计是在遵守审计准则的基础上进行的。
审计准则要求我们计划和执行审计,以获得合理的把握是否存在重大差错及不合规行为,并发表我们审计结果的意见。
审计范围
我们审计了公司截止20XX年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表以及附注。
公司董事及管理层对财务报表的其他信息负责。
审计方法
本次审计涵盖了检查和确认了与财务报表有关的内部控制制度及其运作情况,以及采取其他审计证据,以确定财务报表是否适当。
重要审计调整
本次审计没有出现任何重要调整事项。
重要启示
在进行审计过程中,我们没有发现任何需要向公司董事及管理层提供的重要信息或者推荐。
审计意见
基于我们的审计结果,我们认为公司的财务报表,包括资产负债表、利润表及现金流量表,以及附注,在所有重要方面符合国际财务报告准则的要求。
我们认为公司董事及管理层提供了充分、适当的财务信息,以便经过合理的审慎性评估后,能够客观理解公司财务状况和运营情况。
我们根据上述审计结果,发表以下审计意见:
未出现任何重大差错或不合规行为的无保留意见。
结尾
本审计报告是公司董事及管理层的应保管责任之依据,同时,这份报告所涉及
的审计对象仅限于所列资产负债表、利润表、现金流量表以及附注。
对于其他信息,审计师不负有对其真实性的审查责任,也不负有对其真实性进行保证的责任。
参考资料
审计准则、
国际财务报告准则。
【2018-2019】审计报告中的审计建议怎么写-word范文 (14页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计报告中的审计建议怎么写篇一:民间审计报告撰写中的问题分析及对策建议摘要:现行的标准审计报告格式和内容有所滞后,未能与审计目标的发展要求保持一致,应加以修正。
关键词:民间审计报告;审计目标;法律责任一、我国现行民间审计报告存在的问题基于目前会计信息严重失真的状况,我国民间审计的总目标逐步向以查错揭弊与验证报表公允性并重方向发展。
但现行的标准审计报告格式和内容有所滞后,未能与审计目标的发展要求保持一致。
1.范围段包括的内容虽多但未对重点问题进行充分的叙述。
我国现行的标准审计报告中,范围段要求说明所审的会计报表、主管部门与审计人员的责任、审计依据及实施的审计工作。
一方面,范围段包括的内容过多,不便于报告使用者进行阅读以清晰掌握相关内容;另一方面,对实施的审计工作和审计依据的说明过于简单,缺乏说服力。
对所实施的审计工作仅说明实施抽查会计记录是不充分的,抽查会计记录只是实施的审计工作的基础部分而不是主要部分,社会公众并不了解审计工作的过程,而且“我们认为必要的审计程序”可能引起报告使用者的误解。
站在报告使用者的角度上来讲,在对审计人员的职业能力缺乏充分了解的情况下,这种措辞不能使其对审计人员的工作产生足够的信任。
2.审计意见的内容不够充分,不适应审计目标发展的要求。
我国《独立审计准则第7号—审计报告》中仅要求在审计报告意见段说明被审计报表的合法性、公允性和一贯性,从审计目标发展的角度来看这是不充分的。
虽然从注册会计师的角度考虑,为尽量减少承担法律责任的风险而回避使用一些措辞,但从审计发展历史和维护社会公众利益的角度来看,查错揭弊目标是不应放弃的。
特别是我国现阶段现代企业制度尚不完善,内部控制不够健全,审计人员不能仅仅依靠被审计单位的内部控制对被审计报表的公允性发表审计意见。
【最新】现将审计报告将书面意见呈上-范文模板 (13页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==现将审计报告将书面意见呈上篇一:审计报告反馈意见伊南工业园区关于审计报告的反馈意见书县审计局:伊南工业园区管委会于201X年8月10日收到审计意见书,根据审计报告发布的内容,对该报告内容存在以下两点异议,现向贵单位提出意见反馈如下,供研究参考:一、基本情况(三)项目进展情况。
截止201X年初,察布查尔县伊南工业园区基础设施工程建设项目和中小企业创业园区基础设施建设项目由县建设有限责任公司开工建设,共实施项目11个,已完工4个。
伊南工业园区工程项目情况:已完工项目3个(201X年凿井工程、201X年自来水10kv供电线路安装工程、201X年自来水10kv供电线路安装工程(增加),正在建设项目6个(201X管理房工程、林带工程、道路工程、供水工程、排水工程、滴灌工程)。
中小型企业创业园区工程项目情况:已完工项目1个(201X年园区道路)。
正在建设项目1个(供水管网及清水池和附属工程)。
二、审计中发现的问题(四)园区201X-201X年工程建设项目资料不完备。
例如,伊南工业园区自来水井工程和伊南工业园区管理房工程,仅有施工合同;自来水10kv供电线路安装工程(含增加)工程仅有施工合同及预算书;园区林带工程、滴灌工程,仅有立项批复文件、施工承包合同、施工监理合同,缺失资料为:工程项目申报、立项批复、工程规划、设计合同、图纸文件、标准规范有关技术文件、招投标文件等一系列工程资料,以上6个项目资料缺失率为80%。
其他5个项目也有不同程度的资料不全现象。
反馈意见单位:伊南工业园区管委会(盖章)联系人:;日期:篇二:被审计单位对《审计报告》的反馈意见书被审计单位对《审计报告》的反馈意见书 12篇三:内部审计被审计单位对审计报告反馈意见单被审计单位对审计报告反馈意见单第页篇四:审计报告反馈意见说明书样式审计报告反馈意见说明书[说明:《中华人民共和国国家审计准则》第一百三十八条第二款规定需要作出书面说明的,应逐项进行说明。
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审计报告书面意见
篇一:审计报告征求意见书
附件十八:审计报告征求意见书
审计报告征求意见书
(一)向被审计单位征求意见
审计报告征求意见书
(被审计单位名称):
根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至
××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。
请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。
如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:审计报告
审计组长签名
××××年××月××日
(二)向被审计领导干部征求意见
审计报告征求意见书
×××同志:
根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。
请在收到审计报告之日起十
日内提出书面意见,送交审计组。
如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:审计报告
审计组长签名
××××年××月××日
篇二:审计报告复核意见
审计复核意见书
复核项目名称:xxx预算执行情况审计项目负责人:复核材料:审计报告、审计决定、被审计单位对审计报告的书面意见、
审计组采纳情况的书面说明、审计实施方案、调查了解记录、重要管理事项记录、审计工作
底稿、审计证据材料
收到复核材料日期:年月日复核意见:经复核,该审计项目:
(一)、审计目标全部实现;
(二)、审计实施方案确定的审计事项全部完成;
(三)、审计发现的重要问题在审计报告中予以反映;
(四)、事实清楚、数据准确;
(五)、审计证据适当、充分;
(六)、审计评价、定性、处理处罚意见恰当,适用法律和标准适当;
(七)、被审计单位提出的合理意见予以采纳。
复核人员签名:
年月日篇二:审计报告复核方法163条审计报告复核方法163条本人在深圳鹏城会计师事务所工作2年,在北京兴华工作2年,目前在证券公司从事新
三板投行工作,在此基础上,总结了审计报告复核的具体事项,希望对同行们有所帮助。
篇三:审计复核意见书审计复核意见书篇四:复核审计报告范本关于****公司的拆迁评估报告(初审)的复核审计报告苏天元拆审核(201X)00*号无锡市惠山区审计局:本公司接受贵局委托,于201X年3月对无锡市**公司的房屋拆迁评估报告进行复核。
依。