质检台账填写说明

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质检部检查台账样本

质检部检查台账样本

质检部检查台账样本第一篇:质检部检查台账样本现场检查台账现场检查记录检查单位:______________________检察人员:______________________检查时间:______________________检查地点:______________________所在桩号:______________________现场已完成施工进度情况:____________________________________________________________________________检查部位:_________________________照片:检查方法:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________检查情况:______________________________________________________检查出现的问题及处理情况:__________________________________________________________________________照片:备注:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________本周汇总本周主要检查地点:_____________________本周施工标准化:本周检查主要施工问题:本周自我总结:__________________________________________________________________________________年_月_日第二篇:安全检查台账安全生产检查台账现场检查记录()安监管检字〔〕第()号被检查单位:地址:法定代表人(负责人):职务:联系电话:检查场所:检查时间:年月日时分至月日时分检查情况:检查人员(签名):、被检查单位现场负责人(签名):年月日责令改正指令书()安监管责改字〔〕第()号:经查,你单位存在下列问题:。

质量管理台账

质量管理台账

附件1:质量管理台账质量管理台帐工程名称工程性质 工程投资工程地点施工单位项目经理监理单位 项目总监设计单位1.开工前应检查的项目:施工组织设计(含质量体系)审查: □通过 审查时间:三通一平准备: □完成 完成时间:图纸审查: □已审查 审查形式: 审查时间:队伍资质: □达标 □不达标人员资质: □达标 □不达标分包队伍: □达标 □不达标质量监督: □已申请 申请时间: 批复时间:工程消防设计审核: □已申请 申请时间: 批复时间:施工合同: □已签订 合同工期:HSE合同: □已签订 签订时间:施工许可: □已办理 审批时间:开工报告: □已办理 审批时间:2.过程管理情况:下发质量问题整改通知单(监理通知单)份数:收到质量问题整改回复报告份数:3.竣工验收情况:竣工资料情况: □资料齐全已归档工程验收情况: □完成专项验收 □完成交工验收(预验收) □完成竣工验收 注:工程基本信息如实填写,没有写“无”;检查项目在相应选项前打√,其它事项请附页注明。

附件2 :外部队伍录用申请单外部队伍录用申请单建设单位工程名称投资(万元) 工 期建设地点主要工程量录用单位申请理由建设单位主管部门意见签 字:年 月 日建设单位主管领导意见签 字:年 月 日基建工程部意 见 签 字:年 月 日附件3:外委设计(勘察)申请单外委设计(勘察)申请单 建设单位工程名称投资(万元) 工 期建设地点主要设计内容录用设计单位申请理由建设单位工程科意见 签 字:年 月 日建设单位主管领导意见 签 字:年 月 日设计单位意见签 字:年 月 日规划计划处意 见 签 字:年 月 日基建工程部意 见 签 字:年 月 日附件4:施工图审查报告***采油厂(公司)基建工程施工图审查报告[****(年)]第**号*********整理 (盖章) ****年**月**日项目名称:********************设计单位:*****************施工单位:**************(监理单位:****************)审查地点:******************审查方式:会议会议情况简介审查结论:1、************************。

材料试验台帐范文

材料试验台帐范文

材料试验台帐范文试验台账项目名称:材料试验日期:20XX年X月X日试验目的:测试材料的力学性能和化学性能试验设备:-1台万能材料试验机(型号:XXXX)-1台电子测量仪器(型号:XXXX)-1台显微镜(型号:XXXX)试验材料:-材料名称:XXX-材料型号:XXX-材料批次:XXX试验流程:1.准备试样:根据试验标准,采用XXX方法,制备试样X个。

2.试样标识:给每个试样标记唯一的试验编号,并记录在试验台账上。

3.参数设置:根据试验标准,设定试验机的参数(如加载速度、温度等),并记录在试验台账上。

4.试验过程:依次将试样放入万能材料试验机,按照设定的参数进行试验,并记录试验机显示的数据。

5.数据处理:根据试验机的数据,计算材料的力学性能指标(如强度、延伸率等),并记录在试验台账上。

6.结果分析:根据试验结果,分析材料的性能和特点,并记录在试验台账上。

7.存储试样:将试验完成的试样进行妥善保存,并记录在试验台账上。

8.清理设备:清理试验设备,确保其正常运行,并记录在试验台账上。

试验结果:1. 试验参数:加载速度:XXX mm/min,环境温度:XXX ℃。

2.试样编号:试验编号1,试验编号2,试验编号3...(分别对应不同的试样)。

3.试验数据:记录每个试样的强度、延伸率等力学性能指标。

4.结果分析:分析试验结果,讨论材料的性能和特点,可附图表、图片等数据支持。

结论与建议:根据试验结果,得出结论,并提出进一步改进和应用材料的建议。

签名:(试验人员签名)日期:20XX年X月X日以上是一个示例的材料试验台账模板,基于具体的试验项目和试验标准进行相应的调整和补充。

在填写台账时,要保证每个环节的详细记录和准确数据,以确保试验的可追溯性和科学性。

同时,在试验过程中遵守相关的安全操作规范,保障试验人员的安全。

检验原始记录,台帐和检验报告的填写、编制、审核制度

检验原始记录,台帐和检验报告的填写、编制、审核制度

检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审核制度1. 引言本文档旨在规范检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审核制度,确保检验工作的准确性、可靠性和规范性。

本制度适用于所有涉及检验工作的部门和人员。

2. 检验原始记录的填写制度2.1 原始记录的定义原始记录是指检验过程中所产生的实际数据、观察记录、操作记录等信息的记录。

原始记录应真实、准确、完整地反映检验过程和结果,并需要在检验完成后立即填写。

2.2 原始记录的填写要求•应使用规定的填写表格或模板进行记录,确保格式统一、便于阅读和理解。

•检验人员应及时填写原始记录,记录内容要详细、具体、清晰,不能有模糊或含糊不清的表述。

•对于涉及测量、测试等数据的记录,应包括测量设备的标识、测量方法、测量结果等信息。

•对于观察记录,应描述所观察到的现象、特征等信息,并可以配合相应的照片、示意图等进行说明。

•原始记录应由检验人员本人填写,禁止代填、抄录或修改他人的记录。

2.3 原始记录的保管和归档•原始记录应妥善保管,确保其完整性和可追溯性。

原始记录应存放在指定的文件柜或电子系统中,并设置访问权限。

•原始记录应按照一定的分类和编号规则进行归档,便于查阅和管理。

•原始记录的归档期限应根据相关法律法规、标准和公司规定进行规定,并按时执行。

3. 检验台账的编制制度3.1 台账的定义检验台账是对进行检验的样品、项目、设备等进行记录和管理的文件。

台账应用于对检验过程中的样品流转、项目进度、设备维护等进行跟踪和监控。

3.2 台账的编制要求•台账应由专人进行编制,确保信息的准确性和时效性。

•台账内容应包括样品编号、样品名称、所属项目、检验进度、检验结果等信息,可以根据需要进行补充。

•台账应定期进行更新,及时记录检验进展和结果,以便于管理人员和相关人员查阅。

•台账应保密,只能由授权的人员查阅和使用,禁止随意传递、抄录或修改。

3.3 台账的保管和归档•台账应妥善保管,确保其完整性和可追溯性。

质检室质量记录填写存档规范

质检室质量记录填写存档规范

质检室质量记录填写规范为了提升档案文件管理水平,符合IS09001-2000质量管理体系可追朔性要求,对质检室质检员相关质量记录的填写及存档特做如下要求:第一、要求质检员要读懂相关质量记录的内容,避免漏项;错填;所填的检测数值要真实可靠。

第二、要求每张质量记录的数值填写要清晰规范,如需更改,需在更改处加盖检印且所更改内容不得超过3处。

第三、要求需存档的相关质量检验记录应本着存放科学合理、快速查找方便的原则。

为此质检室特作如下规定,望大家共同执行。

1、物资验收入库单的填写方式器材质检员在接到采购人员填写的交检单后,要对进货物资进行逐批检验或验证,合格后填写物资验收入库单。

填写时要先将入库年、月、日,发货单位、产品型号、图号填写清楚。

根据检验结果填写单位、交检数量、合格数量并在检查员处加盖检印进行确认。

对于需要通过进行化学分析方能判定是否符合的,器材质检员要及时取样并根据进货物资的材质开出委托检验报告单送交至计量理化室进行化验。

质检员应根据委托检验报告单结果判定是否办理入库手续。

对于不合格的进厂物资要开出“不合格品评审报告”并及时通知采购人员。

同时根据评审判定是否办理入库手续。

2、“不合格品评审报告”的填写方式①“N0”处按质检室:《关于不合格品评审报告编号的规定》进行填写。

例如:303检胡永义081130-1②产品型号栏内应填写:所检零件的产品型号。

例如:C5250×31/50③零件图号栏内应填写:所检零件的零件图号。

例如:31021④零件编号栏内应填写:所检零件的零件编号。

0811-77对于非主要件、无编号的零件,可在该栏内划一斜杠,以示该件无零件编号。

⑤责任单位栏内应填写:发生不合格品所在的车间名称或车间编号。

例如:503车间⑥责任者栏内应填写:造成不合格品责任人的姓名。

例如:×××⑦工序栏内应填写:发生不合格品的工序代号。

例如:C5。

⑧工时栏内应填写:发生不合格品工序的工时定额数值。

质量检验记录填写说明

质量检验记录填写说明

质量检验记录填写说明
1. 引言
本文档旨在提供质量检验记录的填写说明,以确保记录的准确性和完整性。

质量检验记录是一个重要的文件,记录了产品或服务的质量情况,对于产品质量的监控和改进具有重要作用。

2. 填写要求
2.1 填写时间
在填写质量检验记录时,请务必准确记录检验的时间。

时间格式应为年-月-日,例如:2021年1月1日。

2.2 填写项目
在填写质量检验记录时,请逐项填写检验项目。

每个检验项目应具体明确,以确保记录的准确性。

2.3 填写结果
在填写质量检验记录时,请根据实际的检验结果进行填写。

对于合格的检验项目,请标注“合格”;对于不合格的检验项目,请标注“不合格”并提供相应的详细说明。

2.4 填写说明
在填写质量检验记录时,可以根据需要提供填写说明。

填写说明可以包括设备、方法、检验标准等相关信息,以便他人理解和参考。

2.5 填写人签名
在填写质量检验记录时,请填写人在记录末尾签名确认。

签名应为真实有效的,以确保记录的可信度。

3. 填写示例
下面是一份质量检验记录的填写示例:
4. 总结
质量检验记录的准确填写对于产品质量的监控和改进具有重要
作用。

请务必遵循填写要求,准确记录时间、项目、结果和说明,
并由填写人进行签名确认。

根据需要,可以提供详细的填写说明,
以便他人理解和参考。

> 注意:本文档仅作为质量检验记录填写的指导说明,具体填
写要求和流程可能因具体情况而异,请根据实际需要进行相应调整。

14检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审批制度

14检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审批制度

检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审批制度一、记录的填写1、化验室经理负责确定各种记录表格格式,并指定专人负责按要求填写记录。

如果启用新记录表格格式,由化验室经理审核批准后使用,原有旧的记录表格格式废除停用;2、记录人填写记录时,应真实、齐全、及时、清晰、明了;3、记录上应有记录人和复核人签字,及记录日期等不得留有空格(划斜线);4、填写原始记录时,应特别注意试样(件)的顺序编号、制作或抽取日期、试验检测日期等;5、检测所用主要仪器设备名称、规格、型号及完好状况,均应填写完整,二、记录收集、编目和存档1、各种记录由化验室经理负责收取、存档。

并按记录的内容分类编目,汇总登记,归档;三、记录的查阅1、查阅人员查阅记录应得到厂长批准;2、化验室应登记每次查阅的情况。

四、记录保密1、化验室不得将检测记录拷贝、复印和泄露给别的单位和个人;2、化验室在没有厂长允许的情况下,不得将存档记录借给他人。

五、记录清理、销毁和处理记录保存到期,经过评审和厂长签字同意后,在有监督的情况下由化验室进行销毁。

检验报告的填写、编制、审批一、试验报告的格式试验报告的格式由化验室经理根据开展的检测项目情况,参照规范和标准的要求,编制报告格式。

报请厂长同意后在化验室使用。

二、检验报告的编制内容1、标题2、检测机构名称和委托单位名称;3、报告编号和页码标识;4、被检试样名称、规格、取样地点、检验项目、生产日期等;5、检测试验对象概况和检测试验日期;6、检测试验方法和规范标准7、检测试验分析过程和结果8、检测试验人员、复核、报告审核人的签字;9、报告发行相关印章。

三、检验报告的审批制度1、检测报告由有上岗证的化验员填写,亲笔签上自己的全称姓名,以示对测试数据和检测结论负责;2、化验室经理对检测化验员编写的检测试验报告进行复核、签发,主要是检查所用技术标准是否合适、测试方法是否正确、检验报告的数据与原始记录是否相符合,检验结论是否准确恰当,然后亲笔全称签名,以示对检验质量负责;3签审完成的报告,盖上化验室的印鉴后发放归档保管。

项目质量管理台账明细及附件

项目质量管理台账明细及附件

说明:1、当某项目部负责多个项目时,要求项目部考虑根据管理需要按照外合同分机组、分专业存档,如脱硫脱硝分开、一期二期分开等。

2、同一文件盒资料过多需分盒时,可先按专业分开存档,文件盒命名方式应统一。

例如:“19 质量验评(土建专业)”、“19 质量验评(机务专业)”、“19 质量验评(电气专业)”、“19 质量验评(热控专业)”。

如需进一步分盒存档或无专业之分,应为"文件盒名称"后面加"(1)、(2)、(3)。

"的方式进行延续和标记,例如:“19 质量验评(土建专业)(1)”、“19 质量验评(土建专业)(2)”、......3、每台账盒内应有“卷内明细表”方便查阅。

格式见附件6.4、项目部管理制度应至少包括:1)施工技术责任制度 2)施工组织设计管理规定 3)图纸会审管理办法 4)施工技术交底管理办法 5)设计变更管理规定 6)见证取样送检制度 7)工程质量验收管理规定 8)工程质量月例会制度 9)质量事故报告制度 10)技术培训管理制度 11)资料管理制度 12)文件收发管理制度 13)物资管理规定 14)工序交接管理办法15)计量器具管理规定。

建议项目部编制:1)施工技术措施/作业指导书编制规定 2)特殊工种上岗管理制度 3)成品/半成品保护管理规定 4)分包工程管理制度等。

每份制度都要按照公司 《项目文件编码管理办法》xxxx/G.QS-003-A的要求进行编码。

5、附件2中报审类文件包括:策划文件中的“施工组织总设计、质量策划、创优策划”、工程联系单、资质报审、材料报审、计量器具、专业施工组织设计、施工技术方案、开工报告、验收项目划分、质量验评、工程验收签证单、强制性条文记录和调试措施等。

6、附件3中通知类文件是指不需要在业主、监理、项目部和施工单位间流转签字的文件。

包括:策划文件中的“项目管理手册、策划文件的交底记录”、制度文件、通知、会议纪要、工序交接单、整改通知/回复单、图纸会审、技术交底记录、设计变更单、调试交底记录、调试记录、调试报告和施工记录等。

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编制质检台帐
(1)质检台帐
按照单位、分部、分项工程划分和施工工序相结合的原则,质检台帐可分为路基、路面、桥梁、互通立交、隧道、交通安全设施、机电工程等大类。

每一个大类可细分为若干分项,路基工程中分为路基土石方,圆管涵、盖板(拱形)涵洞、通道,小桥渡槽,排水,防护等;桥梁工程分为桩基(基础),墩柱、盖梁,耳墙、挡块,梁板预制,桥面系等,互通立交工程分为桥梁桩基(基础),墩柱、盖梁,耳墙、挡块,梁板预制,桥面系,匝道路基,涵洞,防护,路面等;隧道工程分为洞口工程,洞身开挖,初期支护,仰拱,二衬,防排水,路面等,具体如下表
各合同段可根据具体情况略作调整。

各质检台账
路基工程
路基土石方质检台帐
圆管涵质检台帐
盖板(拱形)涵洞、通道质检台帐小桥渡槽质检台帐
排水质检台帐
防护工程质检台帐
桥梁工桩基工程质检台帐
程墩柱、盖梁质检台帐
耳墙、挡块质检台帐
梁板预制质检台帐
桥面系质检台帐
互通立交
桥梁桩基
桥梁系粱及承台桥梁墩柱、盖梁桥梁挡块及耳墙桥梁梁板预制或现浇
匝道路基
匝道路面
匝道涵洞
隧道工程洞口工程洞身开挖初期支护仰拱二衬防排水隧道路面
( 8 月份)工程质检台账施工单位:(盖章)合同号:
监理机构:(盖章)工程项目:316国道土关垭至武当山一级公路改扩建工程(武当山段一期)一标段
单位工程:×××大桥分部工程:1#墩柱基础及下部构造
填表人:施工单位负责人:监理机构负责人:日期:年月日。

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