报废品统计清单
报废品管理规范

报废品管理规范一、引言报废品管理是企业生产经营过程中不可避免的环节,合理有效地管理报废品对企业的经济效益和环保责任具有重要意义。
本文旨在制定一套规范的报废品管理流程和标准,确保报废品的分类、处理和处置符合法律法规要求,实现资源的最大化利用和环境的最小化影响。
二、报废品定义报废品是指在企业生产、经营过程中因损坏、老化、淘汰或其他原因而无法继续使用的物品和设备。
报废品可以包括但不限于机械设备、电子产品、办公用品、废纸、废塑料等。
三、报废品管理流程1. 报废品鉴定(1) 鉴定人员应具备相关专业知识和经验,对报废品进行鉴定,确认是否符合报废标准。
(2) 鉴定人员应填写报废品鉴定表,记录报废品的名称、型号、数量、鉴定原因等信息,并签字确认。
2. 报废品分类(1) 根据报废品的性质和特点,进行分类,如机械设备、电子产品、办公用品等。
(2) 按照国家相关法律法规和企业内部规定,将报废品分为可回收利用、可再利用和不可再利用等不同类别。
3. 报废品处理(1) 可回收利用的报废品应优先考虑进行再利用或回收,以减少资源浪费。
(2) 可再利用的报废品应经过修复、检测等程序,确保其能够继续使用。
(3) 不可再利用的报废品应按照环保要求进行处理,避免对环境造成污染。
4. 报废品处置(1) 对于无法回收利用和再利用的报废品,应按照国家相关法律法规和企业内部规定进行处置。
(2) 报废品处置方式包括但不限于销售、拍卖、捐赠、委托处理等,具体方式应根据报废品的实际情况进行选择。
四、报废品管理标准1. 报废品管理责任(1) 企业应指定专门的报废品管理人员,负责报废品的鉴定、分类、处理和处置等工作。
(2) 报废品管理人员应具备相关专业知识和经验,并定期接受培训,了解最新的法律法规和管理要求。
2. 报废品管理记录(1) 企业应建立健全的报废品管理记录体系,包括报废品鉴定表、报废品处理记录、报废品处置记录等。
(2) 报废品管理记录应真实、准确地记录报废品的相关信息,并保存一定时间,以备查阅和审计。
产品报废单流程规定

恩康金属制品有限公司
产品报废单流程规定
编号:NK-2014-11-10-01
分发单位:生产部品质部
为了加强各车间生产统计管理,明确各车间生产产品质量情况,以便查阅追述调整,特对产品报废单流程做以下安排;
1.各班长,车间主管在每一批产品生产完工后,必须在《生产报废申请单》上填写每批不合格品数量,原因,(产品生产完工后,二个工作日内完成);
2.《生产报废申请单》由各班长交由车间检验员后,进行确认签字,可以使用的,单独装箱“CN”特采标示,严重的报废,确认签字后交由营业部陈自宝处理。
3.生产班长填写报废单,QC进行核查确认,报废单经车间主管,品质部主管,总经理(经理,代理)签字后才生效。
4.各班组,车间有不合格品,必须有报废单,才能对不合格品进行报废处理。
(陈自宝按照单据作报废处理。
)
请各主管知悉,配合!
自2014年11月11日起生效
编制:管理部
批准:。
不良品报废流程

一、目的
规范本公司的的报废流程
二、适用范围:
适用于本公司的所有报废产品物料
三、内容
1、生产过程中发现的不良品,经技术员或QE确认,判定为报废品,由品管暂扣于不良品暂放区。
2、每天下午4点50到5点20为品管确认报废时间,各车间设专人按批次定时定点送报
废,报废经品管确认并盖报废章,品管人员填写《报废统计表》,然后报废品由产线人员送至报废仓库。
3、每周报废仓人员按批次按车间填写《报废申请表》,经仓库品管确认后,由报废仓库
人员通知责任工段主管对报废品进行初步确认,核对无误后签字确认,对于有异议的报废品,有异议一方主管可以找技术员/QE判定,如果技术员/QE判定不了,可以找总工进行判定。
4、责任工段初步确认后,由仓库人员通知技术员/QE对报废品进行终判,确定无法挽救
后,签字确认,再有责任工段主管签字确认,
5、生产单位部门主管签字确认
6、品管主管签字确认
7、总工程师签字确认
8、生产副总经理签字确认
四、主要职责及流程图
1、各部门工作职责
相关部门:初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并进行隔离区分。
品质部:根据相关鉴定结果判定是否报废并填写报废统计表,对报废单进行复核。
技术部:对不良品进行确认,是否报废。
2、流程图
五、报废类型
1、因客户工程更改或工艺改进;使原有产品物料报废
2、生产制程中或周转过程所出现的不良品;导致产品物料的报废
3、品质部在检验过程中发现的不良品
4、品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废
六、相关文件
1、不合格品控制流程
2、不良品返工流程
七、相关表
1、报废单
2、报废品统计记录。
质量记录控制清单

质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是用于记录和控制产品质量的工具,它包含了一系列的质量记录项目,用于确保产品在各个生产环节中的质量得到有效控制和监测。
本文将详细介绍质量记录控制清单的内容和使用方法,以便于质量管理人员能够准确地进行质量记录的管理和控制。
二、质量记录控制清单的内容1. 产品信息记录在质量记录控制清单中,首先需要记录产品的基本信息,包括产品名称、型号、规格、批次号等。
这些信息有助于追溯产品的质量问题和进行质量分析。
2. 生产过程记录生产过程记录是质量记录控制清单中的核心内容之一,它记录了产品在生产过程中的各项指标和数据。
例如,记录产品的生产日期、生产线号、生产工艺参数等。
这些数据可以用于分析生产过程中的质量问题,及时采取措施进行调整和改进。
3. 检验记录在质量记录控制清单中,需要记录产品的各项检验指标和结果。
例如,记录产品的尺寸、外观、性能等检验结果,以及检验方法和仪器设备的使用情况。
这些记录有助于评估产品的合格率和质量稳定性。
4. 不良品记录不良品记录是质量记录控制清单中的重要部份,它记录了产品的不良品情况,包括不良品数量、不良品原因和处理措施等。
这些记录有助于分析不良品产生的原因,及时采取纠正措施,提高产品的质量水平。
5. 报废品记录报废品记录用于记录产品的报废情况,包括报废品数量、报废原因和处理方式等。
这些记录有助于评估产品的废品率和质量损失,从而采取相应的措施进行改进和优化。
6. 客户投诉记录在质量记录控制清单中,还需要记录客户的投诉情况和处理结果。
这些记录有助于分析客户的需求和反馈,及时解决问题,提高客户满意度。
三、质量记录控制清单的使用方法1. 建立清单模板根据企业的实际情况,制定质量记录控制清单的模板,明确清单中需要包含的内容和格式。
清单模板可以根据不同产品或者生产环节进行调整,以确保记录的全面性和准确性。
2. 培训质量管理人员对质量管理人员进行培训,使其熟悉质量记录控制清单的使用方法和操作流程。
公司料品报废记录单

公司料品报废记录单报废日期:_______________报废单号:_______________申请部门:_______________报废物品名称及规格:_______________报废数量:_______________报废原因:_______________经办人:_______________审核人:_______________序号物品名称及规格数量报废原因经办人审核人报废日期……报废总计:_______________备注:_______________申请部门意见:______________________________________________________________审核意见:______________________________________________________________为了保持公司的库存物品的有效和整齐,对于老旧、损坏、无用的物品需要进行及时的报废处理。
下面是公司料品报废记录单的详细说明。
报废记录单包括了报废日期、报废单号、申请部门、报废物品名称及规格、报废数量、报废原因、经办人和审核人等信息。
报废日期是指报废处理的具体日期,方便管理人员进行查阅和统计。
报废单号用于唯一标识每一次的报废处理,便于管理人员进行追溯和记录。
申请部门是指发起此次报废处理的部门,他们会根据物品的使用情况和实际需求来决定报废。
报废物品名称及规格是具体列出需要报废的物品的名称和规格,可根据实际情况进行适当的调整和变动。
报废数量是指需要报废的物品的具体数量,以便进行库存的核对和管理。
报废原因是指导致物品报废的具体原因,例如:过期、损坏、废旧等。
经办人是指进行报废处理的具体负责人,负责物品的核实、归档和处理。
审核人是指对报废处理进行审查和批准的管理人员,他们会对报废的合理性和必要性进行评估和决策。
报废记录部分则是按照表格形式展示了每个被报废物品的具体信息和处理情况。
不合格品报废申请处理单

文件编号:
日期
不合格品
(物料)名称
主要工序
规格型号
订单号
数量
申请报废产品情况:
产品型号:批量:数量:
生产日期:生产工序:
不合格情况描述:
填写人
责任部门/车间
部门/车间确认
生产动力部确认
质检部确认
不合格原因分析:
□不合格品处理单
□纠正措施/预防措施实施记录表
技术部确认
销售管理部确认
质量成本核算:
财务签名:
审
批
意见Biblioteka 总工签字:总经理签字:
报废申请表
文件编号:
申请部门
申请人
申请日期
名称
型号规格
数量
类别
□产品/原料□模具/夹具□包装材料□其它
报废方式
□外卖□回收□销毁□抛弃□其他
申请报废原因:
负责人签字:
质检部意见:
负责人签字:
技术部意见:
负责人签字:
总工意见:
负责人签字:
总经理意见:
负责人签字:
仓库物料报废管理规定

仓库物料报废管理规定报损报废流程一:目的规范商品日常管理,登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品,加快对问题商品的处理速度,有效控制商品库存和毛利。
二:定义在销售过程中,因出现品质问题,影响正常销售必须折价或废弃的商品。
三:报损报废范围:1.该商品确定为无法销售的单品2.商品已损坏3.包装破损且无法重新包装的4.空包装5.被盗四:报损报废的职责仓库:负责库存产品的报损及报废盘点及。
五:工作流程5.1报废作业流程图(见附件一)5.2仓管应准时上报一个月未动库存,营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门,采购部及市场部,由市场部进行资源整合。
5.2每月盘点后,对于须报废之产品,由仓管及时提报《报废申请单》,说明报废原因及数量,交营业部经理审核,品保部、财会部会签,最后依有关财务核决权限规定(损失之认列类)进行核准。
5.3报损报废单一式三联,第一联交填单部门,第二联交品保部,第三联交财务部记账。
5.7仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理,并同财务部共同销账,以确保双方库存数量一致性。
5.8商品因破损而要变价销售,应由行政主管,仓库主管,营运经理,总经理共同核价才可以折价销售,绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。
5.9报损品如能销售,销售款由仓管填写《缴款单》,交出纳签收,作相应会计处理,同时《缴款单》及时寄回财会部,款项由出纳及时划回公司财会部。
5.10每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量,总金额,报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施,以便控制损耗。
六:注意事项1.所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内2.所有的报损都必须有防损人员,收货组人员及其他营业部人员共同执行3.商品报损必须每月按期进行处理仓库材料报废的流程第一:仓库整理确认报废的清单。
第二:仓库部门、品检部门、物控部门主管人员审核。
第三:经主管部门领导的确认。
第四:最后就是要公司的法人批准。
报废清单

序号 名称 规格
12A硒鼓
颜色 数量 购买日期 黑色 黑色 黑色 白色 白色 绿色 3 2 1 1 不能正常使用 不能正常使用
备注Βιβλιοθήκη 1 HP1020硒鼓 2 PS2鼠标 3 USB鼠标 4 夏普碳粉盒 5 夏普硒鼓 6 电脑主机 7 电脑显示器 8 手写板 9 CPU风扇 10 机箱电源 11 键盘 12 主板 13 主板 14 硬盘 15 网卡 16 考勤机电源 17 交换机电源 18 信号灯 19 光驱 20 内存条 21 电话机 22 无线MIC 23 热水器
白色
2
1 2001年 2000年的主板芯片,买后一直使用的不是很稳定 2 2006年 主板老化、找不到网卡 2003年 5 黑色 黑色 绿色 白色 4 1 2 2 4 50 4 1 已坏 已坏 已坏 已坏 老化 不稳定、容量小 已坏 已坏 已坏
很稳定
11 2009/2010 耗材类,已经无法再加粉
耗材类,已使用完 耗材类,已无法使用 2000年 老化且主板无法使用网卡
赛扬400
1 2006年 高压部件漏电,有异响 1 2008年 无法使用 3 转速不够,散热不好 已坏 1 2001年 老化、功率不够
Inter 775 250W 107KB Inter810 Inter845 40GB 8139 12V1A 9V0.8A 12V BENQ SDRM