企业预算模版(全套)

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企业财务预算表格模板

企业财务预算表格模板

企业财务预算表格模板1. 引言企业财务预算是指根据企业的经营计划和发展战略,对未来一段时间内的收入、支出、资金使用等方面进行合理规划和预测的过程。

预算对于企业的经营决策和日常运营具有重要意义,能够帮助企业合理分配资源、控制成本、提高效益。

本文档所提供的企业财务预算表格模板,旨在帮助企业进行专业的财务需求分析、成本计算、费用控制、资金预测等工作,以提升企业财务管理水平。

2. 表格模板2.1 收入预算表格模板序号项目名称预算金额(单位:万元)实际金额(单位:万元)1 销售收入2 投资收入3 其他收入总计2.2 成本预算表格模板序号成本项目预算金额(单位:万元)实际金额(单位:万元)1 原材料成本2 人工成本3 生产制造成本4 销售和市场费用5 管理和行政费用6 财务费用总计2.3 资金预算表格模板月份资金来源预算金额(单位:万元)实际金额(单位:万元)1 销售收入2 借款3 投资收益4 其他收入总计3. 使用说明3.1 填写表格在使用本模板进行财务预算的过程中,根据具体情况填写表格中的各项数据。

标注为“预算金额”的列是根据企业的计划和预测填写的,标注为“实际金额”的列是根据实际发生的收入、支出等情况填写的。

3.2 数据分析填写完表格后,可以对预算与实际金额进行对比,分析差异所在,找出原因并采取相应措施。

比较预算与实际金额的差异,可以帮助企业发现问题、优化资源配置、提高运营效率。

3.3 资金管理通过资金预算表格的填写和分析,企业可以掌握资金的流入流出情况,合理安排资金使用,确保企业的资金充裕和良好的运营。

4. 结论企业财务预算表格模板提供了一个规范和便捷的工具,有助于企业进行财务预测和资金管理。

合理运用财务预算,企业可以更好地掌握财务状况和资金流动,提高决策的准确性和企业的竞争力。

希望本文档所提供的企业财务预算表格模板能够为您的财务工作提供有效的帮助。

如需更多的财务管理支持,请咨询专业的财务顾问或专家。

企业经营成本预算表

企业经营成本预算表

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维护费
交通费 人力
服务费
其它费用
环境维护费 小计 打车费 过路费
租车费、搬运费 小计 招聘费 推荐费 小计 团建费 加班费 订餐费
邮寄费(快递) 差旅费 其他 小计
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科目名称
详细项目
饮用水费
房租、水电 清洁费
水费 电费
小计
固定话费
通讯费
移动话费
小计
微信产品(公众号)
网络信息费
网络使用费 其他(如软件费)
小计
办公用品
名片制作费
办公费
资料印刷费

企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)

企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)

其中:年度决算审计费用
#DIV/0! 13.咨询费
#DIV/0! 14.研究与开发费
0.00% 15.技术转让费
0.00% 16.董事会费
0.00% 17.排污费
#DIV/0! 18.其他
#DIV/0! 三、财务费用
0.00% 1.利息收入(以“-”号填列)
#DIV/0! 0.00%
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2016年预计完 成数
2017年预算 数
增减率(%)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 80.00 -0.50 38.00 32.00 10.50
18.00 18.00
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0.00% #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 其中:主营业务税金及附加
0.00%
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联系电话: 83847077
行次
2015年实 际数
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
国资预算04表 金额单位:万

2016年预 算数
23..利汇息兑支净出损失(净收益以“-”号填 列 )4.其它
#DIV/0! 四、补充资料
#DIV/0! (一)安全生产支出

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表。

企业预算表格大全

企业预算表格大全

20××年度企业财务预算报表表4-2 资产负债预算表××企预01表编制单位:20××年12月31日单位:万元注:表中带*科目为合并会计报表专用。

表内公式:10行≥(11+12)行(合理性);15行=(2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14)行;24行=(22—23)行;26行=(24—25)行;38行=(17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35 +36+37)行;39行=(15+38)行;46行≥(47+48)行;49行≥50行;56行=(41+42+43+44+45+ 46+49+51+52+53+54+55)行;65行=(58+59+60+61+62+63+64)行;66行=(56+65)行;74行=(68+69—70+71+72+73)行;76行=(74十75)行;78行=(66+76)行;若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5,73=0.75=0(合理性);39行=78行。

表4—3 利润预算表××企预02表编制单位:20××年度单位:万元注:表中带*科目为合并会计报表专用。

表内公式:1行=(2+3)行;4行=(5+6)行;13行≥14行(合理性);15行=(1-4-7-8-9-10-11+12+13)行;18行=(15+16-17)行;20行=(18-19)行;22行=(20-21)行;28行=(29+30)行;31行=(32+33+34+35)行;若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5,21行=0(合理性)。

表4—4 现金流量表××企预03表编制单位:20××年度单位:万元行;23行=(19+20+21+22)行;24行=(18-23)行;26行≥27行;31行=(26+28+29+30)行;33行≥34行;36行=(32+33+35)行;37行=(31-36)行;39行=(11+24+37+38)行;41行=(39+40)行。

公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版

公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版

用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
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用预算表
年(季、月)结 余
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用预算表
年(季、月)结 余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年(季、月)预算 公共费用 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量:
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序 目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费 物业费 宽带费 报刊杂志 印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表。

预算表格《一般企业》

预算表格《一般企业》

业务类预算 预算明细 主营业务收入 主营业务#1收入 主营业务#2收入 其他主营业务收入 其他业务收入 其他业务收入 项目人力资源 工资 福利 补贴(住宿等) 招聘支出 培训支出 解雇支出 其他人力资源费用 项目行政费用 办公用品费 办公费 邮递费 招待费 车辆使用费 其他行政支出 项目差旅费用 交通费用 一般交通费 住宿费 餐饮费 出差补贴 其他差旅费用 项目销售费用 描述资料 一项或多项主营业务收入 《项目#1名称》收入 《项目#2名称》收入 其他未分类主营业务收入 一个或多个其他业务收入 其他业务收入 项目相关人力资源支出 项目员工资、劳务费 项目人员福利费补贴 项目人员住宿补贴 项目招聘费用 项目人员培训费用 项目人员的解雇支出 项目其他人力资源费用支出 项目相关行政费用支出 项目专属添加办公用品支出 项目专属的办公支出:包括租用家具、设备、软件等 业务内的邮递费用 业务相关的接待客人费用(如餐饮、住宿、交通费等) 项目使用车辆的租赁费、保险费、油费、路桥费、停车费等相关支出 项目专属其他行政费用 项目相关差旅费用支出 员工因业务而出差所产生高价交通费(如飞机、高铁等) 员工因业务而出差所产生除高价交通费以外的交通费用 员工因业务而出差所产生的住宿费用/补贴等支出(不包括接待客户的招待费) 员工因业务而出差所产生的膳食费用/补贴等支出(不包括接待客户的招待费) 员工因业务出差的各种补贴费用 项目专属其他差旅费用 项目相关销售费用支出 前期结余 单价 数量
业务类预算 预算明细 主营业务收入 主营业务#1收入 主营业务#2收入 其他主营业务收入 其他业务收入 其他业务收入 项目人力资源 工资 福利 补贴(住宿等) 招聘支出 培训支出 解雇支出 其他人力资源费用 项目行政费用 办公用品费 办公费 邮递费 招待费 车辆使用费 其他行政支出 项目差旅费用 交通费用 一般交通费 住宿费 餐饮费 出差补贴 其他差旅费用 项目销售费用 描述资料 一项或多项主营业务收入 《项目#1名称》收入 《项目#2名称》收入 其他未分类主营业务收入 一个或多个其他业务收入 其他业务收入 项目相关人力资源支出 项目员工资、劳务费 项目人员福利费补贴 项目人员住宿补贴 项目招聘费用 项目人员培训费用 项目人员的解雇支出 项目其他人力资源费用支出 项目相关行政费用支出 项目专属添加办公用品支出 项目专属的办公支出:包括租用家具、设备、软件等 业务内的邮递费用 业务相关的接待客人费用(如餐饮、住宿、交通费等) 项目使用车辆的租赁费、保险费、油费、路桥费、停车费等相关支出 项目专属其他行政费用 项目相关差旅费用支出 员工因业务而出差所产生高价交通费(如飞机、高铁等) 员工因业务而出差所产生除高价交通费以外的交通费用 员工因业务而出差所产生的住宿费用/补贴等支出(不包括接待客户的招待费) 员工因业务而出差所产生的膳食费用/补贴等支出(不包括接待客户的招待费) 员工因业务出差的各种补贴费用 项目专属其他差旅费用 项目相关销售费用支出 单价 数量 合计 ¥ ¥ ¥ ¥ -
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福利费
福利费-日常福利(午餐 等)
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福利费-节日\体检费
员工统筹保险费
员工培训教育经费
招聘费
工会经费
低值易耗品摊销
固定资产折旧费
房租费(摊 销)
税金(按预 算开票额计
提)
办公用房 员工宿舍 各项流转税(营业税等) 企业所得税 其他费用
财务费用
现金考核利润
另附固定资产和低值易耗品
固定资产
房租费(当 月须用资
金)
办公用房 员工宿舍 低值易耗品
税金(当月 须用资金)
各项流转税(营业税等) 企业所得税
其他
货币资金支出合计: 员工人数
新房 二手房
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60人
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编制单位:沈阳公司新房频道
项目
营业收入
合同金额 开票数
本年度回款数 上年度回款数 现金回款合计 费用合计
业务招待津贴
广告费
业务费
期间:
月度预算表
预算额
发生额
费用比重%
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业务宣传费
招待费 交通差旅费
印刷费 电信托管费
业务招待费-餐费 业务招待费-礼品
家居 备用金 现金余额 银行余额 拨款
月度预算表
备注
ห้องสมุดไป่ตู้
单位:元
市内交通费 外埠差旅费
车辆费用
办公费
办公用品 办公杂费
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通讯费 工资
物管费 水电费
固定话费 移动话费
宽带费 基本工资
奖金
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