费用报销单填写格式

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费用报销单填写范本

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先,找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。

报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

正确填制费用报销单【范本模板】

正确填制费用报销单【范本模板】

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠.费用报销单填制说明:公司使用的费用报销单如上图所示,所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点:1.报销部门、日期、报销人必须填写,复核人必须签字;2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写,旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔,金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示:a、所有费用报销及对外结算付款,必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据(以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类:汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等;(招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外)】,特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票,其他一概不允许用餐饮类发票抵充,打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时,请提供收据、清单,必须盖章,招待客户吃饭的报销必须有流水菜单,并且需要盖章,特殊情况无章的,请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销,报销时必须提供正确时间的打车票,不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐,粘住,发票请正面贴,否则不予报销.遇到票多的时候,要平贴。

㈡.OA上填制费用报销说明:1.标题、申请事由必须填,右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写,。

图中蓝色文字是自动出来,不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销,但需要贴报销单给财务;3.员工的节日费、生日费属于福利费,需要走OA报销,也需要贴报销单给财务;4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销,请关联相关的费用申请。

常用费用报销单格式

常用费用报销单格式

费用报销单【1】
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人。

(完整版)常用费用报销单格式

(完整版)常用费用报销单格式
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门领导审批









理审

合计
合计人民币(大写):万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门领导审批








经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写):万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
借款审批单

报销基本规范

报销基本规范

一、报销单头行的填写 单据附件共几页: 报销一定会有单据或发票,顺便提醒一下大家,只要是替公司办事,就是说是公事 可以报销的费用,一定记得要单据、收据或者发票,如果没有金额小的也需要找一 张规整的白纸,写上内容、身份证号码等信息并让让对方签字。如果没有任何证明,
一般的公司都不会给你报销。
二 、报销单内容的填写 填写“用途”内容: 在“用途” 此处填写上你采购东西或者某些支出费用的用途,一般按发票内容列出 填写下来,不够用的再拿一张报销单填写。
票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3 、报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔。 4、不能使用订书针。
六 、借款退款
借款退款: 在报销单有一个借款退款的书写作用在里面。但是这个并不是所有的报销单 中都有这个借款退款的。如该笔报销前期已经借款,需填写借款金额,借款 未用完的,需退回剩余款项。
报销基本规范宣讲
财务部
公司的报销单存在漏填、格式不对、填写不规范、内容过于模糊、存在错 字等现象。今天就报销的规范给大家宣讲下。
一、报销单头行的填写 报销部门的填写:
首先是报销单的左上角,在“报销部门”处填写所属的公司及部门,如:**公司 (**部)。
一、报销单头行的填写 日期的填写:
填写日期,正常来说就是报销当天领导审批审核 领导审批: 报销费用就必不可少了部门领导、公司领导的审核及同意。按照公司流程执行。
四 、报销单底部一栏的填写 报销申请人签字: 填写完内容后,首先就是要在费用报销单右下角的“报销人”处签上自己的字。报
销人可以与领款人不一样,但是是谁报销的就填写谁就可以了。
送到财务部审核: 财务部主要是对发票单据的实际数目进行核对。但是金额书写及报销单的整

常用费用报销单格式之欧阳理创编

常用费用报销单格式之欧阳理创编
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计


合计
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
时间:2021.03.05
创作:欧阳理


部门领导审批









理审

合计
合计人民币(大写):万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报销单
时间:2021.03.05
创作:欧阳理
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门领导审批









理审

合计
合计人民币(大写):万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批

【精选方案】报销单的填写及注意事项

【精选方案】报销单的填写及注意事项

报销流程及填写标准1、个人员工姓名及公司名称、部门的填写(汇总页):员工姓名:填写与身份证姓名一致;公司:个人垫付的款项公司必须填写与个人所签署的劳动合同的公司名称一致。

与所负责的项目无关;部门:填写一级部门-二级部门-三级部门-城市-员工工号(员工工号详见HR发送的工资条中查询自己的员工工号);以上所有信息均为打印版;签名:签名处必须打印后签字笔亲笔签字。

2、本地交通费(附件A):日期:费用发生的实际日期;业务描述:①交通费业务描述必须写请出,外出的格式为:到XXX地见XXX客户办理XXX事宜件②加班交通费的时间为周一至周五晚9点以后,周末及节假日全天。

起始地及目的地写清楚家所在街道或小区。

不能写“家”金额:填写出租车票总额与过路费、高速费等总额,并将相当日期同时发生的交通费、高速费等发票贴在一起。

有高速费的明细备注填写格式为:出租车票金额+高速费、过桥费金额,如:132+15本地交通费的标准为个人的常驻地为本地交通费。

如武汉的同事武汉内所产生的交通费用为本地交通费。

交通费的发票禁止一个月内所有发票全部为相同车辆。

每月相同车辆的发票数不可以超过三张。

公事外出交通费发票最多不超过三张连号发票。

各部门及大区没有交通费的额度,均为实报实销。

3、本地招待费(附件A):业务描述:因公事与客户(除本公司之外的)谈合作需要招待的填写此项。

格式为:与XXX公司XXX洽谈XXX 事宜。

招待费的发票抬头必须与所签劳动合同的公司名称一致,并于费用报销单汇总页“公司”所填写的名称保持一致。

4、差旅费报销单(附件D):飞机票、火车票:个人不允许报销飞机票,飞机票统一由公司行政部门定,火车票可以个人自行预定。

火车票填写按照实际行程填写。

异地交通费(附件E):异地交通费的填写标准为:除个人常驻地之外的其他城市的交通费为异地交通费,异地交通费一般在出差期间发生。

异地交通费的填写标准与2、本地交通费填写方法一致。

酒店费用:填写出差城市以及住宿天数。

费用报销单格式

费用报销单格式
备 注
领导审批(签章)
报销人(签章)
报 销 金 额 合 计

原借款:
应退(补)款:
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
主管 复核 出纳 制表
费 用 报 销 单
部门报销日期 年 月 日 附件 张
费 用 项 目
摘 要
金 额
备 注
领导审批(签章)
报销人(签章)
报 销 金 额 合 计

原借款:
费用报销单
部门报销日期 年 月日附件 张
费 用 项 目
摘 要
报 销 金 额 合 计

原借款:
应退(补)款:
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
主管 复核 出纳 制表
费 用 报 销 单
部门报销日期 年 月 日 附件 张
费 用 项 目
摘 要
金 额
应退(补)款:
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
主管 复核 出纳 制表
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费用报销单填写格式
费用报销单是一种用于记录和申请费用报销的文档,通常由员工填写并提交给财务部门进行审核和处理。

下面是费用报销单的常见填写格式:
1. 标题和基本信息:
在费用报销单的顶部,填写标题“费用报销单”以及填写日期和报销单号等基本信息,以便于识别和管理。

2. 报销人信息:
填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息,以便财务部门了解报销人的身份和所属部门。

3. 费用明细:
在费用明细部分,按照时间顺序列出每笔费用的具体内容和金额。

常见的费用包括交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等。

每一项费用需要填写以下信息:
费用类别,明确费用的类别,如交通、餐饮、住宿等。

费用日期,填写发生费用的日期。

费用说明,简要描述费用的用途和原因。

费用金额,填写具体的费用金额。

4. 发票和凭证:
费用报销单通常需要附上相关的发票或凭证作为费用支持文件。

在报销单中,可以为每一项费用附上相应的发票或凭证,以便财务
部门核实和审核。

5. 总费用计算:
在费用明细下方,计算所有费用的总金额,并将结果填写在总
费用栏中。

6. 报销人签字:
报销人需要在报销单的底部签字确认填写的信息准确无误,并表示同意提交申请。

7. 主管审批:
在报销单的底部,留出空白区域供主管签字审批。

主管需要仔细审核报销单的内容和金额,确认是否符合公司的费用报销政策。

8. 财务部门处理:
报销单完成审批后,财务部门会进行最终的审核和处理。

他们会核对报销单中的费用明细和相关凭证,并按照公司的规定进行报销操作。

以上是费用报销单的常见填写格式,具体格式可能会因公司而有所不同。

在填写费用报销单时,应确保准确、清晰地记录每一项费用,并附上相关的发票或凭证,以提高审核通过的几率。

同时,遵守公司的费用报销政策和规定,确保报销的合理性和合规性。

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