ISO14001环境管理体系管理评审报告

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iso14001-2015管理评审报告

iso14001-2015管理评审报告
c)环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析
d)环境目标、指标、管理方案的执行情况评价
e)体系运行时的纠正和预防措施的执行情况;
f)客户、市场对产品的环境要求
g)纠正和预防措施的状况
i)与环境管理体系有关的内外问题以及相关方需求和期望。
j)风险和机遇及相应对策
k)改进的建议
二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施效果:
管理评审报告

主持人
总经理
评审地点
会议室
评审时间
2017年月日
评审形式
以会议讨论的形式
目的
对公司环境管理体系进行评审,确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
参加成员
一、评审情况总结:
1.评审内容
a)2017年第一次内部审核的结果和合规性评价
b)内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息
3.目前公司的环境管理状况较好、尤其是公司对资源、能源节约的控制仅限于公司内部,相关部门应在此
基础上,制定相关措施,提高相关方的环境意识,促进其节约用水、电。通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析,虽然发现有不少运作上的缺失,但从总体上来看资源、能源节约方面取得了可喜的成
四、环境方针和目标与指标及其管理方案实施情况
1.由行政部(及其他部门)按照内审计划,对各部门进行了一次内部审核,审核思路由按各部门相关环境事务出发,于4月21日组织了各部门进行了一次内审,对各部门所有的要求进行的审查,确保内审工作的有效性、符合性。
2.审核发现不符合项均为一般不符合项有0 个,轻微不符合项有3个,并且不具有共性;经本次审核领导层、品质部、市场部的工作做的较好,未发现不符合项。其中3 个轻微不符合项分布为生产部、采购、行政部各有1项,这些不符合项均得到相关部门的认可,相应的纠正预防措施均已制定,这些纠正预防措施在严格的后续监督下,正在实施或已经完成。

ISO14001管理评审总结报告范例

ISO14001管理评审总结报告范例

ISO14001-2015管理评审总结报告会议主席评审时间评审地点参加评审人员管理评审确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

目的评审方式会议评审评审范围本公司ISO14001:2015体系关于管理评审的输入项目。

本报告资料来源:1、各部门提交的管理评审资料;2、管理评审会议所议到的事项。

编制/日期: 审批/日期:★评审输入及评审结论输入之一:以往管理评审所采取措施的状况(一)评审概述本次管理评审是环境管理体系运行以来的第一次管理评审,尚无跟进事项; 本次管理评审是职业健康安全体系运行以来的第次管理评审,上次的跟进事项已跟进修改完毕。

(二)评审结论决议:通过。

输入之二:与环境管理体系相关的内外部环境(一)评审概述识别和评价出的内部外部环境问题如下:来源风险或机遇描述应对措施归口责任部门类别事项内部环境价值观受物价等多方面影响,个人需求欲望变化而导致个人目标与企业目标加大。

加强员工核心价值观宣导,不断完善综合管理制度。

人力资源部文化知识完善的内部培训机制、因违章作业而发生安全及品质事故。

监督机制和考核机制的落地实施。

人力资源部消防设施配置不足或失效发生火灾时不能紧急应对,危及人身和财产各区域消防设施配置足够;定期实施点检及消防演练。

安全管理部外部环境国际形势国际领先的技术、工艺、产品质量标准;因战争风险货物及货款无法保障关注新闻动态,对存在战争风险的市场终止供货最高管理层法律法规方面可能没有完全识别,造成因遗漏触犯法律。

每专人重新识别、更新法律并对执行进行评价。

安全管理部本行业同行对手竞争市场份额增大或减少掌握市场动态,了解竟争对手发展状况和销售动态销售部国家、地方对本行业的政策变化促进或遏制公司发展前景时刻关注政策,开拓资金纳入渠道最高管理层市场需求国家限购限行政策对汽车销量有一定影响,订单减少、价格压低提高工程技术能力、减少浪费、降低成本销售部周边社区来自周边社区对环境新的要求加强企业内部管理,遵守相关法律法规,保持及提升社区关系人力资源部相关方的需求和期望详见《相关方需求和期望一览表》影响相关方长久合作实施管理方案安全管理部重要环境因素详见《重要环境因素清单》影响环境绩效及环境目标实施环境管理方案。

ISO14001管理评审总结报告

ISO14001管理评审总结报告

ISO14001管理评审总结报告一、背景介绍ISO14001是一种环境管理体系标准,旨在帮助组织有效地管理和改善其环境绩效。

我公司自去年开始实施ISO14001,为了确保相关运行的持续符合标准的要求,我们进行了一次管理评审。

本报告总结了此次评审的结果和建议。

二、评审目的本次管理评审的目的是确保ISO14001体系的适用性、有效性和持续改进。

通过评审,我们旨在识别体系中存在的问题和风险,并提出相应的改善措施。

三、评审范围本次评审主要关注以下方面:1. 环境政策和目标的制定和实施情况;2. 确保环境目标的达成和绩效的改进;3. 严格遵守环境法规和法律的要求;4. 环境绩效的监测和评估;5. 资源和人力的合理利用;6. 相关沟通和培训的开展;7. 环境突发事件的应对和处理;8. 内部审核和相关文件的维护。

四、评审结果在对以上评审范围的检查和评估后,我们得出以下评审结果:1. 公司已明确和制定了环境政策和目标,并且在全员范围内加以宣传和理解。

2. 环境目标的达成和绩效的改进方面,公司取得了一定的成果,但仍需进一步加强。

3. 公司对环境法规和法律的遵守情况良好,已建立相关的监控机制。

4. 对环境绩效的监测和评估工作进行了一定的探索和实施,但仍有待进一步完善。

5. 公司合理利用资源和人力的意识比较普遍,但仍有一些岗位存在资源浪费的情况。

6. 环境相关的沟通和培训工作在不同层级内进行,但可提供更多的培训机会。

7. 公司能够及时应对和处理环境突发事件,但需进一步加强预防与管理。

8. 内部审核和相关文件的维护工作进行得较好,文档管理规范。

五、改进建议基于上述评审结果,我们提出以下改进建议:1. 进一步明确和细化环境目标,并制定相应的绩效指标,以实现更好的环境效益。

2. 加强环境绩效的评估和监测工作,建立相应的数据记录和分析机制。

3. 继续加强员工的环保意识和技能培养,提供更多的环保培训机会。

4. 定期组织内部审核,发现问题及时纠正并采取预防措施,确保体系的持续改进。

ISO14001:2015环境体系内审报告

ISO14001:2015环境体系内审报告

管理体系内部审核报告编号:一、审核目的:检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系要求》,是否有效运行,是否持续满足标准的要求。

二、审核依据:1)ISO14001:2015《环境管理体系要求》;2)管理体系文件(管理手册;程序文件;作业指导书;管理方案)3)合同要求4)相关法律法规和其它要求二、审核范围:管理体系全部要求和涉及的相关职能部门;四、审核组成员:审核组组长:审核组员:五、ISO14001:2015审核综述:根椐《内部审核实施计划》,本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核,在各级主管和各部门人员的积极配合下,审核人员顺利完成了审核任务;本次审核共发现1项轻微不合格项;不合格项如下在品管部发现有1项不合格项;部分车间消防器材检定状态标识过期,问题点主要反映在:“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》,要求责任部门和人员限期纠正;本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格,从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001:2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。

人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.本次内部质量审核,发现了1项轻微不合项,各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行,针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.通过本次内部审核可以得出:本公司的环境管理体系符合ISO14001:2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行,如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得到有效纠正和预防,在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。

报告人/日期:审批/日期:1。

ISO9001-14001管理评审报告

ISO9001-14001管理评审报告
h. 行政部目标为:培训计划完成率达成目标,详见汇总表。
另外,2018年度环境目标、指标考核,已正常依要求进行中,目前所监测的项目符合要求。
4.5纠正预防措施执行情况:
品管部的IQC岗位、IPQC岗位和OQC岗位,在检验中发现品质异常问题后开出的“品质异常处理单”和“8D报告”,各责任部门均采购了相应的原因分析和纠正及改善对策,纠正预防措施有效执行。
4.6质量方针:
4.6.1现状分析或建议:2018年度目标值适用,暂不变更
4.6.2结论和纠正措施:
经讨论认为:目标值仍旧适用,2018年维持不变。
4.7体系文件的符合性、适宜性评价:
通过体系2018年的运行、内部审核,通过不断地学习对标准的进一步理解,我们认为公司的体系文件基本符合标准,适宜公司的管理。
d. 工程部目标为:模具及时处理率达成目标,详见汇总表。
e. 资材部/采购目标为:供应商准时交货率和供应商评价,达成目标,详见汇总表。
f. 生产部目标为:生产计划达成率和产品直通率,其中3月份和7月份没有达成目标,工程部采取相应的改进措施,详见汇总表。
g. 资材部/货仓目标为:库存盘点准确率,达成目标,详见汇总表。
1.评审目的:
对公司的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行评价,对体系运行中存在的主要问题提出决策性整改意见,使公司的管理体系切实能够按照标准的要求建立和运行并为企业的发展奠定坚实的管理基础。
2.评审依据:
2.1 ISO9001:2015和IS14001:2015标准
2.2 本公司的体系文件
2.3 有关适用的法律、法规
3.评审说明:
《管理评审控制程序》要求公司在每次管理评审时,将ISO9001:2015和ISO14001:2015整合在一次会议中召开。

管理评审报告

管理评审报告

7) 审核的结果;
验证完成,改善效果良好。
8) 外部供方的绩效。
公司体系运行过程、产品和服务提供过程正常进行;产品监
测和环境职业健康安全运行结果较好,体系有效性很好。
符合 符合 符合 符合
体系建立实施以来,未发生客户第二方审核及认证机构第三 方审核。进行了首次质量、环境、职业健康安全管理体系内 部审核,开出了 4 项《不合格事项报告》,已经整改完 毕,具备申请第三方认证机构审核的条件。
3
3) 过程绩效以及产品和服务的符合性; 4) 事件调查、不符合和纠正措施;
1、产品生产及过程质量趋势平衡,稳定增长。 2、自20XX年8月1日至11月20日止共填写4份《产品品质异常
5) 合规义务的履行情况;
单》,涉及到生产及服务提供过程中,未发现环境安全运行
6) 监视和测量的结果;
异常。已及时进行原因分析,采取纠正及纠正措施,并按时
自推行质量、环境、职业健康安全管理体系以来,在质量意 识、环境管理、职业健康安全、工作质量等方面都得到了较 大的提高,但在实际运行中,与标准的要求还有一定的距 离,需要持续改进.
符合 符合 符合
符合
六、评审总结论: 1) 公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是基本持续适宜的、充分的、有效的。 2) 与持续改进机会相关的决策:暂无; 3) 与质量、环境、职业健康安全管理体系变更的任何需求相关的决策(包括资源),期望公司重视和评估信息系统的引用与应 用; 4) 质量、环境、职业健康安全管理目标已经实现时需要采取的措施:暂无; 5) 如需要,改进质量、环境、职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机遇:暂无; 6) 任何与组织战略方向相关的结论:暂无。
NA 符合 符合
1.质量、环境安全方针与质量、环境安全目标是适宜的。

ISO14001-2015和ISO45001-2018管理评审报告(经典版-)

ISO14001-2015和ISO45001-2018管理评审报告(经典版-)

环境和职业健安全管理体系【管理评审报告】编制:批准:日期:表格编号:GP03—001/A02022年4月---2022年8月份管理评审会议记录时间2022年09月04日地点公司会议室主持记录确认核准会议主题:环境和职业健康安全管理体系评审会议参加人员:王议题结议事项/改进对策一、内审情况汇报现状:公司按内审计划要求于2022年12月01日进行了环境和职业健康安全管理体系的第一次正式的内部审核。

审核评判为不符合2项,都为一般不符合,具体见内审不符合项改善报告。

环境和职业健康安全管理体系初始试运行的符合基本要求。

在审核过中未发现严重不符合项,主要存在的问题是,内审是第一次参加,针对内审标准不是十分了解审核的深度不够深。

结论或纠正措施:对不符合项开不合格项报告,由各部门自找原因,经重检确认都有进行改善。

针对内审不熟悉的情况,后续要求进行培训,自我学习及进行专项模拟审核来增强审核技能。

二、合规性评价现状:目前公司有依环境和职业健康安全管理体系等相关要求,识别适用的法律法规,编制了法律法规清单,管理代表不定期对相关机构查询是否是最新版本,确保其有效性,对运用的法律法规有进行条款要求的识别,编制了法律法规检查表对其应用进行了评价,均有按要求执行运作。

结论或措施:我公司法律法规有要求的,都已遵照法律法规执行及改善。

三、信息交流(包括相关方的反馈)公司采购部门向公司供应商传达了如下要求:1.要求供应商建立消防及安全生产管理制度并实施,如:供应商消防器材的摆放位置及有效期符合要求;废气废物管理符合环保局的要求。

2.供应商与客户相关纸箱等循环使用。

使用的特种设备按法律、法规要求进行检定、维保。

3.供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭,现已按此进行。

4.环境检测机构要求提供相关资格证书,现已提供。

5.要求供应商提供营业执照,现已提供。

6.将本公司环境方针传达给各供应商;7、供应商提供的材料须符合欧盟ROHS要求。

8、为公司员工购买社保,生产过程中配备必要的劳保用品及常用药品。

ISO14001管理评审报告

ISO14001管理评审报告
管理体系程序文件;
相关法律法规。
评审人员
见签到表
评审中发现的问题及决议
为了促进管理体系持续满足公司的发展需要,20XX年7月份,公司决定建立环境管理体系,并计划进行管理体系认证。
一、管理体系及过程的改进:
1、对于长期存在或重复发生的问题,要制定长期的改进计划;
2、对环境因素的控制要加强;
3、节能降耗工作要在全公司范围内展开;
环境管理体系有效、充分、适宜。
编制:XXX批准:XXX
附:管理评审记录
管理评审报告(记录表)
10-10-001
评审日期
20XX年9月13日
评审地点
公司会议室
评审内容
可能影响管理体系的变更:
1、增加了管理体系,如环境体系
2、外部环境变化
评审纪要
评审纪要:
1、对手册、程序文件、三级文件等进行了制定、更新和必要补充;
1、环境目标的实施情况;
2、未实现目标的处置情况。
评审纪要
评审纪要:
环境目标均已实现;
评审结论
环境目标时宜,有效、但目标实施结果的测量要加强。
评审日期
20XX年9月13日
评审地点
公司会议室
评审内容
环境管理绩效:
1、环境因素控制和识别情况;
2、识别和控制情况;
评审纪要
评审纪要:
本公司共识别出重大环境因素4项,全部按要求进行了控制;
评审结论
环境管理绩效有一定的提高,但对风险的控制和对节能降耗措施有待加强。
管理评审报告(记录表)
10-10-001
编制:XXX批准:XXX
EMS管理评审报告
QR/CN05.02
评审目的
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环境管理体系2020年度管理评审报告
评审时间:2020年10月29日
评审地点:公司会议室
主持人:总经理
参加人员:
一、评审目的:
评价公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性,以确保环境管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系标准相关法律法规的要求,并不断完善环境管理体系,寻求持续改进的机会。

二、管理评审的输入
1.内审和合规性评价的结果;
2.管理者代表关于管理体系运行情况的报告;
3.关于实施纠正/预防措施的报告;
4.与相关方交流情况;
5.各部门运行业绩及存在问题;
6.目标指标和管理方案的实现情况;
7.内外部条件变化:如法律法规和其他要求的变化;
8.改进建议。

三、评审综述:
首先由管理者代表作环境管理体系运行情况报告,对我公司环境管理体系运行情况作了总结,就内审的情况进行了分析,并指出了环境管理体系运行中存在的问题;对方针、目标的适宜性进行了阐述。

报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结,并提出了下步体系改进的建议。

其次,由生产部、销售部、管理部、业务部、品管部、工程部等6个部门汇报了本部门环境管理体系的运行情况及存在的问题。

具体评审内容如下:(一)环境管理体系运行绩效
(1)环境因素的识别、评价和评审:公司组织全员参与环境因素的识别,共识别出277个环境因素,评价出16项重要环境因素。

对其中的3个列入目标、指。

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