信息管理系统使用考核细则

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《信息化工作考核管理办法》

《信息化工作考核管理办法》

《信息化工作考核管理办法》一、考核的目的为了将集团信息化资料收录工作转入常态化管理落到实处,特制定本办法。

二、考核的目标定期对责任单位与个人进行信息化工作考核,形成阶段考核结果,指导后期考核工作。

三、被考核的对象:1、责任单位:集团各职能部门、各分公司、项目部2、个人:集团各职能部门责任人、协办人,各分公司、项目部的收录人四、考核责任人:1、信息化工作领导小组:负责考核的指导工作2、人力资源部:负责考核的组织与实施工作五、考核的内容:以《信息化实地核查评分标准》为主要依据,详见信息化工作考核表。

六、考核的周期对责任单位的考核,每半年一次,对个人的考核,每季度一次。

考核时间为考核时间段的次月。

七、考核的组织21、人力资源部在信息化领导小组的指导下成立考核小组;2、以集中会议的形式,考核小组成员在线检查各模块的进度与质量,对照工作目标逐项进行打分,;3、人力资源部对各考核成员的考评分进行统计,完成考评成绩汇总,信息化工作负责人对最终的考核结果签字确认。

八、考核结果的运用1、考核的结果及时反馈给被考核部门与被考核人,以便后期工作的改进;2、考核结果纳入公司的年终考核结果。

附件:1、《信息化工作考核表(单位)》2、《信息化工作考核表(个人)》第二篇:地税局税收信息化网络安全管理考核办法地税局税收信息化网络安全管理考核办法为了加强税收信息化网络安全管理,使计算机及网络的使用管理规范化、制度化,充分发挥信息网络在税收征管工作中的积极作用,依据《xx市地方税务局直属税务分局国际互联网使用管理制度》、《xx 市地方税务局直属税务计算机使用管理制度》、《xx市地方税务局直属税务计算机网络使用管理制度》和《xx市地方税务局直属税务机房管理制度》,制订本考核办法。

一、岗位职责:(一)、系统维护员岗位职责:1、系统维护员在税政管理科的指导下工作,负责处理本所网络设备的管理、维护,熟悉掌握设备的性能、使用方法及排除一般故障的能力,做好设备的日常维护、保养工作。

信息管理系统使用考核细则

信息管理系统使用考核细则

信息管理系统使用考核细则信息管理系统使用考核细则1、考核目的信息管理系统是公司的重要工具,为了保证系统的正常运行和高效利用,制定本考核细则,旨在对系统的使用情况进行评估和监控,以改进系统的管理和操作。

2、考核范围本考核细则适用于所有使用公司信息管理系统的员工。

考核范围包括但不限于系统的登录和注销、信息录入和查询、权限管理、系统保密等方面。

3、考核内容3.1 系统登录和注销3.1.1 员工应正确使用个人账号和密码进行登录,不得以他人名义登录系统。

3.1.2 员工应正确注销系统,避免信息泄露和未经授权的操作。

3.2 信息录入和查询3.2.1 员工应按照系统规定的格式和要求,准确录入所需信息。

3.2.2 员工应正确使用系统的查询功能,避免返回错误或不完整的结果。

3.3 权限管理3.3.1 员工应严格遵守权限管理规定,不得越权操作。

3.3.2 系统管理员应及时更新权限,并保证权限设置合理和安全。

3.4 系统保密3.4.1 员工应妥善保管个人账号和密码,不得泄露给他人。

3.4.2 员工应保护系统中的敏感信息,不得篡改、删除或泄露。

4、考核标准4.1 考核周期:每季度一次。

4.2 考核方式:系统记录员工的操作日志和错误日志,进行综合评估。

4.3 考核标准:根据操作准确性、操作权限、保密程度等指标进行评分,并按照评分结果进行奖惩。

5、考核结果与奖惩5.1 考核结果根据评分等级划分:- 优秀:评分90分以上,无违规操作,按时完成任务。

- 良好:评分80-89分,无重大违规操作,基本按时完成任务。

- 合格:评分70-79分,有少量违规操作,任务完成略有延误。

- 不合格:评分70分以下,有重大违规操作,任务完成严重延误。

5.2 奖惩措施:- 优秀:发放奖励或表扬信。

- 良好:口头表扬或小额奖励。

- 合格:警告或个别指导。

- 不合格:扣除绩效奖金或其他相应的纪律处分。

附件:无法律名词及注释:- 个人账号和密码:指员工在系统中使用的独立账号和密码,用于识别员工身份和保护信息安全。

信息中心(网络中心(岗位)绩效考核细则

信息中心(网络中心(岗位)绩效考核细则
15
内网信息系统账户管理
按内网信息系统管理制度要求,对教职工提出的申请,予以及时解决
16
毕业生离校系统维护与管理
按学院要求,按时完成毕业生离校数据的准备,保证各部门能正常办理离校手续
17
新生报到系统维护与管理
按学院要求,完成每年一度的新生报到数据的准备工作
18
教职工收入查询系统维护与管理
对教职工收入查询系统出现的问题进行及时维护
7
教学资源库服务器维护
每季度对教学资源库服务器进行一次维护,并对出现的故障进行及时解决
8
机房消防系统维护与管理
每季度对机房消防系统进行一次维护,并对出现的故障进行及时解决
9
校园网网关设备维护
每季度对校园网网关设备进行一次维护,并对出现的故障进行及时解决
10
校园网核心交换设备维护
每季度对校园网核心交换设备进行一次维护,并对出现的故障进行及时解决
23
完善(修订)相关制度
根据学院实际要求,完善(修订)相关制度
24
办公室安全隐患管理
每学期进行两次办公室安全隐患检查
机房维护(岗位)绩效考核细则
序号
岗位职责
量化指标
备注
1
信息系统服务器维护
每季度对信息系统服务器进行一次维护,并对出现的故障进行及时解决
2
门户网站服务器维护
每季度对门户网站服务器进行一次维护,并对出现的故障进行及时解决
11
正版软件数据平台的管理
按上级部门要求,完成正版软件数据台账统计及上报
12
“学习强国”APP中学院功能模块管理与维护
按上级及学院要求,完成对学习强国组织架构搭建、通讯录管理、学习情况统计

信息化系统应用绩效考核管理办法

信息化系统应用绩效考核管理办法

信息化系统应用绩效考核管理办法为贯彻公司《CSPS信息化建设与应用》的文件精神,落实公司责任制考核要求,加强对信息化建设的监督和管理,提高信息化应用效率,促进信息资源共享,特制定本办法。

一、考核原则考核工作将遵循科学性、客观性、公正性和针对性的原则,采取自评、互评、实地调查和部门评审等方式,采集信息资料,实事求是地开展考核工作。

二、考核主体由公司技术中心牵头,成立华西公司信息化绩效考核小组(以下简称考核小组)。

考核小组成员由综合部、技术中心等相关单位人员组成。

三、考核对象公司各部门四、考核内容(一)组织管理单位内部信息化组织管理情况;信息化工作人员定期专业技能培训情况;年度信息化工作规划制定及组织实施情况;资源共享、信息安全、运行维护等各项规章制度落实情况。

(二)基础建设网络建设、维护和应用情况;基础设施、应用系统、信息资源等方面建设情况;业务梳理和管理创新情况;核心业务信息化实现情况;财务、物流、邮件、无纸化信息办公等内部管理信息化实现情况。

(三)资金使用公司信息化资金投入情况;使用公司下拔资金的利用和落实情况。

(四)信息公开按照信息公开相关要求编制本单位信息公开目录情况;按照《CSPS信息化建设与应用》规定在网站平台及时准确发布公开信息情况和定期更新维护情况。

(五)应用服务各部门利用网络资源服务情况;充分利用公司现有网络资源全面推进信息化的应用情况;公司物流系统使用情况;公司邮件系统的使用情况,公司无纸化办公系统的使用情况。

(六)网络管理网络与信息安全应急预案建立情况;重要系统安全定级和备案情况;相应的安全等级保护方案制定情况;按照公司技术中心统一要求部署系统补丁、网络病毒防杀体系和其它安全防护系统的情况。

(七)特色发展各部门信息化工作的创新与特色情况。

五、考核步骤各部门根据《华西公司信息化绩效考核评价细则》,填写《华西公司信息化绩效考核自评表》,并逐一说明自我考评的结果,形成自评报告,报考核小组。

网格化信息管理系统积分规则

网格化信息管理系统积分规则
最终解释权
评分示例
演示帐号
评分示例 打分细节
评分示例
打分注意事项
处理事件要及时,办事拖延、敷衍办事会被扣分。 查询得分情况时,点相应待查部门,得分统计就显示该部门得分情况。
扣分标准参考实施细则。
数字地图平台数据采集说明
为进一步推进全区网格化服务管理工作,提升网格化系统实用性,现组织社区 于四月份在互联网上完善基础数据平台中楼宇GIS地理信息。 标注说明: 1、网格化系统中的GIS信息由于需要使用地图引擎,录入期间请于互联网访问。 2、网址:
评分细则
3、街道、各职能中心及部门服务办事评分细则
对各职能中心、部门及街道服务站的考核,由区网格化管理信息中心负责。
各职能中心考核加分项:
1、及时处理区中心分流的各类事件且作出详细反馈意见的 加2分;能够直接或协调其他部门办结的加3分;重大事件 加4分;
各职能中心考核扣分项:
1、未及时处理区中心分流事件的超过一个工作日扣 1分; 2、不及时反馈处理意见的扣1分;
技术支持热线: 1、电话:0419-XXXXXXX。
2、QQ群:网格化管理 XXXXXXX
3、技术支持工程师:XXX xxx xxx
白塔区网格化信息管理系统
演示完成
白塔区社区网格化管理信息中心 二〇一四年十二月二十日
网格 -> 报社区 -> 报街道 -> 区中心 -> 部门,区能对网格、社区、街道、部门打分。 打分分值从-5到5 之间选择,查看事件详细信息能看到每级人员的得分情况。
评分细则
1、网格管理员办事评分细则
网格管理员服务办事网上打分主要由社区网格长负责。 网格管理员加分项:
1、服务事件(网上名称): (1)代办代领类:加1分; (2)环境卫生类:1分 ~ 3分; (3)上门服务:加2分; (4)便民服务类:加2分; 2、安全隐患(网上名称): (1)小区基础设施:2分 ~ 5分; (2)排查安全隐患:1分 ~ 4分; (3)协助解决治安案件:2分 ~ 4分; 3、矛盾纠纷(网上名称) (1)邻里纠纷类:2分 ~ 5分; (2)信访稳控类:1分 ~ 3分; 4、民情日记(网上名称) 网格管理员(含社区网格长)网上填写民情日记, 每月基础任务8条,得分由系统自动生成。

信息化工作考核及内部支持队伍信息化工作考核指标表

信息化工作考核及内部支持队伍信息化工作考核指标表
3、60分≤内部支持队伍考核得分<80分,统建信息系统建设考核扣10分;
4、0分<内部支持队伍考核得分<60分,统建信息系统建设考核扣20分。
5、内部支持队伍所承担的统建项目投资完成率低于95%的,本单位信息化工作考核按0分计算。
三、网络安全考核(100分)
1
一票否决项
重大事件
发生以下重大网络安全事件之一的,网络安全考核按0分计算:
信息化工作考核指标表
序号
一级指标
二级指标
权重
考核细则
一、信息化管理与统建信息系统应用考核(100分)
1
信息化
管理
(30分)
贯彻落实
集团公司
数字化转型、智能化发展工作的方针政策
6
以推动业务发展、管理变革、技术赋能为主线,落实“价值导向、战略引领、创新驱动、平台支撑”的指导方针,坚持“六统一”原则,推进数字化转型、智能化发展,最高得6分。
网络安全责任落实
5
1.未明确网络安全负责人,责任不到位,扣2分;
2.未按照网络安全整体解决方案部署信息安全措施,扣1分;
3.管理制度不健全,未按规定上报事件,扣1分;
4.未制定培训计划,未按计划组织培训,扣1分。
法律法规合规性
5
1.存在信息系统等保未定级的情况,每次扣除0.5分,扣完2分为止;
2.存在信息系统等保检查不合格的情况,每次扣除0.5分,扣完2分为止;
信息技术培训
4
信息系统新增关键用户培训率达到100%得2分,每减少10%扣0.3分,扣完为止;
全员信息技术培训率达到100%得2分,每减少10%扣0.3分,扣完为止。
2
组织队伍
建设
(10分)

“徽映e家”经营管理信息系统推广与运行实施细则

“徽映e家”经营管理信息系统推广与运行实施细则

“徽映e家”经营管理信息系统推广与运行实施细则安徽省烟草公司“徽映e家”经营管理信息系统推广与运行实施细则(征求意见稿)第一章总则第一条为了进一步规范管理“徽映e家”经营管理信息系统,提高该系统的运行质量,结合全省实际情况,制订本实施细则。

第二条本实施细则所称“徽映e家”经营管理信息系统下文简称“徽映e 家”。

第三条将使用“徽映e家”零售客户分为一般型和功能型两种。

一般型“徽映e家”零售客户主要指正常使用“徽映e家”各项功能,充分利用“徽映e家”增强自身卷烟经营能力的零售客户。

功能型“徽映e家”客户特指烟草商业企业市场信息监测点,能为企业提供准确的实际零售价格、社会库存、消费信息等市场信息,充分发挥信息采集的功能。

第四条“徽映e家”推广目标是不断扩大一般型“徽映e家”客户的范围,2013年“徽映e家”客户比重不低于5%,上传功能率不低于85%。

并严格按照信息采集选点要求,实现功能型“徽映e家”零售客户占总客户比重达到1%,上传成功率不低于90%。

第五条本实施细则用于指导全省商业企业推广和管理“徽映e家”零售客户。

第二章主要职责权限第六条成立组织。

各地市公司要充分发挥团队作业优势,成立以市局(公司)分管领导为组长,卷烟营销管理中心、信息技术中心、县分局(营销部)等部门分管领导为成员的“徽映e家”工作领导小组,全面负责“徽映e家”各项工作,确保“徽映e家”运行效率和质量。

第七条主要部门和岗位的职责(一) 卷烟营销管理处:统筹全省“徽映e家”推广工作,制定全省推广实施方案,确定推广目标,负责指导、协调各地市公司的“徽映e家”的推广运用,监督和考核推广效果。

(二) 省局(公司)经济信息中心:负责协调软件公司开发和完善“徽映e家”系统功能,确保系统稳定性、安全性、便捷性的不断提升。

(三) 市公司卷烟营销管理中心:负责结合市场实际制定“徽映e家”推广方案和实施细则,组织开展“徽映e家”系统的宣传推广工作;负责建立有效的数据质量监管办法;负责制定激励“徽映e家”客户规范、有效使用系统的措施,积极探索系统整合;负责建立“徽映e家”信息反馈及问题处理机制,畅通内外部沟通。

网络和信息系统安全运行管理实施细则

网络和信息系统安全运行管理实施细则

网络和信息系统安全运行管理实施细则目录第一章总则 (2)第二章职责与分工 (2)第三章运行值班管理 (4)第四章事件管理 (4)第五章变更管理 (5)第六章网络管理 (5)第七章应用管理 (7)第八章机房管理 (9)第九章信息设备管理 (10)第十章账号管理 (13)第十一章信息资料管理 (14)第十二章备份管理 (15)第十三章耗材管理: (15)第十四章移动存储介质管理 (16)第十五章补丁管理 (18)第十六章漏洞管理 (19)第十七章日志审计 (19)第十八章外包管理 (20)第十九章人员管理 (21)第二十章附则 (22)第一章总则第一条为了保证XX有限公司(以下简称“XX公司”)网络和信息系统的安全运行,依据《天津市电力公司信息系统安全管理规定》等相关制度,结合XX公司实际,制定本实施细则.第二条本实施细则适用于公司所属各部门(以下简称“各部门”).第二章职责与分工第三条XX公司党政领导一把手是信息系统的第一安全责任人;各部门的一把手是本部门信息系统安全的第一责任人。

信息安全考核纳入安全生产考核和经济责任制考核。

第四条XX公司信息系统为三级管理,XX公司建立信息化工作领导小组,运维检修部负责信息化工作的职能管理,是公司的归口管理部门,各部门是信息化工作的具体落实部门。

第五条XX公司信息化工作领导小组是公司信息安全的领导组织。

负责审定公司的信息安全管理有关规定,负责落实上级主管部门的安全管理防范的技术策略和信息安全管理有关规定.第六条XX公司安全监察质量部负责监督和考核公司信息系统的运行状况。

信息系统发生事故,按照《天津市电力公司信息系统事故调查及考核办法》,由安全监察质量部牵头组织事故分析,提出处理意见,运维检修部配合进行专业分析。

第七条运维检修部是公司信息化管理的职能部门,设置信息化管理专责。

主要工作:1、组织实施公司各项信息管理制度,做好监督、检查、指导信息安全管理及信息运行维护工作,组织实施安全防范措施。

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信息管理系统使用考核细则该考核标准共计100分序号考核项目考核内容权重分扣分标准1基础数据房屋基础数据录入的准确性和及时性(包含房屋产权性质、使用状态、交房状态、建筑面积、房屋数量)20 对录入不及时发生一次扣2分,不准确扣1分。

2 客户基础数据录入的准确性和及时性(包含业主姓名、联系方式、房屋编号、)20 对录入不及时发生一次扣2分,不准确扣1分。

3收费系统严格按照公司相关财务管理制度熟练使用该软件10未按照财务相关制度使用扣2分,不能熟练使用该收费系统扣1份,扣完为止。

4 每月月初在1-3号内进行费用批量入账,发现漏项或没有及时批量入账等(批量入账的费用有:物业费、生活垃圾处理费、车位费、房屋租金)10 没有及时批量入账扣5分,发生漏项扣1分,扣完为止。

5 批量入账后,发现对有固定收费时间和收费标准的费用进行费用输入操作的10每发生一次扣2分,执行不规范、不彻底的每发生一次扣1分,扣完为止。

6 确保录入数据的真实性和准确性,发现未及时录入或错误数据超过一天的等情况10每发生一次扣2分,执行不规范、不彻底的每发生一次扣1分,扣完为止。

7 退款、减免、票据审核各操作模块严格按照公司软件设计流程来操作10 发生一次执行不规范扣1分,扣完为止。

8 对新增业主必须及时绑定各项收费标准,修改计费时间。

10 未按要求操作发生一次费用生成参照表费用性质费用类别费用项目计费方式费用生成方式生成失败原因周期性费用(1、有固定收费时间2、有固定收费标准)物管费住宅物管费按建筑面积*单价计费。

●基础工作登记房屋资料、设置房屋状态、登记客户资料、绑定收费标准。

●生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。

(1)房屋无面积数据;(2)未设置房屋状态;(3)未设置标准,或者设置了标准但未绑定到房号;(4)当月不应计费。

商业物管费写字楼物管费车位物管费(1)每月按固定金额计费;●基础工作登记车位资料、进行车位办理(车位办理时,系统自动将收费标准绑定到客户名下;取消办理时,系统自动将收费标准从客户名下去掉)。

●生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。

(1)未设置车位标准;(2)未通过车位办理将车位与客户绑定;(3)计费周期为无固定周期;(4)当月不应计费。

生活垃圾处置费生活垃圾处置费每月按固定金额计费。

●基础工作绑定收费标准。

●生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。

(1)未设置车位标准;能源费水费按表计用量*单价计费。

●基础工作(1)未绑定标准,或者绑定了标准但电费登记表计资料、绑定收费标准、每月生成费用之前录入抄表数据。

●生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。

未绑定表号;(2)入账当月无抄表数据。

气费租金房屋租金(1)按面积*单价计费;●基础工作通过房屋租赁办理,建立租户资料,将收费标准绑定到租户名下。

●生成方式每月通过批量入账/单户入账生成费用。

(2)根据合同约定计费。

(1)通过房屋租赁办理,建立租户资料;(2)通过租赁合同办理,登记合同资料和计费条件,然后通过合同计费功能计算整个合同费用。

车位租金每月按固定金额计费。

●基础工作登记车位资料、进行车位办理。

●生成方式(1)进行车位办理时,如果计费周期设置为固定周期,每月通过批量入账/单户入账生成费用;(2)进行车位办理时,如果计费周期设置为无固定周期,通过续费生成费用;每次续费时,通过“车位办理”模块办理续费,输入开始、结束时间自动生成费用。

临时性费用临时性费用工时费(1)按数量*单价计费;(2)按实际发生额计费。

通过“客服管理”模块,在报事处理录单时输入费用。

材料费工时含材料费装修管理费按面积*单价*天数计费。

发生该类收费业务时,通过“费用输入”模块直接输入。

各种手续费(1)按数量*单价计费;(2)按实际发生额计费。

场地管理费资源占用费(1)根据合同约定计费,如电梯广告等。

通过经营合同办理,登记合同资料和计费条件,然后通过合同计费功能计算整个合同费用。

(2)临时协商约定价格,如场地使用等。

发生该类收费业务时,通过“费用输入”模块直接输入。

押金出入证押金按数量*单价计费。

发生该类收费业务时,通过“费用输入”模块直接输入。

停车卡押金装修保证金操作流程及管理说明一、房产信息新增1、操作流程第一步:设置组团区域房产管理→房屋登记→单户登记→组团区域→新增→输入组团区域名称→保存。

第二步:登记楼宇资料房产管理→房屋登记→单户登记→楼宇登记→新增→输入楼栋相关信息(楼宇类型、产权性质、使用性质、组团区域)→保存。

第三步:登记房屋资料房产管理→房屋登记→单户登记→房屋登记→新增→输入房屋相关信息(产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积)→保存。

第四步:业主资料登记客户管理→客户登记→业主资料登记→单户登记→新增→输入业主基本信息→保存。

2、管理说明此操作责任人为客服主管和楼栋管家。

操作流程1、2、3、4步由项目各楼栋管家完成,客服主管核查。

核查内容为:楼宇类型、房屋数量、房号格式、产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积。

二、费用批量入账1、操作流程第一步:批量入帐收费管理→费用入帐→批量入帐→选择楼宇、客户类别、费用项目(不选默认全部)→选择入帐年月(不能选择往月)→入帐→导出入账结果检查。

第二步:入帐审核收费管理→费用审核→入帐审核→点击入帐记录列表中的“审核”→检查入帐费用是否有误(或者点击“Excel输出”检查)→审核通过/审核不通过。

(当天入帐需当天审核,否则入帐记录自动失效)2、管理说明此操作责任人为项目经理和财务专管员。

财务专管员必须在月初1-3号完成第一步操作,同时下载结果文件进行抽检并留存电子文档(针对多业主写字楼和住宅小区),在公司考核时,会检查每个月的文件留存情况。

由项目经理完成第二步操作,审核必须当天完成,否则入账记录会自动失效。

三、费用输入1、操作流程费用输入可以从系统左边的“费用输入”菜单或者“前台收费”界面的“费用输入”链接进入→选择费用名称→选择费用开始日期、结束日期→输入金额或者系统自动计算金额→保存。

2、管理说明此操作责任人为项目经理、财务专管员和收费员。

前台收费员完成全部费用输入操作,如发生错误操作,必须及时交由财务专管员处理。

财务专管员必须当天对费用输入的费用进行检查核对。

项目经理抽查。

四、费用收款1、操作流程收费管理→前台收费→选择客户/房号/车位,自动显示该客户全部应交费用→在费用列表中选择要收取的费用→选择收款方式→票据类别→选择票据号→根据需要确定是否零头取整→收款确认并打印。

2、管理说明此操作责任人为财务专管员和收费员。

收费员完成收款流程。

财务专管员必须当天在收款日报和票据管理里进行当天费用的核查。

五、费用减免1、操作流程第一步:减免申请收费管理→减免管理→减免登记→选择客户/房号/车位→选择费用项目→选择减免方式→输入减免值→输入开始、结束时间→输入减免原因→保存。

第二步:减免审核收费管理→费用审核→减免审核→费项减免审核→设置开始时间、结束时间等查询条件→查询未审核的减免申请→勾选要审核的减免申请→审核通过/审核不通过。

2、管理说明此操作责任人为财务专管员和项目经理。

第一步由财务专管员完成减免申请,并且对该费用做到核实,在操作过程中认真如实填写减免原因。

第二步由项目经理审核。

如审核通过后,财务专管员必须在费用备忘录里记录相关信息。

如有大额资金减免需走OA流程,公司同意后,方可在系统中操作减免。

六、费用退款流程1、操作流程第一步:退款申请收费管理→前台收费→退款→退款申请→选择退款类型(实收、预收、冲抵费用退款)→设置查询条件,查询要退款的费用→在费用列表中点击编辑→对于实收、冲抵的费用退款,输入退款金额,点击确定;对于预收的费用退款,因为只能全额退款,在已预收费用列表中直接点击“提交退款”→完成退款申请。

第二步:退款审核收费管理→费用审核→退款审核→设置查询条件,查询要审核的退款申请→在退款申请列表中勾选要审核的退款申请→点击审核通过/审核部通过。

第三步:退款办理:收费管理→前台收费→退款→退款办理→选择客户/房号→系统自动提示客户当前的欠费→在已审核费用列表中选择要办理退款的费用→选择票据、输入退款信息→退款确认。

2、管理说明此操作责任人为财务专管员和项目经理。

第一步由财务专管员完成,核查是否满足退款要求,在操作过程中如实登记退款原因。

第二步由项目经理审核,第三步由财务专管员退款办理完成。

七、票据撤销流程1、操作流程第一步:票据撤销申请收费管理→前台收费→票据处理→票据撤销/恢复→设置查询条件,查询要撤销收款的票据→在票据列表中点击“撤销/恢复”→输入撤销原因→确定申请。

第二步:票据撤销审核票据撤销申请须经审核方可生效:收费管理→费用审核→票据审核→设置查询条件,查询要审核的票据→审核通过/审核不通过。

第三步:票号恢复收费管理→前台收费→票据处理→票据撤销/恢复→设置查询条件,查询要恢复的票据→在票据列表中点击“撤销/恢复”→点击“恢复票号”。

2、管理说明此操作责任人为财务专管员和项目经理。

第一步由财务专管员提交申请,并如实填写撤销原因。

第二步由项目经理审核。

第三步由财务专管员操作完成,可根据需要将撤销票号恢复使用。

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